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公司經(jīng)營(yíng)計劃

時(shí)間:2022-11-05 11:22:46 經(jīng)營(yíng)計劃 我要投稿

公司經(jīng)營(yíng)計劃15篇

  光陰迅速,一眨眼就過(guò)去了,很快就要開(kāi)展新的工作了,請一起努力,寫(xiě)一份計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?以下是小編幫大家整理的公司經(jīng)營(yíng)計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司經(jīng)營(yíng)計劃15篇

公司經(jīng)營(yíng)計劃1

  目前,物業(yè)管理公司負責集團在z投資主要項目之一的投資廣場(chǎng)的物業(yè)管理及配套z公寓的經(jīng)營(yíng),廣場(chǎng)在硬件環(huán)境上確實(shí)是z一流的,已成為z的標志工程及形象代表,而物業(yè)管理作為主要的軟件環(huán)境,也需要高標準、高水平,兩相結合使投資廣場(chǎng)成為真正的一流物業(yè)。

  在目前的基礎上,茲有相關(guān)計劃如下:

  一、明確管理結構,清晰管理層次,使各項管理權責分明,合理有序

  首先是物業(yè)公司的地位,按實(shí)際情況的需要以及地產(chǎn)與物業(yè)管理

  之間的關(guān)系,物業(yè)管理行業(yè)的普遍慣例,物業(yè)公司隸屬房地產(chǎn)公司,作為房地產(chǎn)公司下屬專(zhuān)門(mén)從事物業(yè)管理的獨立機構,這樣的結構專(zhuān)業(yè)對口,兩用其利,上下呼應,在現階段無(wú)論對地產(chǎn)開(kāi)發(fā)還是物業(yè)管理都十分有利。

  其次應以委托合同或其它法律形式明確投資廣場(chǎng)業(yè)主方(z公司)與物業(yè)公司的聘用委托關(guān)系,以及規范第二業(yè)主(租戶(hù)、使用人)與物業(yè)公司的間接委托關(guān)系。

  物業(yè)公司內部的架構,目前嚴重失調,應在精簡(jiǎn)、實(shí)用原則下,建立現代企業(yè)所必須具備的機構。按目前的情況,急需建立的職能機構如綜合管理部(行政、人事、質(zhì)量管理),營(yíng)銷(xiāo)企劃部(企業(yè)ci與企業(yè)文化策劃、宣傳、營(yíng)銷(xiāo)),再完善和規范財務(wù)計劃部(負責會(huì )計核算、出納、倉管、成本控制管理),另外將投資廣場(chǎng)物業(yè)管理與z公寓的經(jīng)營(yíng)管理按職能各自成立一個(gè)管理處,z公寓是作為物業(yè)公司向業(yè)主方承租經(jīng)營(yíng)的物業(yè),由"z公寓管理處"按商務(wù)酒店模式進(jìn)行管理,而"廣場(chǎng)管理處"則為包括公寓在內的所有投資廣場(chǎng)的物業(yè)提供全面的物業(yè)管理方面的服務(wù)。"投資廣場(chǎng)管理處"與"z公寓管理處"作為物業(yè)公司兩個(gè)獨立部門(mén),公司"三部"(財務(wù)、綜合、營(yíng)銷(xiāo))作為公共服務(wù)部門(mén),負責全公司(包括"兩處")的相關(guān)職能管理。公司對"兩處"按各自特點(diǎn)進(jìn)行考核管理:廣場(chǎng)管理處以客戶(hù)滿(mǎn)意度和整體發(fā)展作業(yè)績(jì)考核依據,公寓管理處以營(yíng)業(yè)狀況做業(yè)績(jì)考核依據。

  這樣,即形式物業(yè)公司與房地產(chǎn)公司的建屬關(guān)系,與業(yè)主方(z公司)的聘任委托關(guān)系,與租戶(hù)的間接聘任委托關(guān)系(通過(guò)業(yè)主方進(jìn)行)的明確層次;物業(yè)公司內部再形成"三部""兩處"的事務(wù)管理與事業(yè)管理、服務(wù)與經(jīng)營(yíng)(物業(yè)管理與公寓酒店經(jīng)營(yíng))各職能明確的格局,權責、利分明,便于控制和規范。

  二、建立系統的動(dòng)作管理模式

  無(wú)論是物業(yè)公司的整體運作,還是各部門(mén)的管理,都需要有一套統一、系統的模式來(lái)規范、協(xié)調和實(shí)施控制,這是現代企業(yè)管理得以成功運作的基本系統要求。

  物業(yè)管理和公寓酒店管理在當今都是較為成熟的行業(yè),有整套的理論支持,有很多歷經(jīng)成功檢驗的成熟經(jīng)驗,有無(wú)數成功條例可供借鑒。在結合實(shí)際的基礎上,參照這些成熟的經(jīng)驗來(lái)制定各項運作管理規范。建立一套系統的模式,這樣形式高起點(diǎn)、高標準來(lái)創(chuàng )造高水準,可以得到事半功倍的效果。

  這也是物業(yè)公司急待解決的問(wèn)題。

  三、加強日常管理工作

  在日常的基礎管理中,充分彩各種現代管理方法和技術(shù),如普通應用于服務(wù)行業(yè)的計劃目標管理、全面質(zhì)量管理、ci體系管理和協(xié)調、激勵管理等。

  根據iso9001質(zhì)量保證與管理國際標準中有關(guān)服務(wù)行業(yè)的要求,將各項管理工作的每一項細節形式標準化文件,在物業(yè)管理標準化之路,這也是行業(yè)發(fā)展的趨勢。

公司經(jīng)營(yíng)計劃2

  一、經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標是:

  20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元,20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元,增長(cháng)率88.23%,20xx年利潤收入197萬(wàn)元,20xx年利潤收入230萬(wàn)元,增長(cháng)率16.83%,

 。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分

  生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  20xx年可控費用計劃

  三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  1.全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導向,以榆鋼二期工程建設開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。

  2.充分調動(dòng)全體員工的積極性,把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。

  3.生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設市場(chǎng),并以“發(fā)展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場(chǎng)策略。

 。ǘ┵M用策略

  1.員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開(kāi)、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多干多的

  2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進(jìn)行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實(shí)現目標的措施

 。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn) 1、榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。

  2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務(wù)合同,預計費用在3610488以上元。

  3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。 4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來(lái)料加工合同。 5、榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺項目等。 6.公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制 (二)人力資源

  1.加快人才引進(jìn)、招聘:以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進(jìn)到位。 2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平

  性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。 (三)組織管理

  1.由公司經(jīng)理負責,與各科室主管簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與工程組、作業(yè)區簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

  3.由財務(wù)科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開(kāi)考核會(huì )和通報等工作。

  4.由人力資源主管領(lǐng)導負責,20xx年12月31日前,以公司經(jīng)理為授權方,與各科室主管,作業(yè)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn),特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃3

  公司總體目標

  1.預定償還上年度短期借款1000萬(wàn),使負債比率低于80%。

  2.促進(jìn)全體員工同心協(xié)力,努力達成自主性的經(jīng)營(yíng)方針。

  3.營(yíng)業(yè)額達到2億。

  人事管理目標

  1.全公司總人數以150人左右為標準。

  2.確立職位分類(lèi)、薪金體系。

  3.設定工作說(shuō)明書(shū)。

  4.每年派一名員工到日本某公司進(jìn)修。

  5.建立經(jīng)理級以上員工住宅制度。

  營(yíng)業(yè)、采購、生產(chǎn)目標

  1.設立五個(gè)分公司。

  2.A產(chǎn)品不良率降至5%以下。

  3.B產(chǎn)品進(jìn)口到岸價(jià)每噸控制在元以下。

  會(huì )計、財務(wù)目標

  1.總資產(chǎn)盡可能控制在5000萬(wàn)元左右。

  2.營(yíng)業(yè)外收入中的租金收入以每月500萬(wàn)元為目標。

  3.加強企劃部門(mén)的預算控制。

  (二)公司20xx年度各部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標

  公司總體目標

  1.達到年銷(xiāo)售額3億元、利潤率10%的目標。

  2.在上年純利率10%的前提下,盡可能擴大市場(chǎng)占有率到10%,打垮公司,使本公司在本行業(yè)中排名進(jìn)入前五名。

  總經(jīng)理辦公室目標

  1.擬出內部監察計劃。

  2.希望各部門(mén)的計劃制定工作于月日以前結束,以配合經(jīng)營(yíng)會(huì )議,并于日內召開(kāi)年度計劃發(fā)表會(huì )。

  3.關(guān)于經(jīng)營(yíng)計劃與實(shí)績(jì),應能以圖表形式表示以獲得整體的概象,并擬出具體的圖表管理方案。

  4.為新的組織擬訂職務(wù)權限規則。

  5.做好新投資機會(huì )的投資報酬率分析。

  生產(chǎn)部門(mén)目標

  1.擬訂使產(chǎn)品合格率達到85%的計劃。

  2.擬訂適當計劃,以使不良產(chǎn)品比率降到l%以下。

  3.以1200萬(wàn)元于月份更換機,以便能降低成本10%,把制造成本控制在2億元以下。

  總務(wù)部門(mén)目標

  1.擬出年內例行事項的實(shí)施計劃表。

  2.擬訂綜合控制計劃,重點(diǎn)放在推銷(xiāo)員與管理職員上。

  3.訂出計劃,使達到附加價(jià)值150萬(wàn)元與提高工資20%的目標。

  4.擬訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。

  5.提出具體的計劃,于月份增加餐廳設備。

  6.與有關(guān)人員協(xié)商,擬訂員工的醫療計劃。

  3.達到應收款回收85%的目標,并依顧客別與部門(mén)別制作回收的目標圖表。

  4.按月擬訂銷(xiāo)售促進(jìn)計劃。

  5.把銷(xiāo)售重點(diǎn)放在A(yíng)、B、C三個(gè)產(chǎn)品上,希望能使其銷(xiāo)售額達到總銷(xiāo)售額的75%以上。

