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供應商管理制度

時(shí)間:2025-12-04 08:15:58 好文 我要投稿

供應商管理制度通用【15篇】

  在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,希望能夠幫助到大家。

供應商管理制度通用【15篇】

供應商管理制度1

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源,建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包含對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過(guò)調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過(guò)調查、評估,或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商,無(wú)投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。

  第八條目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查,是供應商資源調查的重要方面,包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,財務(wù)付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查,是供應商資源調查的補充,包含新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部,進(jìn)行目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部,開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。

  調查過(guò)程中,各公司工程部(采購部)都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的'調查,帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后,調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見(jiàn)附件1。

  供應商資料卡見(jiàn)附件2。

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估目前供應商、新增供應商綜合實(shí)力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶(hù)頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3。

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4。

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5。

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,已經(jīng)構成較健全的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)不錯、作風(fēng)端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6。

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7。

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1。合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)目前供應商總戶(hù)數的80%; 2。目前供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)不錯直接進(jìn)入;其他目前供應商進(jìn)入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進(jìn)行,目前供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8。

  第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見(jiàn)附件9。

  第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專(zhuān)業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

  第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:

  第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。

  供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11。

  第五章新供應商資源的引進(jìn)

  第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商,透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估,適時(shí)納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件

供應商管理制度2

  第1章總則

  第1條目的

  積極開(kāi)發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進(jìn)行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

  第2條適用范圍

  本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。

  第3條權責

  1.采購開(kāi)發(fā)部負責供應商的開(kāi)發(fā)。

  2.采購開(kāi)發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進(jìn)行評價(jià)、考核。

  3.采購總監負責合格供應商的審批工作。

  第2章供應商信息收集與調查

  第4條供應商信息收集與調查由公司采購開(kāi)發(fā)部負責,其他相關(guān)部門(mén)予以配合。

  第5條供應商調查的內容

  1產(chǎn)品供應狀況。

  2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

  3專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。

  4生產(chǎn)設備狀況。

  5管理水平。

  6財務(wù)及信用狀況。

  第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫(xiě)“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進(jìn)行建檔。

  第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時(shí)對“供應商調查表”進(jìn)行修改和補充。

  第8條采購開(kāi)發(fā)部應組織相關(guān)人員隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內容。

  第9條供應商信息收集的方式可以采用電話(huà)咨詢(xún)、問(wèn)卷調查、實(shí)地考察、委托驗證等不同的方法。

  第3章合格供應商的標準

  第10條評價(jià)合格供應商

  公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應商時(shí),應按照以下標準綜合考慮。

  1供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證,應有必要的資金能力。

  2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證的供應商。

  3對于關(guān)鍵產(chǎn)品,應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查,其中包括下列五個(gè)方面的要求。

 。1)原材料的檢驗是否嚴格。

 。2)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。

 。3)出廠(chǎng)的檢驗是否符合我方要求。

 。4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

 。5)考察供應商的歷史業(yè)績(jì)及主要客戶(hù),其產(chǎn)品質(zhì)量應長(cháng)期穩定、合格、信譽(yù)較高,主要客戶(hù)最好是知名的企業(yè)或歐洲地區客戶(hù)。

  4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿(mǎn)足本公司連續的訂單需求。

  5能有效處理緊急訂單。

  6有具體的售后服務(wù)措施,且令人滿(mǎn)意。

  7同等價(jià)格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。

  8樣品通過(guò)檢驗合格。

  第4章供應商的評價(jià)程序

  第11條供應商初步評價(jià)

  1 采購開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商,同時(shí)收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。

  2采購開(kāi)發(fā)部對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評審,挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商,召集采購各部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審,F場(chǎng)評審時(shí)使用“供應商現場(chǎng)評審表”。

  3在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí),采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關(guān)證明文件。

  第12條供應商的現場(chǎng)評審

  1根據供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷(xiāo)售的影響程度,可將采購的物資分為戰略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級別,對不同級別實(shí)行不同的控制等級。

  2對于提供戰略與重要產(chǎn)品的供應商,采購開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審,并由采購開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“供應商現場(chǎng)評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見(jiàn),供應商現場(chǎng)評審的合格分數須達到70分。

  3對于普通產(chǎn)品的供應商,由采購開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現場(chǎng)評審。

  第13條《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

  1采購開(kāi)發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》。

  2《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執一份,作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。

  第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)

  1如公司有樣品需求,由采購開(kāi)發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的.技術(shù)質(zhì)量要求和標準,并對樣品進(jìn)行檢驗;同時(shí)要求供應商提供樣品的規格、質(zhì)量認證、合理價(jià)格、圖片等詳細資料,填寫(xiě)好《樣品資料表》,連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。

  2.采購開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況,對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開(kāi)發(fā)新樣品或者按照客戶(hù)的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。

  3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數量應多于三件。

  第15條樣品的檢驗

  1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實(shí)測數據并作出結論,報品控部經(jīng)理批示。

  2.樣品檢驗不合格時(shí),采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應商。

  3.經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

  3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據。

  第16條確定合格供應商的名單

  1在“供應商基本資料表”、“供應商現場(chǎng)評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(cháng)期戰略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經(jīng)理批準。

  2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時(shí)選擇。

  3對于惟一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

  4適時(shí)對供應商進(jìn)行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

  第5章供應商的監督與考核

  第17條考核對象

  供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

  第12條考核方法

  公司對供應商實(shí)行評分分級制度,供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內容。

  第18條考核頻率

  對戰略、重要產(chǎn)品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

  第14條考核結果的處理

  1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

  2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認。

  3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認,并決定是否繼續采購和合作,或減少采購量。

  4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關(guān)系。

  5考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。

  第19條對合格供應商進(jìn)行交期和質(zhì)量監督

  1.采購人員應要求供應商準時(shí)交貨,同時(shí)詳略記錄供應商交期情況。

  2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時(shí)應對供應商提出警告并拒收,連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

  3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

  第20條供應商檔案管理

  采購部負責建立供應商檔案,使用部門(mén)予以配合,對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質(zhì)量檔案,供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。

