成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

財政支出績(jì)效評價(jià)報告

時(shí)間:2024-05-24 23:15:04 宇濤 評價(jià) 我要投稿

財政支出績(jì)效評價(jià)報告(精選15篇)

  隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,我們都不可避免地要接觸到報告,寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。我敢肯定,大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的,以下是小編整理的財政支出績(jì)效評價(jià)報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財政支出績(jì)效評價(jià)報告(精選15篇)

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 1

  財政支出是否經(jīng)濟科學(xué)、是否有效率、在財政資金分配中運用績(jì)效評價(jià)是財政支出績(jì)效評價(jià)的主要內容。在市場(chǎng)經(jīng)濟體制日益完善的今天,我國的財政收支矛盾及風(fēng)險比以往更大,不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門(mén)都越來(lái)越對此重視,如何建立規范而科學(xué)的財政支出績(jì)效評價(jià)體系成為了當前的要點(diǎn)。

  一、財政支出績(jì)效評價(jià)體系存在的問(wèn)題

  關(guān)于財政支出績(jì)效評價(jià)體系的研究實(shí)踐,我國還處于初始階段,不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據當前的財政支出績(jì)效評價(jià)來(lái)看,主要存在四個(gè)方面的問(wèn)題:

 。ㄒ唬┴斦С隹(jì)效評價(jià)理念不成熟

  對于財政支出績(jì)效評價(jià)理論的探索,我國還在理念剛形成的時(shí)期。由于財政支出績(jì)效評價(jià)很復雜,這項系統的工程不但范圍大、內容多、運行機制復雜,而且它的理論體系、方法體系的建立過(guò)程還會(huì )經(jīng)歷一個(gè)相當長(cháng)的探索時(shí)期。

 。ǘ┴斦С隹(jì)效評價(jià)體系結構不完善

  當前,我國不少地方政府的財政支出績(jì)效評價(jià)體系的結構還很不完善,還處于試點(diǎn)時(shí)期。政府和學(xué)者都對財政支出績(jì)效評價(jià)體系的構建展開(kāi)深入研究。但因為沒(méi)有一致的協(xié)調而使得相關(guān)研究工作變得散亂,主要表現在財政支出績(jì)效的評價(jià)目標及原則不相同,評價(jià)對象和內容不相同,評價(jià)方式和標準不相同,評價(jià)的程序和結果也不相同。

 。ㄈ┴斦С隹(jì)效評價(jià)體系實(shí)證研究缺乏

  盡管我國有一些關(guān)于財政支出績(jì)效評價(jià)體系方面的制度和方法,可是還缺乏深入的實(shí)證研究,不少地方政府在制定評價(jià)指標及辦法體系時(shí)都根據規范評價(jià)行為的方式來(lái)思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據完整的財政支出績(jì)效評價(jià)體系來(lái)研究出來(lái)的,因而實(shí)踐性不強。我們幾乎很難看見(jiàn)一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設計。

 。ㄋ模┴斦С隹(jì)效評價(jià)體系研究脫離實(shí)際

  當前,財政支出績(jì)效評價(jià)體系的相關(guān)指標沒(méi)有很強的實(shí)踐性。國家、地方政府應該聯(lián)合高校及研究部門(mén)來(lái)一起研究財政支出績(jì)效評價(jià),將這些研究成果積極運用于實(shí)踐中。面對種種問(wèn)題,要想真正建立有效的'財政支出績(jì)效評價(jià)體系,還需要大量的、長(cháng)期的研究實(shí)踐。

  二、財政支出績(jì)效評價(jià)體系構建對策

  政府應該以財政支出績(jì)效評價(jià)含義以及財政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財政發(fā)展目標來(lái)明確評價(jià)的研究范圍。政府必須要明白應該評價(jià)哪些方面的支出,暫時(shí)不評價(jià)哪些方面的支出。借鑒國內外的先進(jìn)經(jīng)驗來(lái)評價(jià)財政支出,并不斷規范財政支出的統一機制。

 。ㄒ唬┓e極研究財政支出效益

  政府的財政支出效益是多方面的,不少大額的重點(diǎn)投資項目在投資時(shí)間、運行周期的漫長(cháng)等待中顯示出了滯后性。有的項目不能在短期內就獲得明顯的經(jīng)濟效益,可是又有著(zhù)明顯的社會(huì )生態(tài)效益。直接經(jīng)濟效益比較容易核算,但對社會(huì )效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當的理論難度。此外,影響財政支出效益的原因也很多,直接原因有決策是否合理,資金使用是否恰當,過(guò)程管理是否規范等,間接原因有體制、社會(huì )、人文等諸多因素。因此,如何全面、準確、公正地衡量財政支出效益,是構建財政支出績(jì)效評價(jià)體系的理論難題。加強對財政支出績(jì)效評價(jià)方法論的研究。在現有的成本效益法、因素分析法、最低費用法、綜合指數法、目標比較法等方法基礎上,尚需借鑒國外研究成果,引入更多統計方法和計量經(jīng)濟方法,以便在現有數據和經(jīng)驗數據的基礎上,能夠全面、準確地反映出財政支出的績(jì)效。

 。ǘ┛茖W(xué)構建財政支出績(jì)效評價(jià)體系框架

  要想認真政府的財政支出績(jì)效評價(jià)體系,就需要長(cháng)期堅持下去。政府不但要根據自身的未來(lái)戰略目標來(lái)制定評價(jià)體系的框架,還應該根據不同時(shí)期的情況制定不同的具體目標,針對這些目標制定可行的戰略方案。因為財政支出績(jì)效評價(jià)體系構建需要考慮到很多方面,這里不但有評價(jià)指標的選擇,還要考慮到評價(jià)方法、評價(jià)制度等方面,且評價(jià)的對象、組織、應用都和財政支出績(jì)效評價(jià)實(shí)施有關(guān)。因而構建財政支出績(jì)效評價(jià)體系框架是政府的財政工作的重點(diǎn),也是實(shí)現財政管理創(chuàng )新的必經(jīng)之路。

 。ㄈ┭芯糠謱哟蔚呢斦С隹(jì)效評價(jià)指標體系

  眾所周知,內容復雜、對象眾多、效益各樣是財政支出內容的主要特點(diǎn),我們無(wú)法構建具有普遍適用性的評價(jià)指標體系?墒,為了使相同性質(zhì)的財政支出績(jì)效評價(jià)具有可比性,就應該正確地分析財政支出的類(lèi)型。對財政經(jīng)費支出,一般可以按照財政經(jīng)費功能、部門(mén)性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟性質(zhì))進(jìn)行,如教育支出按功能分類(lèi)可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類(lèi)可以分為辦公樓建設項目、校園建設和改造項目、教師工資、學(xué)生補助、科研開(kāi)支等等,在實(shí)際中可以將兩種分類(lèi)方法有機結合起來(lái)。應當說(shuō),通過(guò)科學(xué)分類(lèi)建立分層次的財政支出績(jì)效評價(jià)指標,是財政支出績(jì)效評價(jià)的關(guān)鍵問(wèn)題。

 。ㄋ模┲贫ㄕ_的財政支出績(jì)效評價(jià)標準體系

  政府的財政支出績(jì)效評價(jià)標準和評價(jià)指標的制定都是相同的,而要構建切合實(shí)際的標準值體系則比較難。要想讓最終的評價(jià)結果具有可比性,其評價(jià)標準就應該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達到這一標準,就應該充分發(fā)揮信息庫的作用,根據各個(gè)時(shí)期、各個(gè)地區、各種財政支出數據信息來(lái)進(jìn)行儲存?墒乾F階段我國的績(jì)效評價(jià)信息庫建設還不夠完善,因而使得未來(lái)的財政支出績(jì)效評價(jià)工作不好做,這就是需要盡快推出科學(xué)財政支出績(jì)效評價(jià)標準體系的原因。

  三、結語(yǔ)

  總而言之,隨著(zhù)我國財政支出結構的日益復雜,財政支出內容變得更加復雜。因此,不論是國家還是地方政府都應該要將財政支出績(jì)效的系統分析思想當做理論指導,構建完善的財政支出績(jì)效評價(jià)體系。要想利用系統分析來(lái)明確財政支出績(jì)效要求,就應該要制定具體的評價(jià)內容,根據系統分析基礎來(lái)設置評價(jià)指標,要綜合考慮各個(gè)方面的目標和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評價(jià)技術(shù)和評價(jià)標準來(lái)保證評價(jià)體系的科學(xué)性、準確性、可比性,這樣才能讓財政支出績(jì)效評價(jià)過(guò)程更加公平公正,評價(jià)結果也會(huì )更符合實(shí)際。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 2

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

 。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ

  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的`包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 3

  一、項目的建設必要性

  1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會(huì )《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(20xx年本)中第一類(lèi)“鼓勵類(lèi)”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務(wù)設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務(wù)設施建設”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇xx年遠景目標的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達到新水平,衛生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標。

  2、是完善公共衛生醫療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛生基礎設施建設,不斷提高疾病預防和醫療救治能力,目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發(fā)公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系,提高公共衛生服務(wù)水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發(fā)展,鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移,提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現以上目標,就必須完善公共衛生醫療服務(wù)體系,建設各級公共衛生醫療機構,并逐步使之醫療現代化、先進(jìn)化。

  3、是保障人民身體健康,促進(jìn)當地衛生事業(yè)發(fā)展的需要醫療衛生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會(huì )高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),實(shí)現經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展,構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富,無(wú)論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現,還是社會(huì )發(fā)展的參與和社會(huì )發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會(huì )有保障,才能投身經(jīng)濟建設之中。

  4、是適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展,滿(mǎn)足醫療衛生事業(yè)發(fā)展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著(zhù)極為重要的作用。隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系,對于及時(shí)有效地應對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強醫療基礎設施的建設,能夠改善醫療環(huán)境和布局,發(fā)展醫療衛生事業(yè),滿(mǎn)足人民群眾對醫療服務(wù)的基本需求。

  5、是醫療體制改革、醫院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的基本醫療服務(wù)體系是我國衛生體制改革的重要內容,而救治能力又是基本醫療服務(wù)體系建設的關(guān)鍵環(huán)節。醫院加強自身建設,防治結合與進(jìn)一步提高醫療衛生及配套設施、環(huán)境的.現代化,是改善醫療體系落后現狀的重大舉措,將大大增強醫院綜合實(shí)力,大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系,適應市場(chǎng)經(jīng)濟、技術(shù)力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下,醫院各項工作將會(huì )進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。

  6、是公共機構建設適應城市發(fā)展的需要醫療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分,也是衡量一個(gè)城市現代化水平和居住區文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環(huán)境改善,能夠滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫療保健服務(wù)需要。