  6.擬出更換公司貨車(chē)的計劃。

  會(huì )計部門(mén)目標

  1.下年度須把重點(diǎn)放在資金運用效率上,希望每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì )議時(shí),能提出月資金設計調度計劃實(shí)績(jì)對照表。

  2.擬定利益目標3000萬(wàn)元、銷(xiāo)售目標3億元、制造成本2億元、銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元、管理成本20xx萬(wàn)元。

公司經(jīng)營(yíng)計劃4

  根據公司董事會(huì )確定的公司3年中期發(fā)展規劃,20xx年公司經(jīng)營(yíng)管理工作指導思想是:精心布局,創(chuàng )新發(fā)展,穩鍵經(jīng)營(yíng),預防風(fēng)險?傮w工作思路是:圍繞“外銷(xiāo)穩定增長(cháng)、內銷(xiāo)超常規發(fā)展”戰略目標,以市場(chǎng)為導向加快技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng )新步伐,以流程管理為依托, 實(shí)日常生產(chǎn)運營(yíng)管理基礎,預防控制批量品質(zhì)風(fēng)險和壞帳風(fēng)險,以目標管理為支撐清晰內部經(jīng)營(yíng)責任主體,以績(jì)效考核為手段,建立清晰公正的內部經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核評價(jià)體系。

  一、20xx年經(jīng)營(yíng)目標

  銷(xiāo)售總額計劃39,000萬(wàn)元,同比增長(cháng)80%,銷(xiāo)售毛利率21.5%,費用率8%,內部考核凈利潤計劃4000萬(wàn)元,同比增長(cháng)65%(內部考核利潤計劃4000萬(wàn)元,合營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤500萬(wàn)元)其中:

  1、海外事業(yè)部,銷(xiāo)售計劃20,000萬(wàn)元,內部考核利潤2100萬(wàn)元;萬(wàn)元;

  2、國內事業(yè)部,銷(xiāo)售計劃12,000萬(wàn)元,內部考核利潤1200萬(wàn)元,(其中,大客戶(hù)部銷(xiāo)售計劃4200萬(wàn)元,內部考核利潤420萬(wàn)元,渠道銷(xiāo)售部銷(xiāo)售計劃6500萬(wàn)元,內部考核利潤650萬(wàn)元,網(wǎng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售計劃1300萬(wàn)元,內部考核利潤計劃130萬(wàn)元)

  3、重慶合智思創(chuàng ),銷(xiāo)售計劃總額30000萬(wàn)元,其中:自營(yíng)對外銷(xiāo)售計劃4000萬(wàn)元,內部考核利潤600萬(wàn)元(不含8%內部轉移利潤)

  4、合營(yíng)業(yè)務(wù),銷(xiāo)售計劃3000萬(wàn)元,凈利潤500萬(wàn)元。

  二、主要工作思路

  1、理順內部經(jīng)營(yíng)架構,清晰經(jīng)營(yíng)責任主體

  1)以市場(chǎng)訂單為導向,建立內部模擬市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體,20xx年公司下轄海外事業(yè)部、國內事業(yè)部、重慶合智思創(chuàng )實(shí)業(yè)公司三個(gè)內部經(jīng)營(yíng)主體(利潤中心)本部工廠(chǎng)和供應鏈管理部二個(gè)成本控制中心。

  2)以年度經(jīng)營(yíng)目標和目標成本管理為核心,制訂內部轉移結算成本(考核價(jià))價(jià),實(shí)施“年度銷(xiāo)售、內部虛擬考核利潤和銷(xiāo)售回款”內部加工費收入、目標成本/目標費用支出“主要經(jīng)營(yíng)目標管理;實(shí)行內部訂單責任管理,建立經(jīng)濟責任追究劃帳制度。

  2、改善經(jīng)營(yíng)管理工作方式 ,下移經(jīng)營(yíng)管理重心

  1)調整決策層工作重點(diǎn),20xx年公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )成員的工作重點(diǎn)轉移到“新產(chǎn)品戰略規范和開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)策略研究分析、重點(diǎn)客戶(hù)開(kāi)發(fā)及跟蹤、成本管理及績(jì)效評價(jià)考核、產(chǎn)銷(xiāo)計劃管理流程優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險管理 控制“六個(gè)方面。

  2)重點(diǎn)細化市場(chǎng)分析策劃、促銷(xiāo)支持、供應商開(kāi)發(fā)基礎評估、物料品質(zhì)成本控制,制程品質(zhì)管理和產(chǎn)銷(xiāo)計劃銜接工作,扶植培養海外銷(xiāo)售、國內銷(xiāo)售、本部工廠(chǎng)、重慶合智思創(chuàng )和供應鏈管理部等二級經(jīng)營(yíng)管理團隊,構建內部日常經(jīng)營(yíng)管理工作職業(yè)化運作基礎。

  3)完善內控基礎管理框架,盡快制定并實(shí)施“銷(xiāo)售訂單及產(chǎn)銷(xiāo)計劃管理、存貨管理、費用管理、資金管理“基礎管理流程文件,完善日常營(yíng)運工作流程管理、物流、資金流基礎管理,重點(diǎn)預防控制批量性質(zhì)量風(fēng)險和壞帳管理風(fēng)險。

  3、調整營(yíng)銷(xiāo)工作思路, 大膽布局穩鍵經(jīng)營(yíng)

  1)從公司戰略發(fā)展高度,實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作適時(shí)轉型,20xx-2011年第一個(gè)5年是公司初創(chuàng )成長(cháng)期,經(jīng)營(yíng)的核心戰略是“總成本領(lǐng)先:20xx-2016年是公司的快速發(fā)展期,我們必須以市場(chǎng)需求為導向,從產(chǎn)品(Product)價(jià)格Price、渠道Place、促銷(xiāo)Promotion四個(gè)方面,實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰略從“總成本領(lǐng)先戰略”向“差異化經(jīng)營(yíng)戰略”轉型。

  2)產(chǎn)品(Product)策略,以品質(zhì)性能可靠,外觀(guān)包裝美觀(guān)大方為目標,從外觀(guān)結構、包裝和性能差異化入手,抓好新產(chǎn)品和國內市場(chǎng)產(chǎn)品規劃,由技術(shù)開(kāi)發(fā)部牽頭,協(xié)同海外事業(yè)部、國內事業(yè)部制訂并實(shí)施年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃,對新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃實(shí)行項目化管理。針對內銷(xiāo)終端市場(chǎng)需爾特點(diǎn),在現有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM產(chǎn)品基礎上,定型內銷(xiāo)自主品牌終端產(chǎn)品,高“紡錘型”產(chǎn)品銷(xiāo)售結構,提升高毛利產(chǎn)品銷(xiāo)售占比,形成“2:6:2”低、中、高“紡錘型”產(chǎn)品銷(xiāo)售結構,提升高毛利產(chǎn)品銷(xiāo)售占比。

  3)價(jià)格(Price)策略,深度關(guān)注配件型電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求周期短、功能結構新和價(jià)格敏感度相對較低的特點(diǎn),瞄準國內中高檔知名品牌,實(shí)施中等偏上的總體產(chǎn)品定價(jià)策略(國內市場(chǎng)定價(jià)要偏高/國外市場(chǎng)定價(jià)中等),同時(shí)考慮區域消費購買(mǎi)力的差異和不同銷(xiāo)售通路(渠道代理/賣(mài)場(chǎng)及消費電子連鎖/網(wǎng)銷(xiāo))在價(jià)格策略上的細分,保持適度的區域/銷(xiāo)售通路的產(chǎn)品及價(jià)格差異,努力實(shí)現“低檔保本、中檔跑量、高檔樹(shù)牌”的銷(xiāo)售戰略目標。

  4)渠道(Place)策略,一是基于海外OEM/ODM訂單式銷(xiāo)售特點(diǎn),出口銷(xiāo)售點(diǎn)放在產(chǎn)品品質(zhì)、交期保障和客戶(hù)結構的優(yōu)化,確保海外出口的穩鍵增長(cháng);二是國內銷(xiāo)售渠道布局為超級賣(mài)場(chǎng)及專(zhuān)業(yè)消費電子連鎖(大客戶(hù)部)、傳統代理商渠道(渠道部)、網(wǎng)銷(xiāo)部和模塊配件銷(xiāo)售,以產(chǎn)品和價(jià)格為載體,實(shí)現大客戶(hù)“品牌扛價(jià)盈利”代理商“跑量盈利”和網(wǎng)銷(xiāo)的“推廣直銷(xiāo)盈利”模式的合理功能分工。

