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項目支出績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2023-05-23 14:28:59 賽賽 評價(jià) 我要投稿

項目支出績(jì)效評價(jià)報告(通用23篇)

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,報告使用的頻率越來(lái)越高,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編精心整理的項目支出績(jì)效評價(jià)報告,希望能夠幫助到大家。

項目支出績(jì)效評價(jià)報告(通用23篇)

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 1

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  20xx年區財政局及下屬區國有資產(chǎn)監督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標,年初預算項目支出2,624.76萬(wàn)元,年中追增項目支出22,438.71萬(wàn)元,追減項目支出464.83萬(wàn)元,20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標

  做好財政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強化非稅監管,落實(shí)收支兩條線(xiàn)。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統籌各項財政支出,做好社會(huì )保障,建設和諧呈貢。

  2.項目績(jì)效階段性目標

  根據《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》(呈財行〔20xx〕4號)精神,按照預算批復及項目執行進(jìn)度,合理、合法、合規地使用財政資金,實(shí)現社會(huì )效益最大化,社會(huì )滿(mǎn)意度最大化。

  二、項目單位績(jì)效報告情況

  我局嚴格按照區財政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應的項目進(jìn)行了自評,對照項目績(jì)效目標,定期采集分析項目績(jì)效指標數據信息,及時(shí)分析項目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jì)效目標實(shí)現進(jìn)度,跟蹤監控績(jì)效目標運行情況。

  三、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)本次項目資金績(jì)效自評,可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升,避免出現不必要的資金浪費,促進(jìn)預算績(jì)效管理工作的順利開(kāi)展。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  本次績(jì)效評價(jià)采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門(mén)項目支出以自評的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  根據區財政局《關(guān)于對績(jì)效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區財政局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,對照《項目支出績(jì)效自評指標評分表》認真開(kāi)展自評工作?(jì)效評價(jià)工作主要如下:

  1.核實(shí)數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門(mén)項目支出數據的準確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

  2.分析匯總。根據收集歸納的評價(jià)材料結合部門(mén)績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

  3.撰寫(xiě)報告。根據部門(mén)開(kāi)展項目支出績(jì)效自評情況形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金、實(shí)施情況分析

 。1)20xx年度全區國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬(wàn)元,調減1.89萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業(yè)務(wù),根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續費,當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬(wàn)元;支付呈貢區農村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續費為52.62萬(wàn)元;支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬(wàn)元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬(wàn)元,共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬(wàn)元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準備,代收代繳罰沒(méi)收入手續費5.39萬(wàn)元,會(huì )計核算系統動(dòng)維服務(wù)費3萬(wàn)元,預訂刊物2.65萬(wàn)元,購買(mǎi)U盤(pán)0.25萬(wàn)元,最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。

 。2)20xx年度預算績(jì)效管理專(zhuān)項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬(wàn)元,調減0.48萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評價(jià)服務(wù)費支出20萬(wàn)元、事前績(jì)效評估服務(wù)費支出16.65萬(wàn)元,開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量監督檢查,對1戶(hù)政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬(wàn)元;開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作,重點(diǎn)檢查10戶(hù),支出7.5萬(wàn)元。

 。3)20xx年度財政管理相關(guān)系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬(wàn)元,調減13.66萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購管理信息系統服務(wù)1.6萬(wàn)元,公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬(wàn)元,南天檔案系統維護和整理8.13萬(wàn)元,信息軟件服務(wù)費0.95萬(wàn)元,公務(wù)之家UK及擺渡盤(pán)7.05萬(wàn)元,公務(wù)卡電子化系統服務(wù)費3.5萬(wàn)元,票據軟件服務(wù)費5.18萬(wàn)元,電子賣(mài)場(chǎng)政采云服務(wù)費12萬(wàn)元,一體化系統運維費4.56萬(wàn)元。

 。4)20xx年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金年初預算安排350萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對稅務(wù)登記在呈貢區的非用地金融產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目?jì)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達300萬(wàn)元以上的(含300萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻達700萬(wàn)元以上的(含700萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻7,163,050.84元的50%計算,擬兌現3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟貢獻3,453,696.88元的40%計算,擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區企業(yè)項目扶持專(zhuān)項資金支付350萬(wàn)元,不足部分使用結余資金兌現。

 。5)開(kāi)展全區行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬(wàn)元,調減88.6萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚會(huì )計師事務(wù)所清查費用的60%,即11.4萬(wàn)元。

 。6)20xx年度辦公設備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬(wàn)元,調減17.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購復印紙1.97萬(wàn)元,項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規定,會(huì )計核算健全規范,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

 。7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬(wàn)元,調減15.23萬(wàn)元,實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬(wàn)元,撥下可樂(lè )社區環(huán)境衛生處置補助經(jīng)費5萬(wàn)元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元,落實(shí)“愛(ài)國衛生7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”洗手設施及衛生間改造4.11萬(wàn)元,水電費3.39萬(wàn)元,訂中國新聞周刊0.1萬(wàn)元,垃圾分類(lèi)崗亭0.99萬(wàn)元。

 。8)三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創(chuàng )孔雀鎮58套商鋪的價(jià)值評估項目56.9萬(wàn)元,實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元,資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協(xié)助呈貢區財政局(國資局)對昆明春融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昆明春暉開(kāi)發(fā)建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調查服務(wù)費28萬(wàn)元,支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬(wàn)元。

 。9)區城投集團注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11,000萬(wàn)元,實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元,資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工,正在有序建設中,預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工,正在開(kāi)展相應施工準備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內完成施工,6#地塊計劃300天內完成施工。

 。10)婦幼保健中心、區司法局、區水務(wù)局、區環(huán)保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。

 。11)2112小古城社區土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后,由區城投集團對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復建設。

 。12)國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區人民政府,按照呈貢區國有企業(yè)退休人員的.接收人數,已將預撥給我區接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專(zhuān)項用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理工作。

 。13)區屬?lài)泄炯泻怂惴⻊?wù)費預算安排730萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統一為呈貢區各行政事業(yè)單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

 。14)托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元,要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支,有力的保障了區城投公司的資產(chǎn)管理維護工作,從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

 。15)區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專(zhuān)項資金共預算安排10,695.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔著(zhù)呈貢區南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網(wǎng)絡(luò )體系,實(shí)現軌道交通四號線(xiàn)接駁體系的構建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識;為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實(shí)的基礎;對完善呈貢區路網(wǎng),加快呈貢區開(kāi)發(fā)建設具有重要意義。

 。16)增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬(wàn)元。主要用于區城投公司日常管理費的開(kāi)支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開(kāi)支,從而推動(dòng)各項工作有效、有序的進(jìn)行。

 。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析

  1.項目經(jīng)濟性分析。

  20xx年,區財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩步有序開(kāi)展國庫集中支付。一方面,各單位根據預算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請,對預算執行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據預算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調度資金壓力,提高財政管理的科學(xué)化、精細化水平。

  2.項目的效率性分析。

  完成預算績(jì)效目標評價(jià)工作并形成評價(jià)報告;結合評價(jià)報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開(kāi)等工作。

  3.項目的效益性分析。

  有序開(kāi)展績(jì)效管理工作。按市級、區委區政府要求,繼續實(shí)施預算績(jì)效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預算績(jì)效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門(mén)從年初就抓緊抓實(shí)此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門(mén)預算時(shí)將全區所有預算單位整體支出績(jì)效目標納入申報范圍,嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績(jì)效目標和項目績(jì)效目標,減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  項目按績(jì)效目標正常開(kāi)展,達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。

  六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預算,嚴格執行預算

  建議按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中,嚴格按照預算科目支出,避免預算科目間的預算資金調劑,確需調劑的,按規定程序報經(jīng)批準。

 。ǘ┮幏顿~務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  嚴格按照《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《行政單位財務(wù)規則》等規定,結合實(shí)際情況,科學(xué)設置支出科目,規范財務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。

  項目資金預算不夠完整,細化,部分資金未列入預算。

  建議:

  預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓,應重視部門(mén)預算,增強預算控制,充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門(mén)加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度,使預算部門(mén)在編制部門(mén)預算時(shí)能較好地根據單位年度計劃,結合財政部門(mén)預算安排情況,科學(xué)設定項目經(jīng)費支出績(jì)效目標,提高預算與實(shí)際的吻合度。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 2

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造,需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領(lǐng)導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區轉移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  一)保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展,彌補資金不足的短板。

  二)督導日常工程建設工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三)在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責任,客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則

  一)科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。

  二)公正公開(kāi)原則?(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求,依法公開(kāi)接受監督。

  三)分級分類(lèi)原則?(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  四)績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)方法

  績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的'綜合性評審機制,對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則,根據實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導,落實(shí)項目自評工作具體工作人員,確?(jì)效資自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據,落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jì)效自評報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》,我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評,認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

  1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會(huì )計核算規范,嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  一)工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二)綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿(mǎn)意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問(wèn)題:

  1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養護投入不足。

  2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏,專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  1、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。

  2、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式,在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上,采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 3

  一、評估對象

  項目名稱(chēng):xx

  項目單位:xx

  主管部門(mén):應急管理科

  項目屬性(新增/延續):延續

  項目績(jì)效目標:構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力

  申請資金總額:171.54萬(wàn)元

  其中申請財政資金:171.54萬(wàn)元

  項目概況

  目前,我區應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過(guò)成都市應急網(wǎng)與市應急局統一調度,全區仍未建立統一的應急通信指揮系統。經(jīng)充分調研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩定、可靠的基礎上,區應急局擬在成都市應急網(wǎng)絡(luò )平臺的基礎上建設區應急通信指揮系統,無(wú)需單獨組網(wǎng),只需根據實(shí)際需求購買(mǎi)800兆通訊終端設備入網(wǎng)使用即可。

  二、評估方式和方法

 。ㄒ唬┰u估程序

  我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)租賃和購買(mǎi)進(jìn)行了調查考察;經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性?xún)r(jià)比過(guò)高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購買(mǎi)800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  按照建設現代化應急通信指揮體系的要求,本著(zhù)長(cháng)遠建設,指揮高效,節約資源的原則,結合我區應急通信體系建設需要,建議采取購買(mǎi)產(chǎn)品的方式解決應急通信問(wèn)題。

 。ㄈ┰u估方式(含專(zhuān)家名單)

  此次項目經(jīng)應急局研究討論,征求區財政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì )意見(jiàn),同時(shí),上20xx年7月18日區安委會(huì )20xx年第三次會(huì )議審議并原則同意。

  三、評估內容與結論

 。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性

  本次購買(mǎi)項目包括268臺手持電臺,14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況,應急局將安排24小時(shí)值守制度,不定時(shí)呼點(diǎn)制度,實(shí)時(shí)掌握全區應急突發(fā)事件情況,及時(shí)指揮調動(dòng)應急救援力量到達現場(chǎng)處置救援。

 。ǘ╊A期績(jì)效的可實(shí)現性

  在依托成都市應急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應急指揮調度的基礎上,擬購買(mǎi)800兆應急通訊設備282臺(手持對講機268臺,便攜式基地臺14臺)。其中,區領(lǐng)導配備手持對講機3臺;區應急局配備手持對講機7臺;相關(guān)職能部門(mén)配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺;13個(gè)街道辦各配備手持對講機5臺,共65臺;13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺;轄區內18個(gè)一級消防站、75個(gè)二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。

 。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性

  通過(guò)此次項目購買(mǎi)對我區應急通信建設的短板補齊,完成對全區所有區級相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的'通信互聯(lián)。有利于對應急事件及時(shí)接收、處置和上報打下了結實(shí)基礎。

 。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性

  該項目是實(shí)時(shí)通信能建設,完成后將持續使用與完善,對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著(zhù)至關(guān)重要的作用,也是我區政府執行力的重要表現。

 。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風(fēng)險

  依據《成都市武侯區重大安全隱患整治專(zhuān)項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次采購項目實(shí)行政府集中采購方案由財政局統一執行,故風(fēng)險系數低。

 。┛傮w結論

  區應急管理局承擔全區所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應急指揮協(xié)調工作,此次項目實(shí)施旨在認真貫徹區委區政府領(lǐng)導在20xx年7月23日《成都市武侯區人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì )20xx年第3次會(huì )議》上的決策指示要求,構建武侯區立體應急通信體系,全面提升武侯區應急通信指揮能力,為我區的突發(fā)事件快速反應、全區經(jīng)濟建設、人民生命安全保駕護航,做好最后底線(xiàn)工程。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 4

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。

 。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質(zhì):常年項目。

  2、項目用途:項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管,保證安全的農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設,提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競爭力,促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。

  二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

  三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

  四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

  五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬(wàn)元,項目單位自籌95萬(wàn)元;農業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬(wàn)元,項目單位自籌25萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬(wàn)元,項目單位自籌32.4萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬(wàn)元,項目單位自籌625萬(wàn)元;農產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的.制訂及執行情況)

  分析項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格落實(shí)項目責任人制度,執行過(guò)程中未出現違規行為。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設,并驗收。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

  項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查,對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析

  20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強,農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí),日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè),認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺,農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè),全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

  2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位(長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議,銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格;開(kāi)展農殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。

  5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。

  項目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規范,按時(shí)保質(zhì)完成。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 5

  進(jìn)一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結合實(shí)際情況,對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

  一、項目基本情況

  根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

  二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況

 。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

  根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財政預算績(jì)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財政預算績(jì)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

  根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數量大或金額大)進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價(jià)指標

  根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn),按共性指標60分(具體為績(jì)效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個(gè)性指標40分(具體為功能實(shí)現20,項目效果20)設計評價(jià)指標體系。

 。ㄈ┰u價(jià)方法

  項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程,以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。

 。ㄋ模┰u分方法

  根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》)、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》)文件精神及本項目特點(diǎn),對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

  三、評價(jià)結論及績(jì)效分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論

  項目績(jì)效自評及評價(jià)結果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評,滿(mǎn)分為100分,自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表:自評結果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù),未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

 。ǘ┛(jì)效分析

  1.項目決策

  項目實(shí)施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略,加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級,進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量,提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力,充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項目管理

  該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。

  3.項目績(jì)效

  項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元,未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí),發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下:新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè),應發(fā)放金額85萬(wàn)元,已劃撥80萬(wàn)元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè),應發(fā)放金額17萬(wàn)元,已發(fā)放金額17萬(wàn)元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè),應劃撥金額5萬(wàn)元,已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。

  項目效益情況:通過(guò)發(fā)放獎勵補助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力,為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣,為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

  五、存在主要問(wèn)題

  項目管理資料不完整問(wèn)題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料,對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況,對取得的成效、存在的問(wèn)題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 6

  為認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理,進(jìn)一步加強財政支出管理,樹(shù)立和增強績(jì)效觀(guān)念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》的通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉縣財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的有關(guān)規定,現就開(kāi)展20xx年縣級財政項目支出自評開(kāi)展情況匯報如下:

  一、認真貫徹《意見(jiàn)》充分認識全面預算績(jì)效管理

  全面實(shí)施預算績(jì)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長(cháng)期的系統工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來(lái),深刻學(xué)習領(lǐng)會(huì )《意見(jiàn)》的精神實(shí)質(zhì),準確把握核心內涵,進(jìn)一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》要求,全面實(shí)施預算績(jì)效管理作為財政預算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預算績(jì)效管理各項改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

  二、結合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

  按照《意見(jiàn)》及宛財績(jì)效(20xx)4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績(jì)效評價(jià)自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財(20xx)50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績(jì)效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績(jì)效自評工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實(shí)施,以及強化結果應用,指導項目單位開(kāi)展自評。

  三、加強協(xié)調密切配合、規范操作,提高自評工作質(zhì)量

  財政部門(mén)與各部門(mén)加強協(xié)調,密切配合、明確分工,按照規定程序和要求自評,科學(xué)合理采用相關(guān)評價(jià)指標,并要求部門(mén)、單位根據自身項目特點(diǎn)設置適應本項目的'指標體系,充分體現績(jì)效目標特點(diǎn),真正反映項目績(jì)效水平和績(jì)效目標的實(shí)現程序。在評價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專(zhuān)家評議與問(wèn)卷調查法等評價(jià)方法。并要求單位認真撰寫(xiě)自評報告?h財政局將結合各部門(mén)、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進(jìn)預算管理的依據。截止目前已安排24個(gè)部門(mén),97個(gè)項目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

  四、存在問(wèn)題及建議:

  全面實(shí)施預算績(jì)效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績(jì)效管理起步晚,在實(shí)施過(guò)程中難免存在問(wèn)題,主要表現在以下幾方面:

  1、部門(mén)單位認識不到位,觀(guān)念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統一到《意見(jiàn)》上來(lái),進(jìn)一步增強責任感、緊迫感。

  2、項目指標體系不完善,自上至下沒(méi)有相應的項目指標體系可參照,對于項目無(wú)法進(jìn)行評價(jià)。

  3、評價(jià)結果不能及時(shí)運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價(jià)結果很難在以后得到準確運用。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目立項背景

  根據國土資源部《關(guān)于開(kāi)展金土工程一期建設的通知》(國土資發(fā)〔20xx〕208號),南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求,金土工程一期建設的內容包括網(wǎng)絡(luò )系統建設,需要實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連,建立連接“區-市—縣”的網(wǎng)絡(luò )。實(shí)現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣(含武鳴區)業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò )的正常連接,保障我局業(yè)務(wù)系統在各工作點(diǎn)的正常運行。

