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退稅的申請書(shū)(通用20篇)
在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,用到申請書(shū)的地方很多,申請書(shū)不同于其他書(shū)信,是一種專(zhuān)用書(shū)信。那么寫(xiě)申請書(shū)真的很難嗎?下面是小編整理的退稅的申請書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
退稅的申請書(shū) 1
____稅務(wù)局
我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。
特此聲明。
__有限公司
____年____月____日
退稅的`申請書(shū) 2
____稅務(wù)局:
我公司屬于______企業(yè),根據財稅______號文件,我公司貼合退稅要求,______年實(shí)際繳納所得稅共計______元,應退所得稅______元,特申請退稅。
申請人:______
_____年_____月_____日
退稅的申請書(shū) 3
金昌市國稅局:
20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:620301___768
納稅編碼號:620_____00092
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):建設銀行股份有限公司金昌新華東路支行
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:_____________
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20__年9月
申請單位:金昌市圣鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
___年____月____日
退稅的申請書(shū) 4
____國稅局:
我公司是_____________(基本情況)。根據___規定,我公司為免稅企業(yè)。
_月份,我公司銷(xiāo)售收入__元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
根據__規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅的申請書(shū) 5
__稅務(wù)局:
我公司為_(kāi)_(類(lèi)型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補__年度虧損_元后,全年應繳所得稅額_元,已預繳了_元,多繳_元,現申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:____單位
20__年_月_日
退稅的申請書(shū) 6
__稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:____,納稅人識別碼為:_____。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20__]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20__年49號)的`文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司____年_月和_月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納____年_月和_。特此申請。
申請公司:___
日期:20__年_月__日
退稅的申請書(shū) 7
____市____區國稅局:
茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
望批準!
申請人:________有限公司
日期:20____年____月____日
退稅的申請書(shū) 8
金昌市國稅局:
20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:
申請退款金額:3200元
稅款所屬期:20__年9月
申請單位:
日期:
退稅的申請書(shū) 9
東城區國稅二所:
本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245.89元,20__年公司總計虧損:181796.08元,實(shí)際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的'虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20__年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)
本企業(yè)20__年度實(shí)現利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。
__有限責任公司
___年____月____日
退稅的申請書(shū) 10
_市__區__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅的'申請書(shū) 11
____國稅局:
我公司是_____________(基本情況)。
根據___規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據__規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
__________公司(公章)
_年_月_日
退稅的'申請書(shū) 12
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局幫助辦理。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日
退稅的'申請書(shū) 13
地稅局領(lǐng)導:
______年___月___日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于______經(jīng)開(kāi)區國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請人:
___年____月____日
退稅的.申請書(shū) 14
連云港地稅局:
_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為__元,稅款于_月_日繳入連云港市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的`__元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
__公司
___年____月____日
退稅的申請書(shū) 15
___區稅務(wù)局:
20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅__元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅__元;多交土地稅__元;
現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:____公司
20__年__月__日
退稅的申請書(shū) 16
____稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)________公司職工______,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積______㎡,購買(mǎi)價(jià)______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號:______號。根據昆地稅發(fā)______號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(______地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人:______
_____年_____月_____日
退稅的申請書(shū) 17
___稅局:
因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:__銀行
銀行賬號:_____
特此說(shuō)明!
此致
敬禮
申請公司:___
___年____月____日
退稅的申請書(shū) 18
____稅局:
本公司______(納稅編碼:____)因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20__年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:________銀行,銀行賬號:____
特此說(shuō)明!
___單位名字
____年_月__日
退稅的申請書(shū) 19
__稅務(wù)局:
我公司為_(kāi)_(類(lèi)型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補__年度虧損__元后,全年應繳所得稅額__元,已預繳了__元,多繳__元,現申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:__單位
__年__月__日
退稅的申請書(shū) 20
__國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_____原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國稅發(fā)[20__]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20__年_月_日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:20__年_月__日
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