  5)促銷(xiāo)(Promotion)策略,堅持“差異化”經(jīng)營(yíng)戰略,策劃“產(chǎn)品、價(jià)格、渠道”組合促銷(xiāo),整合銷(xiāo)售傳播,精耕細分市場(chǎng),盡快落實(shí)內銷(xiāo)市場(chǎng)的“產(chǎn)品定型/包裝、區域核心代理商網(wǎng)絡(luò )”基礎布局,以品牌推廣、廣告促銷(xiāo)為手段,充分整合超級賣(mài)場(chǎng) 的“禮品贈送”搭售(國美/蘇寧合作方)資源,以維護代理商利益為出發(fā)點(diǎn),制訂系統清晰的渠道代理“利益捆綁”銷(xiāo)售政策,按產(chǎn)品分類(lèi)、以銷(xiāo)量和回款為核心,實(shí)施終端統一定價(jià),推行對代理商“月返+季返+年度獎勵”的經(jīng)銷(xiāo)商盈利模式。

公司經(jīng)營(yíng)計劃5

  20xx年擔保中心在局長(cháng)室的直接領(lǐng)導下,在兄弟處室的大力支持下,在相關(guān)部門(mén)的積極配合下,積極穩妥地全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù),堅守服務(wù)承諾,努力為揚州經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),F將20xx年上半年工作情況匯報如下:

  一、全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù),努力做大擔保規模

  截至20xx年6月末,擔保中心為中小企業(yè)擔保貸款、下崗失業(yè)人員小額擔保貸款累計擔?傤~11701萬(wàn)元 。

  中小企業(yè)方面:擔保中心共擔保47戶(hù)中小企業(yè),擔保貸款累計擔?傤~為11392萬(wàn)元,其中07年新增24戶(hù),新增擔保發(fā)生額為4400萬(wàn)元,占累計擔?傤~的38.62%。目前,已有10戶(hù)企業(yè)歸還擔保貸款,累計總額為2400萬(wàn)元,F擔保中心中小企業(yè)擔保責任余額為8992萬(wàn)元。

  小額貸款方面:小額擔保貸款累計擔?傤~為309萬(wàn)元,其中,勞動(dòng)密集型小企業(yè)3戶(hù),擔保貸款累計擔?傤~為48萬(wàn)元;下崗職工再就業(yè)擔保122筆,擔保貸款累計擔?傤~為261萬(wàn)元,其中,新增小額擔保貸款發(fā)生額132萬(wàn)元,占小額擔保貸款累計責任總額的42.72%。

  目前,中小企業(yè)擔保貸款還款狀況良好,無(wú)逾期貸款,無(wú)不良貸款,還款率達100%;小額擔保貸款中只有極個(gè)別下崗職工

  不能及時(shí)還款,還款率達95%。

  擔保中心在去年工作基礎上,進(jìn)一步強化學(xué)習,強化服務(wù),強化效率,強化宣傳,全面開(kāi)展擔保業(yè)務(wù),繼續擴大擔保中心在社會(huì )上的影響,努力做大擔保規模。

  (一)不斷學(xué)習,提高業(yè)務(wù)能力

  擔保業(yè)務(wù)對擔保中心工作人員來(lái)說(shuō)既是鍛煉,也是挑戰,這就要求中心人員不斷地加強學(xué)習,提高自身素質(zhì),提高業(yè)務(wù)能力。我們在去年學(xué)理論知識,學(xué)外地經(jīng)驗的基礎上,今年又認真學(xué)習了《物權法》、《信用擔保理論與實(shí)務(wù)》,同時(shí)于20xx年3月15日到蘇州國發(fā)中小企業(yè)擔保投資有限公司學(xué)習,學(xué)習兄弟城市擔保公司的成功經(jīng)驗與做法,讓我們受益匪淺。通過(guò)學(xué)習并結合目前情況完成了《赴蘇州學(xué)習中小企業(yè)擔保貸款情況匯報》。

  (二)優(yōu)化服務(wù),牢記服務(wù)宗旨

  擔保中心的宗旨是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,增加就業(yè)崗位,更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設。在實(shí)際工作中,擔保中心工作人員牢記宗旨,能急企業(yè)所急,想企業(yè)所想。無(wú)論是銀行推薦擔保業(yè)務(wù)還是企業(yè)上門(mén)洽談?chuàng )I(yè)務(wù),我們都熱情接待,詳細了解企業(yè)的基本情況,及時(shí)對企業(yè)進(jìn)行調查,盡快做出答復,并且幫助企業(yè)與銀行溝通,與房產(chǎn)、工商、國土部門(mén)溝通,盡快幫助企業(yè)解決擔保中出現的問(wèn)題,加快辦事進(jìn)程,提高辦事效率。對于每位來(lái)訪(fǎng)的下崗失業(yè)申請小額擔保貸款的創(chuàng )業(yè)人員,我們盡可能設身處地為他們著(zhù)想,力求使他們高興而來(lái),滿(mǎn)意而歸。

  (三)成立公司,方便業(yè)務(wù)操作

  按照“政策性資金、市場(chǎng)化運作、企業(yè)化管理”的原則,經(jīng)局領(lǐng)導同意,20xx年4月7日,擔保中心投資成立揚州市金信擔保有限責任公司,注冊資本為3260萬(wàn)元。擔保業(yè)務(wù)通過(guò)公司運作,有利于向省財政廳申請擔保貸款補貼,有利于擔保業(yè)務(wù)操作,有利于擔保業(yè)務(wù)的開(kāi)拓。

  (四)搭建平臺 ,提供信息服務(wù)

  擔保中心為方便中小企業(yè)了解擔保融資信息,同時(shí)擴大在社會(huì )上的影響,我們邀請專(zhuān)業(yè)人士,在“揚州財政網(wǎng)”上制作了網(wǎng)頁(yè),開(kāi)通了在線(xiàn)申請欄目,打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)即可了解擔保中心的詳細內容,包括:中小企業(yè)擔保業(yè)務(wù)操作流程,以及申請擔保貸款企業(yè)所需要提交的材料目錄;小額擔保貸款操作流程,以及貸款人所提交的材料目錄,在網(wǎng)上還可以給我們留言答疑,增加了互動(dòng)交流,為中小企業(yè)尋找擔保機構提供了方便,同時(shí)也增加了擔保業(yè)務(wù)來(lái)源的渠道。

  (五)強化宣傳,擴大中心影響

  充分利用報紙、電視、座談會(huì )加強對擔保中心的宣傳,擴大擔保中心在社會(huì )上的.影響,擔保中心成立一周年之際,通過(guò)揚州電視臺于20xx年6月16日到6月18日對擔保中心運行一年的情況做了系列報道,采訪(fǎng)了有關(guān)領(lǐng)導及部分企業(yè),他們對擔保中心一年來(lái)的運作情況給予了充分的肯定,并就擔保中心下一步發(fā)展提出了中肯的意見(jiàn)。通過(guò)揚州日報社,以題為《擔保融資助推

  中小企業(yè)跨越發(fā)展-揚州市中小企業(yè)信用擔保中心成立一周年綜述》的文章,刊登在6月18日《揚州日報》A4版上。另外,四月份我們還走訪(fǎng)了江陽(yáng)工業(yè)園區,參與園區座談會(huì ),向園區內的企業(yè)介紹擔保中心。

  二、不斷完善內部管理,切實(shí)防范擔保風(fēng)險

  風(fēng)險控制是擔保中心的工作重點(diǎn),也是擔保業(yè)務(wù)操作的重要環(huán)節,為了有效地控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,提高擔保業(yè)務(wù)質(zhì)量,做大、做強、做長(cháng)擔保業(yè)務(wù),我們主要從以下幾個(gè)方面控制風(fēng)險:

  (一)準確定位擔保企業(yè)

  被擔保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)、財務(wù)狀況的好壞直接關(guān)系到擔保業(yè)務(wù)質(zhì)量的好壞及工作風(fēng)險,擔保中心把經(jīng)營(yíng)效益好,產(chǎn)品銷(xiāo)路暢,科技含量高,發(fā)展前景明,信用程度高,反擔保抵押物過(guò)硬的中小企業(yè)作為擔保的重點(diǎn),扶持它們健康成長(cháng)。

  (二)嚴格內部管理,規范業(yè)務(wù)操作

  1、貸前審查工作。對每一筆擔保貸款業(yè)務(wù),我們都會(huì )派兩名業(yè)務(wù)調查人員上門(mén)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,要求調查人員貸前審查工作盡量做認真、做仔細,全方位,全方面了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,反擔保措施的落實(shí)情況以及企業(yè)法人代表的個(gè)人信譽(yù)。做到按程序辦事,按制度操作,力將風(fēng)險控制在能力范圍內。

  2、擔審會(huì )討論。對于基本符合擔保貸款條件且銀行也有意向提供貸款的中小企業(yè),將該企業(yè)擔保申請材料經(jīng)中心主任預審后提交擔審會(huì )進(jìn)行討論。討論后,擔審會(huì )的成員填寫(xiě)《擔審會(huì )評議表》進(jìn)行表決,根據討論意見(jiàn)和表決結果形成擔審會(huì )會(huì )議紀要,根據擔審會(huì )會(huì )議紀要中的意見(jiàn),決定是否為貸款企業(yè)提供擔保,是否降低擔保貸款余額,是否追加反擔保措施等。

  3、貸后跟蹤調查。做好貸后跟蹤調查工作,每個(gè)月收集企業(yè)的月度報表,檢查企業(yè)財務(wù)指標有無(wú)異常變化;每三個(gè)月檢查一次企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況,資金運作狀況及抵押物狀況;貸款到期前一個(gè)月檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況,現金流情況以及到期還款的情況。定期到企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調查,及時(shí)掌握企業(yè)變動(dòng)信息,一旦企業(yè)出現重大事件,及時(shí)采取補救措施,力將風(fēng)險控制在最小范圍內。