  項目實(shí)施后將進(jìn)一步擴大醫院影響力,進(jìn)一步提高醫療條件,提升對公共衛生突發(fā)事件的應急處置能力,使醫院的技術(shù)優(yōu)勢、市場(chǎng)優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時(shí)對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業(yè)的可持續發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述,本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會(huì )效益。項目的實(shí)施可顯著(zhù)提升全縣的醫療救治和應急救援水平,增強中醫院的醫療衛生綜合實(shí)力,實(shí)現跨越式發(fā)展,符合醫院的長(cháng)期發(fā)展戰略和當地的發(fā)展規劃,同時(shí)中醫院已為本項目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準備。因此,該項目的建設是十分必要的。

  二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

  本項目建成后,可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平,對提高醫療質(zhì)量、拓寬醫療業(yè)務(wù)范圍、滿(mǎn)足新時(shí)期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著(zhù)十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫療衛生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發(fā)性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著(zhù)極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項利民惠民的工程,是促進(jìn)區域經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展的重要措施。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 4

  一、項目概況

  介紹項目基本情況,重點(diǎn)說(shuō)明以下內容:

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

  達州市達川區環(huán)衛處辦公用房一年租金共計19.54萬(wàn)元,按年度進(jìn)行申報,資金及時(shí)批復到位,符合資金管理辦法等相關(guān)規定。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標。

  該項目主要用于環(huán)衛處辦公用房,為環(huán)衛處日常辦公提供固定場(chǎng)所。

 。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。

  該項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位。環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年12月已全部到位,全部為財政撥款。資金預算18.27萬(wàn)元,實(shí)際到位19.54萬(wàn)元。

  2、資金使用。截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金的實(shí)際19.54萬(wàn)元,已全部用完,主要用于:租賃費。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況

  環(huán)衛處辦公用房租賃費采取財政直接支付形式,由財政局年初擬定用款計劃,嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

 。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況

  環(huán)衛處辦公用房租賃費主要由達川區環(huán)衛處年初一次性付給房東。

  三、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  環(huán)衛處辦公用房租賃費于20xx年3月一次性付給房東。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r。

  該項目在資金管理上,嚴格按照規定,實(shí)行專(zhuān)項支出管理,確保的辦公用房租金的繳納,滿(mǎn)意度100%。

  四、問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘'問(wèn)題

  房租租金每年上漲,年初預算不足。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議。

  建議財政部門(mén)能夠加大本項目資金的預算力度,確保工作順利進(jìn)行。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 5

  根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》(曲財績(jì)﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署,嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題,認真研究,扎實(shí)整改,F將整改情況報告如下:

  一、整改情況:

 。ㄒ唬┽槍Σ块T(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單,績(jì)效目標制定不明晰,定性指標居多,量化指標偏少等問(wèn)題。

  整改:加強績(jì)效目標意識,提高績(jì)效目標申報的規范性?(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果,是預算績(jì)效管理的基礎,是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時(shí),針對績(jì)效目標填報問(wèn)題,我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓,提升績(jì)效指標設置合理性,使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理,提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標,確?(jì)效目標如期完成。

 。ǘ┱少張绦新什桓叩膯(wèn)題。

  整改:20xx年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會(huì )議設備設施未采購,導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓,相關(guān)設施設備已全部采購,執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制,切實(shí)提高預算資金使用效率。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度,制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度,確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

  (二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標,強化全過(guò)程績(jì)效管理,將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節,及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題,提高資金使用效率。

  我校在各級黨委、政府與教育主管部門(mén)的領(lǐng)導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強隊伍建設,推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學(xué)特色,有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過(guò)這次自評自查,發(fā)現了在工作中仍然存在不少問(wèn)題,當前,我們亟需處理和解決的`困難和問(wèn)題主要是:

  1.外出務(wù)工子女教育帶來(lái)新問(wèn)題。外出務(wù)工子女在學(xué)習基礎上參差不齊,如何加強管理,依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問(wèn)題,積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問(wèn)著(zhù)教育的智慧。

  2.辦學(xué)條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學(xué);A設施配備不足,尚需加大資金投入,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

  3.教師自身素質(zhì)現狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

  4.硬件建設還要進(jìn)一步完善,教學(xué)設施利用率偏低。

  5.評價(jià)體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學(xué)校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會(huì )、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來(lái)關(guān)心和支持學(xué)校建設,完成學(xué)校建設規劃,不斷完善學(xué)校內部設施,建立和健全設備管理與維護體系,提升現代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務(wù)公開(kāi)和民主評議工作。要繼續落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制,做好校務(wù)公開(kāi)工作,及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況,在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開(kāi),提高教職工民主監督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風(fēng)、收費問(wèn)題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿(mǎn)意,保持學(xué)校的良好形象。

  3.進(jìn)一步完善績(jì)效考核評價(jià)體系,使績(jì)效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過(guò)校本教研和小課題等活動(dòng),提高教師的教育科研的能力。

  總之,我們將繼續創(chuàng )新工作方式,求真務(wù)實(shí),開(kāi)拓進(jìn)取,研究新情況,解決新問(wèn)題,強化管理措施,努力辦好讓人民滿(mǎn)意的教育,繼續譜寫(xiě)我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 6

  為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

  2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

  3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

  4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

  5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

  6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

  7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

  8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

  9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

 。ǘC構設置及人員情況

  中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

  二、一般公共預算支出情況

  20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  1.基本支出概況

  20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

  20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出情況

  20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:

  全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

  全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。

  認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

  20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。

  2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

  六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果

  對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

  20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  1.始終堅持以黨的'政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

  2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

  3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

  4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

  5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

  6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。

  7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

  8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

 。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

  八、下步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

 。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。

 。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 7

  項目名稱(chēng):工資及日常辦公經(jīng)費

  項目單位:XX縣交通運輸局

  主管部門(mén):XX縣交通運輸局

  評價(jià)人員:局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

  時(shí)間:20xx年12月

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

  項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標,按計劃及工作進(jìn)度,開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114。27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款,實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計,主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大,影響范圍廣作為評價(jià)目標,評價(jià)指標的設計,主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架,包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

 。ㄈ┳C據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況,辦公室提供開(kāi)支效果。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標,年中檢查進(jìn)度,項目結束要評估總結,提出改進(jìn)意見(jiàn)。

 。ㄎ澹┍敬慰(jì)效評價(jià)的'局限性

  三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┛(jì)效分析

  投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

  過(guò)程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

  指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

  績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元,實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

 。ǘ┰u價(jià)結論

  評分結果自評滿(mǎn)分:主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 8

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、立項背景

  根據《江西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(贛府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>(試行)的通知》(洪府發(fā)〔20xx〕8號)、《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)等文件要求,建立科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)管理體系,提高財政資金使用效益,我會(huì )開(kāi)展了20xx年度本部門(mén)項目績(jì)效評價(jià)的工作,并對20xx年度南昌市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )房租收入項目進(jìn)行了績(jì)效自評。

  2、立項目的

  工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體,具有統戰性、經(jīng)濟性、民間性,成員活動(dòng)經(jīng)費項目的設立主要是組織非公經(jīng)濟人士參加各種活動(dòng),通過(guò)活動(dòng)發(fā)揮工商聯(lián)的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手,成為中國人民政治協(xié)商會(huì )議的重要組成部分。

  3、項目?jì)热、執行標準和?shí)施期限

  房租收入項目通過(guò)按期繳納本年房屋物業(yè)管理費、水電費、維修費、房租稅金等確保國有資產(chǎn)有效利用和各項工作正常運行。

  計劃實(shí)施期限20xx.1.1——20xx.12.31

  實(shí)際完成期限20xx.1.1——20xx.12.31

  4、資金使用情況(須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚?shí)際支出等情況)

  項目實(shí)施單位

 。ㄌ幨遥╉椖棵Q(chēng)項目安排金額(萬(wàn)元)年末決算數

  年初預算安排追加(減)金額

  南昌市工商聯(lián)房租收入4350435

  使用率為:100%

  5、項目組織管理情況

  單位成立項目管理小組構成如下:

  組長(cháng):余登偉

  副組長(cháng):張安發(fā)、劉欣

  (1)項目管理小組下設辦公室,辦公室主任由張安發(fā)兼任,具體工作由中心業(yè)務(wù)科室負責,辦公室監督。

  (2)制定了項目推進(jìn)經(jīng)費預算方案。

  (3)制定了責任領(lǐng)導,責任科室,責任人負責項目落實(shí)檢查。

  (4)按專(zhuān)項資金管理程序審批付款。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1、項目績(jì)效總目標

  發(fā)揮政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶作用,做好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手,大力宣傳南昌、推介南昌,提升影響力,幫助我市民營(yíng)企業(yè)拓寬眼界,創(chuàng )新思路。

  2、項目年度績(jì)效目標

  20xx年,南昌市工商聯(lián)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和省工商聯(lián)、市委統戰部的指導支持下,堅持政治建會(huì )、團結立會(huì )、服務(wù)興會(huì )、改革強會(huì ),圍繞中心、服務(wù)大局,牢牢把握“兩個(gè)健康”主題,改革創(chuàng )新、勇于擔當,通過(guò)舉辦經(jīng)濟論壇、參與籌備民營(yíng)企業(yè)座談會(huì )、組織開(kāi)展聯(lián)系調研、深入開(kāi)展“百企幫百村”精準扶貧行動(dòng)、深化非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育等,不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,開(kāi)創(chuàng )了新時(shí)代工商聯(lián)事業(yè)新局面,為促進(jìn)我市非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、助推南昌市全力以赴做大做強做優(yōu)大南昌都市圈貢獻了力量。

  3、項目預期目標完成情況

  20xx年,項目預期目標完成優(yōu)異。資金使用率為100%

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法等

  1、績(jì)效評價(jià)目的`

  財政支出績(jì)效評價(jià)是財政管理體制改革的主要課題,也是建設高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過(guò)評價(jià),強化支出責任,優(yōu)化資源配置效率,提高財政資金使用效益。

  2、績(jì)效評價(jià)原則和依據

  本項目績(jì)效評價(jià)遵循以下原則:

 、、科學(xué)規范原則

 、、公正公開(kāi)原則

 、、分級分類(lèi)原則

 、、績(jì)效相關(guān)原則

  3、評價(jià)指標體系

  根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn),設置了合理可行的評價(jià)體系,包括投入指標(項目立項、資金落實(shí))、過(guò)程指標(業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理)、產(chǎn)出數量與質(zhì)量指標、社會(huì )效益與可持續影響指標等,具體詳見(jiàn)附件3。

  4、評價(jià)方法

  本項目績(jì)效評價(jià)主要采用數據對比,標準和產(chǎn)品對照。

  同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程(包括前期準備、組織實(shí)施、現場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)等工作情況)

  根據《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)文件要求,我會(huì )按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)

 。1)成立項目自評小組;

