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審計師審計理論與實(shí)務(wù)試題

時(shí)間:2021-04-10 08:47:02 試題 我要投稿

審計師審計理論與實(shí)務(wù)試題

  1 甲企業(yè)接受其他單位以固定資產(chǎn)進(jìn)行的投資,該項固定資產(chǎn)原值600萬(wàn)元,已提折舊 120 萬(wàn)元,經(jīng)雙方協(xié)商確認的價(jià)值為400萬(wàn)元,甲企業(yè)以 480 萬(wàn)元作為固定資產(chǎn)入賬價(jià)值。對此,審計人員應做出的判斷是:

審計師審計理論與實(shí)務(wù)試題

  A.甲企業(yè)該固定資產(chǎn)計價(jià)正確

  B.甲企業(yè)該固定資產(chǎn)計價(jià)錯誤,應為400萬(wàn)元

  C.甲企業(yè)該固定資產(chǎn)計價(jià)錯誤,應為600萬(wàn)元

  D.甲企業(yè)該固定資產(chǎn)計價(jià)錯誤,應為280萬(wàn)元

  2 對未入賬的長(cháng)期借款進(jìn)行審查,無(wú)效的審計程序是:

  A.向被審計單位索取債務(wù)說(shuō)明書(shū),了解舉債業(yè)務(wù)

  B.對利息費用實(shí)施分析

  C.編制長(cháng)期借款明細表并與總賬核對

  D.查閱企業(yè)管理部門(mén)的會(huì )議記錄、文件資料,了解與舉債相關(guān)的信息

  3 審計人員在審查托管證券是否真實(shí)存在時(shí).應采取的主要審計程序是:

  A.審閱投資明細賬

  B.向代管機構函證

  C.檢查被審計單位股票和債券登記簿

  D.詢(xún)問(wèn)被審計單位管理部門(mén)

  4 審計人員為了證實(shí)對外投資的存在性與所有權,應實(shí)施的審計程序是:

  A.查閱長(cháng)期投資和短期投資明細賬

  B.查閱投資收益的入賬憑證

  C.查閱對外投資的實(shí)物證明,如股權登記證、債券或出資證明

  D.查閱關(guān)于對外投資決策的會(huì )議記錄

  5 審查企業(yè)長(cháng)期借款,發(fā)現其中一部分將在一年內到期。審計人員應提請被審計單位將一年內到期長(cháng)期借款在報表中列示為:

  A.或有負債

  B.長(cháng)期負債

  C.流動(dòng)負債

  D.流動(dòng)資產(chǎn)

  6 下列程序中不屬于借款活動(dòng)相關(guān)的內部控制測試程序的是:

  A.索取借款的授權批準文件,檢查批準的權限是否恰當、手續是否齊全

  B.觀(guān)察借款業(yè)務(wù)的職責分工,并將職責分工的有關(guān)情況記錄于審計工作底稿中

  C.抽取借款明細賬的'部分會(huì )計記錄,按原始憑證到明細賬再到總賬的順序核對有關(guān)會(huì )計處理過(guò)程,以判斷其是否合規

  D.計算短期借款、長(cháng)期借款在各個(gè)月份的平均余額,選取適用的利率匡算利息支出總額,并與財務(wù)費用等項目的相關(guān)記錄核對

  7 審查對外投資時(shí),應測試其內部控制環(huán)節。以下符合對外投資的內部控制要求的做法是:

  A.長(cháng)期投資一般由財會(huì )部門(mén)出納員負責,并履行監督控制職責

  B.無(wú)形資產(chǎn)對外投資作價(jià),主要由負責投資審批的企業(yè)領(lǐng)導負責

  C.實(shí)物投資的資產(chǎn)價(jià)值評估、作價(jià)與投資審批工作分離

  D.股票與債券投資由記賬人員負責

  8 為確定“長(cháng)期借款”賬戶(hù)余額的真實(shí)性,進(jìn)行函證。函證的對象應當是:

  A.B公司的律師

  B.金融監管機關(guān)

  C.銀行或其他有關(guān)債權人

  D.公司的主要股東

  9 在確定被審計單位收到外幣出資,根據有關(guān)制度規定,折合為記賬本位幣時(shí)應采用:

  A.合同約定的匯率

  B.收到出資時(shí)的市場(chǎng)匯率

  C.出資當月一日的市場(chǎng)匯率

  D.出資當月月末的市場(chǎng)匯率

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