  2.項目實(shí)施情況

  通過(guò)承擔單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò )通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路來(lái)實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連,連接各鄉鎮國土部門(mén),構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統的穩定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境,全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

  3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

  根據年初批復的部門(mén)預算,該項目資金預算為214.56萬(wàn)元,合同金額214.56萬(wàn)元。按照工作進(jìn)度,兩個(gè)承擔單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過(guò)后于每季度或者每月支付價(jià)款,截至目前,已支付全部合同價(jià)款。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用項目年度預算績(jì)效目標是實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連,集成統一的國土資源信息管理運行體系,能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)設計過(guò)程

  根據南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預算績(jì)效管理指標庫—項目支出績(jì)效指標》的通知(南財預[20xx]277號)要求,對照南寧市預算績(jì)效管理指標庫指標,結合我局實(shí)際,根據采購文件的需求,對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù),及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作,保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架

  績(jì)效評價(jià)原則:本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、實(shí)事求是、公開(kāi)公正等原則,嚴格執行規定的程序,按照科學(xué)可行的要求,實(shí)事求是,客觀(guān)公正的對具體支出及其績(jì)效進(jìn)行評價(jià),確保評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

  評價(jià)指標體系:根據項目特點(diǎn),本項目評價(jià)指標體系共設定了產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等4個(gè)一級指標,全面評價(jià)項目的預算編制和執行、資金使用、社會(huì )效益、經(jīng)濟效益等各方面情況。

  績(jì)效標準:按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準,保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路穩定運行,以采購文件為依據,按中標供應商的投標資料為標準進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  評價(jià)方法:根據日常維修維護評價(jià),將及時(shí)維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析,從而評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。

 。ㄈ┳C據收集方法

  項目承擔單位在維修維保工作過(guò)程中填寫(xiě)全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用工作相關(guān)表格,并收集其它書(shū)面材料。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

  通過(guò)年初制定績(jì)效目標計劃,對日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理,以采購文件需求與實(shí)際實(shí)現程度進(jìn)行對比,確定項目績(jì)效評價(jià)結果。

 。ㄎ澹┍敬慰(jì)效評價(jià)的局限性

  由于該項目是由同時(shí)期兩個(gè)中標供應商承擔的跨年度項目,其中工作時(shí)間為20xx年全年,分別由兩個(gè)中標供應商承擔全局線(xiàn)路,但不同供應商服務(wù)內容不同,相應的合同款支付方式不一樣,因此部分評價(jià)指標完成時(shí)間需延續到下一年,績(jì)效目標的實(shí)現時(shí)間也相應延后。

  三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效分析

  1.項目投入指標

 。1)項目立項規范

  項目按照規定的程序申請設立,所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

 。2)項目績(jì)效目標合理

  項目符合國家相關(guān)法律、法規,符合國民經(jīng)濟規劃和黨委政府決策,與項目實(shí)施單位或委托單位職責密切相關(guān)。

  項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平。

 。3)項目績(jì)效指標明確

  已將項目績(jì)效目標細化分為具體的績(jì)效指標,已構建三級指標體系,且通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,包括定性指標和定量指標,與項目年度任務(wù)數或計劃數相對應,與預算確定項目投資額或資金量相匹配。

 。4)資金落實(shí)到位

  資金到位率=實(shí)際到位資金/計劃投入資金x100%=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應到位資金)x100%=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

  2.項目過(guò)程指標

 。1)業(yè)務(wù)管理制度健全

  以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標準,合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

 。2)業(yè)務(wù)管理制度執行有效

  遵守相關(guān)法律法規規定,項目合同書(shū)、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔,項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息職稱(chēng)等落實(shí)到位。

 。3)項目質(zhì)量可控

  根據不同的故障進(jìn)行相應處理,24小時(shí)及時(shí)響應處理故障,相應的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

 。4)管理制度健全

  項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。

 。5)資金使用合規

  符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支是經(jīng)過(guò)評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)財務(wù)監控有效

  采取了相應的財務(wù)檢查等必要監控措施或手段。

  3.項目產(chǎn)出指標

 。1)項目數量指標

  保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的穩定和網(wǎng)絡(luò )的正常連接。

 。2)項目質(zhì)量指標

  按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準開(kāi)展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù),及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作,保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定。

 。3)項目時(shí)效指標

  服務(wù)工作20xx年內完成。

  4.項目效果指標

 。1)項目經(jīng)濟效益指標

  盡量減少網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的故障,確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路正常連接,提高網(wǎng)絡(luò )穩定性,保障信息系統網(wǎng)絡(luò )連接,提高人民群眾辦事效率。

 。2)項目環(huán)境效益指標

  該項目沒(méi)有明顯的'環(huán)境效益指標

 。3)項目成本指標

  成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開(kāi)支。

 。4)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

  全年網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路穩定連接率達到95%以上。

  5.績(jì)效目標完成情況分析

  根據年初預算,項目成本指標為214.56萬(wàn)元。產(chǎn)出指標中的數量指標保障所有線(xiàn)路的穩定,網(wǎng)絡(luò )的正常連接。符合部門(mén)年初預算,且服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到95%以上,各項指標均按照年初目標值完成。因此,該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績(jì)效目標,績(jì)效目標設定合理,可為下一年績(jì)效目標設定提供參照標準。

 。1)項目的有效性在于實(shí)現區、市、縣三級網(wǎng)絡(luò )互連,連接各鄉鎮國土部門(mén),構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統的穩定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。

 。2)項目的可持續性在于通過(guò)保障80條網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的正常連接,減少網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的故障,提高網(wǎng)絡(luò )穩定性,保障信息系統網(wǎng)絡(luò )連接,提高人民群眾辦事效率。

 。ǘ┰u價(jià)結論

  1.評分結果

  通過(guò)項目實(shí)施,對我局所有網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路提供穩定連接服務(wù),及時(shí)提供線(xiàn)路搶修、恢復工作,保障網(wǎng)絡(luò )的持續穩定,基本實(shí)現了年度目標。

  2.主要結論

  該項目的實(shí)際支出與預算批復的用途完全相符,項目支出合理,項目支出金額按合同約定及時(shí)結算,財政資金使用率達到100%,以此確保了項目的順利實(shí)施,也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1.嚴格按照政府采購流程

  我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》(南府辦〔20xx〕64號),嚴格按照批復的政府采購預算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規定》(南財采管〔20xx〕202號)等有關(guān)規定執行。

  2.嚴格遵守專(zhuān)項資金使用規定

  全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行,按照項目進(jìn)度及時(shí)撥付資金,沒(méi)有截留、挪用、自行改變項目?jì)热、擴大使用范圍等問(wèn)題。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強,具有相應資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)從事網(wǎng)絡(luò )互連線(xiàn)路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗的單位較少,易造成流標,影響正常工作開(kāi)展。

 。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施

  為確保全局網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)線(xiàn)路租用工作及時(shí)開(kāi)展,并保持該項工作的連續性和一致性,建議采用單一來(lái)源方式確定項目承擔單位。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 8

  一、項目概況

 。ㄒ唬┝㈨椙闆r

  1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構,是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有干部職工10人,擁有計量檢測設備11臺套,固定資產(chǎn)350余萬(wàn)元,實(shí)驗室面積近300平方米,建立了14項社會(huì )公用計量標準,向社會(huì )提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。

  2.我所已具有以上的計量檢測能力,為了充分利用我所計量技術(shù)機構開(kāi)展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農)集貿市場(chǎng)、鄉鎮衛生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠。

 。ǘ╉椖繉(shí)施基本情況

  1. 20xx年,安排專(zhuān)項資金5萬(wàn)元,資金到位率100%,主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。

  2.按照統籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,嚴格依照有關(guān)法律法規,進(jìn)行會(huì )計核算,真實(shí)反應收支情況,嚴格核算各項采購開(kāi)展情況,統計相關(guān)費用。會(huì )計基礎工作較好,各項費用申報、審核、審批、劃撥手續完備。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效分析

  該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的:交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預算,在20xx年底前全部按計劃支出。

  二、評價(jià)過(guò)程

 。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍

  按年初預算,我單位將上述資金細化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費,設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實(shí)際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,由計劃財務(wù)科技處具體負責,組建自評小組,根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實(shí)施意見(jiàn)的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,考核資金的管理和使用成效,F場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí),并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查,對照評價(jià)指標和評分標準,結合現場(chǎng)核查情況進(jìn)行評議與打分,形成考評意見(jiàn),確定考評等次。項目自評得分為98分,自評等級為優(yōu)秀。

 。ǘ┲笜梭w系設計

  該項目評價(jià)方法主要采用比較法和公眾評判法?(jì)效評價(jià)指標體系是評價(jià)設備購置經(jīng)費的核心基礎和工作依據,將績(jì)效概念具體化為可以計量的一系列指標,比較客觀(guān)地體現了績(jì)效評價(jià)主體對績(jì)效的理解和追求。設備購置經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系是根據績(jì)效評價(jià)工作的要求,按照一定的原則,體現對設備購置經(jīng)費管理、反映設備購置經(jīng)費支出績(jì)效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下:

 、佟巴度搿敝饕w現時(shí)效情況、項目立項情況和資金落實(shí)情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績(jì)效目標合理性、績(jì)效指標明確性、績(jì)效指標完成率、項目立項規范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財政投入乘數項目投入情況的指標。

 、凇斑^(guò)程”主要體現業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會(huì )計信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面,重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況。財務(wù)管理方面,主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規性和項目資金安全性。會(huì )計信息管理方面,主要考核會(huì )計信息規范性和會(huì )計信息完整性。

 、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現項目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟效益、和服務(wù)對象滿(mǎn)意度。產(chǎn)出數量從設備數量完成目標率來(lái)考核;產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來(lái)考核;服務(wù)對象滿(mǎn)意度以問(wèn)卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調查。

 。ㄈ┰u價(jià)方法

  整個(gè)績(jì)效評價(jià)體系包括三個(gè)一級指標(投入、過(guò)程和產(chǎn)出與效益),10個(gè)二級指標,24個(gè)三級指標。每個(gè)一級指標分別設置若干個(gè)二級指標從不同方面來(lái)反映一級指標,這些二級指標有的是具體客觀(guān)指標,可以用一系列相關(guān)的指標數據測算得出,有的是綜合性主觀(guān)指標,需要細化為具體內容來(lái)體現;二級指標依照各自的屬性及特征,下設三級指標,并設置了得分權重和詳細的評分標準,對每一個(gè)三級指標進(jìn)行自評打分,然后對各級指標得分進(jìn)行加總,得到績(jì)效評價(jià)總分。

 。ㄋ模┰u價(jià)結論

  1.得分情況

  20xx年度,我所充分發(fā)揮設備購置專(zhuān)項資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著(zhù)成效。 20xx年我所以績(jì)效評價(jià)指標體系為基礎,根據已核實(shí)準確的資料計算各指標的實(shí)際值和得分,績(jì)效評價(jià)綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見(jiàn)績(jì)效評價(jià)表所示。

  “投入”總分30分,得分28分。資金到位及項目完成的時(shí)效情況總體良好;項目立項中,目標的合理性、績(jì)效指標的明確性、績(jì)效指標完成率情況良好,得滿(mǎn)分;未完善必要的專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度,影響了總體指標的'完成率與項目立項的規范性,所以分別扣1分。

  “過(guò)程”總分30,得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿(mǎn)分。

  “產(chǎn)出”總分40%,得分40分。在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿(mǎn)分。

  2、總體情況

  投入方面--時(shí)效目標完成情況:項目資金在第三季度到位,目標完成值100%,所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

  投入方面—成本目標完成情況:辦公經(jīng)費、交通費用、設備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元,均100%完成。

  產(chǎn)出方面—數量目標完成情況:檢定血壓計的目標值為1050臺/件,實(shí)際完成1100臺/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標值為900臺/件,實(shí)際完成1000臺/件,完成比例100%。

  產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標完成情況:檢定合格率目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

  效益方面—社會(huì )效益目標完成情況:此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟負擔13萬(wàn)元,完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿(mǎn)意度目標完成情況:服務(wù)對象滿(mǎn)意度的目標值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

  三、績(jì)效指標分析

  20xx年我所以績(jì)效評價(jià)指標體系為基礎,根據已核實(shí)準確的資料計算各指標的實(shí)際值和得分,并匯總得出20xx年專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見(jiàn)績(jì)效評價(jià)表所示。

  1.項目投入情況(權重為30%,滿(mǎn)分28分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個(gè)二級指標,分別為:

 、贂r(shí)效情況(權重3%);

 、陧椖苛㈨椙闆r(權重15%);

 、圪Y金落實(shí)情況(權重12%)。

  二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規定時(shí)間下達全部資金;績(jì)效目標合理性、績(jì)效指標明確性、績(jì)效指標完成率、項目立項規范性;成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財政投入乘數等項目投入情況的指標?(jì)效測算如下:

 、贂r(shí)效性,考察計劃資金是否在規定時(shí)間前下達。計劃20xx前資金全部到位,得3分。

 、诳(jì)效目標合理性,主要考察是否與項目年度任務(wù)數或計劃數相對應,是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績(jì)效目標相對合理,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,得2分。

 、劭(jì)效指標明確性,主要考察是否將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,是否通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專(zhuān)項資金績(jì)效指標體系擁有三級指標,且清晰可衡量,符合標準,得3分。

 、芸(jì)效指標完成率,主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標都完成,因此得5分。

 、蓓椖苛㈨椧幏缎,主要考察項目是否按照規定的程序申請立項,所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,唯獨缺少相關(guān)專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此,該項目扣2分,得3分。

 、蕹杀究刂坡,考察項目年末累計支出數與當年預算數之間的比例,符合標準,得2分。

 、哔Y金到位率,考察實(shí)際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。

 、嗟轿患皶r(shí)率,考察資金到位是否及時(shí)。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。

 、豳Y金使用率,考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%,符合標準,得4分。

  以上綜合,項目投入情況得28分。

  2.項目過(guò)程情況(權重為30%,滿(mǎn)分30分)

  該一級指標項目立項情況下設置有三個(gè)二級指標,分別為:

 、贅I(yè)務(wù)管理(權重9%);

 、谪攧(wù)管理(權重16%);

 、蹠(huì )計信息管理(權重5%)。

  二級指標下設三級指標主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執行有效性和項目質(zhì)量可控性;財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性;信息規范性和信息完整性等項目過(guò)程情況的指標。

  績(jì)效測算如下:

 、俟芾碇贫冉∪,考察是否已制定或具有相應的設備購置業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規完整。經(jīng)考察,該部門(mén)制定了績(jì)效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標準,得2分。

 、谥贫葓绦杏行,考察是否遵守相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定;項目合同書(shū)、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備、信息支撐等是否落實(shí)到位,符合標準,得3分。

 、垌椖抠|(zhì)量可控性,考察是否具有或制定了相應的檢測質(zhì)量要求或標準,是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察,制定的檢測質(zhì)量要求或標準有待進(jìn)一步完善優(yōu)化,得4分。

 、茇攧(wù)管理制度健全性,考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度,是否執行國家有關(guān)規定。20xx年,部門(mén)建立健全各項管理制度,包括現金管理制度、會(huì )計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規定(修訂)等,符合標準,得2分。

 、葙Y金使用合規性,考察是否符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評估認證。經(jīng)考察,部門(mén)從財務(wù)基礎規范到會(huì )計核算、日常管理等方面都較為規范,符合國家規定;建立各種賬簿,及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì )計核算,編制會(huì )計報表;各項費用核算、支付款手續比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動(dòng)的情況,符合標準,得4分。

 、薰潭ㄙY產(chǎn)專(zhuān)人管理情況,經(jīng)考察,有指定專(zhuān)人管理本單位固定資產(chǎn),得2分。

 、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率,考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比,符合標準,得3分。

 、囗椖抠Y金安全性,考察是否符合項目預算批復或合同規定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察,該項目資金使用按產(chǎn)品種類(lèi)設置明細項目,并歸類(lèi)進(jìn)行核算,按期完成全年各項任務(wù),資金安全性較好,符合標準,得5分。

 、嵝畔⒁幏缎,考察項目相關(guān)的會(huì )計核算是否規范。經(jīng)考察,20xx年該項目的會(huì )計基礎工作規范,符合標準,得2分。

 、庑畔⑼暾,考察項目會(huì )計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察,該項目會(huì )計核算手續完備,資料完整,符合要求,得3分。

  以上綜合,項目過(guò)程情況得30分。

  3.項目產(chǎn)出與效益(權重為40%,滿(mǎn)分40分)

  該一級指標項目立項情況下設置有五個(gè)二級指標,分別為

 、佼a(chǎn)出數量(權重15%);

 、诋a(chǎn)出質(zhì)量(權重15%);

 、劢(jīng)濟效益(權重5%);

 、芊⻊(wù)對象滿(mǎn)意度(權重5%)。

  二級指標下設三級指標主要考核產(chǎn)成品、目標完成質(zhì)量、社會(huì )貢獻;滿(mǎn)意度調查等項目產(chǎn)出與效益指標?(jì)效測算如下:

 、佼a(chǎn)出數量,20xx年,該項目招標設備數量完成目標率達100%,符合要求,得15分。

 、诋a(chǎn)出質(zhì)量,20xx年該項目符合使用單位需求率達100%,符合要求,得15分。

 、劢(jīng)濟效益,通過(guò)檢定農貿市場(chǎng)電子秤和鄉鎮衛生院的有關(guān)計量器具,為企業(yè)減輕經(jīng)濟負擔13萬(wàn)元所創(chuàng )造的經(jīng)濟效益!10萬(wàn)元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。

 、軡M(mǎn)意度調查,通過(guò)訪(fǎng)談問(wèn)卷等形式調查使用單位的滿(mǎn)意度,符合要求,得5分。

  以上綜合,項目產(chǎn)出與效益得40分。

  根據三個(gè)部分的考察結果,加總獲得此次自評總成績(jì)?yōu)?8分。

 。ㄋ模╉椖看嬖诘膯(wèn)題和改進(jìn)措施;

  1.機關(guān)人員對采購工作的細節和注意點(diǎn)沒(méi)有那么專(zhuān)業(yè),一定程度上可能導致采購的不公平。

  2.充分利用我所計量技術(shù)機構開(kāi)展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農)集貿市場(chǎng)、鄉鎮衛生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛生醫療設備的量值傳遞準確可靠,所覆蓋的計量開(kāi)展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護消費者權益。

  四、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

  1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規范,結合工作實(shí)踐經(jīng)驗,保證采購的公開(kāi)公平公正。

  2.包括項目管理改進(jìn)意見(jiàn)和績(jì)效管理工作改進(jìn)意見(jiàn)。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護消費者權益。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 9

  根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》(曲財績(jì)﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題,認真研究,扎實(shí)整改,F將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

 。ㄒ唬┽槍Σ块T(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單,績(jì)效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問(wèn)題。

  整改:加強績(jì)效目標意識,提高績(jì)效目標申報的規范性?(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果,是預算績(jì)效管理的基礎,是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時(shí),針對績(jì)效目標填報問(wèn)題,我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓,提升績(jì)效指標設置合理性,使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理,提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標,確?(jì)效目標如期完成。

 。ǘ┱少張绦新什桓叩膯(wèn)題。

  整改:20xx年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會(huì )議設備設施未采購,導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關(guān)設施設備已全部采購,執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制,切實(shí)提高預算資金使用效率。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

  (二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標,強化全過(guò)程績(jì)效管理,將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節,及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強隊伍建設,推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學(xué)特色,有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過(guò)這次自評自查,發(fā)現了在工作中仍然存在不少問(wèn)題,當前,我們亟需處理和解決的困難和問(wèn)題主要是:

  1.外出務(wù)工子女教育帶來(lái)新問(wèn)題。外出務(wù)工子女在學(xué)習基礎上參差不齊,如何加強管理,依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問(wèn)題,積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問(wèn)著(zhù)教育的.智慧。

  2.辦學(xué)條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學(xué);A設施配備不足,尚需加大資金投入,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

  3.教師自身素質(zhì)現狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

  4.硬件建設還要進(jìn)一步完善,教學(xué)設施利用率偏低。

  5.評價(jià)體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學(xué)校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會(huì )、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來(lái)關(guān)心和支持學(xué)校建設,完成學(xué)校建設規劃,不斷完善學(xué)校內部設施,建立和健全設備管理與維護體系,提升現代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務(wù)公開(kāi)和民主評議工作。要繼續落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制,做好校務(wù)公開(kāi)工作,及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況,在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開(kāi),提高教職工民主監督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風(fēng)、收費問(wèn)題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿(mǎn)意,保持學(xué)校的良好形象。

  3.進(jìn)一步完善績(jì)效考核評價(jià)體系,使績(jì)效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過(guò)校本教研和小課題等活動(dòng),提高教師的教育科研的能力。

  總之,我們將繼續創(chuàng )新工作方式,求真務(wù)實(shí),開(kāi)拓進(jìn)取,研究新情況,解決新問(wèn)題,強化管理措施,努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育,繼續譜寫(xiě)我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 10

  為加強機關(guān)行政效能建設,改善機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作匯報如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本狀況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

  20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》,12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和推薦,認真借鑒和采納群眾和職工所提的.意見(jiàn)和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。

  xx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成狀況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

 。ㄋ模┤娼M織實(shí)施

  20xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配狀況

  20xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資42000元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 11

  為解決當下問(wèn)題(體現當下優(yōu)先)、提高公司全員的主動(dòng)性、達成公司的既定目標,公司提出全面推進(jìn)全員績(jì)效管理工作的績(jì)效管理辦法,在公司各高層管理人員的領(lǐng)導下,結合公司經(jīng)營(yíng)管理目標,首先在公司中層管理人員中進(jìn)行了試行,F將xx年度9月以來(lái)績(jì)效考核工作試行情況匯報如下:

  一、績(jì)效考核工作試行情況:

  xx年9月,結合公司實(shí)際情況,在總結xx年度上半年績(jì)效考核存在的問(wèn)題和不足之后,公司試行了新的績(jì)效管理辦法。新辦法充分結合了各部門(mén)的工作職責,更加全面、細致,可操作性、實(shí)用性更強。

  1、績(jì)效考核的具體工作情況

  新績(jì)效管理辦法具體通過(guò)三種溝通:對下溝通(上級對下級)、橫向溝通(部門(mén)與部門(mén)、同級與同級之間)、向上溝通(下級向上級)來(lái)實(shí)現,從被考核人的關(guān)鍵職責、上級建議、內部客戶(hù)三個(gè)方面確定月度關(guān)鍵績(jì)效指標,被考核人為自己的績(jì)效主人,清楚自己的崗位職責、自動(dòng)達成工作成果、實(shí)現個(gè)人職業(yè)價(jià)值;績(jì)效考核周期內,計劃外增加的.必須限期完成的為意外(增值)績(jì)效指標,這樣員工既獲得可能拿到的績(jì)效回報,又可獲得意外績(jì)效回報,為公司創(chuàng )造顯著(zhù)價(jià)值工作,還可作為公司年末實(shí)現目標的分紅回報依據,從而使員工通過(guò)考核,真正體會(huì )到多勞多得、多創(chuàng )價(jià)值多分錢(qián)的成就感;新辦法在月初確定被考核人本月的績(jì)效工作目標,被考核人按計劃開(kāi)展本月工作,通過(guò)計劃,提升境界,做任何事情均預先深思熟慮,必得相應成果;提升職場(chǎng)核心競爭力,即主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題、思考問(wèn)題、解決問(wèn)題的技能。

  2、績(jì)效考核的機構設置

  新辦法成立了績(jì)效管理推進(jìn)與監督小組,對每月部門(mén)形成的KPI指標進(jìn)行審查、提審、核準、監督、公示、整理歸檔、核算、培訓、指導等工作;成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組,對推進(jìn)與監查小組提審的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論、確定。兩個(gè)小組保證了保證績(jì)效管理工作的公正、公開(kāi)、透明、有效。

  3、月度績(jì)效會(huì )議

  公司在每月初召開(kāi)有關(guān)上月績(jì)效考核情況的績(jì)效會(huì )議,公布考核成績(jì),使被考核人認識到自己在考核期內主要的工作成績(jì)與不足,會(huì )議對被考核人提出工作建議并找出問(wèn)題改進(jìn)措施?(jì)效結果直接決定績(jì)效工資,在月度工資中體現,提高了被考核人的工作積極性和主觀(guān)能動(dòng)性,使績(jì)效工資真正起到對職工的激勵作用,從而改進(jìn)和提高工作效率。

  總體來(lái)說(shuō),xx年第四季度的績(jì)效考核工作取得了令人滿(mǎn)意的效果,得到了領(lǐng)導的充分重視,明確了崗位責任,理順了工作關(guān)系,改進(jìn)了工作中不規范的現象,提升了公司的日常管理水平。同時(shí),通過(guò)考核也進(jìn)一步增強了員工的責任感,激發(fā)了員工的工作熱情。

  二、考核過(guò)程中存在的主要問(wèn)題及整改措施

  1、績(jì)效考核試行中仍存在細節問(wèn)題,被考核人仍有不少疑問(wèn),如:可否根據部門(mén)間工作量等不同設定各部門(mén)績(jì)效系數;績(jì)效計劃任務(wù)約定時(shí)間節點(diǎn)部分完成,是按完成率計部分還是計零分;因不控外因績(jì)效計劃任務(wù)不能完成,申請調整后是否視同完成;申請調整后的績(jì)效任務(wù)與原計劃績(jì)效的分值是否應該相同等。

  整改措施:公司執行總裁與行政總監繼續完善新辦法,并進(jìn)行全員宣貫,加大“三種溝通”的溝通力度,克服理解偏差、溝通不暢等問(wèn)題。同時(shí),績(jì)效管理推進(jìn)與監督小組和要認真全面履職:對不合規的資料打回并指導、服務(wù)(對不及時(shí)配合提交合規資料造成的影響由被考核人自負);及時(shí)完成績(jì)效調整申請、意外績(jì)效申請等的評定并反饋結果;不能評判等及時(shí)提交績(jì)效管理領(lǐng)導小組討論決策。

  2、月度關(guān)鍵指標、意外(增值)績(jì)效指標及其他具體操作具有很大的主觀(guān)性。整改措施:各分管領(lǐng)導與部門(mén)負責人面談商定和評定月度關(guān)鍵績(jì)效計劃及意外績(jì)效時(shí),應履職盡責,對總經(jīng)理負責,站在企業(yè)的高度,堅持原則,做出客觀(guān)公正的評價(jià);被考核人本人制定月度關(guān)鍵績(jì)效計劃科學(xué);

  一是基于公司推行的“為自己干”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都會(huì )體現出“我想干、我要干、我能干好”的“自覺(jué)行為”。

  二是公司的績(jì)效管理系統、完善、全面、務(wù)實(shí);被考核人本人制定月度關(guān)鍵績(jì)效計劃并不意味著(zhù)被考核人自己說(shuō)了算。

  三是其計劃必須服從公司的年季月目標。

  四是被考核人必須遵守公司屬級管理原則、管理服從原則,下級必須服從直接上級指令,在與上級績(jì)效計劃確定、考評溝通達不成一致時(shí)以上級意見(jiàn)為準。

  3、部分考核小組人員不夠專(zhuān)業(yè),對考核標準還有待進(jìn)一步學(xué)習和貫徹。整改措施:對各專(zhuān)業(yè)考核組成員進(jìn)行培訓,并根據現工作實(shí)際、工作性質(zhì)對部分人員進(jìn)行調整。

  xx年,公司績(jì)效考核將深入了解本公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)內容,充分結合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標任務(wù),不斷完善績(jì)效管理體系。從公司和員工的利益出發(fā),認真做好員工的績(jì)效考核工作,及時(shí)收集員工的建議和意見(jiàn),相互溝通,做好解釋、協(xié)調工作,使公司的績(jì)效管理工作更上一層樓。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 12

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著(zhù)我國社會(huì )經(jīng)濟的飛速發(fā)展和社會(huì )市場(chǎng)經(jīng)濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎建設設施,正日益發(fā)揮著(zhù)重要的作用。近年來(lái),我國交通建設事業(yè)正在蓬勃發(fā)展,交通工程的質(zhì)量問(wèn)題逐漸成為社會(huì )各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設過(guò)程中的核心,工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實(shí)施建設的新形勢下,加強交通工程質(zhì)量監督管理工作對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的現實(shí)意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神,交通工程質(zhì)量監督管理工作主要是負責全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價(jià)監督管理工作。代表政府在工程建設過(guò)程中定期或不定期進(jìn)行監督檢查,日常監督檢查和專(zhuān)項監督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進(jìn)行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會(huì )議,專(zhuān)項培訓,編制出版行業(yè)板報書(shū)刊,收集造價(jià)信息,為監督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內容及實(shí)施情況

  交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費、質(zhì)量監督人員因公出差國內差旅費、質(zhì)量監督工作用車(chē)輛運行維護費,組織及參與質(zhì)量監督管理相關(guān)培訓費、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專(zhuān)家等勞務(wù)費、購買(mǎi)行業(yè)書(shū)籍行業(yè)期刊辦公費、編制造價(jià)期刊、交通工程質(zhì)量安全造價(jià)宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專(zhuān)業(yè)技術(shù)考試場(chǎng)地租賃費等費用。

  20xx年全省在監公路水運項目質(zhì)量穩定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故。全年受理審核7個(gè)公路項目、4個(gè)水運項目質(zhì)量監督申請。召開(kāi)監督例會(huì )16次、質(zhì)量監督技術(shù)分析會(huì )7次。共組織公路、水運各類(lèi)監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開(kāi)展“安全隱患大整治大排查”“堅守質(zhì)量安全紅線(xiàn)”“博鰲論壇年會(huì )安全隱患整治”等安全專(zhuān)項檢查17 次。簽發(fā)《監督檢查通報》《現場(chǎng)檢查意見(jiàn)通知書(shū)》等文書(shū)61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個(gè)項目22家工地試驗室的備案申請,通過(guò)21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質(zhì)量投訴1起,處罰金11.5萬(wàn)元。完成本省2020年度試驗檢測和監理的信用評價(jià)工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個(gè)公路工程項目72個(gè)工地試驗室,2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個(gè)監理標段、136名監理工程師及專(zhuān)業(yè)監理工程師)。推動(dòng)8個(gè)政務(wù)服務(wù)事項進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺,全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了20xx年度公路水運工程試驗檢測專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次,1849科目)。及時(shí)受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發(fā)《等級證書(shū)》。制訂了《海南省公路工程造價(jià)管理辦法實(shí)施細則》,草擬《海南省公路工程材料價(jià)格信息管理規定》草案及和其說(shuō)明,協(xié)助省廳加強全省交通工程材料價(jià)格信息管理,增強材料價(jià)格發(fā)布的科學(xué)性、規范性、權威性。加大材料價(jià)格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價(jià)格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價(jià)、審計管控及時(shí)提供數據保障(每月發(fā)布34種規格,雙月增加發(fā)布78種規格,共112種;全年18市縣共發(fā)布價(jià)格信息7810個(gè)數據)。依法開(kāi)展項目造價(jià)審查。完成?诶@城公路美蘭機場(chǎng)至演豐段公路等3個(gè)設計變更7871.95萬(wàn)元預算審查,核減206.6萬(wàn)元。將萬(wàn)洋高速儋州互通等項目審查發(fā)現的4個(gè)造價(jià)問(wèn)題上報省廳。開(kāi)展交通造價(jià)工程師執業(yè)注冊及培訓。受理、審核24人次執業(yè)注冊,組織41名省公路工程造價(jià)工程師繼續教育培訓。

  3.資金投入和使用情況

  截至20xx年12月31日,該項目全年支出939.93萬(wàn)元,占落實(shí)到位資金的99.95%,主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費、出差差旅費、監督車(chē)輛運行維護費、外出辦公乘車(chē)交通費、聘請信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專(zhuān)家等勞務(wù)費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質(zhì)監與造價(jià)信息》和現場(chǎng)檢查意見(jiàn)通知書(shū)等印刷費、參加專(zhuān)業(yè)培訓和組織交通建設工程材料價(jià)格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專(zhuān)業(yè)書(shū)籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場(chǎng)地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開(kāi)發(fā)費等信息網(wǎng)絡(luò )購置費。

  (二)項目績(jì)效目標

  1.總體目標

  負責全省公路水運工程質(zhì)量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過(guò)程中定期或不定期進(jìn)行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監督管理工作。經(jīng)監督管理后,交通工程質(zhì)量穩定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價(jià)科學(xué)合理。

  2.年度目標

  交通運輸管理與監督項目20xx年度目標:

  1)對公路工程項目進(jìn)行備案核查、雙隨機一公開(kāi)檢查、專(zhuān)項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;

  2)對水運工程項目進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;

  3)交通工程材料價(jià)格信息的主要發(fā)布品種(規格)大于等于50種;

  4)公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;

  5)工地試驗室專(zhuān)項檢查個(gè)數大于等于20個(gè)。

  6)經(jīng)監督后公路工程項目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經(jīng)監督后水運工程項目質(zhì)量符合《水運工程質(zhì)量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  本次評價(jià)對象為我局20xx年交通運輸管理與監督項目預算經(jīng)費。通過(guò)績(jì)效評價(jià),了解該項目的實(shí)施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進(jìn)的地方,總結經(jīng)驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1.績(jì)效評價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經(jīng)濟性原則。

  2.指標體系

  從決策、管理、績(jì)效三個(gè)方面進(jìn)行評價(jià),具體包括項目目標、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項目產(chǎn)出、項目效果等8項二級指標。

  3.評價(jià)方法

  單位自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  4.評價(jià)標準

  績(jì)效評價(jià)標準按計劃標準對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關(guān)于開(kāi)展2022年預算管理績(jì)效工作的通知》》(瓊交財〔20xx〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績(jì)效評價(jià)小組明確評價(jià)對象、內容、方法和工作步驟,確?(jì)效自評工作按時(shí)完成。

  2.組織實(shí)施。按照績(jì)效評價(jià)工作安排部署,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項目資料、配合績(jì)效評價(jià)小組開(kāi)展績(jì)效自評工作。