  第21條供應商政策的臨時(shí)性變更

  1在出現下列情況時(shí),經(jīng)過(guò)公司采購總監的書(shū)面同意后,可對某些供應商的政策作臨時(shí)性調整。

 。1)某供應商的發(fā)展戰略或地域銷(xiāo)售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。

 。2)某供應商決定把我公司作為重要客戶(hù)。

 。3)重要供應商出現經(jīng)營(yíng)危機。

 。4)市場(chǎng)供應價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風(fēng)險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

 。5)其他需作臨時(shí)性調整的情況。

  2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續保留臨時(shí)等級,需報總經(jīng)理特批,并于該季度在供應商評審會(huì )議上通過(guò)。

  第6章附則

  第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

  第22條本制度報總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執行。

供應商管理制度3

  一、目的

  XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”),旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。

  二、適用范圍

  XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)

  三、供應商分類(lèi)

  按照采購策略,對供應商分類(lèi)

  編號

  供應商類(lèi)型

  分類(lèi)特征

  1、戰略供應商

  與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

 。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格(或不固定價(jià)格)等內容;

 。2) 當每次采購申請提出后,如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí),則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

  反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

 。3) 向此類(lèi)供應商采購時(shí),可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無(wú)需再行簽訂采購合同。

  2、優(yōu)先供應商

  針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù),與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得,但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢,總體績(jì)效較好,符合以下條件:

 。1) 與其簽訂價(jià)格備忘錄,以確定年度采購價(jià)格;

 。2) 當每次采購申請提出后,若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中,則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

 。3) 同時(shí),根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí),需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

  3、普通供應商

  與其有過(guò)合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià),然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。

  4、臨時(shí)供應商

  在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商,執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程,而采用的供應商。

  5、淘汰供應商

  公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí),在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。

  6、黑名單供應商

  公司根據供應商定期評估結果,發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門(mén)注意,不再與其進(jìn)行交易的`淘汰供應商。

  四、供應商管理流程

  1、供應商調查

 。1)采購部實(shí)施采購前,應對潛在供應商進(jìn)行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

 。2)由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組,對供應商實(shí)施調查評估,并填寫(xiě)《供應商調查表》。

 。3)評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

 。4)未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。

 。5)對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:

  ◆ 價(jià)格評估:對于供應商所提供的物料價(jià)格,采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。

  ◆ 技術(shù)評估:對于供應商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

  ◆ 品質(zhì)評估:對于供應商的品質(zhì),采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

  表 2 供應商調查表模板

  供應商調查表

  供應商編號

  供應商名稱(chēng)

  調查時(shí)間

  調查次數

  調查評估項目

  得分

  評分說(shuō)明

  調查評估者

  備注

  成本

  材料價(jià)格

  加工費用

  付款方式

  質(zhì)量

  技術(shù)水準

  資料管理

  設備狀況

  跟蹤服務(wù)

  及時(shí)性

  到貨及時(shí)性

  到貨齊貨性

  合計

  2、供應商定期評估

 。1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。

 。2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進(jìn)行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí),應及時(shí)對供應商做出評估。

  表 3 供應商定期評估表模板

  供應商定期評估表

  說(shuō)明:

  1:本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估,以持續提高供應商

  2:評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度,績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。

  3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫(xiě)。

  4:對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議,可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息

  供應商名稱(chēng):

  填寫(xiě)供應商全稱(chēng),必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號:

  填寫(xiě)供應商完整編號,必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi):

  填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別,與系統中保持一致,如建材類(lèi)供應商

  供應商目前等級:

  目前在系統中所屬的級別,如A類(lèi)供應商 評估周期:

  評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

  評分類(lèi)別/權重

  評分項目

  得分(0-5分)

  價(jià)格50%

  · 價(jià)格下降率

  · 價(jià)格彈性

  每天報價(jià)時(shí)

  · 價(jià)格透明度

  評估其他說(shuō)明:

  非必填項目,如有需要單獨說(shuō)明事項,可另做文字說(shuō)明。

  評估部門(mén): 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫(xiě)評估日期 付款條件20%

  · 付款賬期

  · 付款條款彈性

  評估其他說(shuō)明:

  評估部門(mén): 評估人: 評估日期: 交貨15%

  · 供貨及時(shí)度

  · 供貨完整性

  · 送貨彈性

  · 退貨難易度

  評估其他說(shuō)明:

  評估部門(mén): 評估人: 評估日期:

  品質(zhì)及服務(wù) 15%

  · 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性

  · 問(wèn)題處理的及時(shí)性

  · 緊急應對能力

  · 增值服務(wù)

  · 對祈福重視度

  評估其他說(shuō)明:

  評估部門(mén): 評估人: 評估日期:

  誠信

  · 是否存在不誠信記錄

  評估其他說(shuō)明:

  評估部門(mén): 評估人: 評估日期:

  評估結論

  評估結論: 審批人:

  數據維護人:

 。3)供應商定期評估及分類(lèi)方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;

  然后,評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數,分值為5分到0分的整數,參考標準詳見(jiàn)表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi): 得分在幾分以上(含)的供應商評為優(yōu)秀供應商,采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用,并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。

  3、供應商資料的維護和變更

 。1)新增供應商

  采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料:營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個(gè)人供應商)、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明(適用于法人供應商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商)、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。

  采購員將上述資料收集完整后,填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中,采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。

 。2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

  供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:

  l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明(適用于法人供應商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商);

  l 供應商名稱(chēng)變更:加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;

  l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;

  l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更:加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。

  采購員收集上述資料后,需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

  五、附則

  本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。

  六、附件

  附件2、供應商信息變更清單

  供應商信息變更清單

  供應商名稱(chēng):

  采購類(lèi)型:

  序號

  變更類(lèi)型

  資料名稱(chēng)

  是否已獲得(Y/N)

  是否變更(Y/N)

  備注

  1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更

  供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明(適用于個(gè)人供應商)