  三、存在的問(wèn)題

  擔保中心整體工作情況呈現良好態(tài)勢,但仍存在一些問(wèn)題需要逐步解決并逐步完善,有內部因素,也有外部因素:

  (一)工作人員少,影響辦事效率。

  擔保中心實(shí)行雙人調查制,然而專(zhuān)門(mén)從事調查的業(yè)務(wù)部人員僅有兩人。當接手一戶(hù)企業(yè)的申請并開(kāi)始進(jìn)行調查時(shí),因騰不出時(shí)間對另一家新申請企業(yè)再進(jìn)行調查,往往降低了工作效率,影響了擔保業(yè)務(wù)開(kāi)展速度。由于申請擔保貸款的中小企業(yè)管理水平普遍不高,有些辦事人員的工作效率低,加上辦理?yè)5氖掷m也較為繁雜,因此一筆擔保貸款從開(kāi)始到結束的整個(gè)流程需要花費很多精力和時(shí)間。另外業(yè)務(wù)部也需要對被擔保企業(yè)進(jìn)行保后跟蹤管理,在這一方面我們也缺少專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行保后風(fēng)險控制。

  (二)合作銀行少,業(yè)務(wù)擴大較難

  擔保中心業(yè)務(wù)來(lái)源主要靠銀行推薦,目前擔保中心只有江蘇銀行揚州分行一家合作銀行,業(yè)務(wù)來(lái)源受很大限制。從擔保中心外地調查情況看,擔保業(yè)務(wù)來(lái)源絕大多數是銀行介紹。由于我中心只有一家合作銀行,很大程度上限制了業(yè)務(wù)的來(lái)源,減慢了擔保業(yè)務(wù)規模擴大進(jìn)程。

  (三)未能疏通辦理抵押登記的相關(guān)事宜

  擔保中心一直無(wú)法在國土局辦理國有土地使用權抵押登記手續,只能辦理土地使用權零價(jià)值抵押,從法律上講,在發(fā)生風(fēng)險處理抵押物時(shí),零價(jià)值抵押登記與不登記無(wú)本質(zhì)區別,都不能獲得抵押物處置的優(yōu)先受償權。

  另外,在辦理設備抵押登記時(shí),揚州市工商局都要求我中心派人陪同到企業(yè)再次實(shí)地查看設備,這一做法是很久以前的規定,現無(wú)硬性規定。設備經(jīng)我中心的調查及評估公司評估時(shí)的再次核查,存在差錯的可能性不大,從實(shí)地設備調查來(lái)看,也確實(shí)如此。

公司經(jīng)營(yíng)計劃6

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤,完善結構升效率。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、工廠(chǎng)各車(chē)間的各項經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額________萬(wàn)元,沖刺目標________萬(wàn)元,增長(cháng)率 %,保底銷(xiāo)售收入________萬(wàn)元,年度稅后利潤________萬(wàn)元,增長(cháng)率 ________%,稅后利潤率________%,保底利潤________萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。 (二)銷(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)占有率、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.銷(xiāo)售部必須整合各項資源,采取一切措施,集中精力做客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.設計開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的數量和速度要適當提高,確保在市場(chǎng)的足夠競爭力; 2.采購環(huán)節要進(jìn)一步完善流程,適當降低采購價(jià)格,監督采購質(zhì)量降低采購成本;

  3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

  (三)品牌策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近二十年的經(jīng)營(yíng),“易德利游樂(lè )設備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用各區域劃分、展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向國內市場(chǎng)推廣“易德利”品牌。為此,相應措施如下:

  銷(xiāo)售部應以“易德利”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,廣泛收集客戶(hù)信息,建立有效客戶(hù)檔案,做好意向客戶(hù)追蹤。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額 萬(wàn),沖刺目標 萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃;

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工進(jìn)行系統的培訓,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  1、 由總經(jīng)理主導,集合內外資源,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  2、管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  3、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  2.整合資源:由財務(wù)部主導,對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。 3.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任部門(mén)經(jīng)理負責,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由總經(jīng)理負責,以董事長(cháng)為授權方,與工廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。 五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。 公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。 利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有易德利從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效團隊,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

公司經(jīng)營(yíng)計劃7

各位股東、股東代表:

  20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及固定資產(chǎn)投資計劃(草案)是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排,結合公司董事會(huì )的要求,本著(zhù)“以市場(chǎng)為導向,以安全生產(chǎn)為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經(jīng)濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

  一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃(草案)

 。ㄒ唬┩怃N(xiāo)氣量:181500萬(wàn)立方米。

 。ǘI(yíng)業(yè)收入:198070萬(wàn)元。

  其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:196526萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入:1544萬(wàn)元。

 。ㄈ┛偝杀举M用:159948萬(wàn)元。

  其中:1、原材料:121150萬(wàn)元;

  2、輸氣成本:26771萬(wàn)元;

  3、其他業(yè)務(wù)成本:754萬(wàn)元;

  4、管理費用:6017萬(wàn)元;

  5、財務(wù)費用:3831萬(wàn)元;

  6、銷(xiāo)售費用:320萬(wàn)元;

  7、營(yíng)業(yè)稅金及附加:1105萬(wàn)元。

 。ㄋ模┩顿Y收益:447萬(wàn)元。

 。ㄎ澹├麧櫩傤~:38569萬(wàn)元。

 。┒惡罄麧櫍32784萬(wàn)元。

 。ㄆ撸┐螅ňS)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬(wàn)元。其中:

 。1)大修項目:完成分析儀器大修、場(chǎng)站及跨越防腐工程、機場(chǎng)跨越大修工程、車(chē)輛大修,共計4項。計劃費用150萬(wàn)元。

 。2)維修項目:完成場(chǎng)站維修、辦公自動(dòng)化系統維修、生產(chǎn)運行系統維修、物業(yè)管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個(gè)大項(13個(gè)小項)。計劃費用950萬(wàn)元。

  2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽(yáng)站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬(wàn)元。注:其中費用百萬(wàn)元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬(wàn)元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會(huì )批準后實(shí)施。

  3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場(chǎng)站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬(wàn)元。

 。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標:

  1、輸差±2%;

  2、設備完好率≥98%;

  3、泄漏率<3‰;

  4、設備保養對號率100%;

  5、氣款回收率≥98%;

  6、全年實(shí)現安全生產(chǎn)無(wú)重大責任事故;

  7、主干線(xiàn)斷氣時(shí)間≤36小時(shí)/次。

  二、固定資產(chǎn)投資計劃(草案)

  20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬(wàn)元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬(wàn)元;新建項目9項,擬投資50660萬(wàn)元;前期項目10項,擬投資6850萬(wàn)元。具體項目進(jìn)度及投資安排如下:

 。ㄒ唬├m建項目

  1、靖西二線(xiàn)(四期)工程(工程投資20135萬(wàn)元)

  截止20xx本文來(lái)源:文秘公文網(wǎng)http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線(xiàn)四期工程設計中的剩余工程,計劃投資1300萬(wàn)元。

  2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時(shí)完成場(chǎng)站的征地及部分線(xiàn)路工程。累計完成投資32100萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成場(chǎng)站及除隧道外的線(xiàn)路主體工程。計劃投資15000萬(wàn)元。

  3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬(wàn)元。

  4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資620萬(wàn)元。

  5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資970萬(wàn)元。

  6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

  壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資910萬(wàn)元。

  7、延長(cháng)縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作,并于年內開(kāi)工,完成部分工程量。累計完成投資720萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶(hù)安裝工程。計劃投資1150萬(wàn)元。

  8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成主管線(xiàn)施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶(hù)入戶(hù)配套工程。累計完成投資2499萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設;完成1800余用戶(hù)入戶(hù)配套工程;根據市場(chǎng)發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設。計劃投資550萬(wàn)元。

  9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬(wàn)元。

  10、視頻監控項目(工程投資538萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成剩余10%工程量。計劃投資52萬(wàn)元。

  11、西安調度控制指揮中心(工程投資20xx萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬(wàn)元。

 。ǘ┬陆椖

  1、咸陽(yáng)至寶雞天然氣輸氣管道復線(xiàn)工程(工程投資40117萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資925萬(wàn)元。

  該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排:完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資37062萬(wàn)元。

  2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。

  3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制。累計完成投資30萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。

  4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬(wàn)元)

  20xx年計劃安排:完成可研及專(zhuān)項報告編制,待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資1200萬(wàn)元。

  5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬(wàn)元)截止20xx年底已完成可研及核準報批,開(kāi)始工程設計。累計完成投資50萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬(wàn)元。

  6、天宏硅業(yè)供氣項目(工程估算投資950萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研及核準手續上報,開(kāi)始工程設計。

  20xx年計劃安排:建成投運。計劃投資950萬(wàn)元。

  7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制,開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。

  8、涇陽(yáng)cng加氣母站工程(工程投資3357萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研及專(zhuān)項報告編制,開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,完成工程設計并開(kāi)工建設,具備投運條件。計劃投資20xx萬(wàn)元。

  9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬(wàn)元)

  截止20xx年底已完成可研,并將相關(guān)材料報規劃、土地等部門(mén)審批,辦理項目立項手續。累計完成投資20萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成工程設計及建設任務(wù)。計劃投資3480萬(wàn)元。

 。ㄈ┣捌陧椖

  1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

  截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續的辦理。累計完成投資58萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計,適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。