 。2)收集項目相關(guān)資料,如預算資料,財務(wù)資料,政府采購資料、合同資料等等。項目自評小組從本會(huì )項目管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)收集項目相關(guān)資料,組織召開(kāi)項目座談會(huì ),最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料;評價(jià)范圍:20xx年度房租收入項目,時(shí)間安排:20xx年1月1日—20xx年12月31日;

 。3)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),評價(jià)主要圍繞部門(mén)履職所需的資金投入、預算執行、管理情況;部門(mén)資產(chǎn)管理匹配情況;年初工作計劃、目標及布置的重點(diǎn)工作任務(wù)所制定的制度、采取的有效措施及目標實(shí)現率;服務(wù)對象滿(mǎn)意度等,形成自評報告初稿。依據收集的項目資料,自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià);

 。4)征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn),形成自評報告?(jì)效自評初稿形成之后,項目自評小組與項目相關(guān)人員進(jìn)行溝通,聽(tīng)取他們的意見(jiàn)建議,避免出現重大遺漏。并在其基礎上進(jìn)行完善并形成績(jì)效自評報告終稿。

  績(jì)效評價(jià)組在前期調研的基礎上,完成了績(jì)效評價(jià)方案,明確了評價(jià)的目的、方法、評價(jià)的原則、指標體系、評價(jià)標準問(wèn)卷調查及訪(fǎng)談方案等,經(jīng)專(zhuān)家組評審,進(jìn)一步完善和修改了工作方案。評價(jià)組按照工作方案,順利完成了績(jì)效評價(jià)報告工作。具體實(shí)施過(guò)程如下:

  1、數據采集和填報

  收集研讀南昌市財政局、南昌市工商聯(lián)及辦公室、宣傳教育處、會(huì )員處部門(mén)涉及項目的文件、政策、會(huì )計憑證、合同、成果文件圖冊等,并填報所需報表;

  2、通過(guò)電話(huà)、QQ、微信等,對收集到的數據進(jìn)一步核實(shí)確認;

  3、對確認后的數據、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合,撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖客度胫笜

  1、項目立項規范性指標得分情況分析

  按照規定的程序,成員活動(dòng)經(jīng)費項目為延續性項目,納入年度預算中,所提供的文件、材料符合相關(guān)要求或事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、集體決策等,該項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,包括投入指標、過(guò)程指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿(mǎn)意度指標,與項目年度任務(wù)數435萬(wàn)元相應,與預算確定的項目資金量相匹配,得5分。

  2、預算資金執行率指標得分情況分析

  資金執行率=實(shí)際到位資金/預算安排資金×100%,

  預算資金執行率=(實(shí)際到位資金÷預算資金)×100%,

  預算安排資金為435萬(wàn)元,實(shí)際到位資金435萬(wàn)元,資金執行率、預算資金執行率均為100%,80%以下不得分,此項得5分。

  1.業(yè)務(wù)管理指標得分情況分析(可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項目質(zhì)量的可控性分析)

 。1)管理制度健全性

  已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度,制度合法、合規、完整并且對項目支出有針對性,得2.5分。

 。2)項目質(zhì)量的可控性分析

  已制定成員活動(dòng)經(jīng)費項目質(zhì)量要求、目標計劃、評價(jià)體系,通過(guò)年度績(jì)效評價(jià)對項目質(zhì)量進(jìn)行檢測、驗收,做到房租合同書(shū)、物業(yè)外包合同書(shū)、房租稅票、原始票據等資料齊全并及時(shí)歸檔,得2.5分。

  2.財務(wù)管理指標得分情況分析(可從財務(wù)管理制度的健全性、財務(wù)監控的有效性分析)

  已制定并完善了工商聯(lián)財務(wù)管理制度辦法,管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度、國家財經(jīng)法規、專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金由財政局統一撥付,有完整的審批程序、手續,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;同時(shí),通過(guò)審計、巡視組檢查、內審等方式進(jìn)行財務(wù)檢查,對項目使用情況進(jìn)行監督、監控,得5分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標

  1、產(chǎn)出數量指標得分情況逐個(gè)分析

  按期繳納本年1-12月份物業(yè)管理費,按期繳納本年1-12月份房屋水電費和維修費得10分,按期繳納房租收入5%的增值稅、12%的房產(chǎn)稅,得25分。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況逐個(gè)分析

  房屋店面按規定程序出租,出租率100%,無(wú)閑置情況得10分,否則5分;房屋正常運行,保障各項工作正常運行,得15分。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標得分情況逐個(gè)分析

  20xx年1-12月足額繳納房屋物業(yè)管理費,20xx年1-12月足額繳納房屋水電及維修費,20xx年1-12月足額繳納房屋相關(guān)稅費,得5分。

  4、產(chǎn)出成本指標得分情況逐個(gè)分析

  項目支出435萬(wàn)元,預算金額435萬(wàn)元,項目支出金額占預算金額比率為100%,支出金額為預算金額的90%-100%的得5分,小于90%的或大于100%的,每增加5%扣1分,得5分。

 。ㄋ模╉椖啃Ч笜

  1、經(jīng)濟效益指標得分情況逐個(gè)分析

  20xx年房租收入增長(cháng)率為5.5%,在5%-6%區間得5分,4%-5%得3分,2%-4%得1分。

  2、社會(huì )效益指標得分情況逐個(gè)分析

  為南昌商會(huì )成員提供交流場(chǎng)所及平臺,擴大商會(huì )知名度,促進(jìn)商會(huì )合作。會(huì )員隊伍結構不斷優(yōu)化,一批政治素質(zhì)強、社會(huì )形象好、企業(yè)發(fā)展快、代表性強的非公經(jīng)濟代表人士,已成為我市各級工商聯(lián)組織中的中堅力量。在發(fā)展會(huì )員的同時(shí)積極做好了“五好”工商聯(lián)和“四好商會(huì )”建設工作。

  3、可持續影響指標得分情況逐個(gè)分析

  促進(jìn)商會(huì )交流,提升南昌市總商會(huì )知名度,得5分。

 。ㄎ澹╉椖啃Ч笜

  項目滿(mǎn)意度指標得分情況分析(可從發(fā)放問(wèn)卷數量及問(wèn)卷滿(mǎn)意度情況綜合分析、建議通過(guò)餅狀圖或柱狀圖直觀(guān)反映)

  會(huì )員企業(yè)無(wú)意見(jiàn),沒(méi)有群眾留言,通過(guò)調查問(wèn)卷,群眾滿(mǎn)意度95%以上,得5分。

  四、綜合評價(jià)結論(客觀(guān)闡述評分結果及主要結論)

  圍繞績(jì)效評價(jià)指標體系,通過(guò)數據采集及電話(huà)回訪(fǎng)等方式,對該項目績(jì)效進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià),最終評價(jià)結果為99分。

  在被評價(jià)項目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎上,經(jīng)實(shí)地驗看項目實(shí)施成果和聽(tīng)取項目實(shí)施效果,評價(jià)小組認為,南昌市工商聯(lián),達到了既定的目標,績(jì)效等級為優(yōu)。

  五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議(以后年度預算安排,評價(jià)結果公開(kāi)等)

  成員活動(dòng)經(jīng)費項目為往年延續性項目,如無(wú)特殊情況,未來(lái)年度也將安排435萬(wàn)元,績(jì)效評價(jià)結果經(jīng)過(guò)財政局績(jì)效辦審核后,按時(shí)在南昌市工商聯(lián)官網(wǎng)通知通告欄目進(jìn)行公開(kāi),接受群眾監督。

  六、項目實(shí)施經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┦┙(jīng)驗及做法

  項目實(shí)施過(guò)程中領(lǐng)導重視是前提,理解文件、明確項目指標任務(wù)是關(guān)鍵。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題

  由于項目的專(zhuān)業(yè)性很強,細化專(zhuān)項資金管理制度,完善工作流程,專(zhuān)項支出標準必須有制度支撐。

 。ㄈ└倪M(jìn)措施

  需制定明確的績(jì)效指標與制度,使得項目實(shí)施能?chē)栏癜粗贫葓绦,確保項目完成質(zhì)量度高,加強部門(mén)預算執行的及時(shí)和均衡。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 9

  一、預算單位基本情況

  株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:

  1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件,統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執法檢查和監督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

  2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,承擔相關(guān)協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。

  3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。

  4.承擔水上交通安全監管責任。

  5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案;提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議;監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

  6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。

  7.負責公路路政、港政、航證管理。

  8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。

  9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施;組織推進(jìn)交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。

  10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。

  11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

  株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室;

  下屬單位包括:

  1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室(正科級行政機構)

  2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

  3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

  5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)

  10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  二、預算收支情況

  株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位(不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數404人,20xx年末實(shí)有人數600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。

  截止20xx年12月31日,本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米;車(chē)輛40輛,其中一般公務(wù)用車(chē)40輛;執法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。

  20xx年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元,其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元,交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元,其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元,其他收入123.2萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元,包括基本支出8865.86萬(wàn)元,項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元,包括基本支出8838.13萬(wàn)元:其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元,占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元,占比12.9%。

  1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。

  1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。

  1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元,因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元,下降比率20.3%,其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少;公務(wù)接待費較去年增加39.66%,原因:

  一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大;

  二是公務(wù)接待較以前標準提高;

  三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河,許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗,接待費有部分增加;

  四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功,在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多,導致公務(wù)接待費有部分增加。

  1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費225萬(wàn)元;辦公樓修繕費用250萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元;其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費229萬(wàn)元;維修費172萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元;咨詢(xún)費110萬(wàn)元;其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。

  1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元,

  一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元,

  二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。

  2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元;湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元;數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元;20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元;部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元;重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元;《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。

  2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行;確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護,確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標,確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

  2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據,通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。

  2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的,包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調,打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力,大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》(采購編號JYZB-1311200G)執行,目前已完成監控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標,強化了市場(chǎng)監管,促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。

  2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設,促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用,另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元,共計275萬(wàn)元,其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,基本形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間,我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條,填補公交盲區62.8公里,公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%,公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造,實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數字化,運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化,降低了運營(yíng)和出行的成本,提升了出行體驗,推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收,我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。

  2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度,謀劃好十四五規劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費)200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合,課題包括:株洲中長(cháng)期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時(shí)間,促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

  2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,將提高所在地區居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì ),對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

  2.8、《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的.株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執行各項程序,至20xx年底,由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執行50%,剩余部分將在20xx年完成。

  2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。

  2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展?朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干,圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。

  1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作,還充分體現了“交通味”,使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

  2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車(chē);S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

  3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè),通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng),疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。

  4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家;新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。

  5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元,淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成;國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善,節約建設資金約6000萬(wàn)元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

  6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制,即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。

  7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成,清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題,強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面,推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

  8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”,形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià),成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。

  9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持,沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成,老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。

  10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放;交通運輸綜合行政執法先行先試,成立了聯(lián)合執法隊伍,開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng),查處各類(lèi)違法違規行為400余起;所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結;溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。