  2 供應商名稱(chēng)變更

  加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函

  3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件

  4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件

  5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

  6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

  7 供應商地址變更

  加蓋其公章的供應商地址變更通知函

  8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更

  加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函

  附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

  序號

  廠(chǎng)商編號

  名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注

  審批人簽字: 日期:

供應商管理制度4

  一、總則

  1、為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  二、管理原則和體制

  1、公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

  2、對選定的供應商,公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。

  4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  1、質(zhì)量水平。

  包括:

 。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

 。4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  2、交貨潛力。

  包括:

 。1)交貨的及時(shí)性;

 。2)擴大供貨的彈性;

 。3)樣品的.及時(shí)性;

 。4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  3、價(jià)格水平。

  包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價(jià)的潛力;

 。3)成本下降空間。

  4、技術(shù)潛力。

  包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

 。2)后續研發(fā)潛力;

 。3)產(chǎn)品設計潛力;

 。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

  5、后援服務(wù)。包括:

 。1)零星訂貨保證;

 。2)配套售后服務(wù)潛力。

  6、人力資源。

  包括:

 。1)經(jīng)營(yíng)團隊;

 。2)員工素質(zhì)。

  7、現有合作狀況。

  包括:

 。1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

 。3)合作年限;

 。4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí),應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

  1、對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;

  3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;

  4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四、核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有透過(guò)的,請其繼續改善,保留其未來(lái)候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

  3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠,分散采購風(fēng)險。

  4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

供應商管理制度5

  第一章總則

  第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

  第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

  第二章職責分工

  第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

  第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

  第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

  第十條供應商的.審批

  (一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門(mén)分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實(shí)施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起,需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有,由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

  (二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料,由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

  (三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收,并填寫(xiě)“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責任人。

  第十三條采購的實(shí)施

  (一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時(shí),應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人,補充必需的資料。

  (二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià),對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果,由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”,并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門(mén)分管副總審批。

  (四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后,市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò),市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn),重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

供應商管理制度6

  為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案的狀況,中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學(xué)、中國船舶重工集團公司平陽(yáng)重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產(chǎn)權檔案管理的現狀進(jìn)行了調研。

  當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案管理已是普遍現象

  開(kāi)展知識產(chǎn)權檔案管理是與我國社會(huì )發(fā)展進(jìn)步、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式變化、市場(chǎng)競爭環(huán)境需要多方面密切相關(guān)的。

  1、知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)是普遍現象而不是個(gè)別現象

  通過(guò)調研我們發(fā)現,知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相,已成為企業(yè)檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到,這些單位都已收集、保存了包括專(zhuān)利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數量的知識產(chǎn)權檔案,并且在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了重要作用。

  2、制定知識產(chǎn)權檔案管理制度已是一個(gè)趨勢

  我們看到,北京航空特種工藝研究所、平陽(yáng)重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關(guān)知識產(chǎn)權檔案管理方面的制度和工作流程,以協(xié)調、規范本單位知識產(chǎn)權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示,準備在適當時(shí)候(最好是有上級部門(mén)規范性文件指導前提下)著(zhù)手制定知識產(chǎn)權檔案管理制度。

  3、市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境有利于開(kāi)展知識產(chǎn)權檔案規范化管理

  在市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境下,知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在商標侵權、專(zhuān)利維護等維護企業(yè)合法權益、強化企業(yè)市場(chǎng)競爭能力方面發(fā)揮了作用,由此企業(yè)各級領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)都比較重視對知識產(chǎn)權檔案的管理,重視本單位的知識產(chǎn)權檔案的歸檔和管理,這就為推動(dòng)知識產(chǎn)權檔案規范化管理提供了良好的外部環(huán)境。

  實(shí)行企業(yè)知識產(chǎn)權檔案規范化管理恰逢其時(shí)

  通過(guò)調查,我們認為,針對企業(yè)知識產(chǎn)權活動(dòng)特點(diǎn),提出完整的知識產(chǎn)權檔案規范化管理實(shí)施方案很有必要。

  1、科學(xué)發(fā)展觀(guān)是指導我國檔案事業(yè)持續發(fā)展的理論基礎,開(kāi)展知識產(chǎn)權檔案規范化管理體現了檔案事業(yè)在科學(xué)發(fā)展觀(guān)的指導下不斷探索和創(chuàng )新,通過(guò)實(shí)現知識產(chǎn)權檔案規范化管理,可以為我國實(shí)現建設創(chuàng )新型國家戰略、推進(jìn)自主知識產(chǎn)權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持,為我國實(shí)現“制造大國”向“創(chuàng )新強國”的國家發(fā)展戰略轉型提供檔案信息的有力保障。

  2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實(shí)踐,已經(jīng)提出了對知識產(chǎn)權檔案規范化管理的實(shí)際需求。大量事實(shí)表明,企業(yè)中的知識產(chǎn)權檔案管理已經(jīng)不是一個(gè)尚處于理論探討、有待開(kāi)展的工作,而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個(gè)普遍內容。雖然目前知識產(chǎn)權檔案規范化管理在大多數企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài),但是不存在難以解決的理論和實(shí)踐障礙,特別是近年來(lái)我國檔案標準化工作突飛猛進(jìn)所取得的一系列成果,為知識產(chǎn)權檔案規范化管理打下了堅實(shí)的基礎。

  做好知識產(chǎn)權檔案管理工作,不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務(wù)于知識產(chǎn)權日常管理的意義,而且具有直接參與知識產(chǎn)權管理活動(dòng)、推動(dòng)企業(yè)檔案工作與社會(huì )同步發(fā)展的重大現實(shí)意義。貫徹“建設創(chuàng )新型國家”戰略,就必須關(guān)注知識產(chǎn)權檔案管理,以適應我國社會(huì )主義市場(chǎng)環(huán)境和國際經(jīng)濟一體化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的新要求。