  2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計,適時(shí)開(kāi)工建設。計劃投資1500萬(wàn)元。

  3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計。計劃投資500萬(wàn)元。

  4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

  截止20xx年底已完成可研編制及項目核準,開(kāi)始工程設計。累計完成投資2300萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:開(kāi)展工程設計。計劃投資3000萬(wàn)元。

  5、漢中cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制,開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。

  6、安康cng加氣母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分專(zhuān)項報告編制,開(kāi)始工程設計。累計完成投資125萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計。計劃投資50萬(wàn)元。

  7、商洛cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。

  8、榆林cng加氣母站工程

  20xx年計劃安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬(wàn)元。

  20xx年計劃安排:完成項目可行性研究報告等核準附件,待項目核準批復后,開(kāi)展工程設計。計劃投資100萬(wàn)元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò),F提請公司股東大會(huì )審議

公司經(jīng)營(yíng)計劃8

  一、目標概述:

  協(xié)調處理好勞資雙方關(guān)系,合理控制企業(yè)人員流動(dòng)比率,是人力資源部門(mén)的基礎性工作之一。在以往的人事工作中,此項工作一直未納入目標,也未進(jìn)行規范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動(dòng)合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。

  二、xx年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規范管理。

  一是嚴格審查預聘人員的資歷,不僅對個(gè)人工作能力進(jìn)行測評,還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門(mén)需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查,任何人任何部門(mén)不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼、辦個(gè)手續就自行安排工作。人力資源部還會(huì )及時(shí)地掌握員工思想動(dòng)態(tài),做好員工思想工作,有效預防員工的不正常流動(dòng)。

  三、實(shí)施目標需注意事項:

  1、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作,它既牽涉到企業(yè)的整體利益,也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中統一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā),盡可能為員工爭取合理合法的權益。只有站在一個(gè)客觀(guān)公正的立場(chǎng)上,才能協(xié)調好勞資雙方的關(guān)系。避免因過(guò)多考慮公司方利益而導致員工的不滿(mǎn),也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。

  2、人員流動(dòng)率的控制要做到合理。過(guò)于低的流動(dòng)率不利于公司人才結構的調整與提高,不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作、社會(huì )認識程度不同的人才,容易形成因循守舊的企業(yè)文化,不利于公司的變革和發(fā)展;但流動(dòng)率過(guò)高容易造成人心不穩,企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高,導致工作效率的低下,企業(yè)文化的傳承無(wú)法順利持續。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài),并了解每一位辭職員工的真正離職原因,從中做好分析,找出應對,確保避免員工不正常流動(dòng)。

  四、目標責任人:

  第一責任人:人力資源部經(jīng)理

  協(xié)同責任人:人力資源部經(jīng)理助理(人事專(zhuān)員)

  五、實(shí)施目標需支持與配合和事項和部門(mén):

  1、完善合同體系需請律顧問(wèn)予以協(xié)助;

  2、控制人員流動(dòng)率工作,需要各部門(mén)主管配合做好員工思想工作、員工思想動(dòng)態(tài)反饋工作。人員招聘過(guò)程中請各部門(mén)務(wù)必按工作流程辦理。

公司經(jīng)營(yíng)計劃9

  為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴大融資平臺規模,提高公司服務(wù)水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規劃。

  第一部分 所處行業(yè)現狀及市場(chǎng)前景

  一、市場(chǎng)背景

  中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近( )家之多,占到全縣企業(yè)總數的( )%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的( )%、財政收入的( )%以上均由中小企業(yè)創(chuàng )造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會(huì )中發(fā)揮著(zhù)重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長(cháng)期以來(lái),阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進(jìn)一步擴大。融資難問(wèn)題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

  二、我公司發(fā)展現狀

  遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿(mǎn)族自治縣城市開(kāi)發(fā)建設投資有限公司出資4800萬(wàn)元,占注冊資本48%;寬甸滿(mǎn)族自治縣寬達工程有限公司出資200萬(wàn)元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬(wàn)元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬(wàn)元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區域內,辦理貸款擔保,票據承兌擔保,貿易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務(wù)。

  第二部分 公司發(fā)展思路

  今后,我公司將在沈陽(yáng)華強總公司曹董事長(cháng)的領(lǐng)導下,積極與市金融辦等有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調及大力支持下,與我縣百豐村鎮銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續加強合作,形成更加穩固的戰略合作伙伴關(guān)系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規范運營(yíng),多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:

  一、業(yè)務(wù)發(fā)展

 。ㄒ唬┛傮w構架

  業(yè)務(wù)構架

  擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

 。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標

  1、擔保業(yè)務(wù)

  繼續與縣百豐村鎮銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開(kāi)展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標任務(wù)=( )×( )倍=( )萬(wàn)元,

  2、投資業(yè)務(wù)

  遵循安全和穩健的原則,從短期投資開(kāi)始,逐步向中長(cháng)期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺,通過(guò)與建行寬甸分行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長(cháng)期投資主要通過(guò)從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來(lái)實(shí)現。由于開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金,以10%的比例來(lái)算,為10000×10%=1000萬(wàn)元。

  3、其他業(yè)務(wù)

  其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

  二、財務(wù)發(fā)展計劃

  1、年營(yíng)業(yè)利潤

 。1)擔保業(yè)務(wù)

  統一按( )%的費率來(lái)計算,擔保業(yè)務(wù)收入=( )×( )%=(萬(wàn)元。

 。2)投資業(yè)務(wù)

  按8%的年預期收益來(lái)計算,擔保業(yè)務(wù)收入=( )×( )%=( 萬(wàn)元。

 。3)其他業(yè)務(wù)

  保證金利息=( )×( )%=( )萬(wàn)元。

  三項合計=( )+( )+( )= ( )萬(wàn)元

  2、年經(jīng)營(yíng)費用

 。1)房租

  目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來(lái)計算。

 。2)職工薪酬

  目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區職工人數6人,根據業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會(huì )達到( )人,人均月薪( )元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬(wàn)元。

 。3)辦公費用

  辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車(chē)輛使用費、通訊費、培訓費等大約為( )萬(wàn)元。

 。4)項目評審費( )萬(wàn)元。

 。5)風(fēng)險準備金

  10000萬(wàn)元擔保額按照( )%計提風(fēng)險準備金,風(fēng)險準備金=10000×( )%=280萬(wàn)元

 。6)營(yíng)業(yè)稅及附加

 。 )×( )%=( )萬(wàn)元

  以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬(wàn)元

  3、利潤總額

  利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬(wàn)元

  凈利潤=( )×( )%=( )萬(wàn)元

  資本利潤率=( )/( )=( )%

公司經(jīng)營(yíng)計劃10

  一、企業(yè)概況

  重慶進(jìn)出口信用擔保有限公司成立于20xx年1月15日,是在重慶市政府與中國進(jìn)出口銀行簽署《戰略合作協(xié)議》的背景下,為加快區域性金融中心建設、大力發(fā)展內陸開(kāi)放型經(jīng)濟、深入推動(dòng)統籌城鄉改革、緩解中小企業(yè)融資困難,由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司代表市政府與中國進(jìn)出口銀行合資組建的一家全國性國有擔保公司。目前以?一體兩翼?(即以擔保業(yè)務(wù)為主體,以投資理財、委貸為兩翼)的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)定位,沿著(zhù)?在學(xué)習中發(fā)展,在發(fā)展中創(chuàng )新,在創(chuàng )新中領(lǐng)先,在領(lǐng)先中做強做大?的路徑,分步推進(jìn),逐步實(shí)現規模、特色、質(zhì)量和效益的協(xié)調與快速發(fā)展,成為機構集團化、布局全國化、業(yè)務(wù)多元化的新型金融服務(wù)集團。

  目前,公司注冊資本20億元,資本規模居全國前列;主體長(cháng)期信用評級達到AA+,具備企業(yè)債、公司債、中期票據、中小企業(yè)集合票據、中小企業(yè)集合債等金融產(chǎn)品的發(fā)行擔保資質(zhì)。主要從事法律法規允許的各類(lèi)擔保業(yè)務(wù),利用自有資金從事投資業(yè)務(wù),并為企業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)策劃、咨詢(xún)及企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。

  成立以來(lái),公司以?促進(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)?為宗旨,秉持?誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)?的經(jīng)營(yíng)理念,致力于打造成為?全國一流的新型金融控股集團?。兩年來(lái),公司開(kāi)發(fā)創(chuàng )新了全面合作、企業(yè)互保、中小企業(yè)集合券擔保、過(guò)渡性擔保等產(chǎn)品,建立了以平行作業(yè)、流程控制為特點(diǎn)的風(fēng)險管控模式,在積極推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的同時(shí),實(shí)現了國有資產(chǎn)保值增值。截至20xx年10月末,公司在保余額達91億元,迄今為止未發(fā)生一例代償或損失。奇跡來(lái)自于55名員工的專(zhuān)業(yè)技能和忘我努力,兩年來(lái)已有若干名員工憑借出色的工作能力和經(jīng)驗成長(cháng)為獨當一面的部門(mén)領(lǐng)導,為公司做出貢獻的員工也憑業(yè)績(jì)得到了高于市場(chǎng)平均值的回報。

  謀求發(fā)展的同時(shí),公司積極履行社會(huì )責任,成立至今累計向社會(huì )捐款72萬(wàn)余元。其中向重慶教育發(fā)展基金捐款20萬(wàn)元,并在?綠化長(cháng)江,重慶行動(dòng)?捐資造林大型公益活動(dòng)中捐款50萬(wàn)元,為綠化長(cháng)江,美化家園貢獻力量。