  11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任,深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng),檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次,下達執法文書(shū)342份,排查安全隱患118個(gè),實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元;交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效;高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺,“兩客一!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用,實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行,危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。

  12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮;成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè);持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定,“三公經(jīng)費”穩步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長(cháng)效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”,工作作風(fēng)持續轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作,主動(dòng)接受民主監督,未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。

  13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺;交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通;駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展;對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備;585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監控中心建成使用,對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管,實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。

  14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn),共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。

  四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

  20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù),綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題,主要表現在:

  一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn),能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平,造成了行政負擔過(guò)重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。

  二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元(20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元),但實(shí)際達350萬(wàn)元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開(kāi)支的一部分外,還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支,擠占了公用經(jīng)費。

  三是根據職能職責,二級機構辦公場(chǎng)所分布較多,地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。

  四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊,建設資金分在兩個(gè)單位,事權、財權不對等,造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。

  今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn),完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改,切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規定辦理資金結算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

  五、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 10

  為深入推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理,進(jìn)一步提高財政資金使用效益,按照《岳陽(yáng)市20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》部署的要求,市財政局委托第三方中介機構對部分20xx年度財政安排資金實(shí)施了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),現將有關(guān)績(jì)效評價(jià)有關(guān)情況予以公開(kāi)如下,F報告如下:

  一、主要績(jì)效情況

 。ㄒ唬⿵娀嗣裆U

  1.部分低收入人群居住條件得到有效改善。試點(diǎn)以政府投資績(jì)效評估方式開(kāi)展的洛王春和家園保障房項目,完成廉租住房1164套、公共租賃房1020套、棚改安置房136套,共計2320套建設;建成了近26000平方米商業(yè)用房和配套用房,包括小區商業(yè)、醫療、托兒、物業(yè)等;建成了新和路、欣豐路和2個(gè)城市主排水箱涵工程等市政配套項目;不僅解決了部分低收入人群和住房困難戶(hù)安居問(wèn)題,同時(shí)方便了小區居民生活、出行和就業(yè),有效提升了生活品質(zhì)和幸福指數,社會(huì )效益凸顯。

  2.計劃生育家庭實(shí)際困難得到部分緩解。至20xx年,我市享受農村計劃生育家庭獎勵扶助20628人,享受計劃生育家庭特別扶助3439人(其中獨生子女傷殘1100人,獨生子女死亡2339人),鑒定手術(shù)并發(fā)癥910人,發(fā)放獨生子女保健費55290人,確認符合條件的城鎮獨生子女父母獎勵94335人。計劃生育利益導向項目產(chǎn)生了良好的社會(huì )效益。

  3.城市居民醫療保障能力得到全面提高。至20xx年,全市(含縣市區)按常住人口數統計,城鎮居民醫保綜合參保率達到98%;近年來(lái),政策范圍內住院報銷(xiāo)比例穩步上升,20xx年度達到75.6%;各級財政對城鎮居民醫保補助標準不斷提高,從20xx年的人均40元提高到20xx年的380元。有效地保障了城鎮居民基本醫療需求,減少和避免了“因病致貧、因病返貧”現象發(fā)生。

  4.幼兒教育引領(lǐng)示范作用得到積極發(fā)揮。新建市一幼兒園招生規模擴大一倍,從一定范圍上緩解了城區“入園難、入園貴”的實(shí)際問(wèn)題;不僅其硬件設施在市區各大小幼兒園中領(lǐng)先,其“發(fā)展孩子、成就教師、攜手家長(cháng)、引領(lǐng)同行”的辦園宗旨及教學(xué)質(zhì)量在目前條件下得到了更好的發(fā)揮。近3年來(lái)接待全省各地同行來(lái)園學(xué)習交流800余人次。作為示范性幼兒園,為全市幼兒教育事業(yè)發(fā)揮了較好的示范輻射作用。

 。ǘ┲屏水a(chǎn)業(yè)發(fā)展

  1.有助于農業(yè)示范園區建設。農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金的投放使用,促進(jìn)了屈原區、華容縣、君山區現代農業(yè)示范區發(fā)展;促進(jìn)了農產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通,在一定程度上,保證農產(chǎn)品的供應,解決了基本民生問(wèn)題。

  一是屈原區現代農業(yè)示范區建設形成糧食、生豬、高效經(jīng)濟作物三大特色板塊,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)田地向大戶(hù)集中,全區大戶(hù)種植率達42.3%;創(chuàng )建了1個(gè)萬(wàn)畝高產(chǎn)示范片和5個(gè)千畝示范區,早稻畝產(chǎn)達567.2公斤,晚稻突破600公斤,居全省首位。農業(yè)機械化綜合水平達到94.3%,機耕、機收、機運率達到100%,居全省縣市區首位。在20xx年全國現代農業(yè)示范區綜合水平測評中,屈原區現代農業(yè)示范區進(jìn)入全國前18名,湖南省第一名。

  二是華容縣現代農業(yè)示范區建設在農業(yè)增效、農民增收等各項工作中取得明顯成效。新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體迅速壯大,家庭農場(chǎng)達到578家,省級示范性家庭農場(chǎng)124家;農民專(zhuān)業(yè)合作社達到360家,種養大戶(hù)達到2924家;全面推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農戶(hù)”的訂單模式,主要農產(chǎn)品糧棉油訂單農業(yè)面積比重達到37%以上。

  三是君山區現代農業(yè)示范區建設專(zhuān)項資金,持續按年度預算投入,呈現明顯效果。20xx年通過(guò)對君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園建設補助,建成集黃茶研究中心、黃茶文化中心、生產(chǎn)加工中心、物流配送中心、商務(wù)信息平臺、生活服務(wù)中心于一體的黃茶產(chǎn)業(yè)園。20xx年示范區建設專(zhuān)項資金用于扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)和柳林洲鎮新農村建設項目,實(shí)現“壓?jiǎn)螖U雙”1.06萬(wàn)畝,雙季稻比例提高10%以上。20xx年示范區建設專(zhuān)項資金用于解決國家農產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng )建工作經(jīng)費、扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費及扶持休閑農莊與鄉村旅游示范區建設資金,提高了農產(chǎn)品品牌質(zhì)量,提升了競爭能力。

  2.有助于專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展。20xx-20xx期間,農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金完成84家合作社發(fā)展扶持,經(jīng)過(guò)深入的宣傳和大范圍的培訓,提高了農民對專(zhuān)業(yè)合作社的了解和認同,積極成立專(zhuān)業(yè)合作社組織,實(shí)現了抱團發(fā)展。20xx年末,屈原區農民專(zhuān)業(yè)合作社由原來(lái)的13個(gè)增加到126個(gè);華容縣新增合作社116家,達到360家。

  3.有助于科技創(chuàng )新引領(lǐng)實(shí)施?萍佳芯颗c開(kāi)發(fā)財政補助資金取得良好成效。

  一是組建了工程技術(shù)研究中心8個(gè)、院士工作站5個(gè)、重點(diǎn)實(shí)驗室2個(gè),實(shí)現專(zhuān)利申請2172件、授權量1594件,向上爭取政策性資金6508萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎勵30項,實(shí)現高新技術(shù)產(chǎn)值增加520億元。

  二是第一批項目實(shí)施,累計申請專(zhuān)利181件,授權專(zhuān)利156件;累計培養各類(lèi)科技創(chuàng )新人才621名,帶動(dòng)增加就業(yè)1637人;新增銷(xiāo)售收入15.6億元,新增利潤4.5億元,納稅總額3.9億元。

 。ㄈ┐龠M(jìn)了生態(tài)改善

  1、環(huán)境保護監控能力建設實(shí)施。

  一是完善了全市環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)絡(luò )。城區環(huán)境空氣質(zhì)量達標率達到74.6%,污染物PM10、PM2.5年均濃度同比下降29.77%、8.62%;地表水達標率達到90.9%,同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn);城鎮集中飲用水源地水質(zhì)達標率達100%。

  二是實(shí)現了污染減排。全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別削減0.89%、6.06%、15.6%、8.65%。

  三是加強了環(huán)境監控。發(fā)現查處環(huán)境違法案件334起,其中責令企業(yè)停建7家、停產(chǎn)15家、限期治理73家、關(guān)停取締1家。

  2、環(huán)保藍天工程實(shí)施。截止20xx年底累計完成中心城區171家246臺燃煤鍋爐、大灶取締和清潔能源改造。20xx度全市36個(gè)項目單位涉及的50臺鍋爐共計135.5蒸噸實(shí)施了節能技術(shù)改造。

  3、應用新型墻體材料項目實(shí)施。大力推廣使用新型墻體材料,從源頭做好“限粘禁實(shí)”工作。我市中心城區截至20xx年底共有實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)48家,關(guān)停實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)31家;20xx年-20xx年對17家生產(chǎn)、推廣、應用新型墻體材料和散裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項資金扶持。

 。ㄋ模┩晟屏顺鞘泄δ

  1.提高了城區防御外湖洪水的能力。南津港大堤配套項目是一條南北向一線(xiàn)防洪大堤,護坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力,保護內湖旅游設施、沿湖工農業(yè)生產(chǎn)及沿湖居民的生命財產(chǎn)安全。南津港大堤景觀(guān)型護坡的修建亦拉動(dòng)沿岸待開(kāi)發(fā)土地的深度開(kāi)發(fā),改善擁擠的交通條件,促進(jìn)城市市政建設的快速擴展。

  2.確保了兩湖汛期電排正常運行。吉家湖電排改造、東風(fēng)湖電排更換及電排高壓區維修按預定時(shí)間完成。城區四座電排汛前進(jìn)行全面檢修,汛期故障問(wèn)題也及時(shí)進(jìn)行處理,確保了電排機組正常運行。四座電排20xx年共開(kāi)機5289小時(shí),排水5198萬(wàn)立方米;20xx年開(kāi)機3452小時(shí),排水3657萬(wàn)立方米。

  3.中心城區防洪大堤的行政執法取得成效。為汛期防洪工作打下了良好基礎。堤防管理站將15.7公里防洪大堤分段到人,確保堤防執法無(wú)缺漏、無(wú)死角。

 。ㄎ澹┖粚(shí)了人才基礎

  人才開(kāi)發(fā)和培訓專(zhuān)項啟動(dòng)實(shí)施成效較明顯。選拔科技創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)團隊13個(gè),選拔巴陵青年英才10人,選拔名師名醫39人,選拔文藝岳家軍20人,選拔扎根基層優(yōu)秀人才支持計劃20人,引進(jìn)高層次創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)人才42人,引進(jìn)各類(lèi)人才1000人,舉辦專(zhuān)題培訓班11個(gè),農村實(shí)用人才“一人學(xué)一技”培訓班12期,市政府特殊津貼專(zhuān)家90人,科技特派員44人,選派優(yōu)秀干部和科技人員進(jìn)企業(yè)65人。