  知識產(chǎn)權檔案規范化管理需要解決的具體問(wèn)題

  在調研工作基礎上,我們認為,知識產(chǎn)權檔案規范化管理的一些具體問(wèn)題急需解決。

  1、知識產(chǎn)權檔案管理不是“知識產(chǎn)權+檔案”的簡(jiǎn)單疊加,而是其有機融合。因此在研究、開(kāi)展知識產(chǎn)權檔案管理工作時(shí),要讓“尊重文件形成規律、保持文件形成特點(diǎn)、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實(shí)行檔案的集中統一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產(chǎn)權檔案管理中也得到充分體現。

  要想把知識產(chǎn)權管理和檔案管理納入同一管理體系中,就必須把知識產(chǎn)權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為,完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實(shí)踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產(chǎn)權檔案管理中。

  2、根據檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求,把“知識產(chǎn)權檔案”列為一個(gè)新的.一級類(lèi)目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)試行規則》第四條規定:“工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)設置十個(gè)一級類(lèi)目……有些檔案難以歸入上述十大類(lèi)目時(shí),可根據實(shí)際需要增設一級類(lèi)目”。所以,我們認為根據《工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)試行規則》相關(guān)規定和工業(yè)科技知識產(chǎn)權活動(dòng)的特點(diǎn),應當把知識產(chǎn)權檔案作為一個(gè)新的企業(yè)檔案一級類(lèi)目;在此一級類(lèi)目下,把知識產(chǎn)權檔案管理內容劃分為專(zhuān)利檔案、商標檔案、著(zhù)作權檔案以及商業(yè)秘密檔案4個(gè)二級類(lèi)目進(jìn)行分類(lèi)管理。就是說(shuō)把知識產(chǎn)權檔案作為企業(yè)檔案中和會(huì )計檔案、審計檔案等相似的、獨立門(mén)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)檔案來(lái)對待。

  3、知識產(chǎn)權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規范化管理中具有重要作用,而知識產(chǎn)權檔案的檔號管理有其特殊性,賦予知識產(chǎn)權檔案檔號時(shí)一定要注意體現知識產(chǎn)權活動(dòng)的特點(diǎn)。為此,可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規則》(DA/T13)、《歸檔文件整理規則》(DA/T22)等融合進(jìn)去。例如,考慮到企業(yè)可能會(huì )依照《國際專(zhuān)利合作條約》(即PCT條約)的規定,向國外或者其他地區申請專(zhuān)利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》(商標馬德里協(xié)定)進(jìn)行國際商標注冊,以及需要區分普通專(zhuān)利和國防專(zhuān)利的需要,在向知識產(chǎn)權檔案案卷賦予檔號時(shí),在檔號中規定了一些專(zhuān)門(mén)的特別代碼來(lái)加以識別,如國防專(zhuān)利檔案以“G”、提交了國際專(zhuān)利合作條約《(PCT)》的專(zhuān)利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無(wú)疑問(wèn),這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見(jiàn)的,但也是必須的。

供應商管理制度7

  ●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)

  ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

  ☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。

  ☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。

  ☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(shū)(對進(jìn)口產(chǎn)品)。

  ●xx超市總部供應商合同,對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。

  ●合同經(jīng)雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在xx超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"(同一供應商供應xx超市不同部組單品,僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別)。

  ●xx購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件,該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

  ●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。

  ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價(jià)格等)如有變動(dòng),須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員,以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

  ●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi),商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。

  ●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。

  ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時(shí)間。

  ●為節省往返時(shí)間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。

  關(guān)于訂/送/驗收貨

  ●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫(xiě)訂單無(wú)效)。

  ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

  ●供應商收到訂單后,要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。

  ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

  ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨,請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時(shí)終止,店營(yíng)業(yè)不再訂貨。

  ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

  關(guān)于對帳和結款

  ●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。

  ●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

  ●為節省時(shí)間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符,如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。

  ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部,以保證按期結款。

  ●供應商第一次辦理結款,請提供:

  ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

  ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

  ☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。

  ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。

  ●供應商支票遺失,請立即到xx超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。

  關(guān)于工作劃分

  ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的`新增、終止、變價(jià)等變更,促銷(xiāo),贊助費用。

  ●財務(wù)部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

  ●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

  ●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責:對帳、結帳、賠償。

  ●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責:長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。

  供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區經(jīng)理;店內:店長(cháng)。

  關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求

  ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此,xx超市必須擁有最低成本。

  ●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售,xx超市要求供應商積極參與促銷(xiāo),并支持xx超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。

  ●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。

  ●xx超市要求供應商在合作上必須誠實(shí),提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

  ●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的,造成xx超市相關(guān)損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

  ●xx超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。

  ●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。

  ●xx超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以xx超市規定:

  ☆凡xx超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

  ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工,一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如xx員

  工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

  ☆供應商贊助xx超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據,供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用,財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票,供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。

  ☆未按時(shí)限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

  關(guān)于供應商建議或投訴舉報

  ●xx超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。

  ●xx超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商管理制度8

  第一章總則

  第一條為加強XXX電動(dòng)車(chē)輛股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的外協(xié)件采購管理;滿(mǎn)足整車(chē)適應用戶(hù)個(gè)性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)能夠系統化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準時(shí)快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司電動(dòng)汽車(chē)及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。

  第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。

  第二章零部件采購的基本原則

  第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,具有適應整車(chē)滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領(lǐng)先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。

  零部件采購應遵循下列原則:

  1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量?jì)?yōu)先的原則;

  2、從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對供應商進(jìn)行評價(jià)并擇優(yōu)選擇供應商;

  3、逐步實(shí)施全球采購,采購管理與國際接軌;

  4、從開(kāi)發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時(shí)化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤(pán)平臺化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;

  5、與供應商建立合作伙伴關(guān)系,利益共享、風(fēng)險共擔;

  6、實(shí)行a、b點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價(jià)考核體系,對合格的供應商實(shí)行周期評價(jià),動(dòng)態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;

  7、在條件成熟時(shí)推行供應商產(chǎn)品準時(shí)制供貨(jit) ;

  8、實(shí)施供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理;

  第三章工作流程及控制要點(diǎn)

  第六條制造部在相關(guān)部門(mén)的配合下,負責將通過(guò)各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)的.相關(guān)信息錄入公司潛在供應商信息庫。