  3.分析評價(jià)。一是合理設置評價(jià)指標體系,從決策、管理、績(jì)效三個(gè)方面對項目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價(jià)。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進(jìn)行單一評價(jià),再由評價(jià)組對自評表進(jìn)行評分表,得出項目績(jì)效的平均分。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據項目績(jì)效評價(jià)自評工作的有關(guān)要求,我局績(jì)效評價(jià)工作小組按照既定的評價(jià)指標和評價(jià)方法,從決策、管理、績(jì)效三個(gè)方面對該項目進(jìn)行了科學(xué)、客觀(guān)、公正的績(jì)效評價(jià),最終確定績(jì)效評價(jià)評價(jià)得分99.47分,等級為“優(yōu)秀”(評價(jià)說(shuō)明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況

  1.項目目標(滿(mǎn)分4分,得分4分)

  (1)目標內容(滿(mǎn)分4分,得分4分)

  項目設置了績(jì)效目標,績(jì)效目標明確、可量化,與實(shí)際工作內容相關(guān),預期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監督管理行業(yè)發(fā)展規劃要求的正常業(yè)績(jì)水平,績(jì)效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過(guò)程(滿(mǎn)分8分,得分8分)

  (1)決策依據(滿(mǎn)分3分,得分3分)

  項目決策依據充分,符合國家法律法規和相關(guān)政策,符合海南省交通工程質(zhì)量監督管理發(fā)展規劃和政策要求,符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿(mǎn)分5分,得分5分)

  符合財政對項目選取的要求,經(jīng)過(guò)充分的前期自評,經(jīng)我局預算績(jì)效小組審核后報局務(wù)會(huì )研究討論通過(guò),項目實(shí)施調整履行也完成了相應的報批手續,程序合規,得分5分。

  3.資金分配(滿(mǎn)分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿(mǎn)分2分,得分2分)

  按照財政相關(guān)規定制定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)際工作量以及我局預算限額總量進(jìn)行分配。測算依據科學(xué)合理。項目資金分配額度與項目實(shí)際需求相適應,得分2分。

  (2)分配結果(滿(mǎn)分6分,得分6分)

  各業(yè)務(wù)科室均完成資金支出的序時(shí)進(jìn)度和總任務(wù),同時(shí)完成了各項工作內容,資金分配合理科學(xué),在優(yōu)先保障基本支出和重點(diǎn)工作的`基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項目管理

  1.資金到位(滿(mǎn)分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿(mǎn)分3分,得分3分)

  交通運輸管理與監督項目全年資金來(lái)源于財政資金預算撥款,預算數940.4萬(wàn)元,落實(shí)到位資金940.4萬(wàn)元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時(shí)效(滿(mǎn)分2分,得分2分)

  該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批復下達,我局按序時(shí)進(jìn)度申請用款計劃,資金及時(shí)足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿(mǎn)分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿(mǎn)分7分,得分7分)

  截至20xx年末,項目資金支出940.4萬(wàn)元,預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數不超過(guò)扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標準開(kāi)支情況,得分7分。

  (2)財務(wù)管理(滿(mǎn)分3分,得分3分)

  有相應財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度健全、合法合規、完整,會(huì )計核算規范,得3分。

  3.組織實(shí)施(滿(mǎn)分10分,得分10分)

  (1)組織機構(滿(mǎn)分1分,得分1分)

  我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實(shí)到位,得分1分。

  (2)管理制度(滿(mǎn)分9分,得分9分)

  我局內控制度全面,實(shí)施有效,各流程節點(diǎn)的管控符合內控要求,各項制度能有效執行,得分9分。

  (三)項目產(chǎn)出

  1.產(chǎn)出數量(滿(mǎn)分5分,得分4.52分)

  該項目20xx年共設置績(jì)效目標9個(gè),其中產(chǎn)出指標中的數量指標7個(gè),效益指標中社會(huì )效益指標2個(gè),各指標績(jì)效自評分值占比10%。該項目執行率績(jì)效自評分值占比10%。除一個(gè)績(jì)效目標未完成計劃目標值以外,其余均100%完成,預算執行率99.95%,占比分值按滿(mǎn)分計算,得分4.52分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿(mǎn)分4分,得分4分)

  20xx年全省在監公路水運項目質(zhì)量穩定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。

  3.產(chǎn)出時(shí)效(滿(mǎn)分3分,得分2.95分)

  我局在20xx年底完成預算安排的各項任務(wù)和支出進(jìn)度。但在預算執行中序時(shí)進(jìn)度有部分滯后,特別是受監督工程項目實(shí)際開(kāi)工情況,上半年執行進(jìn)度滯后,得分2.95分。

  4.產(chǎn)出成本(滿(mǎn)分3分,得分3分)

  我局20xx年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準,無(wú)財政標準的通過(guò)市場(chǎng)比價(jià),擇優(yōu)選取。此外,工作活動(dòng)也按厲行節約原則整合資源,做到合理科學(xué)的支出。該項目實(shí)際支出均未超出預算成本,得分3分。

  (四)項目效益

  1.經(jīng)濟效益(滿(mǎn)分8分,得分8分)

  (1) 20xx年全省在監公路水運項目質(zhì)量穩定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項目榮獲國家質(zhì)量最高獎,未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故,為我省經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。

  (2)節約資金,減少財政支出。我局通過(guò)造價(jià)審查,降低工程投資成本,節約財政資金。為合理控制工程造價(jià),提高建設資金的使用效率。得分8分。

  2.社會(huì )效益(滿(mǎn)分8分,得分8)

  通過(guò)對交通工程質(zhì)量監督,保障了國家人民的生命財產(chǎn)安全,為國家事業(yè)發(fā)展和社會(huì )發(fā)展提供了有力支撐,通過(guò)交通建設改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會(huì )效益。

  3.可持續影響(滿(mǎn)分8分,得分8分)

  海南省交通工程質(zhì)量監督管理工作是我局主要工作在建設過(guò)程中,我局加強工程質(zhì)量監督管理,發(fā)揮職能的正能量,確保項目正常保質(zhì)保量按時(shí)實(shí)施,使各地區的經(jīng)濟發(fā)展持續上升,社會(huì )效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

  根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發(fā)的《關(guān)于加強重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔20xx〕3183號)有關(guān)文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來(lái)源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后,省財政每年預算批復均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度(滿(mǎn)分8分,得分8分)

  監督項目建設各方均滿(mǎn)意,得分8分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  主要經(jīng)驗及做法:科學(xué)合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,防止項目資金被擠占挪用。進(jìn)行項目預算編制時(shí)在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進(jìn)行編制,編制經(jīng)費預算的同時(shí)制定本年度績(jì)效目標。在執行預算指標的過(guò)程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,專(zhuān)款專(zhuān)用,每月追蹤支出進(jìn)度,每季度對項目的執行情況進(jìn)行分析和評價(jià)。

  (二)存在的問(wèn)題和建議

  1.我局經(jīng)常性項目預算結構較為單一,主要為監督管理工作經(jīng)費,其中又以委托業(yè)務(wù)費為主,因此預算執行率與工程項目的進(jìn)度密不可分。近兩年來(lái),因建設項目環(huán)保問(wèn)題和征地拆遷難等問(wèn)題,建設項目并不能夠按照計劃進(jìn)入重要工序。施工進(jìn)度不可控,所以各項目監督抽查檢測進(jìn)度不可控,預算執行進(jìn)度會(huì )受到影響。

  2.檢測委托業(yè)務(wù)周期較長(cháng),待完成委托業(yè)務(wù)并出具相應的檢測報告后方可結算,結算周期長(cháng)影響月度的預算執行進(jìn)度。

  3.計劃外監督工作無(wú)法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作,監督管理工作支出存在不確定性,成監督檢測經(jīng)費無(wú)法準確測算。

  4.監督技術(shù)人員不足。因全省在監項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監督工作的成效。

  下一步我們將進(jìn)一步加強預算管理工作,統一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作,及時(shí)發(fā)現預算執行存在的問(wèn)題,及時(shí)調整無(wú)法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析,落實(shí)相關(guān)責任,更進(jìn)工作方式,提高項目運行效率和成效。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 13

  一、部門(mén)概況

  (一)部門(mén)基本情況

  1、人員情況

  20xx年長(cháng)沙市芙蓉區司法局財政供養人員編制數42人,年末實(shí)有人數為34人,其中司法局機關(guān)15人,司法所17人,事業(yè)單位2人。退休人數10人。

  2、機構設置

  芙蓉區司法局單位內設科室5個(gè),分別是辦公室、法制科、社區矯正管理科、依法行政指導監督科、公共法律服務(wù)管理科。局屬事業(yè)單位是長(cháng)沙市芙蓉區基層公共法律服務(wù)中心。

  3、職能職責

  (1)承擔全面依法治區重大問(wèn)題的政策研究,協(xié)調有關(guān)方面提出全面依法治區中長(cháng)期規劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

  (2)指導全區規范性文件管理有關(guān)工作,承辦區政府及其各部門(mén)規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。負責對區政府各部門(mén)、各街道規范性文件管理工作的指導和監督;負責規范性文件的清理工作;負責擬訂有關(guān)規范性文件管理和監督制度,并具體組織實(shí)施;對規范性文件之間的相互沖突和矛盾的問(wèn)題提出處理建議。承擔區政府規范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關(guān)規范性文件合法性審查申請。

  (3)承擔統籌推進(jìn)法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門(mén)、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執法,承擔推進(jìn)行政執法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴格規范公正文明執法。承擔區政府行政復議工作,承辦區政府管轄的行政復議案件,代理區政府行政應訴事項。指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。

  (4)負責區政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區政府重大合同履約問(wèn)題以及合同爭議糾紛的協(xié)調處理;指導全區政府合同管理工作。

  (5)承擔統籌規劃全區法治社會(huì )建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,指導依法治理和法治創(chuàng )建工作。

  (6)推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設。指導和管理本區基層司法所工作,指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。

  (7)負責全區司法行政信息化規劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

  (8)負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。

  (9)負責指導、實(shí)施、管理全區的法律援助工作。

  (10)負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設規劃并指導實(shí)施,負責制定本部門(mén)政務(wù)服務(wù)的工作制度、工作流程等工作,統籌轄區內法律服務(wù)資源。指導、監督法律援助、律師和基層法律服務(wù)工作。

  (11)規劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關(guān)工作。

  (12)完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

  (二)部門(mén)年度預算收支余情況、部門(mén)整體支出使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年度我局部門(mén)預算總收入1179.07萬(wàn)元,年初結轉和結余97.11萬(wàn)元,本年支出合計1177.08萬(wàn)元,年末結轉和結余99.11萬(wàn)元。本年支出合計1177.08萬(wàn)元,其中:基本支出846.16萬(wàn)元,占71.89%,主要用于公共安全支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬(wàn)元,占28.11%,主要用于一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區矯正、法制建設等工作。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬(wàn)元,其中:工資福利支出756.40萬(wàn)元,占89.39%;商品和服務(wù)支出49.44萬(wàn)元,占5.84%;對個(gè)人和家庭的補助39.56萬(wàn)元,占4.68%;資本性支出0.76萬(wàn)元,占0.09%;局С鲋饕ㄓ糜诨竟べY、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。

  2、“三公”經(jīng)費使用情況:我局認真貫徹落實(shí)中央八項規定,執行作風(fēng)建設相關(guān)規定,厲行節約,20xx年全年無(wú)超預算三公經(jīng)費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出,公務(wù)接待費發(fā)生數為0.24萬(wàn)元,公車(chē)運行維護費發(fā)生數為2.46萬(wàn)元。

  (二)項目支出

  項目支出主要包括:人民調解經(jīng)費,主要用于人民調解工作的開(kāi)展以及人民調解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經(jīng)費,主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經(jīng)費,主要用于指導和實(shí)施法治宣傳教育工作,制訂區法制宣傳教育和普及法律知識規劃并組織實(shí)施等方面。律師公證管理工作經(jīng)費,主要用于支付社區(村)法律顧問(wèn)的勞務(wù)費。法律援助經(jīng)費,主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區矯正經(jīng)費,主要用于社區矯正購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)、社區矯正中心的運行以及社區矯正服刑人員的監督管理、教育矯正和社會(huì )適應性幫扶。法制辦工作經(jīng)費,主要用于規范性文件審查、依法進(jìn)行復議和訴訟以及政府重大項目進(jìn)行法律把關(guān)。

  20xx年我局項目支出330.92萬(wàn)元,具體為:一般行政管理事務(wù)支出100.47萬(wàn)元,占30.36%;用于基層司法業(yè)務(wù)22.60萬(wàn)元,占6.83%;用于普法宣傳12.95萬(wàn)元,占3.91%;用于律師公證管理4.75萬(wàn)元,占1.44%;用于法律援助42.76萬(wàn)元,占12.92%;用于社區矯正76.50萬(wàn)元,占23.12%;用于法制建設33.43萬(wàn)元,占10.10%;用于其他司法支出14萬(wàn)元,占4.23%;其他公共安全支出18萬(wàn)元,占5.44%;其他支出5.46萬(wàn)元,占1.65%。

  三、部門(mén)項目組織實(shí)施情況

  我單位嚴格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費管理辦法來(lái)管理、使用財政資金,政府采購按照政府采購管理辦法組織實(shí)施。對已具備驗收條件的項目,及時(shí)組織驗收、移交使用。同時(shí)加強對資金的監督管理,采取事前、事中、事后相結合、日常監督和專(zhuān)項監督相結合的`方式,對資金使用行為實(shí)施全過(guò)程監督管理。

  四、資產(chǎn)管理情況

  我單位嚴格遵守現行國有資產(chǎn)管理法律法規及政策規定,按照行政事業(yè)單位內控制度建設相關(guān)要求,安排專(zhuān)人開(kāi)展國有資產(chǎn)工作,完善了資產(chǎn)管理流程。同時(shí),每月做好資產(chǎn)月報及資產(chǎn)折舊工作,及時(shí)將固定資產(chǎn)變動(dòng)情況納入資產(chǎn)管理信息系統,實(shí)現固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理,提升資產(chǎn)管理信息化效率。

  截至20xx年底,我單位資產(chǎn)總額為1139900.65元,其中流動(dòng)資產(chǎn)55003.53元,固定資產(chǎn)凈值1084897.12元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,在建工程0.00元,其他資產(chǎn)0.00元,分別占比4.83%、95.17%。我單位占有使用的固定資產(chǎn)中,通用設備250個(gè)(臺、輛等)、1611846.7元,專(zhuān)用設備8個(gè)(臺等)、20690.00元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物347個(gè)(套等)、281790.99元,分別占固定資產(chǎn)比重為84.20%、1.08%、14.72%。

  20xx年度,我單位新增固定資產(chǎn)789348元,其中新購789348元,調撥0.00元,接受捐贈0.00元,置換0.00元,其他增加0.00元;處置固定資產(chǎn)38100元,其中處置通用設備38100元,無(wú)出租、出借、對外投資情況。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我局對部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了自評,績(jì)效評價(jià)結果顯示優(yōu);對7個(gè)項目支出績(jì)效開(kāi)展了自評,涉及資金330.92萬(wàn)元,績(jì)效評價(jià)結果顯示優(yōu)。

  (一)深入推進(jìn)普法依法治理各項指標落地見(jiàn)效

  一是召開(kāi)區委全面依法治區委員會(huì )會(huì )議,通過(guò)了20xx年工作要點(diǎn)及三個(gè)協(xié)調小組成員名單;完成“七五”普法區級考評驗收;組織、參與各類(lèi)宣傳79場(chǎng)次,發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰(shuí)執法誰(shuí)普法”責任制落實(shí)到位,26個(gè)政府職能部門(mén)通過(guò)開(kāi)展“以案釋法”、“邊執法邊普法”、交流會(huì )等形式將執法與普法高度融合。三是以夯實(shí)基層法治基礎為目標,廣泛開(kāi)展“民主法治示范社區”、“最美公益普法集體”等創(chuàng )建活動(dòng),向省廳推薦了區檢察院、韭菜園街道湯家嶺社區等一批較為突出的單位。

  (二)強化行政執法監督,提高依法行政水平

  一是積極參與行政審批、行政執法領(lǐng)域的改革工作,提供法治保障。二是專(zhuān)項督查與日常監督有機結合,通過(guò)案卷評查、現場(chǎng)抽查、結果點(diǎn)評,規范行政執法部門(mén)執法行為,提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查,對政府行政行為進(jìn)行法律把關(guān),清理規范性文件1件,審查各類(lèi)合同、文件440份;通過(guò)開(kāi)展行政執法案卷評查,有效提升各執法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作,妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件,辦結49件,撤銷(xiāo)原行政行為或確認原行政行為違法9件,應對區政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件,通過(guò)復議、應訴及時(shí)發(fā)現執法重點(diǎn)與難點(diǎn),推動(dòng)相關(guān)執法單位提升依法行政能力,保護了人民群眾的合法利益,優(yōu)化了區域營(yíng)商環(huán)境。五是積極服務(wù)區委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家嶺新華書(shū)店周邊零星地塊棚戶(hù)區改造項目,積極對接各級法院對項目前期手續進(jìn)行把關(guān),同時(shí)加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進(jìn)度,促進(jìn)項目征收掃尾清零。