  二、企業(yè)文化

 。ㄒ唬┌l(fā)展愿景:打造成為全國一流的與國際接軌的新型金融控股集團

 。ǘ┳谥际姑捍龠M(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)

 。ㄈ┙(jīng)營(yíng)理念:誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)

  三、企業(yè)榮譽(yù)

  公司先后獲得全國萬(wàn)億擔保規模上榜機構30強、中國擔保成長(cháng)先鋒、重慶市融資擔保機構10強、應對金融危機支持中小企業(yè)發(fā)展成績(jì)突出的擔保機構、20xx年度重慶十大金融事件、‘十一五’期間支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻突出擔保機構?等多項榮譽(yù),并連續兩年榮獲重慶國企貢獻獎先進(jìn)集體稱(chēng)號。

  四、精英團隊

  公司現有正式員工55人(黨員30人),均為本科以上學(xué)歷,其中博士2人,碩士21人(2人為英國留學(xué)歸來(lái)),碩士以上學(xué)歷員工比率為42%。部分員工畢業(yè)于北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、重慶大學(xué)、西南大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)等國內一流高等院校。公司致力于打造一個(gè)誠信、開(kāi)發(fā),高效、務(wù)實(shí), 富有創(chuàng )新精神和活力的專(zhuān)業(yè)化精英團隊,為廣大客戶(hù)提供融資性擔保、司法擔保、履約擔保、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃及企業(yè)財務(wù)等各項專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)。

  實(shí)習生培養計劃介紹

  公司一直重視優(yōu)秀畢業(yè)生的引進(jìn)和培訓,并將?自主培養,內部提拔?作為選人用人的基本政策,一批批優(yōu)秀大學(xué)生的加入,為公司的快速發(fā)展積蓄了力量。為實(shí)現?新型金融控股集團?的發(fā)展戰略,加快組織機構集團化、投資業(yè)務(wù)多元化的步伐,公司計劃儲備大量?jì)?yōu)秀人才。

  如果你是20xx年全日制應屆畢業(yè)研究生,具備良好的政治思想素質(zhì)、遵紀守法、品行端正、身體健康,金融、經(jīng)濟、國際貿易、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè),大學(xué)英語(yǔ)六級考試成績(jì)450分以上,你將有可能得到我公司的實(shí)習機會(huì )。實(shí)習期發(fā)放實(shí)習補助,按照正式員工管理要求進(jìn)行統一管理,實(shí)習期內表現優(yōu)異者,公司與其簽訂正式勞動(dòng)合同,聘為公司正式員工。

  實(shí)習崗位

  報名方式:

  1、,并在標題上注明20xx應屆畢業(yè)研究生+姓名+應聘職位。

  2、公司長(cháng)期招聘信息詳見(jiàn)公司網(wǎng)站: 聯(lián)系人:梁老師 聯(lián)系電話(huà):023-86796125

  報名截止時(shí)間:20xx年12月30日

公司經(jīng)營(yíng)計劃11

  一、 20xx年工作總結

  20xx年,風(fēng)險管理部全體員工在公司領(lǐng)導的指導下,在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下,共同努力,完成了以下主要工作:

  (一) 項目復核工作

  20xx年風(fēng)險管理部共計復核擔保項目378個(gè),累計上報擔保金額40.20億元,并根據公司領(lǐng)導的要求,對永龍機械等擔保項目進(jìn)行了實(shí)地復核;累計復核委托貸款項目36個(gè),金額21300萬(wàn)元。在業(yè)務(wù)部提交的項目資料和審批材料齊全的情況下,風(fēng)險管理部能按時(shí)完成復核工作,并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。項目復核意見(jiàn)基本做到標準一致。上會(huì )項目及時(shí)提交風(fēng)險評審委員會(huì )評估,全年累計組織召開(kāi)了30次擔保項目風(fēng)險評審委員會(huì )會(huì )議,上會(huì )項目達61個(gè),申請擔保金額17.76億元。參與組織風(fēng)險評審委員會(huì )專(zhuān)家委員座談會(huì )一次。

  (二) 參與起草、修改公司內部規章制度

  起草、討論修改和報批通過(guò)了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》;起草、討論修改了《擔保項目盡職調查實(shí)施細則》;修改了擔保業(yè)務(wù)收費辦法;修改并討論通過(guò)了薪酬制度和員工考核辦法。

  (三) 業(yè)務(wù)流程規范化工作

  1、起草了委托貸款項目調查報告和調查過(guò)程報告模板,并經(jīng)討論修改后供項目人員使用;

  2、起草了委托貸款相關(guān)表格、合同及放款規定,經(jīng)批準并投入使用;

  3、起草了擔保項目和委貸項目終結流程和相關(guān)表格,經(jīng)討論修改報批后投入使用;

  4、修改了《擔保項目保后檢查記錄表》,擬定了《關(guān)于代償項目追償工作的補充規定》及擔保項目追償報告相關(guān)表格。

  (四) 辦理?yè)I(yè)務(wù)反擔保手續和委貸業(yè)務(wù)擔保手續

  鑒于公司今年對擔保項目出保流程進(jìn)行了調整,風(fēng)險管理部工作量增大,部門(mén)加強了內部協(xié)調,盡最大努力及時(shí)完成了擔保業(yè)務(wù)反擔保手續和委貸業(yè)務(wù)擔保手續的辦理工作。

  (五) 擔保項目出保和委貸項目放款審查工作

  根據項目審批情況,嚴格項目出保審查,防止操作風(fēng)險的發(fā)生,及時(shí)完成擔保項目出保審查工作和委貸項目放款審查工作。累計完成擔保項目出保審查656筆、金額268417萬(wàn)元(截止11月末按對外申報口徑為895筆、310958萬(wàn)元);截止11月末累計完成委貸項目放款審查31筆、金額17300萬(wàn)元,委貸余額6800萬(wàn)元,利息收入468萬(wàn)元。

  (六) 保后監管監督工作

  對保后監管報告提出風(fēng)險分類(lèi)意見(jiàn),按月通報保后監管執行情況。累計上報保后監管記錄表359份。

  (七) 項目統計工作

  及時(shí)統計項目審批、出保、放款情況,按月報送公司擔保業(yè)務(wù)報表、代償統計表、委貸業(yè)務(wù)報表給公司領(lǐng)導、各部門(mén)和合作金融機構。

  (八) 檔案管理工作

  根據項目人員移交情況及時(shí)將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔。

  (九) 代償項目追償工作

  跟蹤代償項目,配合顧問(wèn)律師做好代償項目的追償工作,代償項目均按法律程序進(jìn)行追償,按月上報代償項目追償報告,及時(shí)匯報相關(guān)代償情況。天欣網(wǎng)絡(luò )代償項目已全部收回,其他五個(gè)代償項目正在訴訟或追償中。

  (十) 拜訪(fǎng)合作金融機構,加強與金融機構溝通協(xié)調

  分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行、肥西農村商業(yè)銀行、合肥創(chuàng )元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò )服務(wù)股份有限公司等金融機構新簽了合作協(xié)議,與徽商銀行合肥分行、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行、光大銀行合肥分行、長(cháng)豐科源村鎮銀行、長(cháng)豐農村合作銀行、建設銀行安徽省分行等合作銀行續簽了合作協(xié)議。拜訪(fǎng)了工行、建行、中行、交行、徽行、科農行、九江銀行等合作銀行,加強與合作銀行的溝通合作,及時(shí)通知合作金融機構我公司辦公地址變更等事宜。組織協(xié)調與工行安徽省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展一次業(yè)務(wù)座談會(huì );組織協(xié)調與所有合作銀行授信評審部門(mén)開(kāi)展了一次業(yè)務(wù)座談會(huì )。

  (十一) 行業(yè)總結分析工作

  收集和分析宏觀(guān)經(jīng)濟政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)及在?蛻(hù)等方面的信息,評價(jià)對在?蛻(hù)和潛在客戶(hù)的影響,供公司領(lǐng)導和業(yè)務(wù)人員參考。對在?蛻(hù)按行業(yè)進(jìn)行了分析總結,并參與組織討論。

  (十二) 其他工作

  1、參加了公司辦公場(chǎng)所裝修和搬遷協(xié)調工作;

  2、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓交流會(huì )和微型金融課程培訓等;

  3、對公司重大客戶(hù)進(jìn)行了分類(lèi)評估;

  4、對業(yè)務(wù)部門(mén)在保項目進(jìn)行重新分配并討論通過(guò);

  5、對部門(mén)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,參與人員招聘工作及試用期員工考核工作;

  6、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游、體育鍛煉、比賽、歌唱等文體活動(dòng)。

  二、 20xx年工作計劃

  20xx年風(fēng)險管理部盡管做了不少工作,但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方,20xx年應做好以下工作:

 。ㄒ唬├^續做好項目復核、出保和放款審查、項目統計和檔案管理等日常工作

  項目復核工作要做到上報及時(shí)、意見(jiàn)準確、標準統一;出保和放款審查工作要嚴謹細致;項目統計工作做到及時(shí)準確;檔案管理工作要做到精益求精,加強與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調。