  潛在供應商資源庫里的供應商分成三個(gè)層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務(wù)等部門(mén)對潛在供應商的資格進(jìn)行認可。

  通過(guò)潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。

  對潛在供應商的資格認可主要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評價(jià):

  質(zhì)量體系管理能力(500分) ;

  中國 3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實(shí)物質(zhì)量(200分) ;

  財務(wù)狀況(100分) ;

  產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;

  工藝保證能力(200分) ;

  交付服務(wù)能力(100分) ;

  特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)

  潛在供應商資格認可的詳細標準見(jiàn)附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。

  潛在供應商資格認可合格標準:

  1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的;凡評價(jià)中出現“該企業(yè)<800分的(允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。

  2.下列情況之一者,必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)并進(jìn)一步評價(jià)后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價(jià)得分<1000分的(允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。

  沒(méi)有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

  對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車(chē)(主機)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類(lèi),對a、b、c三類(lèi)供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。

  1.供應商分類(lèi)的基本原則: a類(lèi):影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類(lèi):對整車(chē)(主機)質(zhì)量影響比較大;有一定技術(shù)難度和風(fēng)險;輛份資金占用比較大; c類(lèi):對整車(chē)(主機)質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險小、輛份資金占用小。

  供應商以其所供應協(xié)配件中類(lèi)別最高的零部件為準進(jìn)行分類(lèi)。

  2.對a、b、c三類(lèi)供應商的質(zhì)量保證體系要求:對于a類(lèi)供應商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過(guò)第三方認證;對于b類(lèi)供應商:貫徹qs 9000標準,通過(guò)iso 9000第三方認證;對于c類(lèi)供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過(guò)iso 9000第三方認證; dfev對供應商質(zhì)量體系的具體要求見(jiàn)附錄2。

  第八條制造部根據產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的總體進(jìn)度安排組織公司研發(fā)、財務(wù)等部門(mén)就相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和試制工作與潛在供應商進(jìn)行技術(shù)交底和價(jià)格、進(jìn)度咨詢(xún)。

  第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關(guān)信息結合公司的總體開(kāi)發(fā)進(jìn)度安排進(jìn)行綜合分析評價(jià),選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議。

  第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門(mén)一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。

  公司研發(fā)部門(mén)先向零部件供應商的設計部門(mén)提出與整車(chē)性能裝配相關(guān)的要求。

  合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開(kāi)發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車(chē)樣件。

  中國 3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關(guān)部門(mén)配合下組織樣件試裝車(chē)。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

  第十二條根據樣件試裝車(chē)情況,并結合對供應商價(jià)格、質(zhì)量、供貨的準時(shí)程度、售后服務(wù)水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。

  第十三條合格供應商進(jìn)入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績(jì)進(jìn)行日常評價(jià),評價(jià)結果與產(chǎn)品價(jià)格和裝車(chē)份額掛鉤。

  供應商日常業(yè)績(jì)由制造部從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。

  評價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行,做到公平、公正、公開(kāi)。

  評價(jià)采用日常評價(jià)與第二方認證及年度評價(jià)相結合的辦法由分公司根據評價(jià)結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進(jìn)行分級排序,實(shí)行等級管理。

  對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結算等方面予以?xún)?yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進(jìn)建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實(shí)施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進(jìn)行管理。

  第十四條制造部定期組織公司有關(guān)單位對供應商進(jìn)行第二方質(zhì)量體系評價(jià)和認證工作。

  第四章

  第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。

  本辦法由制造部負責解釋。

  附則

  供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

供應商管理制度9

  第一章總則

  第一條為規范公司供應商管理,提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采販物資質(zhì)量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)不考核、勱態(tài)管理。

  第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

  第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家(特殊物資除第事章機構及職責

  第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門(mén),負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采販管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:織織制定各單位供應商管理的政策不機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作

  第六條各單位采販部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:第三章供應商準入管理

  第七條供應商準入必須具備以下基本條件:具備國家和相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量訃證等;具有完善的.質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)丌合格情況;集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

  第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:企業(yè)通過(guò)的體系證明文件;特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、與利產(chǎn)品證書(shū);其它能證明該單位供應實(shí)力的資信文件。

  第九條供應商準入審批程序采販管理部門(mén)在規定的時(shí)間內,根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》,同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實(shí)有敁。采販管理部門(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。評定合格的供應商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定幵提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià),采販部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià),原則上議價(jià)后物資價(jià)格丌得高二同類(lèi)物資采販價(jià)格。

  經(jīng)綜合評分,合格的供應商由采販部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告,經(jīng)主管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實(shí)行有敁期制,準入證有敁期一年,每年12月份審驗一次,期滿(mǎn)后復審。復審合格的,換發(fā)新證;丌合格的,準入證作廢幵收回,取消準入資格。

供應商管理制度10

  1.總則

  1.1 目的

  為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì),適量,適價(jià)的原物料,特制定本制度。

  1.2 范圍

  凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。

  1.3 采購部門(mén)及權限的劃分

  1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。

  1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購,由使用部門(mén)提出申請,采購部負責詢(xún)價(jià),呈總經(jīng)理簽準。

  1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

  1.4 采購工作基本原則

  1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。

  1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。

  1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

  1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。

  1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神,多途徑,少環(huán)節,貨比三家,適時(shí),適質(zhì),適量,適價(jià)保證原物料的供給。

  1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如,根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。

  1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng),供貨,存貨,采購等分析,并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng),供應商情況,需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

  1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.