  二、主要問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬╉椖繘Q策有待進(jìn)一步優(yōu)化

  1.績(jì)效目標編制問(wèn)題

  一是科技研究與發(fā)展專(zhuān)項資金分配較為零散。補貼資金涉及的企事業(yè)單位眾多,對質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)展前景看好、科技含量較高的優(yōu)良企業(yè)未能集中最大化專(zhuān)項資金扶持。建議強化項目績(jì)效目標的評審決策,盡量避免財政資金安排過(guò)于分散,集中財力辦大事,解決重大科技創(chuàng )新涉及資金瓶頸問(wèn)題;對上年度配套資金是否到位、績(jì)效目標是否完成,納入項目評審決策,作為下一年度補貼評審的重要依據;對項目財政補貼資金按先驗收后補助或以獎代補方式實(shí)施。

  二是科協(xié)科普經(jīng)費預算績(jì)效目標不夠清晰。依據《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》相關(guān)規定,科普經(jīng)費應主要用于科普宣傳、展示、青少年科技教育、學(xué)術(shù)交流及表彰獎勵等。但有些項目資金分散用于了日常經(jīng)費開(kāi)支。

  三是環(huán)境保護監控能力建設專(zhuān)項資金分類(lèi)不明確。未按年度部門(mén)預算“專(zhuān)項商品采購和服務(wù)”明細進(jìn)行財務(wù)專(zhuān)賬核算;列入該專(zhuān)項經(jīng)費的相關(guān)入賬原始憑證未進(jìn)行專(zhuān)項資金歸屬分類(lèi);項目資金無(wú)年度預算績(jì)效目標。

  四是城市防洪體系未形成閉合圈,整體防洪能力不足。如中心城區關(guān)門(mén)湖、月形湖堤防無(wú)外平臺;磚瓦廠(chǎng)堤防外側未護坡無(wú)外平臺;韓家灣至南岳坡2.4公里段地墊低洼無(wú)堤防,如重現1998年洪水,該段城區會(huì )受淹造成損失;城陵磯防洪墻內部部分待回填。建議逐步強化城市堤防防洪薄弱環(huán)節,對城市防洪大堤存在的主要安全隱患進(jìn)行摸底調查,逐步解決城市防洪薄弱環(huán)節,形成城市防洪體系的閉合圈。

  2.預算執行偏差問(wèn)題

  一是人才開(kāi)發(fā)與培訓計劃外項目占比較多。20xx年人才開(kāi)發(fā)與培訓經(jīng)費項目財政預算指標額為1,999.33萬(wàn)元,市委組織部實(shí)際收到財政下?lián)苜Y金為1,845.75萬(wàn)元,實(shí)際使用1,547.93萬(wàn)元,項目結余結轉金額297.83萬(wàn)元,項目結余結轉資金占實(shí)際收到財政資金16.14%。部分預算設立項目尚未實(shí)施,新調整了3項計劃外培訓項目。

  二是統計局項目經(jīng)費進(jìn)行預算追加和調整較多。20xx-20xx年度財政撥入2,599.87萬(wàn)元,追加預算撥款861.74萬(wàn)元,追加率達33.15%。

  三是新型墻體材料資金結余占比較大。20xx年至20xx年預算安排扶持基金462萬(wàn)元,實(shí)際使用365萬(wàn)元,結余97萬(wàn)元,結余率21%。建議根據往年資金結余情況適度調整預算資金。

  四是人防疏散基地項目停工未相應調整預算。人防疏散基地因京珠高速連接線(xiàn)收費站遷移中途停工和規劃調整而處于停工狀態(tài),財政預算未及時(shí)調整導致形成資金沉淀。截止20xx年底,項目資金結余984.16萬(wàn)元。

 。ǘ┕芾頇C制有待進(jìn)一步加強

  1.招投標和政府采購問(wèn)題

  一是南津港大堤配套項目勘察、設計合同未進(jìn)行招投標!对狸(yáng)市建設工程招標投標管理辦法》規定,項目投資額超過(guò)了500萬(wàn),單項合同必須進(jìn)行招投標。

  二是保障性住房安居工程除主體工程外,部分附屬工程沒(méi)有實(shí)行招投標和政府采購,而是將項目承包給所在地居委會(huì )(村委會(huì )),再由居委會(huì )(村委會(huì ))委托具有資質(zhì)的建筑公司承建。項目設計、監理等中介機構的委托也未通過(guò)公開(kāi)招投標方式確定,導致績(jì)效評價(jià)評分降低。

  三是環(huán)衛部分大額工具的購買(mǎi)未實(shí)行政府采購程序。如:掃把、垃圾清運板車(chē)。

  四是市九中實(shí)驗樓項目和十中實(shí)驗樓項目購買(mǎi)中介服務(wù)程序欠規范。項目單位只采用了比較選定的方式確定審計、監理等中介機構,未通過(guò)公開(kāi)招投標方式確定中介機構或政府采購入庫,也未將中介機構的選定結果報招監委備案。

  2.財務(wù)管理問(wèn)題

  一是計劃生育專(zhuān)項經(jīng)費未實(shí)行專(zhuān)賬核算,財務(wù)科目設置不夠合理。市計生委將計劃生育專(zhuān)項經(jīng)費和行政運行經(jīng)費在同一帳套下進(jìn)行核算,未對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)賬核算。

  二是城鎮居民醫療保險基金未按規定計提風(fēng)險調劑金。根據《岳陽(yáng)市城鎮居民基本醫療保險試行辦法》第十九條:醫療保險經(jīng)辦機構逐年提取城鎮居民基本醫療保險基金的3%建立風(fēng)險調劑金,主要用于調節和彌補城鎮居民基本醫療保險基金所出現的虧損。醫保處自城鎮居民醫保項目運行以來(lái),沒(méi)有計提風(fēng)險調劑基金。

  三是人才開(kāi)發(fā)與培訓專(zhuān)項資金管理與實(shí)際存在偏差。項目結余資金143.93萬(wàn)元,其中原定開(kāi)班人數與實(shí)際開(kāi)班人數變化形成差額134萬(wàn)元,結余項目資金用于補充其他項目以及經(jīng)費開(kāi)支不足,未根據《行政單位財務(wù)會(huì )計制度》規定上繳財政進(jìn)行再分配。

  四是九中和十中實(shí)驗數項目竣工結算未實(shí)行財政投資評審。依據岳陽(yáng)市人民政府辦公室下發(fā)的《岳陽(yáng)市財政投資評審管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕18號),要求投資變更項目結算實(shí)行財政投資評審復審,項目建設單位應全程實(shí)施財政專(zhuān)項預算管理和資金管理。

  五是九中和十中實(shí)驗樓建設項目尚未建立一套完整的投資支出財務(wù)記錄。對于實(shí)驗樓主體工程相關(guān)支出,市教建投單獨設立會(huì )計科目核算,但其他相關(guān)服務(wù)性收費、報建費等并未單獨核算,建設單位管理費的分攤也沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。教體局資產(chǎn)中心只有對市教建投建設資金款項撥付記錄,沒(méi)有項目主體工程和其他相關(guān)支出財務(wù)記錄,導致教體局無(wú)法對項目實(shí)際支出進(jìn)行有效監管。

  六是人防疏散基地項目超標準支付項目管理費。人防疏散基地項目管理費按工程總概算的0.8%標準的規定,管理費應為56.18萬(wàn)元,工程項目實(shí)際支付管理費及其他費用83.92萬(wàn)元,超標準支付27.74萬(wàn)元,主要支付基地聘請專(zhuān)家勞務(wù)、購置基地零星辦公用品、食堂開(kāi)餐業(yè)務(wù)費等。

  七是帳務(wù)處理不規范造成有些經(jīng)費超支。市旅游外事20xx年“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車(chē)運行維護費預算20.00萬(wàn)元,實(shí)際支出29.70萬(wàn)元,超支9.70萬(wàn)元,主要是由于旅游節會(huì )等重大專(zhuān)項活動(dòng)租車(chē)費用。

  八是統計局部門(mén)整體支出未嚴格控制經(jīng)費支出。20xx-20xx年整體支出超支181.87萬(wàn)元,超支出10.81%。主要是統計信息化管理與升級、群眾滿(mǎn)意度調查等項目支出超財政預算支出。

  九是環(huán)衛經(jīng)費未進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)項核算,環(huán)衛臨聘工人工資發(fā)放時(shí)有部分工資未通過(guò)銀行轉賬,并存在代簽字代領(lǐng)現象。

  3.項目管理問(wèn)題

  一是城區內湖流域建設和管理由多個(gè)部門(mén)共同承擔,造成多部門(mén)權利職能交叉,城區內湖流域的建設和管理沒(méi)有形成統一協(xié)調機制,建設缺乏統籌安排。如內湖及其小流域分屬樓區、經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、南湖風(fēng)景區管轄,城市排污由城建部門(mén)負責,內湖排澇由長(cháng)江修防處負責。

  二是新型墻體材料推廣調控手段未到位有待加強,存在未使用新型墻體材料現象。市政工程尤其是未征收“兩金”的`拆遷還建、保障性住房、舊城改造項目未帶頭使用新型墻體材料。建議建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)監督工作機制,定期協(xié)商,聯(lián)合執法,形成監督工作的合力。

  三是一幼兒園教學(xué)樓及配套樓于20xx年8月底驗收投入使用,但截止績(jì)效評價(jià)日尚未辦理相關(guān)產(chǎn)權證,不利于政府對投資項目的管理。

  四是環(huán)保藍天工程配套造項目無(wú)竣工驗收證明材料。根據《岳陽(yáng)市財政局岳陽(yáng)市環(huán)境保護局關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市環(huán)境保護專(zhuān)項資金管理辦法〉的通知》(岳市財建〔20xx〕5號)相關(guān)規定:市級環(huán)保專(zhuān)項資金撥款金額在20萬(wàn)元以上的由市環(huán)保局、市財政局組織竣工驗收,并填寫(xiě)《市級環(huán)保專(zhuān)項資金項目竣工驗收報告表》。

 。ㄈ┲С隹(jì)效有待進(jìn)一步提升

  1.洛王春和家園保障房項目超概算較多。根據岳發(fā)改審〔20xx〕151號調整洛王潘家保障性安居工程項目建設內容及規模,該項目估算總投資3.2億元。至20xx年6月30日止,項目已實(shí)際支付約4.36億元,預期投資總額將達到5億元左右。建議按程序及時(shí)取得投資變更批復,在批復下達前,根據相關(guān)文件暫停支付項目資金。