  (三)深化平安建設,維護社會(huì )穩定

  一是深化矛盾糾紛調處,全區各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起,涉及金額3172.57萬(wàn)元。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”,健全人民調解組織,形成了多層次、寬領(lǐng)域、全覆蓋的人民調解組織網(wǎng)絡(luò )體系。二是加強刑罰執行,特殊人員管控有力。組織開(kāi)展社區矯正安全隱患專(zhuān)項排查活動(dòng),全區現有社區矯正在冊人員272人、刑滿(mǎn)釋放人員579人,無(wú)一例脫管、漏管;重點(diǎn)刑釋解教人員“必接必送”,接回率、全國刑釋系統核實(shí)率、回執率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%,重新犯罪率控制在2.8%以下。

  (四)拓展公共法律服務(wù)范圍,提升服務(wù)水平

  一是擴大法律援助覆蓋面,全力推動(dòng)“應援盡援”,受理法律援助案件280件,接待法律咨詢(xún)800余人次,服務(wù)群眾滿(mǎn)意率達100%。二是創(chuàng )新打造公共法律服務(wù)品牌,馬王堆街道灘頭坪社區“5180”法務(wù)工作站在全市公共法律服務(wù)現場(chǎng)推進(jìn)會(huì )上得到推廣。三是深入推進(jìn)“法律進(jìn)社區”工作,社區(村)法律顧問(wèn)覆蓋率達到100%,居民群眾真實(shí)感受到基層法律服務(wù)的便利。

  六、存在的主要問(wèn)題

  一是內控和績(jì)效評價(jià)機制有待完善,以形成對財政資金的全面監管和對績(jì)效目標的實(shí)時(shí)監控;二是預算編制工作有待細化,以提高預算編制的合理性。

  七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  完善績(jì)效評價(jià)機制,建立和完善內部控制制度,形成完善的事前、事中、事后全過(guò)程的內控監督制度。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 14

  根據沅財績(jì)函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知)要求,為強化部門(mén)績(jì)效和責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益,我局組織對20xx年度整體績(jì)效支出開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作,F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果公示如下:

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  本部門(mén)設全額撥款行政單位1個(gè),內設12個(gè)股室:辦公室、人事股、規劃財務(wù)信息股、法規和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股(醫改辦)、疾病預防控制股和職業(yè)健康股(衛生應急辦公室、突發(fā)公共衛生事件應急指揮中心)、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛(ài)衛辦。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個(gè)鄉鎮公共衛生管理所,3個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。

 。ǘ┍静块T(mén)主要職責:徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規,統籌規劃全縣衛生健康資源配置,編制和實(shí)施全縣衛生健康規劃,組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共衛生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調推進(jìn)全縣醫院衛生體制改革,深化公立醫院綜合改革,逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實(shí)全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,推進(jìn)醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務(wù)制度。負責計劃生育管理和服務(wù)工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務(wù)體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  1、整體支出管理情況:根據《會(huì )計法》、《預算法》和《行政單位會(huì )計制度》,衛計局制定了《會(huì )計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車(chē)輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限,報銷(xiāo)的標準及程序等。

  2、整體支出情況:我局20xx年支出預算2131.17萬(wàn)元,其中基本支出1433.98萬(wàn)元(工資福利支出983.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn);項目支出697.19萬(wàn)元。全年指標合計2131.17萬(wàn)元。

  20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬(wàn)元,工資福利支出983.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出219.89萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助230.35萬(wàn);我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障費繳費、績(jì)效工資及其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出主要用于局機關(guān)辦公費開(kāi)支、印刷費開(kāi)支、水電費開(kāi)支、郵電網(wǎng)絡(luò )費開(kāi)支、培訓、會(huì )議開(kāi)支、工會(huì )活動(dòng)開(kāi)支、節假日慰問(wèn)及其他商品服務(wù)支出等開(kāi)支;對個(gè)人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個(gè)人和家庭的補助支出;

  三、資產(chǎn)管理情況

 。ㄒ唬叭敖(jīng)費情況

  我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬(wàn)元,實(shí)際支出2.85萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費2.85萬(wàn)元;沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運行維護費;(沒(méi)有超出財政下達三公經(jīng)費指標數,);沒(méi)有因公出國、出境費。

 。ǘ、資產(chǎn)管理情況

  我局根據工作需要和財力狀況,合理分配購置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書(shū)面申請,報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字,再由局辦公室負責統一采購(重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購),對新購入的資產(chǎn)或無(wú)法使用的資產(chǎn),都做好登記臺賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實(shí)加強資產(chǎn)的實(shí)物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統,實(shí)現對資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。遇人員調動(dòng)或退休的,及時(shí)做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn),核實(shí)資產(chǎn),有效管理。

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  我局對部門(mén)整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約,堅持把有限的經(jīng)費用在衛生事業(yè)發(fā)展項目上;二是堅持局黨組集體理財,全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會(huì )議審定后執行,并且每月開(kāi)支預算執行情況調度,合理分配資金;三是嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執行財務(wù)制度,堅持先有預算、后有支出,堅持“三公”經(jīng)費公開(kāi)制度;四是嚴謹審批程序,堅持財務(wù)審票,根據開(kāi)支類(lèi)別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長(cháng)及分管領(lǐng)導審簽。這些措施,較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析

  我局20xx年預算支出總計2100萬(wàn)元,年度實(shí)際支出2131.17萬(wàn)元(局機關(guān)),增加預算支出31.17萬(wàn)元,增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

 。ǘ┬市苑治

  我局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效情況較好,各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設,20xx年衛生系統完成了7個(gè)衛生院房屋修繕項目建設;二是中醫藥項目建設,衛生院建成10個(gè)中醫藥館;三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目:以縣城為中心,東至黃草尾社區污水處理廠(chǎng)以上,南至苦藤鋪社區(原319國道內側),西至桃花嶺社區(原農機廠(chǎng)、自來(lái)水廠(chǎng)內側),北至鴛鴦山社區(中心變電站、殯儀館以?xún)龋,以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場(chǎng)、公園、等場(chǎng)所的病媒生物防治。五是計劃生育項目:發(fā)放獎勵扶助對象6673人,發(fā)放資金640.61萬(wàn)元,特別扶助對象810人(其中子女死亡對象524人),發(fā)放資金664.34萬(wàn)元;獨生子女保健費415人,共發(fā)放4.98萬(wàn)元;計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級7人,三級196人,共發(fā)放59.62萬(wàn)元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說(shuō)明了帶來(lái)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

 。ㄈ┯行苑治

  我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù),20xx年局機關(guān)實(shí)際支出總額未超出年初預算,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算,在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí),節約了部門(mén)預算經(jīng)費。

 。ㄋ模┛沙掷m性分析

  我局厲行節約,堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上,進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明,接受全局監督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效,較好地保證了衛生事業(yè)的.可持續性發(fā)展。

  五、存在的主要問(wèn)題

  因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性,在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執行情況還有待進(jìn)一步加強,再加上預算內資金撥付不能及時(shí)到位,致使工作開(kāi)展受到影響。開(kāi)支的補充,難以產(chǎn)生真正的項目效益。

  六、改進(jìn)措施和建議

 。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

  1.加強政策學(xué)習,提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度,提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度,增強財務(wù)人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒(méi)有預算不得支出。

  2.規范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》等規定執行財務(wù)核算,并結合實(shí)際情況,完整、準確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

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  1.希望財政部門(mén)增加行政經(jīng)費,以保障日常工作正常運行及目標任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。

  2.希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金,保障各項工作順利開(kāi)展。

  3.希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 15

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  納入20xx年理塘縣法院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算編報的單位共1個(gè)。我院內設辦公室、紀檢監察室、執行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊等業(yè)務(wù)科室。

 。ǘC構職能

 。1)組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執行黨的基本路線(xiàn)、方針、政策和上級黨委的決定;

 。2)受理、審理法律規定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;

 。3)審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;

 。4)受理不服本院判決、裁定的各類(lèi)申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定,按審判監督程序審理;

 。5)對審判工作中發(fā)生的具體運用法律問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出建設性意見(jiàn),辦理請示等有關(guān)事宜;

 。6)收集、反映對法律、法規草案的意見(jiàn),針對案件審理中發(fā)現的'問(wèn)題,向有關(guān)方面提出司法建議;

 。7)積極參與社會(huì )治安綜合治理,通過(guò)審判活動(dòng)和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會(huì )主義祖國,自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì )主義公德;

 。8)指導人民調解委員會(huì )工作;

 。9)抓好機關(guān)內的精神文明建設,對干警隊伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓、紀律檢察、行政監督,保證嚴肅執法、公正辦案;

 。10)抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設和領(lǐng)導班子建設,發(fā)揮當組織的領(lǐng)導核心作用和黨員的先鋒模范作用;

 。11)管理審判設施、物資裝備和機關(guān)行政事務(wù),為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件;

 。12)承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  年末實(shí)有人數43人,其中公務(wù)員42人,工勤1人;在編實(shí)有車(chē)輛10輛。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

  20xx年我院預算金額合計1047.35萬(wàn)元,其中工資福利支出946.87萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出94.11萬(wàn)元,遺囑、退休人員支出6.37萬(wàn)元,工會(huì )支出9.37萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費1289.27萬(wàn)元,主要包括:基本工資195.73萬(wàn)元、津貼補貼395.71萬(wàn)元、獎金361.41萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費92.41萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費39.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費16.99萬(wàn)元、住房公積金106.21萬(wàn)元等。

  日常公用經(jīng)費89.63萬(wàn)元,主要包括:辦公費34.73萬(wàn)元、電費0.2萬(wàn)元、差旅費10.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費0.47萬(wàn)元、維修(護)費0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.86萬(wàn)元、勞務(wù)費0.6萬(wàn)元、培訓費1.27萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.24萬(wàn)元、福利費7.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費24.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。

  一)資金投入情況分析。

  1.資金到位情況分析。

  截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。

  2.項目資金管理情況分析。

  我院根據縣財政局的要求,做到每筆資金申請均編制資金使用方案,對其績(jì)效進(jìn)行充分論證,確保資金有計劃支出,保障資金運作規范。

  二)總體績(jì)效目標完成情況分析。

  我院20xx年順利完成維穩安保工作,在安保范圍內確保及時(shí)發(fā)現及時(shí)處理安保案件,同時(shí)為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開(kāi)展提供了保障。通過(guò)組織工會(huì )活動(dòng),增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設,開(kāi)展各類(lèi)培訓36期,受訓干警62余次,進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務(wù)的能力。

  三)績(jì)效指標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)數量指標。

  我院20xx年的各項支出按規定順利完成。

 。2)質(zhì)量指標。

  我院嚴格按照規定使用資金,確保資金使用規范旅,同時(shí)我院嚴格按照標準進(jìn)行采購辦公用品,確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導下,根據縣維穩指揮部的指揮,切實(shí)履行維穩職責,認真完成維穩任務(wù),累計出動(dòng)人員2000余人(次)車(chē)輛1500余臺(次)。責任轄區內未發(fā)現任何維穩事件,蟲(chóng)草采挖期間未發(fā)生過(guò)重大治安、刑事案件。

 。3)時(shí)效指標。

  我院各項經(jīng)費做到及時(shí)報賬,及時(shí)支付。各項工作及時(shí)開(kāi)展,維穩工作及時(shí)匯報,及時(shí)處理。

 。4)效益指標。

  我院20xx年加強“巡回審判”服務(wù),組建“巡回審判”團隊,制定巡回審判時(shí)間、路線(xiàn),覆蓋全縣所有鄉鎮村,蟲(chóng)草山和城區學(xué)校。全年開(kāi)展巡回審判6場(chǎng)次,法宣50余次,發(fā)放便民宣傳手冊1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢(xún)30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調處7件,大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發(fā)事件的發(fā)生率,同時(shí)提高了農牧民群眾對政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對法院工作的認知率。

 。5)滿(mǎn)意度指標

  通過(guò)20xx年各縣工作的順利開(kāi)展,大幅度提高了干警的滿(mǎn)意度,提升了收益群眾的滿(mǎn)意度,提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。

 。ǘ┙Y果應用情況。

  我院績(jì)效目標自評基本完成,擬應用20xx年績(jì)效自評結果督促20xx年各項績(jì)效自評工作的開(kāi)展,并對20xx年未完成的項目進(jìn)行重點(diǎn)督促,我院也將在內網(wǎng)上及時(shí)公開(kāi)20xx年中央轉移支付自評報告表。

  四、評價(jià)結論及建議

  從評價(jià)情況來(lái)看,我院各項經(jīng)費做到及時(shí)報賬,及時(shí)支付。各項工作及時(shí)開(kāi)展,維穩工作及時(shí)匯報,及時(shí)處理。整體績(jì)效執行較好。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 16

  一、基本情況

 。ㄒ唬﹩挝换厩闆r:祁陽(yáng)市第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,本單位的主要職能是從事高中學(xué)歷教育。單位內設辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處等5個(gè)部門(mén),20xx年共有教職工406人,在校高中學(xué)生4260人。單位執行新政府會(huì )計制度。

 。ǘ╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介。祁陽(yáng)一中辦學(xué)經(jīng)費是祁陽(yáng)市人民政府為響應教育部關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展高中教育的意見(jiàn),按照祁陽(yáng)市人民政府制定的《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展普(職)高中教育發(fā)展的若干規定》立項,項目總目標是以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,大力推動(dòng)高中教育快速健康持續發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學(xué)水平,提高我校內涵建設。資金來(lái)源:100%財政補助經(jīng)費。

  (三)績(jì)效目標設定及指標完成情況。項目總目標是以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,大力推動(dòng)高中教育快速健康持續發(fā)展,項目年度目標:提升我校辦學(xué)水平,提高我校內涵建設。我校圍繞績(jì)效目標,開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)工作,做好資金管理,提升學(xué)校辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,基本達到了資金績(jì)效預期。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對20xx年我校高中辦學(xué)經(jīng)費項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià),總結取得的成效,發(fā)現問(wèn)題,改進(jìn)工作,進(jìn)一步加強項目經(jīng)費資金管理,提高資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則與評價(jià)方法

  20xx年祁陽(yáng)一中辦學(xué)經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)工作堅持公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)、客觀(guān)真實(shí)的原則,主要從政策落實(shí)、資金管理、實(shí)施效益等方面,采用抽樣調查法、比較法、分析法等方式進(jìn)行評價(jià)。

  (二)項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用等情況分析。

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費合計到位資金400萬(wàn)元,其中:財政補助400萬(wàn)元。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費合計支出400萬(wàn)元,其中:財政補助經(jīng)費支出400萬(wàn)元,資金支付率100%。支出類(lèi)別:商品和服務(wù)支出400萬(wàn)元。

  (三)項目組織情況分析

  20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費項目是由祁陽(yáng)市人民政府立項,是歷年來(lái)的延續項目。

  (四)項目管理情況分析

  我校在項目資金支出方面嚴格遵守財經(jīng)紀律,年初將資金全部納入財政預算,按預算進(jìn)度使用資金,做到年初有預算,每月有計劃,學(xué)校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學(xué)財務(wù)管理要求,制定了具體的財務(wù)管理制度,建立了內控制度。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖康慕(jīng)濟性分析

  我校對祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費項目支出嚴格控制成本,把有限的資金用到最大的`效益。

 。ǘ╉椖康男市苑治

  20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費項目資金到位400萬(wàn)元,支出400萬(wàn)元,資金使用完成率100%。

 。ㄈ╉椖康男б嫘苑治

  一是辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級各部門(mén)的大力支持下,學(xué)校辦學(xué)條件大為改善。拆除雨操場(chǎng)建成四人制小足球場(chǎng),完成田徑場(chǎng)改造,校史館投入使用,理化生模擬實(shí)驗室建成,校園文化建設一期工程完工,二期正在推進(jìn)。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護坡順利推進(jìn)。新種校友捐贈100株觀(guān)賞桃樹(shù)和大樹(shù)、古樹(shù)檢測保護,為生態(tài)校園增添靚麗風(fēng)景。豎立校友捐贈的孔子像,使學(xué)校更具人文化,更有底蘊。尤其是正在實(shí)施中的祁陽(yáng)一中東擴工程,描繪了學(xué)校未來(lái)發(fā)展的美好藍圖,為學(xué)校力爭進(jìn)入全國普高100強、實(shí)現可持續發(fā)展打下了良好的基礎。

  二是教師水平進(jìn)一步提升。通過(guò)對教師培訓經(jīng)費的保障,為高中教師提供了更多的學(xué)習、培訓機會(huì ),教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。

  三是教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。20xx屆高考大捷,再創(chuàng )歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線(xiàn)783人,比率62.8%,二本上線(xiàn)1106人,比率88.8%,一、二本升學(xué)率繼續全市領(lǐng)先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學(xué)被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學(xué)錄取,王怡婕、龍語(yǔ)純被北京大學(xué)錄取。于作梁、鄒婭分別進(jìn)入全省語(yǔ)文、英語(yǔ)單科優(yōu)秀名單,占全市五分之二。體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)生被北京體育大學(xué)錄取1人。學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統考中有科人平成績(jì)居全市第一。強力推進(jìn)奧賽培訓和強基計劃,學(xué)生在全國各級各類(lèi)比賽獲獎230余人次,獲得省級及以上獎項合計達140余人次?萍紕(chuàng )新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會(huì )上獲得了一金二銀二銅一專(zhuān)項獎的佳績(jì)。一年來(lái),學(xué)校先后榮獲了“湖南省知識產(chǎn)權示范學(xué)!薄扒迦A大學(xué)生源中學(xué)”“創(chuàng )新教育特色!薄昂鲜@林式單位”“湖南省文明標兵校園”等23項榮譽(yù);順利通過(guò)市教育局關(guān)于省示范性高中辦學(xué)水平督導評估。

