退稅的申請書(shū)(集合15篇)
在當今社會(huì )生活中,我們每個(gè)人都可能要用到申請書(shū),申請書(shū)可以使我們的愿望得到合理表達。為了讓您不再為寫(xiě)申請書(shū)頭疼,下面是小編整理的退稅的申請書(shū),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
退稅的申請書(shū)1
寧?h國家稅務(wù)局:
我公司屬于XX企業(yè),根據財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實(shí)際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅。
申請公司:
日期:
退稅的申請書(shū)2
xx區國家稅務(wù)局:
我司(廠(chǎng))于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì )計xxx,注冊資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxx,從業(yè)人數:xxxx人。
我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員x名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的.xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。
單位名稱(chēng)(公章)
xx年x月x日
退稅的申請書(shū)3
xxx海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅的申請書(shū)4
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:**銀行
銀行賬號:********
特此說(shuō)明!
******單位名字
20xx-7-25
退稅的申請書(shū)5
寧?h國家稅務(wù)局:
我公司屬于XX企業(yè),根據財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實(shí)際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書(shū)3篇》。
此致!
敬禮!
申請公司:
日期:
退稅的申請書(shū)6
xx稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人:
退稅的申請書(shū)7
國家稅務(wù)局:
我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊類(lèi)型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:_____
20_____年月日
退稅的申請書(shū)8
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
退稅的申請書(shū)9
稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。
申請公司:X
日期:20xx年X月X日
退稅的申請書(shū)10
xx稅局:
本公司xxxx。因xx年x月x日在申報稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至xx年x月x日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。
請予核準。
特此說(shuō)明!
xx單位
xx年x月x日
退稅的申請書(shū)11
xx市下城區國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。 20xx年銷(xiāo)售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準!
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅的申請書(shū)12
東城區國稅二所:
本企業(yè)20xx年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20xx年度)未彌補虧損額:22245.89元,20xx年公司總計虧損:181796.08元,實(shí)際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。(20xx年度未彌補虧損額為:156659.01元,20xx年度45564.44元)本企業(yè)20xx年度實(shí)現利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
此致
敬禮!
xx有限責任公司
20xx年6月6日
退稅的申請書(shū)13
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。
我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關(guān)內容填寫(xiě))
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清晰,內容必須真實(shí)具體)
申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料
1.[增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式四份);
2.書(shū)面申請(一 式二份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導期一 般納稅人資格印章――流轉稅科負責);
4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一 式二份);
5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫(xiě)齊全);
6.購票人身份證復印件(一 式二份);
7.增值稅一 般納稅人資格認定批復復印件(一 式二份);
8.增值稅一 般納稅人資格證書(shū)復印件(一 式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一 般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表 增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一 式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章
。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)
申請單位:x文庫20xx年x9月30日
退稅的申請書(shū)14
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請!
________________公司
________年____月____日
退稅的申請書(shū)15
____市____區國稅局:
茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
望批準!
申請人:________有限公司
日期:20____年____月____日
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