  2.洛王春和家園保障房項目后續管理問(wèn)題。

  一是物業(yè)維修、設施設備維護經(jīng)費壓力大。保障性住房建設時(shí)間越長(cháng),維修維護量將越來(lái)越大。每戶(hù)平均面積按50㎡計算,所能收取的租金(我市現行廉租房?jì)r(jià)格為1.2元/月·㎡)每戶(hù)全年收入僅為720元,完全是“租不抵修”。如果維修維護不及時(shí),將造成住戶(hù)拒交房屋租金,保障性住房物業(yè)管理將進(jìn)入惡性循環(huán)。

  二是物業(yè)管理費缺口大。物管費按多層0.54元/月·㎡、高層0.80元/月·㎡收取,每年全額收取物管費收入僅為82萬(wàn)元,而根據物業(yè)提供數據,該小區全年物業(yè)管理成本就需156.5萬(wàn)元,管理費缺口達74.50萬(wàn)元。

  三是社區工作理順難。新建設的保障性住房小區,沒(méi)有按照屬地管理的原則納入當地的社區管理。如果納入當地社區的話(huà),要增加幾千人甚至上萬(wàn)人,而且對象中的“困難戶(hù)、殘疾人、兩勞人員”多,給當地社區在戶(hù)籍管理、環(huán)境衛生、計生管理、社會(huì )治安、社會(huì )保險等方面會(huì )增加了很大的壓力。

  四是安全隱患大。隨著(zhù)時(shí)間的推移,保障房居住的人口,絕大部分將會(huì )是老弱病殘,這樣的群體,抵抗人為的和自然的災禍的能力很差,會(huì )成為事故的多發(fā)區。同時(shí),貧困戶(hù)集中到一起,也就等于把日常生活的種種不順集中到了一起:一戶(hù)不交房租和物業(yè)管理費,可能有百戶(hù)仿效;一戶(hù)找政府部門(mén)的麻煩,可能引發(fā)群體效應。

  建議:

  一是進(jìn)一步完善保障房的準入和退出機制。通過(guò)信息手段,保證分配公平。通過(guò)戶(hù)籍、地籍、房籍、收入、財產(chǎn)等信息集中聯(lián)網(wǎng),建立完整數據庫,作為防止騙租、騙購的信息依據。

  二是加強貨幣補貼方式的力度,有效規避實(shí)物配置帶來(lái)較大財政支出、工程建設和后續管理壓力。

  3.市一幼收費與市場(chǎng)價(jià)格存在較大價(jià)差,造成市場(chǎng)供需矛盾突出。目前市一幼每月的收費是750元/月(按照市物價(jià)局文件執行),而市區范圍的其他民辦幼兒園,硬件條件稍好的每月收費高達1500元/月-3000元/月之間。根據市一幼20xx年財務(wù)報表顯示,20xx年全年收入539.72萬(wàn)元(其中財政預算撥款收入539.57萬(wàn)元,其他收入0.15萬(wàn)元),支出521.82萬(wàn)元,當年結余17.9萬(wàn)元。根據目前在園學(xué)童524人,按照全年繳費9個(gè)月,750元/月計算,全年教育收費約353.70萬(wàn)元,財政全年撥款539.57萬(wàn)元,減去當年結余的17.9萬(wàn)元,仍產(chǎn)生差額約168萬(wàn)元,相當于政府補貼約三成的教育費用。以低廉的價(jià)格提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),容易造成“僧多粥少”及教育資源分配不公的情況。建議以?xún)r(jià)格手段解決教育資源分配公平問(wèn)題,合理調整收費標準,縮小與市場(chǎng)價(jià)格之間的價(jià)差。

  4.市一幼招生有待更加公開(kāi)透明。市一幼在對外招生中,明文規定了學(xué)位數量、入園要求、報名程序、登記注冊等內容,并在學(xué)校官方網(wǎng)站及對外張榜進(jìn)行了公示;但在錄取環(huán)節沒(méi)有客觀(guān)錄取標準且標準模糊,主觀(guān)選擇對錄取起決定作用。建議考慮采取公開(kāi)搖號等相對公平的方式,減少人為因素的影響。

  5.城市泵站設備老化,不適應城市發(fā)展要求。南湖、吉家湖、東風(fēng)湖電排站都是90年代修建,泵站建成時(shí)間長(cháng)、設備老化嚴重,有的設備配件原廠(chǎng)家已不生產(chǎn),排漬效率降低,如南湖電排開(kāi)機24小時(shí)僅能降低南湖水位0.06~0.08米,而降一場(chǎng)100毫米的暴雨,往往需排十多天甚至更長(cháng)時(shí)間,F有排澇泵站排澇裝機容量,不具備搶排功能,已不適應城市建設發(fā)展要求;湖濱關(guān)門(mén)湖尚無(wú)排漬機組。

  6.隨著(zhù)城鎮獨生子女父母獎勵政策正式出臺,市級財政配套資金壓力較大。20xx年8月湖南省正式出臺城鎮獨生子女父母獎勵政策,從20xx年1月1日起,對符合獎勵條件的城鎮獨生子女父母,每人每月發(fā)放獎勵金80元,直至亡故。20xx年市財政撥付市社保中心使用的獨生子女父母獎勵經(jīng)費1000萬(wàn)元,20xx年2500萬(wàn)元;根據市社保中心發(fā)放城鎮獨生子女父母獎勵人數的統計,20xx年為25064人,20xx年為29314人,年增加4250人,隨著(zhù)每年符合獎勵條件人數增加,市級財政配套資金每年必須增加,資金壓力較大。建議鼓勵、引導社會(huì )資金投入,建立多渠道籌資體制。鼓勵企業(yè)、社會(huì )團體和個(gè)人投入人口和計劃生育事業(yè),鼓勵按照國家有關(guān)規定設立人口和計劃生育公益基金。積極運用項目合作機制,吸引社會(huì )資金,形成一個(gè)政府、社會(huì )、企業(yè)三者聯(lián)動(dòng)的良性模式。

  7.人防疏散基地投資綜合效益有待考證。人防疏散基地項目投資規模大,地處偏遠。按投資建設方案,后期管理成本無(wú)法預計,主體工程即將完工,在凸顯社會(huì )效益、戰備效益基礎上,怎樣開(kāi)發(fā)利用,獲得較好的經(jīng)濟效益是各級相關(guān)部門(mén)需待解決的問(wèn)題。建議解決好基礎設施綜合運用的問(wèn)題,爭取做到戰時(shí)能應急安置,平時(shí)能以基地養基地。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 11

  一、項目的公益性和建設必要性

  1、項目的公益性

  隨著(zhù)經(jīng)濟、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(cháng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經(jīng)成為政府機關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會(huì )主義精神文明建設的重要途徑。

  2、項目的必要性

  為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場(chǎng)建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資,對推動(dòng)公共文化事業(yè)建設,滿(mǎn)足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

  1、經(jīng)濟效益分析

  本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì )展服務(wù)的.發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。

  2、社會(huì )效益分析

  展覽館是人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項目適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展趨勢的需要。近年來(lái),經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁,帶動(dòng)了社會(huì )各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內對外往來(lái)不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、人才招聘會(huì )、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

 。2)項目投入使用,可以通過(guò)展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會(huì )吸引國內外眾多商家和單位及團體來(lái)縣舉辦各種展銷(xiāo)會(huì )、交易會(huì )、文化藝術(shù)展覽會(huì )、技術(shù)交流會(huì )、學(xué)術(shù)研討會(huì )、產(chǎn)品論證會(huì )等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白,在滿(mǎn)足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷(xiāo)會(huì ),交易會(huì ),人才招聘會(huì )等,還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 12

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、立項背景

  根據《南昌市財政局關(guān)于批復20xx年市本級部門(mén)預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金83萬(wàn)元,設立本項目。

  2、主要內容及實(shí)施情況

  (1)項目主要內容

  辦公租房專(zhuān)項資金使用范圍:主要用于辦公場(chǎng)所的租金,辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費、公共能耗費及中央空調費,其他公用設施維護費。

  (2)項目實(shí)施情況

  辦公租房專(zhuān)項資金的使用,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行,有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

  3、資金投入和使用情況

  根據《南昌市財政局關(guān)于20xx年預算的批復》,項目預算資金為83萬(wàn)元,實(shí)際支出83萬(wàn)元,資金使用率為100%。

  (二)項目績(jì)效目標

  1、總體目標

  辦公租房項目經(jīng)費主要用于支付房租,為支隊正常開(kāi)展工作提供場(chǎng)所保障,保證文化市場(chǎng)監管活動(dòng)的順利進(jìn)行,促進(jìn)文化市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

  2、階段性目標

  20xx年度市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項經(jīng)費83萬(wàn)元,該項目是年初下達項目資金預算時(shí)同時(shí)下達的,截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項目支出均授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  1、績(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對20xx年南昌市文化執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步提高財政資金使用效益,合理分配財政資金。通過(guò)項目資金績(jì)效自評,全面、客觀(guān)地反映我支隊20xx年辦公租房專(zhuān)項工作執行情況,綜合評價(jià)項目資金支出效率和效果,同時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在的問(wèn)題及原因,提出對策建議。

  2、績(jì)效評價(jià)的對象和范圍

  20xx年度辦公租房安排投入83萬(wàn)元專(zhuān)項資金的使用情況以及項目實(shí)施效果等。

  (二)績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  1、績(jì)效評價(jià)原則

  整個(gè)績(jì)效評價(jià)工作遵循“合法依規、科學(xué)客觀(guān)、全面評價(jià)、提升績(jì)效”的十六字原則,組織開(kāi)展項目支出績(jì)效評價(jià)工作。

  2、評價(jià)指標體系

  根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn),設置了合理可行的評價(jià)體系,包括投入指標(資金落實(shí)和使用指標)、產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標)、效益指標(社會(huì )效益和可持續影響指標)、滿(mǎn)意度指標等,具體詳見(jiàn)項目績(jì)效評分表。

  3、評價(jià)方法

  本項目績(jì)效評價(jià)主要采用的是結果比較法,即數據對比,標準和產(chǎn)出對照,同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。

  4、評價(jià)標準

  采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)標準,即以《20xx年度南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效目標申報表》設定的績(jì)效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金項目預算作為評價(jià)標準,對20xx年度辦公租房專(zhuān)項資金績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。

  (三)績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1、前期準備

  (1)為完成此次績(jì)效評價(jià)工作,我支隊成立了20xx年專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效評價(jià)工作小組,統一布置、協(xié)調和落實(shí)此次績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。

  (2)組織項目實(shí)施部門(mén)深入學(xué)習財政部《關(guān)于印發(fā)<預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級部門(mén)財政項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件,認真研究同時(shí)結合專(zhuān)項的實(shí)際,以及市財政局提出的績(jì)效評價(jià)指標設計要求,制定專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系、分類(lèi)績(jì)效評價(jià)個(gè)性指標及評價(jià)標準。

  2、數據采集和自評階段

  各項目相關(guān)部門(mén)認真做好基礎資料和相關(guān)數據的收集、整理工作,根據收集的數據資料,詳細填報自評有關(guān)報表,并在5月10日前完成數據填報、收集、匯總工作,及時(shí)報至支隊專(zhuān)項資金支出項目績(jì)效評價(jià)工作小組。

