申請退稅申請書(shū)匯編15篇
在如今這個(gè)年代,申請書(shū)使用的情況越來(lái)越多,申請書(shū)是承載我們愿望和請求的專(zhuān)用書(shū)信。來(lái)參考自己需要的申請書(shū)吧!下面是小編幫大家整理的申請退稅申請書(shū),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
申請退稅申請書(shū)1
xx市下城區國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。 20xx年銷(xiāo)售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準!
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
申請退稅申請書(shū)2
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
___________公司(公章)
____年____月____日
申請退稅申請書(shū)3
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅,所得稅退稅申請書(shū)3篇。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
年 月 日
申請退稅申請書(shū)4
稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)XX公司職工x,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買(mǎi)價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據昆地稅發(fā)x號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人
申請退稅申請書(shū)5
浦東新區國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)我司),對以下內容作出承諾:
1. 公司出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2. 倉儲物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報單、貨相符;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!
附:1.海關(guān)等級評定截圖;
2.公司內部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。
(公章) 法人(簽字)
申請退稅申請書(shū)6
xxxx稅局:
本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
申請退稅申請書(shū)7
_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司
____年____月____日
申請退稅申請書(shū)8
xxxx國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。20xx年銷(xiāo)售收入:xxxx元,20xx年應納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。
特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準!
xxx
20xx年xx月xx日
申請退稅申請書(shū)9
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的'增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:620301XXX768
納稅編碼號:620xxXXX00092
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):建設銀行股份有限公司金昌新華東路支行
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:620xxXXXXXXX88598
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市圣鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20xx年2月21日
申請退稅申請書(shū)10
xxxx稅局:
本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至20xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。
請予核準。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
申請退稅申請書(shū)11
國稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷(xiāo)售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!
申請人:杭州____有限公司
20__年__月__日
申請退稅申請書(shū)12
XX市XX區XX稅務(wù)局:
經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請格式
XX稅務(wù)局
我單位20xx年度應納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。
特此聲明。
XX有限公司
年 月 日
申請退稅申請書(shū)13
稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。
申請公司:X
日期:20xx年X月X日
申請退稅申請書(shū)14
一、《退稅申請表》由退稅申請人填寫(xiě),一式三份,并應在“申請退稅理由”欄內的填表日期上加蓋公章。
二、《退稅申請表》各欄目填寫(xiě)要求:
1、納稅人:填寫(xiě)退稅申請人的全名,不得簡(jiǎn)寫(xiě)。
2、稅務(wù)登記證號碼:填寫(xiě)退稅申請人七位計算機代碼。
3、經(jīng)濟性質(zhì):填寫(xiě)退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì)。
4、開(kāi)戶(hù)銀行:填寫(xiě)退稅申請人稅務(wù)登記證中登記的開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)。
5、帳號:填寫(xiě)繳款單位(人)在開(kāi)戶(hù)銀行的存款帳號。
6、稅種:填寫(xiě)申請退稅的稅種名稱(chēng)。
7、稅款所屬時(shí)間:填寫(xiě)申請辦理退稅的稅款的納稅期限或計稅期。
8、稅款繳納時(shí)間:填寫(xiě)申請辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。
9、金額:填寫(xiě)申請辦理退稅的稅款金額。
10、申請退稅理由:退稅原因、依據,原繳納稅款的情況及稅款,申請退稅數額的計算,填表日期等。
申請退稅申請書(shū)15
xxx稅局:
本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:**銀行
銀行賬號:********
特此說(shuō)明!
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
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