  四是群眾滿(mǎn)意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領(lǐng)導下,在市教育局的具體指導下,學(xué)校充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負重前行,堅持堅守,科學(xué)管理,學(xué)校各項工作取得了新的成績(jì),得到了上級領(lǐng)導的充分肯定和社會(huì )各界的廣泛贊譽(yù)。

  四、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)費還有缺口,隨著(zhù)新高考改革的實(shí)施,對學(xué)校的硬軟件要求越來(lái)越高,都需要更多的資金支持。

 。ǘ┲С鼋Y構還有待完善。

 。ㄈ⿲W(xué)校財務(wù)管理制度及內控制度還有待完善。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 17

  一、單位概況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制

  1.部門(mén)機構設置。

  昆明市五華區衛生健康局內設辦公室(加掛審計科牌子)、組織人事科、財務(wù)科、規劃發(fā)展與體制改革科、政策法規科(加掛行政審批科牌子)、疾病預防控制科(加掛防治艾滋病科牌子)、醫政醫管科(加掛中醫藥管理科牌子)、基層衛生健康科(加掛藥政管理科牌子)、老齡健康科、婦幼家庭發(fā)展科、衛生應急科(加掛職業(yè)健康科牌子)、愛(ài)國衛生運動(dòng)協(xié)調指導科12個(gè)科室。

  2.機構人員情況

  昆明市五華區衛生健康局20xx年編制人數為39人,實(shí)有人數35人,截止12月退休36人。

 。ǘ﹩挝宦毮

  1、貫徹執行國家、省、市有關(guān)衛生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策,組織擬訂區健康工作措施并組織實(shí)施。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生規劃的編制和實(shí)施。加強衛生健康人才隊伍建設。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便攜化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革,落實(shí)深化醫藥衛生體制改革政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度。組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

  3、組織落實(shí)疾病預防控制規劃,國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。

  4、組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

  5、組織實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度有關(guān)呢政策措施,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,提出藥品價(jià)格政策和藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。按照要求組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監督評估。

  6、完善衛生健康綜合監督執法體系,加強綜合監督執法機構和隊伍建設。負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的安全健康監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管工作。

  7、組織制定全區醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理措施并監督實(shí)施,逐步建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實(shí)施醫療服務(wù)規范、標準和衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)規則、服務(wù)規范。

  8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。

  9、指導推進(jìn)全區衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫生隊伍建設。推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

  10、貫徹落實(shí)國家、省、市中藥法律法規、規章政策,地方性法規。組織擬訂全區中醫藥發(fā)展總規劃和目標,負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫)醫療、教育、科研等工作。參與擬訂中醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

  11、建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。

  12、組織實(shí)施全區健康項目和推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,統籌推進(jìn)醫養結合、醫體融合等健康政策。

  13、負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

  14、指導所屬“兩新”組織抓好黨的建設工作。

  15、指導昆明市五華區五計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

  16、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

  17、職能轉變。昆明市五華區衛生健康局應當牢固樹(shù)立衛生健康理念,以改革創(chuàng )新為動(dòng)力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著(zhù)力點(diǎn),把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位周期健康服務(wù)。

 。ㄈ﹩挝还ぷ魍瓿汕闆r

  1、取得多項國家級、省級、市級榮譽(yù)

 。1)20xx年3月20日,在深入開(kāi)展愛(ài)國衛生“7個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”中,五華區獲得了全省第八、昆明市第一的好成績(jì),作為工作突出縣(市、區)獲得省委省政府通報表?yè)P,并到5000萬(wàn)資金的獎勵。

 。2)20xx年6月29日,在新冠病毒疫苗第二階段工作中,五華區在全市主城四區率先完成(提前一天)接種任務(wù),并得到昆明市指揮部400萬(wàn)元資金的獎勵。

 。3)20xx年7月,五華區衛生健康局作為全國第六次衛生服務(wù)統計調查中表現突出的單位被國家衛生健康委辦公廳通報表?yè)P。

 。4)20xx年8月,昆明市衛生健康委員會(huì )、中共昆明市委宣傳部、昆明市文明辦、昆明市總工會(huì )頒發(fā)中心計免科昆明市第四屆“健康春城最美醫者”科室(團隊)獎;

  2、系統涌現出多位榜樣力量

  20xx年7月,系統內陳玉泉、夏韜、周曦、周帥、馬翠芝、楊家昆等同志作為全國第六次衛生服務(wù)統計調查中表現突出的個(gè)人被國家衛生健康委辦公廳通報表?yè)P。

 。ㄋ模﹩挝还芾碇贫

  為加強項目資金的管理,昆明市五華區衛生健康局制定了《昆明市五華區衛生健康局財務(wù)管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》。財務(wù)管理制度健全具體,能夠確保財政資金有效、合規的使用。

 。ㄎ澹﹩挝毁Y金來(lái)源及使用情況

  資金使用情況:昆明市五華區衛生健康局20xx年總收入14497.52萬(wàn)元,其中:財政撥款收入6177.65萬(wàn)元,占總收入的42.61%;上級轉移撥款收入8319.97萬(wàn)元,占總收入的57.39%。

  20xx年部門(mén)總支出10546.60萬(wàn)元。財政撥款安排支出10423.25萬(wàn)元,其中:基本支出916.47萬(wàn)元,占總支出的8.79%,項目支出9506.78萬(wàn)元,占總支出的91.21%。

 。┱少徢闆r

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目14個(gè),采購預算資金28.67萬(wàn)元。

 。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,昆明市五華區衛生健康局固定資產(chǎn)原值3,054,317.32元。

  二、績(jì)效目標

 。ㄒ唬﹩挝豢偰繕

  以人民健康為主線(xiàn),以促健康、轉模式、強基層為著(zhù)力點(diǎn),全力建設覆蓋全區的公共衛生服務(wù)體系和醫療服務(wù)體系。深入推進(jìn)基層黨建工作任務(wù);科學(xué)合理培養衛生健康人才;協(xié)調推進(jìn)醫藥衛生體制改革,貫徹落實(shí)國家藥物政策、完善國家基本藥物制度,取消區級醫院藥品加成,構建新型區域醫療衛生服務(wù)體系;加強醫政管理;加快中醫藥發(fā)展,實(shí)施中醫藥項目管理;深入推進(jìn)醫養結合發(fā)展;建設探索出臺艾滋病防治相關(guān)方案,擴大監測范圍;推進(jìn)婦幼健康工作;做好“獎優(yōu)免補”和特別扶助相關(guān)工作;做好流動(dòng)人口管理工作;完成省政府確定的惠民實(shí)事工作任務(wù);開(kāi)展愛(ài)國衛生全民動(dòng)員;全力推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展,進(jìn)一步提高衛生健康服務(wù)保障水平。

 。ǘ﹩挝豁椖烤唧w計劃目標

  1.其他醫療衛生專(zhuān)項工作經(jīng)費

 。1)病媒生物防控:針對區域內危害嚴重的病媒生物種類(lèi)和公共外環(huán)境,適時(shí)組織集中統一控制行動(dòng)。建成區鼠、蚊、蠅、蟑螂的密度達到國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。

 。2)愛(ài)衛宣傳工作:加強健康教育和健康促進(jìn)、推進(jìn)全民健身活動(dòng)、落實(shí)控煙各項措施等。

 。3)高危產(chǎn)婦、嬰兒搶救工作:進(jìn)一步控制孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率。

 。4)慢性病綜合防控示范區建設工作:開(kāi)展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境維護、建設。機構進(jìn)行考核。

  2.衛生計生管理工作經(jīng)費

 。1)參考《昆明市衛生健康委關(guān)于下達各縣(市)區、開(kāi)發(fā)(度假)園區20xx年度行政工作目標任務(wù)指標的'通知》,完成衛生計生年度目標管理考核指標,進(jìn)一步加強衛生計生管理工作。

 。2)根據《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強無(wú)償獻血工作的意見(jiàn)》,進(jìn)一步完成無(wú)償獻血工作,年度無(wú)償獻血任務(wù)數為8230人次。

  3.檢查考核社區工作經(jīng)費

  按基本公衛項目配套考核管理要求,對各子項目責任單位(科室)結合職責年內完成了不少于4次督導考核,對存在問(wèn)題及時(shí)下達整改意見(jiàn)書(shū)限時(shí)整改,將督導考核結果應用于經(jīng)費撥付測算中,并經(jīng)領(lǐng)導小組進(jìn)行綜合審議確定,有效確保了年度基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費按照工作質(zhì)量撥付。

  4.基層中醫藥能力提升經(jīng)費

  用于中醫建設、基層社區衛生服務(wù)、衛生院、村衛生室中醫能力提升;基層醫師能西會(huì )中培訓,中醫適宜技術(shù)培訓。

  5.老齡衛生健康事務(wù)專(zhuān)項資金

  積極探索符合老年人需求的醫養服務(wù)模式,在轄區內選取醫養結合試點(diǎn)開(kāi)展醫養結合工作。積極推進(jìn)政府購買(mǎi)基本健康養老服務(wù),逐步擴大購買(mǎi)服務(wù)范圍,完善購買(mǎi)服務(wù)內容。對納入醫養結合的試點(diǎn)機構進(jìn)行考核。同時(shí)組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

  6.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經(jīng)費

  通過(guò)發(fā)動(dòng)社會(huì )各方面力量積極參與,在全區范圍內持續深入的開(kāi)展群眾性活動(dòng),全面提高衛生文明程度,改善城鄉環(huán)境,促進(jìn)全區愛(ài)衛、創(chuàng )衛工作走上了科學(xué)化、制度化、規范化的管理軌道,確保在20xx年通過(guò)國家衛生城市第三次復審。

  7.醫療設備購置經(jīng)費

  根據《公立醫院綜合改革實(shí)施方案的通知》為區人民醫院、區疾控中心、區婦幼健康服務(wù)中心、沙朗衛生院、黑林鋪衛生院,公立社區衛生服務(wù)機構購置醫療設備提供資金支持,以達到提高轄區居民就醫環(huán)境的目的。

  三、評價(jià)思路和過(guò)程

 。ㄒ唬┰u價(jià)思路

  1.前期準備

  為認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預算法》,切實(shí)加強預算績(jì)效管理,強化績(jì)效理念和支出責任,著(zhù)力提升財政資金使用效益,五華區衛生健康局將績(jì)效評價(jià)工作作為一項重要工作組織落實(shí),認真學(xué)習省、市、區績(jì)效評價(jià)相關(guān)文件精神,積極參加區財政局舉辦的績(jì)效評價(jià)培訓,扎實(shí)抓好績(jì)效評價(jià)工作夯實(shí)理論基礎。

  2.組織實(shí)施

  一是結合工作職責提出年度主要工作內容和總體目標;二是將年度目標任務(wù)從產(chǎn)出指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標三個(gè)層面進(jìn)行分解和細化,提出預期實(shí)現的效益;三是加強績(jì)效督查和跟蹤管理,按照財政部門(mén)的安排和部署對五華區衛生健康就局整體支出績(jì)效自評指標逐項進(jìn)行自評,按要求寫(xiě)出績(jì)效評價(jià)報告。

 。ǘ┰u價(jià)目的

  通過(guò)部門(mén)整體資金收支情況、績(jì)效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評,了解資金是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,實(shí)現政府的財政資金的合理配置,規范預算分配,優(yōu)化財政支出結構,降低政府運行成本。

  通過(guò)評價(jià)本單位財政資金預算支出績(jì)效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理責任,優(yōu)化支出結構,提高財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和有效性。

 。ㄈ┰u價(jià)依據

  根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》、《五華區預算績(jì)效管理暫行辦法》(五政辦通〔20xx〕10號)及《昆明市五華區衛生健康局財務(wù)管理制度》、《昆明市五華區衛生健康局“三重一大”事項集體決策制度》的相關(guān)規定進(jìn)行預算績(jì)效管理。

 。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段。

  20xx年3月份本單位對20xx年項目績(jì)效支出情況進(jìn)行自評,

  1.檢查考核社區工作經(jīng)費得分93.6分(優(yōu));

  2.老齡衛生健康事務(wù)專(zhuān)項資金得分90.6分(優(yōu));

  3.衛生計生管理工作經(jīng)費得分98.2分(優(yōu));

  4.20xx年國家衛生城市第三次復審工作經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  5.基層中醫藥能力提升經(jīng)費得分98分(優(yōu));

  6.醫療設備購置經(jīng)費得分93分(優(yōu))

  7.其他醫療衛生專(zhuān)項工作經(jīng)費得分93.8分(優(yōu));

  8.1.22應急事件搶救經(jīng)費得分93分(優(yōu));

  9.20xx年帶薪未休假補貼經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  10.20xx年國家衛生城市第三次復審工作專(zhuān)項經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  11.基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  12.20xx年資助特困老年人項目經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  13.20xx年計劃生育家庭獎勵與扶助工作經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  14.20xx年衛生健康事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金得分100分(優(yōu));

  15.醫療衛生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項資金95.6分(優(yōu));

  16.20xx年新冠肺炎(航空入境集中醫學(xué)觀(guān)察隔離工作)經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  17.20xx年計劃生育獎勵扶助項目補助資金得分100分(優(yōu));

  18.20xx年醫療衛生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專(zhuān)項補助資金得分100分(優(yōu));

  19.歐陽(yáng)壁喪葬撫恤費補助經(jīng)費得分100分(優(yōu));

  20.20xx年第一批穩增長(cháng)獎勵扶持補助經(jīng)費得分100分(優(yōu))。

  四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論

  1.評價(jià)結果:五華區衛生健康局20xx年度整體支出績(jì)效目標明確,符合法律法規及經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃的要求,經(jīng)對績(jì)效目標設定、資金管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、各項目產(chǎn)出、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益等方面進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。

  經(jīng)評價(jià)組考評打分,評價(jià)綜合得分為98.5分,評分等級為優(yōu),能準確反映出整體績(jì)效支出。

  績(jì)效評價(jià)量結果采取量化評分,量化分值為百分制,評價(jià)結果分為四個(gè)等級。評分等級優(yōu)(得分≧90),良(90﹥得分≧80),中(80﹥得分≧60),差(得分﹤60)。

  2.主要績(jì)效

 。1)檢查考核社區工作經(jīng)費:年內完成了4次督導考核,完成6項檢查社區工作,基本公共衛生服務(wù)覆蓋率達到95%,基層社區考核達標率達到95%,基本公共服務(wù)工作以及基層社區日常管理水平逐漸提高,居民滿(mǎn)意度達到90%以上。

 。2)老齡衛生健康事務(wù)專(zhuān)項資金:完成醫療機構試點(diǎn)數建設20個(gè),養老院試點(diǎn)數20個(gè),敬老月慰問(wèn)百歲老年人40人,敬老月慰問(wèn)特困老年人100人,老齡補貼金的發(fā)放及時(shí)性、到位率100%,以獎代補資金合規性100%,老齡服務(wù)工作投訴率逐漸減少,醫養結合任務(wù)目標完成率達95%,醫養結合床位數(較上年)提升率逐步提升,并且促進(jìn)了老年人群享有醫療養老服務(wù),醫養結合機制長(cháng)效運用,65歲以上老年人滿(mǎn)意度達滿(mǎn)意。

 。3)衛生計生管理工作經(jīng)費完成:護士節慰問(wèn)70人,醫師節慰問(wèn)70人,平安醫院創(chuàng )建6家,獻血任務(wù)數8320人,市政府惠民工作(白內障、尿毒癥救治)3家,召開(kāi)年報統計會(huì )2次,衛生計生工作專(zhuān)家培訓開(kāi)展12次,突發(fā)衛生應急演練1次,基本醫療機構培訓89家,培訓合格率達98%,衛生應急處置及時(shí)有效,突發(fā)公共衛生事件綜合演練合格率達100%,走訪(fǎng)慰問(wèn)及時(shí)率達100%,衛生計生工作管理明顯加強,業(yè)務(wù)管理水平顯著(zhù)提高,無(wú)償獻血工作保障了人民群眾身體健康、滿(mǎn)足人民群眾醫療需求,群眾滿(mǎn)意度達到95%以上。

 。4)20xx年國家衛生城市第三次復審工作經(jīng)費完成:國家衛生城市復審工作完成率達100%,自檢自查發(fā)現問(wèn)題整改達標率達100%,衛生文明程度有所提高,國家衛生城市責任單位滿(mǎn)意度達到90%以上,市民滿(mǎn)意度達到95%以上。

 。5)基層中醫藥能力提升經(jīng)費完成:社區衛生服務(wù)中心100%設置中醫科、中藥房,村衛生室衛生服務(wù)站能夠100%提供中醫藥服務(wù),使轄區居民能夠享受到安全、有效、經(jīng)濟、便捷的中醫藥服務(wù),基層中醫藥服務(wù)能力提升工程十三五行動(dòng)計劃可持續運用,鄉鎮衛生院、村衛生室能否能夠及時(shí)提供中醫藥服務(wù)