  3、績(jì)效評價(jià)段

  項目績(jì)效評價(jià)工作小組對項目相關(guān)部門(mén)報送的資料進(jìn)行仔細審核、歸類(lèi)、整理、統計,并抽查部分銀行憑單、會(huì )計憑證、成果文件等,對確認后的數據、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合,撰寫(xiě)部門(mén)績(jì)效評價(jià)報告。按照要求及時(shí)報送主管局。

  4、整改落實(shí)階段

  部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作結束后,及時(shí)對專(zhuān)項資金項目實(shí)施中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理,形成匯總分析報告,督促相關(guān)問(wèn)題的整改。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  根據《20xx年度市支隊財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》,通過(guò)資金落實(shí)和使用指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿(mǎn)意度指標等方面項目實(shí)施進(jìn)行了評價(jià):自評得分為97分。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

  (一)項目決策情況

  1、項目立項分析

  南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算的編報工作,由辦公室組織實(shí)施,相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費預算的編報和實(shí)施,結合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或專(zhuān)項工作,本著(zhù)立項有據、發(fā)展需要和財力可能的原則,依規編報項目支出預算和項目支出績(jì)效目標申報表,項目支出預算批復后,專(zhuān)款專(zhuān)用。市支隊有明確的預算編制流程,確保預算工作的合理性、合規性。

  2、績(jì)效目標分析

  該專(zhuān)項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊辦公租房資金績(jì)效目標申報表》,并通過(guò)了市財政績(jì)效管理辦公室的審核。項目設定的績(jì)效目標主要依據是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績(jì)效目標與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內容具有較強的相關(guān)性。項目預期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績(jì)水平接近。預算確定的項目投資資金83萬(wàn)元。該項目績(jì)效目標已分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值體現出來(lái),與項目目標任務(wù)數相對應。

  3、資金投入分析

  項目預算編制通過(guò)了科學(xué)論證,即通過(guò)了專(zhuān)家評審。項目預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ,預算確定的'項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

  (二)項目過(guò)程情況

  1、資金管理分析

  (1)資金到位率:資金實(shí)際到位83萬(wàn)元,預算資金83萬(wàn)元,資金到位率100%。

  (2)預算資金執行率:實(shí)際支出資金83萬(wàn)元,實(shí)際到位資金83萬(wàn)元,預算資金執行率100%。

  (3)資金使用合規性:嚴格按照文件規定使用資金,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、組織實(shí)施分析

  建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內部審核制度,依據事業(yè)單位會(huì )計準則的規定,依法設置會(huì )計賬簿、進(jìn)行會(huì )計核算。確立了財務(wù)管理活動(dòng)在單位負責人的領(lǐng)導下,實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理、分級授權”的財務(wù)管理體制。具體而言,財務(wù)管理工作如下。

  (1)制度建設方面。市支隊制定了《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場(chǎng)綜合執法支隊政府采購管理制度》等制度,著(zhù)力抓好部門(mén)預算、資金使用、資產(chǎn)管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律,有效使用資金,為支隊工作的正常運轉和長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

  (2)預算管理方面。首先,將預算資金合理地分配到使用部門(mén)掌握使用,實(shí)行經(jīng)費開(kāi)支由使用部門(mén)按權限審批。其次,樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

  (3)財務(wù)職責方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監管,項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范,各類(lèi)會(huì )計核算資料提供及時(shí);嚴格執行支出審批制度,已完成項目及時(shí)進(jìn)行決算與審計,項目形成的固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬等情況。

  (三)項目產(chǎn)出情況

  項目實(shí)施過(guò)程中,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩定和進(jìn)行,有計劃對現有辦公場(chǎng)所進(jìn)行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營(yíng)造良好的工作環(huán)境。

  1、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

  20xx年,圍繞辦公租房費用實(shí)施質(zhì)量指標方面,對相關(guān)租房合同中規定使用項目資金預算支出達到的實(shí)際值均與原有制定預期值略有差距,優(yōu)良率、滿(mǎn)意率為90%,日后會(huì )加強與出租方溝通協(xié)調,在電梯、空調、網(wǎng)絡(luò )使用等方面保障日常工作所需。

  2、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析

  因專(zhuān)項經(jīng)費項目屬于日常公用經(jīng)費支出范疇,主要評價(jià)是否按預算安排組織實(shí)施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開(kāi)展,實(shí)施時(shí)效為20xx年1月1日至12月31日,全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

  3、產(chǎn)出成本指標情況分析

  按成本預算控制,設置預期預算使用率100%,在保持相同預算資金支出數額情況下,盡可能擴大產(chǎn)出,實(shí)際使用率為100%。

  (四)項目效益情況

  1、社會(huì )效益指標情況分析

  主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎設施建設上保證了支隊執法、培訓、教育等活動(dòng)的正常開(kāi)展,是否保障了支隊日常監督檢查工作的開(kāi)展。

  2、可持續影響指標情況分析

  支隊的文化市場(chǎng)監管工作與市場(chǎng)其他參與主體密不可分,為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監管、更完善的法規教育,是文化市場(chǎng)健康發(fā)展的有利保障,要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續整改到位率,鞏固執法成果。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  (一)項目實(shí)施經(jīng)驗及做法

  1、進(jìn)一步加強了預算管理,加大預算執行力度,確保實(shí)現預算管理的科學(xué)化、公開(kāi)化、透明化。在妥善使用財政資金的同時(shí),開(kāi)源節流,在爭取多渠道籌措資金的基礎上,樹(shù)立節儉辦公意識,科學(xué)合理有效地使用資金,為項目經(jīng)費使用工作提供堅實(shí)的支撐。

  2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費的使用績(jì)效,強化了對各類(lèi)業(yè)務(wù)費用支出的財務(wù)管理,有利于不斷改善支隊的辦公設施,優(yōu)化執法隊伍,提升執法水平,不斷提高辦公租房經(jīng)費使用質(zhì)量。

  3、樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式。

  (二)存在的問(wèn)題及原因分析

  1、在目標設定方面,針對專(zhuān)項資金的目標實(shí)現,由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費類(lèi)的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足。

  2、在資金分配方面,項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。

  3、盡管我支隊希望增強項目的經(jīng)濟效益,但受項目單位性質(zhì)所限,按照要求進(jìn)行文化市場(chǎng)監管工作,因而難以體現經(jīng)濟效益。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善績(jì)效管理制度,強化績(jì)效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,配備相關(guān)人員專(zhuān)門(mén)負責項目支出運行管理。

  2、在資金分配方面,項目資金預算的結構與實(shí)際支出的結構有一定的差異。因此,應根據項目活動(dòng)、項目開(kāi)支范圍、成本定額等有關(guān)資料來(lái)更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費預算,加強各部門(mén)的溝通聯(lián)系。

  3、業(yè)務(wù)管理方面,繼續加強業(yè)務(wù)學(xué)習,按季度對項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作;加強落實(shí)問(wèn)責機制,將項目工作完成情況作為部門(mén)績(jì)效考核的評價(jià)依據,以提高部門(mén)工作的效率和效果。

  因我支隊既是用款單位又是績(jì)效評價(jià)單位,用款單位績(jì)效報告主要簡(jiǎn)述項目的預算安排、績(jì)效目標實(shí)現情況和自評情況等內容。逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面,繼續探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理,施行整體支出評價(jià)。在項目績(jì)效評價(jià)方面,逐步增加評價(jià)項目數量和項目支出數額占比。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度,進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制,將績(jì)效結果向社會(huì )逐步公布,進(jìn)一步增強我支隊績(jì)效管理工作的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消,對執行不力的單位的預算要進(jìn)行相應削減,切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。

  七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 13

  一、項目概況

  全縣項目實(shí)施的基層衛生院XX個(gè),社區衛生服務(wù)中心XX個(gè),社區衛生服務(wù)站及城區門(mén)診部XX個(gè),村衛生室XX個(gè)。

  為了推進(jìn)村衛生所實(shí)施國家基本藥物制度是國家一項重大的制度創(chuàng )新,是緩解群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題的有效途徑。項目對我縣規劃設置基層衛生院XX個(gè),社區衛生服務(wù)中心XX個(gè),社區衛生服務(wù)站及城區門(mén)診部XX個(gè),村衛生室XX個(gè)全面配備、使用基本藥物(含省增補品種),并實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售。將實(shí)行藥品零差率調整的基層醫療衛生機構確定為新農合定點(diǎn)醫療機構,落實(shí)新農合報銷(xiāo)政策,其使用的基本藥物納入新農合報銷(xiāo)范圍,并做到即時(shí)結報。建立藥品零差率調整政府專(zhuān)項補助,對規劃設置、核定審批并實(shí)施藥品零差率銷(xiāo)售進(jìn)行補助。

  二、項目實(shí)施基本情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況

  1、加強領(lǐng)導,健全機構,確保項目工作順利開(kāi)展。

  2、完善制度,嚴格考核,促進(jìn)項目工作規范運行。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理狀況

  20XX年,我縣對基本藥物補助項目資金按各具體項目工作量及成本等進(jìn)行測算,嚴格按照完成的數量、質(zhì)量及考核結果進(jìn)行分配。項目經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)帳管理,專(zhuān)款專(zhuān)用。年初預撥到各相關(guān)單位,年終對各實(shí)施單位進(jìn)行綜合績(jì)效考核,根據考核結果撥付剩余資金。

  三、項目績(jì)效分析

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況:

  項目評價(jià)方法采用考核評價(jià),采取了聽(tīng)取匯報、座談訪(fǎng)問(wèn)、查閱資料等多種方法。為強化評價(jià)考核工作,我們在各鄉鎮組織全面考核的基礎上,縣衛計局對所有鄉鎮全部進(jìn)行了考核。都取得較滿(mǎn)意的成果。

 。ǘ╉椖靠(jì)效完成情況

  1、對我縣規劃設置的基層醫療衛生單位全面配備、使用基本藥物(含省增補品種),并實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售。

  2、財務(wù)信息真實(shí)可靠;財務(wù)信息相對準確。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效分析:

  1 、投入資金落實(shí)情況:

  成本控制率“到位率=評價(jià)期實(shí)際到位資金/年初預算安排資金XX%,到位率≥XX%;到位率

  2 、產(chǎn)出與效益按照縣政府分配方案:

  鄉鎮衛生院及社區衛生服務(wù)中心所使用基本藥物銷(xiāo)售總額和單位人員職工人數各占一半的分配方案;村衛生室和社區衛生服務(wù)站及城區門(mén)診部按照使用基本藥物銷(xiāo)售總額和所轄人口數各占一半的'分配方案,對我縣規劃設置基層醫療衛生單位進(jìn)行分配。