 。ǘ 繼續完善公司內部規章制度和業(yè)務(wù)流程規范化工作

  根據需要,繼續完善工作各項內部規章制度、業(yè)務(wù)操作流程等,完善《擔保業(yè)務(wù)管理辦法》等內部規章制度。

 。ㄈ┘訌姳:蟊O管監督工作和代償項目追償工作

  鑒于目前保后監管工作仍薄弱,擬按保后監管實(shí)施細則的要求加強對保后監管的監督,強化監管工作;

  及時(shí)與顧問(wèn)律師溝通,加強代償項目的追償工作,目前追償工作進(jìn)展一般,除了法律程序、人員不足等客觀(guān)原因外,主觀(guān)上跟蹤力度還有待加強。

 。ㄋ模├^續加強與合作金融機構的溝通協(xié)調工作,續簽擔保合作協(xié)議,開(kāi)拓新的合作金融機構和新的業(yè)務(wù)品種。

  在銀行合作方面,在穩固徽商銀行、交通銀行、科農行等主要合作銀行的基礎上,加強與工行、建行、中行、農行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度,廣泛開(kāi)展與股份制商業(yè)銀行的合作。從開(kāi)拓非融資擔保業(yè)務(wù)入手,加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng )新方面工作。

 。ㄎ澹┘訌娦袠I(yè)分析和內部培訓交流。根據行業(yè)分析材料和公司在?蛻(hù)情況,做好項目調查指引工作和風(fēng)險管理工作。

 。╊I(lǐng)導交辦的其他工作。

公司經(jīng)營(yíng)計劃12

  一、預期目標

  年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:

  (一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

  1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃》

  2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》

  3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》

  (二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

  1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》

  7、《年度人力標準配置計劃》

  8、《年度人工成本總量計劃》

  9、《員工薪酬管理基本規則》

  (三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管

  二、組織管理

  年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

  三、工作內容、步驟與時(shí)間表

  x年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:

  1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《-x市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)

  2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(x10月25日前完成)

  3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月1日前完成)

  4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月5日前完成)

  5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月10日前完成)

  6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(x11月14日前完成)

  7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃》草案。(x11月21日前完成)

  8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(x11月25日前完成)

  9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

  10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月5日前完成)

  11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月10日前)

  12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,x年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,12月20日前)

  13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,12月30日前)

  上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

  四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容

  按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:

  1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧

  2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)

  3、x年行動(dòng)目標及其細分目標

  4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

公司經(jīng)營(yíng)計劃13

  為了使xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰略與總公司的發(fā)展緊密同步,共同打造具有xx特色的企業(yè)品牌,創(chuàng )造高質(zhì)高效的企業(yè)效益,根據公司董事要求和各項目實(shí)際情況,有關(guān)20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理工作,現擬定以下“四抓好、兩創(chuàng )建”具體計劃。

  一、抓好現場(chǎng)管理,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量

  1、根據目前狀況,前臺服務(wù)、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財務(wù)費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系,必須繼續整合與再造,并分別整理成專(zhuān)項指導文件,認真貫徹實(shí)施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。

  2、一切圍繞“規范和優(yōu)質(zhì)”開(kāi)展工作,強化計劃先行,對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求,每日、每周、每月完成相應的計劃工作,并要求完成好相應任務(wù),避免工作的盲目性。

  3、按質(zhì)量目標要求,全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運行管理工作,認真收集和點(diǎn)評各小區出現的各種典型案例,嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作,每月定期組織和召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量評估會(huì )議,努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量;堅持月度物業(yè)綜合檢查,對小區各項整治改善工作,明確主次責任部門(mén)(人)并抓好現場(chǎng)跟進(jìn)、驗證和反饋,避免管理上的真空。

  4、全面整頓各小區長(cháng)期亂停亂放、而且不交納費用的車(chē)輛,重點(diǎn)整治xx居第三、第四、第五期的摩托車(chē),先強化停放到指定位置,然再執行收費。在執行整頓前,先制定有明確、可行的措施,盡量降低矛盾的激化,維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開(kāi)。

  5、各管理處實(shí)行分區管理、加強監督,責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理,均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業(yè)助理),將相關(guān)工作人員的相片、職務(wù)和聯(lián)系電話(huà)在各樓宇信息欄頂上進(jìn)行公示,以便業(yè)主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實(shí)施。

  6、抓好物業(yè)驗收接管和移交工作,加強縱橫向溝通協(xié)調,妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問(wèn)題,確保公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

  7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度,加強現場(chǎng)巡查工作,杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象,維護各小區物業(yè)外觀(guān)的統一與完好,確保小區物業(yè)的保值與升值,“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶(hù)投訴處理流程圖”,以KT板掛形式精致制作,并于各小區管理處大廳進(jìn)行公示,按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。

  8、抓好各現場(chǎng)管理的同時(shí),建立好各方面臺帳,包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等,以便追溯核查。

  9、強化保安管理工作,嚴格按各崗位工作描述控制好各外來(lái)車(chē)輛和外來(lái)人員進(jìn)入小區,杜絕各治安案件發(fā)生,確保治安環(huán)境良好。

  10、在各小區管理處和主出入口合理位置,設置明顯的服務(wù)工作意見(jiàn)箱,在管理服務(wù)上,接受公司各部門(mén)和廣大業(yè)主的監督。該項工作于20xx年4月底前實(shí)施。

  二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質(zhì)

  1、完善培訓計劃,堅持開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓工作,內容包括“制度和流程培訓”,“物管知識培訓”、“各種應知應會(huì )培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等,整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成,對員工全年的培訓課時(shí)要求不小25小時(shí)。對管理層的人員,根據業(yè)務(wù)拓展需要可邀請相關(guān)管理專(zhuān)家到公司培訓,也可以外派輸送培訓。

  2、根據不同部門(mén)工作性質(zhì),盡量以規范量化標準,制定相應的“獎懲細則”和“績(jì)效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。

  3、對員工績(jì)效考核考期為每半年度一次,通過(guò)公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行考核,通過(guò)考核結果,體現出員工的價(jià)值,對優(yōu)秀和先進(jìn)的員工適當獎勵和激勵;對個(gè)別落后和末位的員工,通過(guò)再次培訓仍不合格的,實(shí)行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。

  三、抓好宣傳宣導工作,建立回訪(fǎng)制度,樹(shù)立業(yè)主良好信心

  1、按中國民族傳統風(fēng)俗和國家的法定節日,協(xié)調做好社區文化活動(dòng)宣傳工作,營(yíng)造良好的社區文化氛圍,包括“五一”、“中秋?國慶”、“圣誕?元旦”、“春節?元宵”等;并全力協(xié)助公司做好各種銷(xiāo)售活動(dòng)舉辦。

  2、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規,讓物業(yè)管理的概念及意識深入人心,倡導業(yè)主積極參與小區的管理,通過(guò)互動(dòng),使之形成良好互相監督局面,共同維護小區的良好環(huán)境;通過(guò)《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺,充分發(fā)揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為,從而促進(jìn)小區兩個(gè)文明的建設和健康發(fā)展,樹(shù)立xx社區良好形象。

  3、加強與業(yè)主良好的溝通關(guān)系,建立良好的回訪(fǎng)制度,根據各板塊工作性質(zhì),設定各種回訪(fǎng)咨詢(xún)內容,實(shí)行預約上門(mén)拜訪(fǎng),認真聽(tīng)取客戶(hù)的寶貴意見(jiàn),并做好匯總和分析,將回訪(fǎng)的結果作為專(zhuān)題研討內容。在20xx年一季度開(kāi)始,要求各管理處每季度回訪(fǎng)已入住的業(yè)主,不得小于30%。對業(yè)主提出的問(wèn)題必須按規定的時(shí)效及時(shí)回復,不斷地提高業(yè)主的滿(mǎn)意度,樹(shù)立業(yè)主良好信心。

  四、抓好成本控制,實(shí)行開(kāi)源節流

  1、厲行節約從點(diǎn)滴做起,從20xx年3月份開(kāi)始,將公司部分常用的表格印刷位,待4—5月份各部門(mén)制度及表格再次完善后,將常用的印刷表格全面落實(shí)到位,盡量降低辦公費用的支出。

  2、各部門(mén)所需的辦公用品及費用,須按計劃定量定額做好分配。

  3、節約水電能源,控制好各小區公共水電費用的支出,對各小區的公共水電表,做好定量定額核算,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)追查原因,杜絕各種浪費現象。在日常上,發(fā)揮技術(shù)作用,想盡一切節能辦法節約能源,如xx居的部分路燈,可以實(shí)行“隔盞亮”的辦法照明,在20xx年度xx居公共水電支出,力求在20xx年度總支出基礎上下降10%~15%。

  4、大力開(kāi)展創(chuàng )收工作,加大費用追繳力度,將費用收繳率的高低,作為衡量項目經(jīng)理、主任經(jīng)營(yíng)管理能力的標準之一。在20xx年度,將各小區摩托車(chē)停放收費作為創(chuàng )收的工作重點(diǎn)。尤其是xx居第三、四、五期的停車(chē)收費,力爭在20xx年度中創(chuàng )收達5萬(wàn)元,以彌補經(jīng)營(yíng)不足部分。

  5、在日常維修維護上,對各種材料的成本和使用嚴格控制,在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、貨比三家執行;對維修項目的決定和經(jīng)費的使用做到合情合理,杜絕各種不應有的開(kāi)支和浪費現象。

  6、充分利用人力資源,因崗沒(méi)人,控制好人力成本,杜絕資源浪費,在用人上,盡量利用復合型人才,在操作上實(shí)現“一職多能”的效果。如:一個(gè)維修工,既能完成水電方面工作,也能完成燒焊方面工作,這樣既能提高工作效率,也能避免資源的過(guò);蚶速M,達到相得益彰的目的。