 。6)其他醫療衛生專(zhuān)項工作經(jīng)費完成:消殺窨井26113個(gè),消殺面積97.5平方米,維護毒餌站4283個(gè),新建毒餌站600個(gè),對鼠、蚊、蠅、蟑螂為重點(diǎn)的病媒生物防治應急消殺25000平方米,維護、建設公園(健康支持性環(huán)境)4個(gè),維護建設健康支持性環(huán)境覆蓋街道辦10個(gè),培訓次數4次,印制愛(ài)衛宣傳冊、工作臺賬35000份,達到國家病媒生物密度防控水平標準C級,孕產(chǎn)婦、嬰兒死亡率對比去年下降,健康支持性環(huán)境進(jìn)行維修和建設合格率達100%,落實(shí)“全面二孩”政策,加強高危孕產(chǎn)婦、嬰兒救助工作,最大限度降低死亡風(fēng)險,對開(kāi)展健康主題公園、步道、小屋、健康一條街等健康支持性環(huán)境進(jìn)行維護、建設,增強病媒生物防治的可持續性發(fā)展,減少病媒生物孳生,有效控制病媒生物傳播。

 。ǘ┚唧w績(jì)效分析

  1.產(chǎn)出指標分析

  項目預算資金11571.64萬(wàn)元,為保證財政資金使用效率,五華區衛生健康局在管理服務(wù)過(guò)程中,嚴格加強費用控制,盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年區衛健局實(shí)際使用項目資金11128.47元。

  2.滿(mǎn)意度指標分析

  20xx年,區衛生健康局加大力度,圍繞現有項目建設計劃,主動(dòng)跟進(jìn)辦理,全力解決好項目建設中的難點(diǎn)問(wèn)題,狠抓現有項目不流失,使轄區內服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上。

  五、主要經(jīng)驗做法

  昆明市五華區衛生健康局提高績(jì)效管理認識,通過(guò)設立目標有利于項目決策的制定,有助于項目的實(shí)施管理。項目實(shí)施前應結合本單位自身情況,設定明確、合理的績(jì)效目標,并將目標量化、細化分解,與預算資金相匹配起來(lái)。昆明市五華區衛生健康局認真對待績(jì)效自評,針對自身情況對實(shí)施項目提出合理的問(wèn)題及建議,逐步提高績(jì)效管理認識。

  六、存在的問(wèn)題

  項目實(shí)施均按年初績(jì)效目標完成,部分項目資金因財政提前收回,當年未支付。于20xx年預算下達后已及時(shí)支付。

  七、改進(jìn)措施及建議

 。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

  昆明市五華區衛生健康局要加強對預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導,切實(shí)轉變思想觀(guān)念,牢固樹(shù)立績(jì)效意識,積極履行預算績(jì)效管理主體責任,按照預算和績(jì)效管理一體化要求,結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),深入分析昆明市五華區衛生健康局預算績(jì)效管理工作實(shí)際,建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理工作組織體系和制度體系,優(yōu)化預算管理流程,完善內控制度,加強預算績(jì)效管理力量,充實(shí)預算績(jì)效管理人員,明確落實(shí)部門(mén)內部績(jì)效管理牽頭部門(mén)、人員及事前績(jì)效評估、績(jì)效目標設置、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)的責任分工,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體部門(mén)、明確到具體責任人,加強業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接,確保每一筆資金花得安全、用得高效,推動(dòng)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化、規范化。

 。ǘ┙ㄗh

  按季度對各項目進(jìn)行績(jì)效跟蹤評價(jià),及時(shí)按工作開(kāi)展需要,積極調整各項目預算資金。對所有項目進(jìn)行清理,對已完結項目,積極與財政對接上繳年度結余。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 18

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬└艣r

  1.主要職責職能

  組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和制度。負責推進(jìn)綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場(chǎng)監管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實(shí)施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場(chǎng)的行業(yè)監管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構情況

  武定縣交通運輸局設9個(gè)內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。

  3.人員情況

  武定縣交通運輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

  4.履職總體目標及工作任務(wù)

  一是強力推實(shí)重點(diǎn)項目,助力經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運站、機動(dòng)車(chē)檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車(chē)運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規劃及中長(cháng)期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

  二是加快農村路網(wǎng)建設,發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設項目、萬(wàn)德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉通三級公路建設項目正在開(kāi)展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬(wàn)元對長(cháng)己線(xiàn)、沙山線(xiàn)、環(huán)東路等縣道實(shí)施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開(kāi)工建設,2022年1月建設完成。八是積極回應群眾關(guān)切,對鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設。

  三是加強路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉型升級,提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

 。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況

  我單位部門(mén)預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線(xiàn)原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實(shí)做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進(jìn)行公開(kāi)。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況

  20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門(mén)職能職責,共設立了三個(gè)績(jì)效目標。

  一是加快農村路網(wǎng)建設。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(cháng)己線(xiàn)老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項目建設。

  二是農村公路管理養護能力進(jìn)一步提高。積極穩妥推進(jìn)公路養護市場(chǎng)化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務(wù)區等公共服務(wù)設施建設,著(zhù)力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

  三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬(wàn)元。其中:財政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。

 。ㄎ澹﹪揽亍叭(jīng)費”支出情況

  武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為4萬(wàn)元,完成預算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實(shí)中央嚴控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的

  部門(mén)整體支出績(jì)效自評的目的,主要是通過(guò)績(jì)效目標情況,重點(diǎn)是績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u組織過(guò)程

  遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則?h交通運輸局成立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作小組,領(lǐng)導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

  1、自評準備階段,首先,確定評價(jià)對象。其次,擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式,確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案,根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系,同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。

  2、自評實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告,并上報上級主管部門(mén)。

  3、自評整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn),在限期內做出相應整改。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實(shí)行全過(guò)程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實(shí)施進(jìn)度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節進(jìn)行全程監督。

 。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結合部門(mén)實(shí)際設立了產(chǎn)出績(jì)效目標,根據履行職責完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、重點(diǎn)工作辦結率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達到預期目標。

 。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門(mén)職能職責,按照上級主管部門(mén)及縣級人民政府的要求,著(zhù)力推進(jìn)昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著(zhù)力行業(yè)監管,突出依法行政,著(zhù)力優(yōu)化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進(jìn)展,著(zhù)力補齊短板,突出精準扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結合部門(mén)實(shí)際,從職責履行、履職效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿(mǎn)完成了上級下達的`各項指標任務(wù)。

 。ㄋ模┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實(shí)創(chuàng )新,主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項工作的開(kāi)展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進(jìn)、穩中有為、穩中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會(huì )的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎,社會(huì )工作或服務(wù)對象滿(mǎn)意度較好。

  四、存在問(wèn)題及整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.年初只預算基本支出,沒(méi)有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強。

 。ǘ┱那闆r

  1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學(xué)性。

  2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

  五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

  通過(guò)自評工作的開(kāi)展,將評價(jià)結果做為部門(mén)改進(jìn)預算管理和績(jì)效評價(jià)管理的重要依據,對自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強預算管理和績(jì)效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會(huì )效益?(jì)效自評結果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

  六、主要經(jīng)驗和做法

  一是建立健全各項相關(guān)制度,保障部門(mén)項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門(mén)與項目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監管項目支出情況;項目分管部門(mén)要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財務(wù)部門(mén)要嚴格把關(guān),提高績(jì)效指標設置的科學(xué)性、績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 19

  為貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院“全面實(shí)施預算績(jì)效管理”的理念,切實(shí)加強財政支出管理,提高財政資金使用績(jì)效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)(平發(fā)(20xx)7號)》相關(guān)規定。按照《平鄉縣部門(mén)預算項目績(jì)效自評管理辦法》(平財績(jì)【20xx】1號)、《平鄉縣部門(mén)預算項目績(jì)效自評管理辦法》(平財績(jì)【20xx】2號),我單位領(lǐng)導高度重視,認真組織,對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下:

  一、部門(mén)基本情況

  平鄉縣衛生健康局,為縣人民政府工作部門(mén);內設21個(gè)股室,下轄7個(gè)鄉鎮衛生院,3個(gè)公共衛生單位,3個(gè)縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衛生健康法律法規及規章,擬訂全縣衛生健康政策措施、規劃和技術(shù)規范的建議并組織實(shí)施;協(xié)調推進(jìn)全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策措施的建議;實(shí)應對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作;制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系;指導全縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設,加強全科醫生隊伍建設等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  二、人員情況

  部門(mén)在職人員86人,其中行政10人,事業(yè)76人。

  三、部門(mén)整體收支結余情況

  我單位20xx年收到財政資金9149.07萬(wàn)元,20xx年全年實(shí)際支出9328.44萬(wàn)元(含上年結轉:179.37萬(wàn)元),結轉1000萬(wàn)元。

  四、預算執行與管理情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為100分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:

  1、投入10分

  預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

  2、過(guò)程50分

 。1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無(wú)新建樓堂館所得10分。

 。2)預算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務(wù)管理制度等:得10分;資金使用合規性,得10分;預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),基礎信息完善,得10分。

  3、產(chǎn)出及效率得40分。

 。1)總體目標實(shí)際完成率:已全面完成江華縣衛生健康“十三五”規劃,公立醫院改革繼續深化,基本公共衛生服務(wù)能力得到全面提升,得10分。

 。2)產(chǎn)出指標內容:

  指標1:鄉村兩級就診人次占比較上年有所上升,實(shí)際完成情況描述,得5分;

  指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%,實(shí)際完成97%,得5分;

 。3)效益指標方面:

  指標1:公立醫院藥占比控制在30%以?xún),?shí)際完成28%,得5分;

  指標2:平均住院日控制在7.5天以?xún),?shí)際為7.3天,得5分

 。4)社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績(jì)效考核中成績(jì)評為“優(yōu)秀等次”單位。

  五、績(jì)效情況

  1、部門(mén)職責履行情況分析。

 。1)醫改工作縱深推進(jìn)。深入推進(jìn)醫院治理體系和治理能力現代化,開(kāi)展現代醫院管理試點(diǎn)。進(jìn)一步落實(shí)分級診療制度,大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”,構建起覆蓋縣鄉村的遠程醫療服務(wù)

 。2)健康扶貧成效顯著(zhù)。確保了農村貧困人口有地方看病,有醫生看病。完善基本醫療衛生保障制度和救治機制,嚴格落實(shí)貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務(wù)率100%。全縣健康扶貧目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成,順利通過(guò)脫貧攻堅國家驗收.

 。3)健康福祉惠及民生;竟残l生服務(wù)均等化水平持續提升,全縣規范化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規范管理率83%,在管2型糖尿病患者規范管理81%;在管?chē)乐鼐裾系K患者規范管理率96%;老年人管理率77%。

  2、社會(huì )經(jīng)濟效益

 。1)社會(huì )效益指標:20xx年國家基本公共衛生服務(wù)建立居民健康檔案30.35萬(wàn)份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規范管理83%、,全面完成了上級下達的任務(wù)指標。

 。2)可持續影響指標:加強醫療業(yè)務(wù)監管,維護醫療行為良好秩序,保民生,提升群眾生活幸福指數,

  六、存在的'問(wèn)題

  1、公共衛生服務(wù)體系建設滯后,激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點(diǎn)的傳染病防控形勢依然嚴峻。

  2、醫共體建設沒(méi)有形成緊密型的利益機制和工作機制,衛生健康信息化建設相對滯后,信息互聯(lián)互通有待提高。

  七、后續的工作計劃

  1、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  2、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  3、加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 20

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  根據《南昌市財政局關(guān)于批復20xx年市本級部門(mén)預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金83萬(wàn)元,設立本項目。

  2、主要內容及實(shí)施情況

  (1)項目主要內容

  辦公租房專(zhuān)項資金使用范圍:主要用于辦公場(chǎng)所的租金,辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費、公共能耗費及中央空調費,其他公用設施維護費。

  (2)項目實(shí)施情況

  辦公租房專(zhuān)項資金的使用,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行,有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

  3、資金投入和使用情況

  根據《南昌市財政局關(guān)于20xx年預算的批復》,項目預算資金為83萬(wàn)元,實(shí)際支出83萬(wàn)元,資金使用率為100%。

  (二)項目績(jì)效目標

  1、總體目標

  辦公租房項目經(jīng)費主要用于支付房租,為支隊正常開(kāi)展工作提供場(chǎng)所保障,保證文化市場(chǎng)監管活動(dòng)的順利進(jìn)行,促進(jìn)文化市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

  2、階段性目標

  20xx年度市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項經(jīng)費83萬(wàn)元,該項目是年初下達項目資金預算時(shí)同時(shí)下達的,截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項目支出均授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對20xx年南昌市文化執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步提高財政資金使用效益,合理分配財政資金。通過(guò)項目資金績(jì)效自評,全面、客觀(guān)地反映我支隊20xx年辦公租房專(zhuān)項工作執行情況,綜合評價(jià)項目資金支出效率和效果,同時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在的問(wèn)題及原因,提出對策建議。

  2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍

  20xx年度辦公租房安排投入83萬(wàn)元專(zhuān)項資金的使用情況以及項目實(shí)施效果等。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1、績(jì)效評價(jià)原則

  整個(gè)績(jì)效評價(jià)工作遵循“合法依規、科學(xué)客觀(guān)、全面評價(jià)、提升績(jì)效”的十六字原則,組織開(kāi)展項目支出績(jì)效評價(jià)工作。

  2、評價(jià)指標體系

  根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn),設置了合理可行的評價(jià)體系,包括投入指標(資金落實(shí)和使用指標)、產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標)、效益指標(社會(huì )效益和可持續影響指標)、滿(mǎn)意度指標等,具體詳見(jiàn)項目績(jì)效評分表。

  3、評價(jià)方法

  本項目績(jì)效評價(jià)主要采用的是結果比較法,即數據對比,標準和產(chǎn)出對照,同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。

  4、評價(jià)標準

  采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)標準,即以《20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效目標申報表》設定的績(jì)效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金項目預算作為評價(jià)標準,對20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、前期準備

  (1)為完成此次績(jì)效評價(jià)工作,我支隊成立了20xx年專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)工作小組,統一布置、協(xié)調和落實(shí)此次績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。

  (2)組織項目實(shí)施部門(mén)深入學(xué)習財政部《關(guān)于印發(fā)<預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件,認真研究同時(shí)結合專(zhuān)項的實(shí)際,以及市財政局提出的績(jì)效評價(jià)指標設計要求,制定專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系、分類(lèi)績(jì)效評價(jià)個(gè)性指標及評價(jià)標準。

  2、數據采集和自評階段

  各項目相關(guān)部門(mén)認真做好基礎資料和相關(guān)數據的收集、整理工作,根據收集的數據資料,詳細填報自評有關(guān)報表,并在5月10日前完成數據填報、收集、匯總工作,及時(shí)報至支隊專(zhuān)項資金支出項目績(jì)效評價(jià)工作小組。

  3、績(jì)效評價(jià)段

  項目績(jì)效評價(jià)工作小組對項目相關(guān)部門(mén)報送的資料進(jìn)行仔細審核、歸類(lèi)、整理、統計,并抽查部分銀行憑單、會(huì )計憑證、成果文件等,對確認后的數據、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合,撰寫(xiě)部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告。按照要求及時(shí)報送主管局。

  4、整改落實(shí)階段

  部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作結束后,及時(shí)對專(zhuān)項資金項目實(shí)施中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理,形成匯總分析報告,督促相關(guān)問(wèn)題的整改。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《20xx年度市支隊財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》,通過(guò)資金落實(shí)和使用指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿(mǎn)意度指標等方面項目實(shí)施進(jìn)行了評價(jià):自評得分為97分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況

  1、項目立項分析

  南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算的編報工作,由辦公室組織實(shí)施,相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費預算的編報和實(shí)施,結合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或專(zhuān)項工作,本著(zhù)立項有據、發(fā)展需要和財力可能的原則,依規編報項目支出預算和項目支出績(jì)效目標申報表,項目支出預算批復后,專(zhuān)款專(zhuān)用。市支隊有明確的預算編制流程,確保預算工作的合理性、合規性。

  2、績(jì)效目標分析

  該專(zhuān)項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房資金績(jì)效目標申報表》,并通過(guò)了市財政績(jì)效管理辦公室的審核。項目設定的績(jì)效目標主要依據是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績(jì)效目標與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內容具有較強的相關(guān)性。項目預期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績(jì)水平接近。預算確定的項目投資資金83萬(wàn)元。該項目績(jì)效目標已分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值體現出來(lái),與項目目標任務(wù)數相對應。

  3、資金投入分析

  項目預算編制通過(guò)了科學(xué)論證,即通過(guò)了專(zhuān)家評審。項目預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ,預算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

  (二)項目過(guò)程情況

  1、資金管理分析

  (1)資金到位率:資金實(shí)際到位83萬(wàn)元,預算資金83萬(wàn)元,資金到位率100%。

  (2)預算資金執行率:實(shí)際支出資金83萬(wàn)元,實(shí)際到位資金83萬(wàn)元,預算資金執行率100%。

  (3)資金使用合規性:嚴格按照文件規定使用資金,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、組織實(shí)施分析