  四、項目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯(wèn)題:

  1、鄉村醫生老齡化嚴重,工作量大,人員少,培訓工作不足,缺乏工作經(jīng)驗,導致工作欠規范。

  2、宣傳還不夠深入,人民群眾對基本藥物項目知曉率低,不理解、不配合的現象時(shí)有發(fā)生。

  3、工作機制尚需健全,強化各級工作職責。

 。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施

  1、積極吸收年輕專(zhuān)業(yè)村醫,開(kāi)展項目培訓。走出去,引進(jìn)來(lái)。學(xué)習好的經(jīng)驗。

  2、結合各方面的宣傳途徑,做好基本藥物項目的宣傳,結合群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式,深入鄉村兩級。

  3、健全工作機制,強化工作職責。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

  1、健全工作機制,強化工作職責。加強對基本藥物補助的領(lǐng)導,健全工作機制,強化工作職責,及時(shí)分析匯總,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)采取有效措施整改,確保項目工作全面有序健康發(fā)展。

  2、進(jìn)一步鞏固縣鄉村三級培訓基礎,充分發(fā)揮縣級示范和帶頭作用,鄉級發(fā)揮承上啟下作用,村級發(fā)揮網(wǎng)底作用,筑牢三級保健網(wǎng)的作用。

  3、加強縣對鄉鎮、鄉鎮對村的業(yè)務(wù)指導,一級抓一級,層層抓落實(shí),加強關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問(wèn)題解決。全面提高我縣的基本藥物服務(wù)能力。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 14

  根據《關(guān)于開(kāi)展xx年省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(粵財績(jì)﹝xx﹞13號)要求,我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目的支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),F將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目基本情況及自評結論

 。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓(jiǎn)要情況。

  省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構。主要職能是:組織和協(xié)調有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問(wèn)題以及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究,為省委、省政府提供決策咨詢(xún)和政策建議;組織協(xié)調有關(guān)方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)際工作者,開(kāi)展對省委、省政府重大決策的咨詢(xún)和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢(xún)研究課題的招標管理工作;加強對全省農村改革試驗區試點(diǎn)的研究工作;收集、分析與我省改革開(kāi)放和現代化建設有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料;承辦省委、省政府交辦的其他事項。

 。ǘ╉椖繉(shí)施主要內容及實(shí)施程序。

  項目實(shí)施的主要內容:

  一是完成重大決策咨詢(xún)課題立項、公開(kāi)招標或委托研究工作;

  二是組織召開(kāi)省長(cháng)與專(zhuān)家座談會(huì ),并形成會(huì )議綜述材料和專(zhuān)家發(fā)言精要1冊;

  三是完成省委、省政府交辦的文件起草,領(lǐng)導講話(huà)稿等,并通過(guò)開(kāi)展省內、省外、出國(境)調研,撰寫(xiě)研究成果報告,以《研究報告》和《領(lǐng)導參閱》等形式呈報省領(lǐng)導參閱;

  四是組織決策咨詢(xún)委員專(zhuān)家調研、考察、座談會(huì )等,形成考察報告及政策建議;五是完成決策咨詢(xún)研究成果匯編和發(fā)展研究等內刊編輯出版工作。

  為確保決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目保質(zhì)保量地完成,我中心嚴格按照規定程序實(shí)施項目管理。

  一是在項目實(shí)施前后多次召開(kāi)黨組會(huì )和專(zhuān)題會(huì )議,研究項目推進(jìn)過(guò)程中出現的`問(wèn)題與困難,落實(shí)措施,提高項目質(zhì)量。

  二是開(kāi)展決策研究課題公開(kāi)招標、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。

  三是積極落實(shí)項目跟蹤問(wèn)效。

  四是加強項目財務(wù)管理,費用報銷(xiāo)嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進(jìn)行審核,確保資金使用規范。

 。ㄈ╉椖孔栽u結果。

  根據《xx年省級財政資金績(jì)效自評工作方案》規定,我中心自評認為,決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目績(jì)效目標設置完整、科學(xué)、合理,資金管理規范,實(shí)施程序合法合規,跟蹤監管到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,自評總分93分。具體如下:

  1.績(jì)效目標設置情況。根據省財政廳有關(guān)編制xx年部門(mén)預算的要求,我們在編制決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目預算時(shí),設置了績(jì)效總目標和階段性目標,績(jì)效目標明確、可量化,得分滿(mǎn)分20分。

  2.績(jì)效監控情況。

  (1)資金管理方面:

  一是根據省財政廳批復的中心xx年度部門(mén)預算,決策咨詢(xún)專(zhuān)項費預算500萬(wàn)元,實(shí)際撥付到位500萬(wàn)元,資金到位率100%。xx年實(shí)際支出232.38萬(wàn)元,支出率46.48%,結余結轉金額267.62萬(wàn)元,資金支付情況不理想,結余結轉資金偏多,扣2分。

  二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出,年度內沒(méi)有發(fā)生預算調整事項,但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬(wàn)元的問(wèn)題,扣2分。

  三是項目實(shí)行輔助核算,收支明晰,財務(wù)核算規范。資金管理自評14分。

  (2)事項管理方面:

  一是修改完善了項目管理制度;

  二是依法依規組織實(shí)施決策咨詢(xún)研究課題公開(kāi)招標、委托工作,實(shí)行合同制管理,組織實(shí)施程序規范;

  三是項目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務(wù)對口研究處負責課題進(jìn)度跟蹤,組織專(zhuān)家評審,決策信息處匯總項目相關(guān)資料審核、報批,辦公室審核項目費用實(shí)際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續。事項管理自評滿(mǎn)分12分。

  3.績(jì)效結果情況。

  一是項目預算控制得力,不存在超預算的情況,但是結余資金較多,項目款項支付進(jìn)度偏慢,扣2分。

  二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數量都達到目標設置要求,但是決策研究課題項目執行進(jìn)度偏慢,結題驗收完成率不高,扣1分。

  三是部分決策咨詢(xún)研究成果轉化為省委、省政府領(lǐng)導決策,資金使用產(chǎn)生一定的社會(huì )經(jīng)濟效益,促進(jìn)廣東經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

  四是項目后續管理的人員機構安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續性?(jì)效結果自評47分。

  二、績(jì)效表現

 。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。

  xx年度決策咨詢(xún)專(zhuān)項費支出232.38萬(wàn)元,其中:公開(kāi)招標、委托、專(zhuān)項資助委托共23個(gè)決策咨詢(xún)研究課題(合同金額合計241萬(wàn)元),實(shí)際支付金額52萬(wàn)元(公開(kāi)招標課題經(jīng)費首期40%款項);召開(kāi)省長(cháng)與專(zhuān)家座談會(huì )23.13萬(wàn)元;研究人員辦公費、差旅費、圖書(shū)資料費等支出29.02萬(wàn)元;組織決策咨詢(xún)顧問(wèn)委員會(huì )專(zhuān)家調研費用1.75萬(wàn)元;從事項目輔助工作人員支出46.19萬(wàn)元;專(zhuān)家咨詢(xún)費及勞務(wù)費等35.76萬(wàn)元;辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬(wàn)元。

  通過(guò)開(kāi)展決策咨詢(xún)專(zhuān)項費項目,確保中心圓滿(mǎn)完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢(xún)研究任務(wù),決策咨詢(xún)研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報告》43期,《領(lǐng)導參閱》165期;向省委、省政府專(zhuān)報材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門(mén)各類(lèi)征求意見(jiàn)函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導104人次重要批示,被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質(zhì)量研究成果轉化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和改革穩定做出了應有貢獻。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題。

  項目績(jì)效自評中發(fā)現的主要問(wèn)題:

  一是項目資金結轉結余較大,項目預算支出完成率不高 ;

  二是項目支出用途不夠規范;

  三是個(gè)別決策研究課題進(jìn)度偏慢。

  三、改進(jìn)意見(jiàn)

  針對項目管理中存在的問(wèn)題,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:

  一是進(jìn)一步加強預算管理意識,切實(shí)提高項目預算編制的科學(xué)性、準確性,從源頭上抓好預算執行工作;

  二是加強預算執行管理,按照預算規定的費用項目和用途統籌安排支出,在預算金額內嚴格控制費用支出,控制超支現象的發(fā)生;

  三是加快推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度,加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  財政支出績(jì)效評價(jià)報告 15

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標、績(jì)效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見(jiàn)附表1)

 。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質(zhì):常年項目。

  2、項目用途:項目實(shí)施后能加強我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管,保證安全的`農產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管體系建設,提高我縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競爭力,促進(jìn)農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮和金井鎮。

  二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

  三是農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

  四是農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

  五是農產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮街。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財政項目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬(wàn)元,項目單位自籌95萬(wàn)元;農業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬(wàn)元,項目單位自籌25萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬(wàn)元,項目單位自籌32.4萬(wàn)元;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬(wàn)元,項目單位自籌625萬(wàn)元;農產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析

  項目資金按照財務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格落實(shí)項目責任人制度,執行過(guò)程中未出現違規行為。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長(cháng)沙縣農業(yè)投入品監管追溯系統項目采用單一來(lái)源采購;農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農業(yè)投入品保障體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時(shí)完成項目建設,并驗收。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

  項目實(shí)行一把手責任制。局計審科、法規科和市場(chǎng)信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導檢查,對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析

  20XX年農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管工作力度不斷加強,農產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實(shí),日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產(chǎn)品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機食品認證有效證書(shū)為177個(gè),認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管平臺,農產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級出口食品農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區”通過(guò)20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng )建“長(cháng)沙市農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮”9個(gè),全部通過(guò)驗收。群眾對農產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創(chuàng )建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長(cháng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

  2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實(shí)施單位(長(cháng)沙創(chuàng )嘉農業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農產(chǎn)品基地簽定了農業(yè)投入品購銷(xiāo)協(xié)議,銷(xiāo)往基地所有農業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進(jìn)度按時(shí)完成了農產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長(cháng)沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業(yè)科技有限公司等13個(gè)項目實(shí)施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國省市檢和縣級例行監測均合格;開(kāi)展農殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務(wù)。

  5、農產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長(cháng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(詳見(jiàn)附表2)。

  項目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規范,按時(shí)保質(zhì)完成。

【財政支出績(jì)效評價(jià)報告】相關(guān)文章:

財政支出績(jì)效評價(jià)報告12-22

財政支出績(jì)效評價(jià)報告12-31

財政支出績(jì)效評價(jià)報告15篇12-22

財政支出績(jì)效評價(jià)報告25篇12-31

財政支出項目績(jì)效評價(jià)報告12-16

關(guān)于財政支出績(jì)效評價(jià)的調研報告06-30

財政支出項目績(jì)效評價(jià)報告12-17

財政支出績(jì)效評價(jià)報告合集15篇12-26

財政支出績(jì)效評價(jià)報告(通用12篇)12-22