  1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核,以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

  1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

  2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度

  2.1 目的

  采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的`行業(yè),原物料采購成本和儲存成本的合理性,會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以:

  (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

  (2)提高采購管理水平;

  (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

  2.2 采購委員會(huì )的組織及職責

  2.2.1 公司設立采購委員會(huì ),由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財會(huì )部經(jīng)理組成?偨(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席,采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū),做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。

  2.2.2 采購委員會(huì )職責:

  (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

  (2)依據本公司的質(zhì)量標準,確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

  (3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。

  (4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。

  2.3 采購委員會(huì )組織的運行

  2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一,由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間,并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料,以供會(huì )議討論和決策。

  2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項,例如:原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議,應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。

  2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò),方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。

  2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí),采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加,應授權代理人員參會(huì )。

  2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席,主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。

  2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序

  2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況:

  (1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。

  (2)原物料的庫存量、在途量。

  (3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài),公司應采取的措施。

  (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

  (5)采購部外欠貨款情況。

  (6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。

  2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。

  2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄,整理后呈采購委員會(huì )主席核準。

  2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員,并負責決議案的執行。

  2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)

  2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項,必須由采購委員會(huì )討論決定。

  2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區,同行業(yè)中保持較低的水平。

  2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區,同行業(yè)中保持較高的水準。

  2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

  2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。

  2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

  3.供應商管理辦法

  3.1 供應商的選定及指導

  3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。

  3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經(jīng)常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價(jià)格。

  3.1.3 選定供應商時(shí),應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。

  3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí),采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

  3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

  3.2 供應商的管理和分類(lèi)

  3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù),都要進(jìn)行采購成本分析,交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。

  3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi):

  A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;

  B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;

  C類(lèi)指信譽(yù)較好,資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。

  D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。

  3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

  3.3 供應商的開(kāi)發(fā)

  3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應商。

  3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí),應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析,提出報告,必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后,進(jìn)行詳細評估,決定是否列為供應商。

  3.4 采購資料及檔案管理

  3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關(guān)領(lǐng)導。

  3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析,價(jià)格走勢定期分析,供應商信譽(yù)等級定期評審,來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。

  3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

  3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料,由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管,借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意,并登記后執行。

  4.原物料采購管理辦法

  4.1 計劃

  4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃,品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。

  4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

  4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

  4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

  4.2 信息收集與分析

  4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊,填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。

  4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式,隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià),以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。

  4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。

  4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價(jià),深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。

  4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會(huì )討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

  4.3 核準

  4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

  4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定,向供應商訂貨,開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同,實(shí)施采購作業(yè)。

  4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化,如遇價(jià)格上漲,則可考慮多進(jìn)貨,如遇價(jià)格下跌,則適時(shí)要求供應商降價(jià),并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

  4.4 合同

  4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更,必要時(shí),可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。

  4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出,不得含糊其辭:

  (1)標的;

  (2)數量;

  (3)質(zhì)量;

  (4)價(jià)格;

  (5)包裝;

  (6)交貨期限;

  (7)驗收地點(diǎn)及辦法;

  (8)交貨方式及地點(diǎn);

  (9)付款條件及付款方式;

  (10)保險;

  (11)運輸損耗的承擔;

  (12)違約責任。

  4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關(guān)規定處理。

  4.5 交貨期控制

  4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進(jìn)度。

  4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況,提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。

供應商管理制度11

  一、總則

  為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  二、管理原則和體制

  公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

  對選定的供應商,公司與之簽訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。

  公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級

  公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  質(zhì)量水平。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

  價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。

  技術(shù)能力。包括:

(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

(2)后續研發(fā)能力;

(3)產(chǎn)品設計能力;

(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

  后援服務(wù)。包括:

(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。

  人力資源。包括:

(1)經(jīng)營(yíng)團隊;

(2)員工素質(zhì)。

  現有合作狀況。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關(guān)系。

  具體篩選與評級供應商時(shí),應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

  篩選程序。

  對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;

  評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;

  經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四、核準為供應商的`,始得采購;沒(méi)有通過(guò)的,請其繼續改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

  公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。

  公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

  九、附則

  本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。

供應商管理制度12

  為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系,降低酒店采購成本,保質(zhì)保量達到利益上的雙贏(yíng),酒店對供應商的管理將逐步完善,F規定如下:

  一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品;

  二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量(衛生、食品,包裝)等規定指標,并按規定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告,配合各主管部門(mén)的檢查,如有違規現象,須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任,并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失;

  三、必須保證每日供應品種和數量,并按照酒店規定的時(shí)間送貨做到無(wú)延遲,無(wú)擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時(shí)補貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的.相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規定時(shí)間送貨,酒店將對供應能力重新進(jìn)行考核。

  四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒(méi)有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

  五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實(shí)際稱(chēng)量結算,包裝物品的實(shí)際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

  六、酒店驗收負責人如發(fā)現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量并進(jìn)行相應處罰,如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商,并扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

  七、供應商每個(gè)定價(jià)周期(每月)提供一次報價(jià),在確定的價(jià)格執行期間,如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%,可書(shū)面通知酒店(采購負責人及財務(wù)部),酒店同意予以調價(jià)。如發(fā)現市場(chǎng)價(jià)格降低,而供應商沒(méi)有調整,第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標準,則按差額三倍處罰)。

  八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等,另各供應商在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí),也應保持地面清潔。

  九、餐飲類(lèi)供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理,供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛(ài)護公共設施設備,如有違反者,將進(jìn)行處罰。

  十、關(guān)于對供應商的扣罰,由驗收人員開(kāi)單,采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務(wù)部,在貨款中進(jìn)行體現;關(guān)于凍貨等貨品,財務(wù)部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

  十一、供應商具有申訴權。酒店對其進(jìn)行處罰時(shí),若有任何申訴,可先后報告至餐飲部副總監、財務(wù)部總監、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。

  十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開(kāi)具國家規定的正規稅務(wù)發(fā)票,酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無(wú)誤后,在7個(gè)工作日內支付貨款。

  十三、供應商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度13

  1.總則

  1.1制定目的

  為規范供應商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準,特制定本規章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

  1.3權責單位

 。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

 。2)總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規定

  2.1供應商開(kāi)發(fā)

  供應商開(kāi)發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

 。2)供應商基本資料表填寫(xiě)。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問(wèn)卷調查。

 。5)樣品鑒定。

 。6)提出供應商調查申請。

  2.2供應商調查

  供應商調查程序如下:

 。1)組成供應商調查小組。

 。2)分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

 。3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢(xún)價(jià)。(3)比價(jià)。(4)議價(jià)。(5)定價(jià)。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

 。1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評。

 。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規定獎懲。

  2.5供應商復查

 。1)每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

 。3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí),隨時(shí)能夠作供應商復查。

  2.6供應商輔導

 。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

 。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

 。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

 。3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

 。4)對價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者,另行獎勵。

 。5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。(6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

 。1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

 。2)(2)C等、D等之供應商,應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

 。3)(3)E等供應商即予停止交易。

 。4)D等供應商三個(gè)月內未能到達C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需理解重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

 。6)信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節,戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

  統一標準的供應商情景登記表,來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息,能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問(wèn)要徹底澄清,并且要求用書(shū)面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續工作是報價(jià)分析,報價(jià)中包包含很多的信息,如果可能的話(huà),要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià),你會(huì )對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

  B:供應部經(jīng)理按資金使用情景,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

  C:財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進(jìn)入“采購程序”。

  C1:在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下,將資料退回申請部門(mén),申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。

  C2:經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門(mén),由部門(mén)經(jīng)理放下申請,用其他方法解決。

  D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商供給的資料,構成合同文本,交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財務(wù)部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進(jìn)入“收貨程序”;若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請部門(mén),能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

  G2:進(jìn)入“結算環(huán)節”后,由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

  1、目的

  評定、選擇合格供應商,經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

  2、適用范圍

  適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

  3、定義

  3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景:A類(lèi):由本公司直接評審選定,包括:

  a)物料供應商--直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

  b)外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。 c)物料代理商--根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

  d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

  B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商,包括物料供應和貨運商等(此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案)。

  3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

  3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

  3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。

  3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

  3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下,行使風(fēng)險采購方式,采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

  3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注:“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定,它能夠是以下情景之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

  4、職責

  4.1采購部

  a)負責組織評審選定供應商活動(dòng),建立合格供應商檔案。

  b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

  c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

  d)分派采購任務(wù),負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情景,確保如期完成采購任務(wù)。

  e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

  4.2公司領(lǐng)導

  負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

  4.3技術(shù)工程部

  a)按規定程序驗收采購物料。

  b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

  5、過(guò)程要求

  代號過(guò)程過(guò)程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑,評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。采購部(初定方案)02實(shí)地考察

  交流根據初定方案,進(jìn)行有目的的考察。

  對供給有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其:經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照:供應商評定表

  03技術(shù)認證

  在基本滿(mǎn)足02要求情景下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測試或試用(可重復)。評定小組04商務(wù)談判

  在貼合技術(shù)條件情景下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復談判)。評定小組

  05綜合評議

  適當時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照:供應商評定表

  06意向協(xié)議

  當雙方基本確定時(shí),應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。評定小組

  07試合作

  a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

  b)需要我方供給技術(shù)文件的應予及時(shí)供給齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。采購部

  08階段評定

  必要時(shí),對以往合作情景作階段回顧、總結、評定,并作出或堅持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。評定小組供應商評定表

  09簽訂協(xié)議

  條件成熟時(shí),在雙方要求都能夠理解情景下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務(wù)。評定小組協(xié)議

  10執行采購

  a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

  b)當技術(shù)要求變更時(shí),訂單應予明示。

  c)無(wú)協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單

  11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。

  合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

  12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息,推動(dòng)其實(shí)施改善行動(dòng),有考核要求時(shí),應進(jìn)行考核。對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。采購部品質(zhì)報告

  13復評與改善

  根據歷次合作、考核等情景,為實(shí)施持續改善,在以下情景進(jìn)行復評:

  a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重;

  b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要;c)成本控制需要;

  d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整;

  e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

  6、管理程序

  6.1操作程序

  6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下,對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇(A類(lèi)供應商)按照“過(guò)程要求”執行。

  6.1.2以下情景的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照(但不受制于)“過(guò)程要求”執行。 a)試用新物料;

  b)小數量加工;

  c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;

  d)進(jìn)口物料;

  e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料;

  f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;g)元器件代理商;

  h)友好合作廠(chǎng)家的物料;i)非基本物料;

  j)運輸、服務(wù)等供應商;k)其他新情景。

  6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下,“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。

  6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。

  6.2供應商控制程序

  6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

  6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

  6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景,良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。

  6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員,活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合:

  a)現場(chǎng)考察、驗證;

  b)樣品檢驗和試驗;

  c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證;

  d)試合作必須的期限;

  f)歷史業(yè)績(jì)情景;

  g)委托外部組織驗證或認證;

  h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

  6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

  6.2.6凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

  6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

  6.3采購控制程序

  6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

  6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

  6.3.3在可行時(shí),能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。

  6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作,有必須的英語(yǔ)水平和較好的`談判技能。

  6.3.5根據生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么?采購多少?何時(shí)到貨?”的基本依據。

  6.3.6采購部根據器件的分類(lèi),把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

  6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén),以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

  6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí),需注明新的定約時(shí)光。

  6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

  6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

  6.3.11采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風(fēng)險采購;風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后,方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

  6.3.12訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

  6.3.13貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

  6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規定的認可審批手續。

  6.3.15當顧客要求時(shí),可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。

  6.3.16外協(xié)加工控制

  a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器;b)對重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗,也能夠送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施;

  c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò ),協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

  d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

  e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據,該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

  6.4驗貨控制程序

  6.4.1供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí),應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

  6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC,由IQC人員實(shí)施驗證,對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

  6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料,暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

供應商管理制度14

  供應商檔案建立及管理操作程序

  一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理,提高工作效率。

  二、內容

  1、檔案基礎知識

  檔案:機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的,作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

  2、供應商檔案建立的必要性

  其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質(zhì)量變化,易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。

  3、供應商檔案的建立

  3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。

  3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號,分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類(lèi)別碼,后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。

  3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。

  3.4、檔案建立的具體要求:

 。1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。

 。2)資料類(lèi):營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

 。3)合同類(lèi):供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。

 。4)產(chǎn)品類(lèi):物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。

 。5)流程類(lèi):樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。

 。6)一般文件:往來(lái)傳真等。

  4、建立檔案的注意事項:

  4.1、具有詳細的聯(lián)系地址,EMAIL,網(wǎng)址。

  4.2、合理的供應商名稱(chēng),要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng),不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。

  4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng),如公司名稱(chēng),不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。

  4.4、詳細的聯(lián)系人資料,聯(lián)系人須用全名,不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。

  4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外,還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。

  4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料,以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。

  4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍,應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型,檔次,銷(xiāo)售渠道等。

  4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料,含稅狀況等。

  5、供應商檔案管理要求

  5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商,應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業(yè)務(wù)的操作,供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的.簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。

  5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的,且通過(guò)審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

  5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。

  5.4、若供應商的聯(lián)系方式,地址發(fā)生變更,采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。

  5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商,應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。

  5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用,并做相關(guān)的備注說(shuō)明。

  5.7、檔案的機密性

 。1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。

 。2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

 。3)采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性,不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén),更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。

  5.8、檔案定存放及整理頻率

 。1)紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放,電子類(lèi)檔案應當標題明確(如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)),以確?煽焖贆z索到。

 。2)至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。

  過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。

供應商管理制度15

  一、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

  新《企業(yè)財務(wù)通則》第二十物條規定,企業(yè)應當建立健全存貨管理制度,規范存貨采購審批制度、執行制度,根據合同的約定以及內部審批制度支付貨款。外購材料采購工作涉及面廣,需要與形形的各界人士打交道,情況紛繁復雜。因此,如果酒店不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要從以下幾個(gè)方面做起。

  1.建立科學(xué)合理的采購制度。

  建立科學(xué)、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間的扯皮現象,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。

  2.建立供應商檔案和準入制度。

  對酒店的正式供應商要建立檔案,供應商檔案要有編號、詳細聯(lián)系方式和地址,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。酒店的采購必須在已歸檔的供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考察。

  3.建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系。

  采購部門(mén)對所有采購物資建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要做出說(shuō)明。

  4.執行材料的標準采購價(jià)格,實(shí)行比價(jià)采購。

  財務(wù)部對重點(diǎn)監控的物資根據市場(chǎng)變化的產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。

  通過(guò)以上四個(gè)方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理、提高效率、控制采購成本,確實(shí)有較大的成效。

  二、降低材料成本的方法和手段

  1.通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。

  如果酒店資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。

  2.把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。

  價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機,為酒店節約資金,創(chuàng )造經(jīng)濟價(jià)值。

  3.以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。

  對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行招標,通過(guò)供應商的相互比價(jià),最終得到底線(xiàn)的價(jià)格。此外,對同一種材料,應多找幾個(gè)供應商,通過(guò)對不同供應商的`選擇和比較使其互相牽制,從而使單位在談判中處于有利的地位。

  4.向廠(chǎng)商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。

  向廠(chǎng)商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)廠(chǎng)商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。另外,今后的發(fā)展方向是:有條件的幾個(gè)同類(lèi)單位結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單體酒店數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。

  5.選擇信譽(yù)佳的供應商并與其簽訂長(cháng)期合同。

  與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期,還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照,特別是與其簽訂長(cháng)期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。

  6.充分進(jìn)行采購市場(chǎng)的調查和信息收集。

  一個(gè)酒店的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場(chǎng)的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢,使自己處于有利地位。

  三、對采購價(jià)格進(jìn)行控制

  1.規定采購價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格調查。

  酒店對餐飲所需的某些食品原料提出采購限價(jià),即在一定幅度范圍內,規定按限價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)采購,不可超過(guò)限價(jià)。

  2.規定購貨渠道和供應單位。

  為了確保價(jià)格得到控制,一般酒店做出采購規定:酒店采購部只能從那些指定的供貨單位購貨,或者只許采購來(lái)自規定渠道的食品原料。因為酒店預先已同這些單位商定了購貨的價(jià)格。

  3.控制大宗貴重食品原料的采購權限。

  貴重或大宗食品原料價(jià)格影響餐飲成本的主體。一些酒店規定:由餐飲部提供食品原料使用需求情況報告,采購部提供應單位的價(jià)格報告,具體向哪個(gè)供貨商購買(mǎi)由酒店管理層決定。

  4.加大購貨量和改變購貨規格。

  大批量采購食品原料以降低價(jià)格是控制采購價(jià)格的一種策略。若食品原料的包裝有大有小時(shí)購買(mǎi)酒店適用的大規格,也可以降低單價(jià)。

  5.根據市場(chǎng)行情適時(shí)采購。

  某些食品原料在市場(chǎng)上供過(guò)于求,價(jià)格十分低,又是酒店大量需要品,只要質(zhì)量符合要求又便于儲存,可以適時(shí)購進(jìn),以備價(jià)格回升時(shí)使用。在應時(shí)食品原料剛上市時(shí)零售價(jià)格和偏高,采購量應盡量減少,滿(mǎn)足需要即可,待價(jià)格穩定時(shí)再添購。

  四、實(shí)行戰略成本管理來(lái)指導采購成本控制

  1.估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。

  我們以前的采購管理只是過(guò)多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低成自己?jiǎn)挝坏牟牧铣杀。進(jìn)行這種談判,要始終爭取雙贏(yíng)的局面,以達到與供應商建立長(cháng)期良好的合作關(guān)系。

  2.對競爭對手進(jìn)行分析。

  對競爭對手進(jìn)行分析的目的是要明確我方與競爭對手相比的成本態(tài)勢如何。我們的優(yōu)勢在哪里,對手的優(yōu)勢在哪里,優(yōu)勢和劣勢的根源是什么,是源自于我們與競爭對手戰略上的差異,還是源自于各自所處的不同環(huán)境,或是單位內部結構、技術(shù)、管理等一系列原因。

  3.收集相關(guān)行業(yè)商業(yè)情報,對未來(lái)的材料價(jià)格走勢做到心中有數,應對自如。

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