  建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內部審核制度,依據事業(yè)單位會(huì )計準則的規定,依法設置會(huì )計賬簿、進(jìn)行會(huì )計核算。確立了財務(wù)管理活動(dòng)在單位負責人的領(lǐng)導下,實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理、分級授權”的財務(wù)管理體制。具體而言,財務(wù)管理工作如下。

  (1)制度建設方面。市支隊制定了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊政府采購管理制度》等制度,著(zhù)力抓好部門(mén)預算、資金使用、資產(chǎn)管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律,有效使用資金,為支隊工作的正常運轉和長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

  (2)預算管理方面。首先,將預算資金合理地分配到使用部門(mén)掌握使用,實(shí)行經(jīng)費開(kāi)支由使用部門(mén)按權限審批。其次,樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

  (3)財務(wù)職責方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監管,項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范,各類(lèi)會(huì )計核算資料提供及時(shí);嚴格執行支出審批制度,已完成項目及時(shí)進(jìn)行決算與審計,項目形成的`固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬等情況。

  (三)項目產(chǎn)出情況

  項目實(shí)施過(guò)程中,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行,有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

  1、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

  20xx年,圍繞辦公租房費用實(shí)施質(zhì)量指標方面,對相關(guān)租房合同中規定使用項目資金預算支出達到的實(shí)際值均與原有制定預期值略有差距,優(yōu)良率、滿(mǎn)意率為90%,日后會(huì )加強與出租方溝通協(xié)調,在電梯、空調、網(wǎng)絡(luò )使用等方面保障日常工作所需。

  2、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

  因專(zhuān)項經(jīng)費項目屬于日常公用經(jīng)費支出范疇,主要評價(jià)是否按預算安排組織實(shí)施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開(kāi)展,實(shí)施時(shí)效為20xx年1月1日至12月31日,全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

  3、產(chǎn)出成本指標情況分析

  按成本預算控制,設置預期預算使用率100%,在保持相同預算資金支出數額情況下,盡可能擴大產(chǎn)出,實(shí)際使用率為100%。

  (四)項目效益情況

  1、社會(huì )效益指標情況分析

  主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎設施建設上保證了支隊執法、培訓、教育等活動(dòng)的正常開(kāi)展,是否保障了支隊日常監督檢查工作的開(kāi)展。

  2、可持續影響指標情況分析

  支隊的文化市場(chǎng)監管工作與市場(chǎng)其他參與主體密不可分,為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監管、更完善的法規教育,是文化市場(chǎng)健康發(fā)展的有利保障,要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續整改到位率,鞏固執法成果。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  (一)項目實(shí)施經(jīng)驗及做法

  1、進(jìn)一步加強了預算管理,加大預算執行力度,確保實(shí)現預算管理的科學(xué)化、公開(kāi)化、透明化。在妥善使用財政資金的同時(shí),開(kāi)源節流,在爭取多渠道籌措資金的基礎上,樹(shù)立節儉辦公意識,科學(xué)合理有效地使用資金,為項目經(jīng)費使用工作提供堅實(shí)的支撐。

  2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費的使用績(jì)效,強化了對各類(lèi)業(yè)務(wù)費用支出的財務(wù)管理,有利于不斷改善支隊的辦公設施,優(yōu)化執法隊伍,提升執法水平,不斷提高辦公租房經(jīng)費使用質(zhì)量。

  3、樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  1、在目標設定方面,針對專(zhuān)項資金的目標實(shí)現,由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費類(lèi)的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足。

  2、在資金分配方面,項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。

  3、盡管我支隊希望增強項目的經(jīng)濟效益,但受項目單位性質(zhì)所限,按照要求進(jìn)行文化市場(chǎng)監管工作,因而難以體現經(jīng)濟效益。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善績(jì)效管理制度,強化績(jì)效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,配備相關(guān)人員專(zhuān)門(mén)負責項目支出運行管理。

  2、在資金分配方面,項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。因此,應根據項目活動(dòng)、項目開(kāi)支范圍、成本定額等有關(guān)資料來(lái)更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費預算,加強各部門(mén)的溝通聯(lián)系。

  3、業(yè)務(wù)管理方面,繼續加強業(yè)務(wù)學(xué)習,按季度對項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作;加強落實(shí)問(wèn)責機制,將項目工作完成情況作為部門(mén)績(jì)效考核的評價(jià)依據,以提高部門(mén)工作的效率和效果。

  因我支隊既是用款單位又是績(jì)效評價(jià)單位,用款單位績(jì)效報告主要簡(jiǎn)述項目的預算安排、績(jì)效目標實(shí)現情況和自評情況等內容。逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面,繼續探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理,施行整體支出評價(jià)。在項目績(jì)效評價(jià)方面,逐步增加評價(jià)項目數量和項目支出數額占比。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度,進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制,將績(jì)效結果向社會(huì )逐步公布,進(jìn)一步增強我支隊績(jì)效管理工作的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消,對執行不力的單位的預算要進(jìn)行相應削減,切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 21

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞氊熍c編制

  根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

  1、主要職責

 。1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

 。2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

 。3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

 。4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

 。5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。

 。6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

 。7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

 。8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

 。9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

 。10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

 。11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

 。12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

 。13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

 。14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

 。15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

 。16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

 。17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 。18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

  2、機構編制

  縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3、部門(mén)預算單位構成

  縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金收支

  1、部門(mén)全部資金收支

 。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。

 。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6 %,自評得分98分。

  2、結轉結余

  根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出

  本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素。

  二、績(jì)效評價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則

  評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據

  1、國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;

  2、各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3、預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;

  4、預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;

  5、相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

  6、申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告。

  三、主要績(jì)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、積極、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。

 。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

  四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92。3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效指標分析

  依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的'通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1、預算編制情況分析

  該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。

 。1)績(jì)效目標設置

  該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。

 。2)預算編制

  該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。

  A、收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。

  B、“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為—20.67%,本項得滿(mǎn)分。

  本項指標2分,實(shí)得2分。

  2、預算執行情況分析

  該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18。9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

 。1)預算控制

  A、預算完成率。本單位20xx年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。

  B、“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。

 。2)預算管理

  A、預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

  B、管理制度健全性

  本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。

  C、資金監管

  本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。

  D、績(jì)效自評價(jià)

  按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,

  本項指標2分,實(shí)得1分。

  3、產(chǎn)出及效率分析

  該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。

 。1)職責履行

  根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22。6分。

  A、經(jīng)濟效益。本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

  本項指標7分,實(shí)得6分。

  B、社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。

  本項指標8分,實(shí)得7分。

  C、服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

  本項指標10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問(wèn)題

  1、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。

  2、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。

  3、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。

  六、建設性意見(jiàn)

  一)加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

  二)加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入20xx年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三)狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

  四)筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

  七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

  八、其他說(shuō)明事項

  被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

  1、重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2、建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

  3、嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

  4、對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 22

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況,年度部門(mén)決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。

  20xx年部門(mén)決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。

  20xx年部門(mén)決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經(jīng)費支出3675702.99元;公用經(jīng)費支出39993375.01元;竟べY,津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86%。

  收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標、預決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會(huì )效益等。

  1、區委、區政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標

  完成了年度整體支出績(jì)效目標申報,完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機制、“四好農村路”建設市級示范創(chuàng )建、呈貢區公交專(zhuān)用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。

  2、預決算公開(kāi)

  20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi),并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

  3、資產(chǎn)管理

  制定了資產(chǎn)管理制度,資產(chǎn)保存完整、處置規范、賬務(wù)管理合規。建立資產(chǎn)管理與責任落實(shí)相結合的管理機制,建立固定資產(chǎn)問(wèn)責制,做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節都有人管理、有人負責,能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題。

  4、三公經(jīng)費控制

  根據中央、省、市有關(guān)文件精神,我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,20xx年“三公”經(jīng)費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務(wù)接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費31447.89元!叭苯(jīng)費的使用低于預算費用。

  5、內部管理制度建設情況

  我局建立了內部控制領(lǐng)導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實(shí)施情況納入日常監管范圍,切實(shí)開(kāi)展內部控制測試評價(jià),編制內部控制自評報告。

  6、項目績(jì)效總目標和階段性目標完成情況

 。1)項目績(jì)效總目標:貫徹執行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規、規章和政策,結合我區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展需要,負責全區重點(diǎn)公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業(yè)經(jīng)費預決算并監督執行。落實(shí)綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開(kāi)展打擊非法營(yíng)運工作,落實(shí)反恐工作責任,抓好意識形態(tài)工作目標,落實(shí)地質(zhì)災害防治管理目標責任,進(jìn)一步明確綜合交通建設目標工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務(wù)。

 。2)階段性目標完成情況:確保道路紅線(xiàn)內路域環(huán)境整潔美觀(guān)。道路路沿整齊、美觀(guān);護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環(huán)境良好;道路紅線(xiàn)范圍內綠化帶修剪整齊、無(wú)缺塘、無(wú)露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區公交走廊沿線(xiàn)土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專(zhuān)項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開(kāi)了可行性研究專(zhuān)家審查會(huì )。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進(jìn)行綜合整治?刂茀^內做到無(wú)綠化盲點(diǎn),每條路應根據現有綠化,進(jìn)一步打造有層次感、視覺(jué)差的綠化帶。

  7、預期經(jīng)濟及社會(huì )效益

  我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度,重大決策需經(jīng)局辦公會(huì )討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專(zhuān)項資金的不必要開(kāi)支。

  超限運輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車(chē)輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹(shù)立云南交通新形象、建設旅游大省目標。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

  財政部門(mén)和預算部門(mén)根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  進(jìn)一步強化加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內容。

  1、前期準備

  根據昆明市呈貢區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門(mén)整體支出績(jì)效、20xx項目支出績(jì)效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。

  2、組織實(shí)施

  根據對呈貢區交通運輸局的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告及項目支出績(jì)效評價(jià)報告、資料及收集匯總的數據進(jìn)行核實(shí),對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結論。

  3、分析評價(jià)

  按照規定的'文本格式和要求撰寫(xiě)本績(jì)效評價(jià)報告。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

  1、經(jīng)濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。

  成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會(huì )計法》、基本建設財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟,取得了很大的社會(huì )經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個(gè)人和家庭的補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對商品及服務(wù)支出(公用支出)按照下達的預算執行,實(shí)行內部報告審批制度,實(shí)時(shí)監控支出情況;對項目支出的經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查,超過(guò)金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。

  2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

 。1)實(shí)施進(jìn)度

  20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開(kāi)展,結余指標結轉下年使用;局С鲱A算執行進(jìn)度和項目支出預算執行進(jìn)度均為正常,其余待工程審定后撥付。

 。2)完成質(zhì)量

  呈貢區超限運輸檢測站治超經(jīng)費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運轉”路警聯(lián)合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車(chē)上路行駛。20xx年,共開(kāi)展超限超載集中整治行動(dòng)726次,出動(dòng)執法人員3379人次,執法車(chē)輛1448輛次,檢查貨運車(chē)輛15191輛次,查處違法超限運輸車(chē)輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車(chē)輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車(chē)違法超限超載違法行為,有效預防了貨車(chē)道路交通安全事故,維護了公路路產(chǎn)路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全;二是加強多部門(mén)聯(lián)合治理工作,組織開(kāi)展了對轄區內農村公路治理貨車(chē)超限超載違法運輸專(zhuān)項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點(diǎn)、區域,聯(lián)合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)聯(lián)合執法。20xx年,共參加治理貨車(chē)超限超載專(zhuān)項整治行動(dòng)72次,出動(dòng)路政執法人員432人次,路政執法車(chē)輛115輛次,通過(guò)以上整治,進(jìn)一步加強了我區貨車(chē)非法改裝和超限超載治理工作,切實(shí)保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經(jīng)常養護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實(shí)現了道路車(chē)輛出行安全、道路設施完好、無(wú)重大投訴及媒體曝光等目標。

  20xx年,我局開(kāi)展的“美麗公路”及南連接線(xiàn)呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開(kāi)展除草、修枝、松土、澆水、死樹(shù)更換、施肥、除蟲(chóng)等工作。

  公交專(zhuān)用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車(chē)專(zhuān)用道調整,新增路側式公交車(chē)專(zhuān)用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長(cháng)度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長(cháng)度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長(cháng)度4.3km,合計9.4km。

  昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線(xiàn)、聯(lián)大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養。

  南連接線(xiàn)呈貢段沿線(xiàn)提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營(yíng)以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長(cháng)約1.4km。項目綠化分別位于杜家營(yíng)立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線(xiàn)提升改造、沿線(xiàn)零星建筑物拆除整治等。

  20xx年,我局開(kāi)展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線(xiàn)大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線(xiàn)局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線(xiàn)標線(xiàn)標志牌等;新建2套交通信號燈,10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過(guò)公開(kāi)招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進(jìn)場(chǎng)施工,于20xx年12月31日全面完工。

  呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進(jìn)行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發(fā)應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。

  瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線(xiàn)配套排水工程、綜合管線(xiàn)工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長(cháng)100.538m,紅線(xiàn)寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。

  昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營(yíng)立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線(xiàn)環(huán)境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

  農村公路橋梁檢測項目本著(zhù)對生命負責的態(tài)度,及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài),每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來(lái)。項目已開(kāi)展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

  “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類(lèi)型,有效的改善城市環(huán)境,美化城市景觀(guān),完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環(huán)境,造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

  20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過(guò)對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態(tài),保障行車(chē)通暢、安全。

  我區農村公路日常養護及小修保養項目的實(shí)施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經(jīng)常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優(yōu)良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。

  農村公路養護質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的,充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  農村公路養護質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩定的經(jīng)費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專(zhuān)項資金使用的目的,充分展示了我區經(jīng)濟社會(huì )建設取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設呈貢新區營(yíng)造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營(yíng)效率,解決呈貢區日益增長(cháng)的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問(wèn)題,又能進(jìn)一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車(chē)輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進(jìn)行,改善本地交通狀況,促進(jìn)經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

  四、存在的問(wèn)題

  高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車(chē)流量大、線(xiàn)長(cháng),人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績(jì),必須建立長(cháng)效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問(wèn)題。因項目推進(jìn)受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進(jìn)。隨著(zhù)呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車(chē)輛過(guò)多,對道路損壞較大。

  支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因,不能?chē)栏癜凑肇斦髨绦,導致每期支付進(jìn)度總是滯后。

  五、有關(guān)建議

  1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2、加強單位內控制度建設,完善相關(guān)內部管理制度。按上級要求開(kāi)展內部控制建設工作,通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節,建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

  3、支付進(jìn)度要求不要全部統一要求,應按照項目性質(zhì)進(jìn)行安排。

  項目支出績(jì)效評價(jià)報告 23

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬├ッ麝(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線(xiàn)標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財政安全。

 。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況。

  1、項目績(jì)效目標

 。1)項目主要內容:通過(guò)對轄區內縣、鄉、村道巡查,發(fā)現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場(chǎng)踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉序驗收方可進(jìn)入下一道工序。

 。2)項目實(shí)施進(jìn)度計劃:計劃工期12個(gè)月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

  2、指標完成情況

 。1)20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線(xiàn)、湯小線(xiàn)、陽(yáng)先公路,草甸-水盆線(xiàn)、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

  完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線(xiàn)、網(wǎng)格標線(xiàn)2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

 。2)對全區縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米;謴妥匀粸暮、水毀路段。強降雨過(guò)程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

  3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開(kāi)展巡查,啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

  4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報、治理工作。

  5.完成區級道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

  6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

  指標任務(wù)均已順利完成。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發(fā)生率,保護過(guò)往行人、車(chē)輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

 。ㄈ╉椖抠Y金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用等情況分析。

  1、資金計劃。省級市級補助資金139萬(wàn)元。

  2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬(wàn)元。

  3、資金使用。資金使用方面,我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定,與預算基本一致。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

  1、組織架構。為了使該項目能夠順利實(shí)施,成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組,具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定,明確責任,合理分工,密切協(xié)作,為項目順利實(shí)施提供保障。

  2、實(shí)施流程。

 、僬矣匈Y質(zhì)的單位進(jìn)行設計、預算。

 、谕ㄟ^(guò)招標找到有資質(zhì)的單位,對轄區內農村公路進(jìn)行全年養護。

 、弁ㄟ^(guò)對轄區內農村公路進(jìn)行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。

 、馨l(fā)現隱患、病害及時(shí)組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng),對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估,由施工單位實(shí)施。

  3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規,對工程的.質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理,努力化解工程風(fēng)險,努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質(zhì)量的指導思想,并從思想觀(guān)念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

  根據《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開(kāi)展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開(kāi)展日常巡查,并按要求填寫(xiě)巡查日志。

  三、項目績(jì)效情況

  主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進(jìn)行分析;

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)濟性:對較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個(gè)方案,通過(guò)比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價(jià)應遵照中標單價(jià)編制。

 。ǘ╉椖啃剩焊鶕[患實(shí)際情況規定處置時(shí)限,項目的均已在規定時(shí)限內完成。

 。ㄈ╉椖抠|(zhì)量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專(zhuān)家驗收。

  四、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┯捎谖覅^成立時(shí)間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作,有時(shí)分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。通過(guò)自查,我們發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進(jìn)一步完善。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問(wèn)題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過(guò)制度建設,創(chuàng )新機制,規范管理,進(jìn)一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

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