  7、對各小區20xx年度的經(jīng)營(yíng)收支,在無(wú)特殊情況影響下,務(wù)求控制在預算范圍內。

  五、創(chuàng )建健康管理機構,做好各小區業(yè)委會(huì )成立的籌備和選舉工作

  1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開(kāi)發(fā)建設中,但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久,至今該兩個(gè)小區的業(yè)委會(huì )尚未誕生,根據行業(yè)發(fā)展和政策指導要求,應該成立業(yè)委會(huì )(越早越好),以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創(chuàng )建示范小區明確規定,沒(méi)有成立業(yè)委會(huì )的住宅小區(大廈),不得申報參加“全國城市物業(yè)管理示范小區”稱(chēng)號評選。因此,打造企業(yè)品牌,成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立,按法規正常要求為半年以上,該兩個(gè)小區業(yè)委會(huì )組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。

  2、xx居第首屆業(yè)委會(huì )從20xx年6月成立,在一般情況下,任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個(gè)別成員,責任心、公益心較差,甚至拒交管理費多年,影響較差,根本不符合條件加入該組織機構,也不勝任業(yè)委會(huì )委員的工作。所以,對該組織的換屆改選有著(zhù)十分的必要。只有健康的管理機構,才能維護正常的局面,促進(jìn)和推動(dòng)小區的健康發(fā)展。xx居第二屆業(yè)委會(huì )擬定于20xx年10月份選舉和誕生。

  六、創(chuàng )建市級物管“示范”稱(chēng)號,打造堅實(shí)品牌基礎

  1、知名度

  高、影響力大的品牌企業(yè),無(wú)不重視形象的塑造。品牌的企業(yè)不但體現在于它的誠信和實(shí)力,更重要的是體現在它的美譽(yù)度,而美譽(yù)度必須由相應的殊榮和稱(chēng)號作支撐。為打造xx物業(yè)管理服務(wù)品牌,促進(jìn)和推動(dòng)公司樓宇銷(xiāo)售工作,創(chuàng )造更高的經(jīng)濟效益,竭力將公司業(yè)務(wù)做強做大,規范內部管理,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng )建物管“示范”稱(chēng)號,有著(zhù)十分的必要。只有通過(guò)市級示范,才能走上省級示范;只有通過(guò)省級示范,才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開(kāi)始投入創(chuàng )建市級物管示范申報,20xx年12月?tīng)幦⊥ㄟ^(guò)綜合驗收和考評。

  2、加強與市建設局房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)科、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系,掌握行業(yè)信息動(dòng)態(tài),便于開(kāi)展創(chuàng )建工作;通過(guò)業(yè)務(wù)的溝通,加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門(mén)密切關(guān)系,在政府部門(mén)印象中,加深對xx物管的定位。

  3、通過(guò)榮獲市級“示范”稱(chēng)號,逐步擴大xx物管的影響力,在中山物管領(lǐng)域中,首先得到政府、同行和社會(huì )的認可。

  以上計劃,當否?敬請公司上級審核指導。

公司經(jīng)營(yíng)計劃14

  時(shí)間過(guò)得真快,轉眼間我們就迎來(lái)了嶄新的一年。在今年,總公司經(jīng)營(yíng)班子繼續團結和帶領(lǐng)全體員工,以“增創(chuàng )優(yōu)勢,增產(chǎn)增收,穩健管理,穩步發(fā)展”為主題工作目標,全體員工發(fā)揚開(kāi)拓、奉獻的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng),使總公司業(yè)務(wù)、效益穩步上升,圓滿(mǎn)地實(shí)現了全年工作目標,保持了公司持續、穩定的發(fā)展態(tài)勢。

  一、主要目標

  主要完成經(jīng)濟指標主要完成經(jīng)濟指標(xx~xx月)實(shí)現產(chǎn)值:xx萬(wàn)元,比去年同期增長(cháng)xx%,超額完成全年計劃指標;上繳稅收:xx萬(wàn)元,比去年同期增長(cháng)xx%,超額完成全年計劃指標;實(shí)現利潤:xx萬(wàn)元,比去年同期增長(cháng)xx%,超額完成全年計劃指標。

  二、工作業(yè)績(jì)

  主要體現在業(yè)務(wù)拓展、施工管理、內部管理和精神文明建設四方面:

  (一)以業(yè)務(wù)為龍頭,穩拓業(yè)務(wù),穩增效益,穩步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著(zhù)競爭激烈的壓力,迎著(zhù)招投標工作難度加大的困難,繼續加大業(yè)務(wù)工作力度,主動(dòng)出擊,積極溝通客戶(hù),及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏,注意分析、積累和總結經(jīng)驗,積極參加省、市、區招標交易中心公開(kāi)招標及業(yè)主自行組織招標的邀請投標項目,業(yè)務(wù)參與拓寬至等地,使公司爭取到更多的中標工程業(yè)務(wù)。

  (二)以項目施工管理為重點(diǎn),加大力度,提高整體素質(zhì)和管理水平

  1、嚴抓質(zhì)量安全和文明施工,確保文明施工安全生產(chǎn)和施工創(chuàng )優(yōu)今年公司新開(kāi)工面積達萬(wàn)xx㎡,在建工程面積萬(wàn)xx㎡,竣工面積萬(wàn)xx㎡。在工程施工管理中,質(zhì)安部緊緊圍繞總公司“”的管理思路,在保證創(chuàng )優(yōu)工作的同時(shí),時(shí)刻緊緊把住“質(zhì)量安全生命線(xiàn)”,積極開(kāi)展安全生產(chǎn)周和百日安全無(wú)事故活動(dòng),抓好部門(mén)和項目例會(huì )制度、監理每周檔案制度、監理員日志制度、業(yè)務(wù)培訓制度、監理員資金監控制度的有效落實(shí),毫不松懈地抓好項目施工管理工作。

  2、完成隊伍資質(zhì)就位,開(kāi)展風(fēng)險評級和資審備案今年上半年,公司進(jìn)一步加大了總公司施工隊伍的資質(zhì)重新就位的工作力度,經(jīng)過(guò)對申報資質(zhì)就位資料進(jìn)行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字后,總公司年度施工會(huì )議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任免,較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作。

  3、通過(guò)iso質(zhì)量認證體系版的換版和監督復查今年xx月份,按貫標換版工作計劃,通過(guò)對屬下有關(guān)處隊和主要在建工程項目部的貫標輔導和考核審查,使之同時(shí)建立和完善了質(zhì)量管理體系,順利通過(guò)廣東質(zhì)量認證中心的檢查。隨著(zhù)此后運作中的持續改進(jìn)和調整,管理體系日漸完善和成熟,總公司順利通過(guò)了認證中心xx月份的監督復查。

  4、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理,保證施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度,經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)商討研究,分別制發(fā)了施工隊伍專(zhuān)用的《資金登記專(zhuān)用簿》和監理員專(zhuān)用的《項目資金使用記錄薄》。

  通過(guò)監理員對照工地的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等相關(guān)管理制度執行情況對項目部的領(lǐng)款進(jìn)行審批,做好資金使用登記,嚴格掌控工程款項支出流向,在加強資金管理、規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險工作中取得了一定的成效。

公司經(jīng)營(yíng)計劃15

  第一部分公司概況

  公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸,最低為35萬(wàn)噸,公司員工總數為470名。

  第二部分年度工作計劃形成步驟

  1.準備階段。

  20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。

  2.立案階段。

  20xx年12月4日,由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。

  3.審議及調整階段。

  20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議,主管級以上人員參加。

  4.決定及公布階段。

  經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃,參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。

  第三部分年度工作計劃內容

  1.20xx年度展望。

  (1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),政府議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )受影響,但總收益可能增加。

  (2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉功能。

  (3)生產(chǎn)設備方面:由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

  (4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。

  (5)生產(chǎn)所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。

  (6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素:環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。

  2.20xx年度工作方針及目標。

  (1)積極推行目標管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。

  (2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場(chǎng)競爭能力。

  (3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓,創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)

  3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。

  (1)采購鐵礦石,并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。

  (2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

  (3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。

  (4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。

  4.制造部門(mén)工作計劃。

  (1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。

  (2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

  (3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。

  5.品質(zhì)部工作計劃。

  (1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。

  (2)檢驗采購儀器。

  (3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。

  6.財務(wù)部工作計劃。

  (1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。

  (2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。

  (3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。

  7.行政部工作計劃。

  (1)確立設備預防保養制度,制作預防保養卡片。

  (2)制定各月份設備整修計劃。

  (3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節省費用。

  (4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。

  8.人事制度革新計劃。

  (1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外,加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。

  (2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度。

  (3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡,作為其他員工的榜樣。

  (4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。

  9.培訓工作計劃。

  (1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次

  (2)培訓內容:

 、俟疚幕逃;

 、趯(zhuān)業(yè)知識:

 、垲A防保養;

 、軜藴什僮鞣。

  (3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。

  (4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班,學(xué)習新技能,使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。

  第四部分計劃的施行與檢查

  本公司為加強計劃可行性,將于執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě),務(wù)求詳細,以供管理者決策參考。

  第五部分激勵措施及計劃成果獎勵

  1.設“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準,超過(guò)l500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。

  2.每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄,明示員工。

  3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián),以激勵員工。

  4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。

  5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。

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