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經(jīng)營(yíng)工作計劃

時(shí)間:2022-04-25 10:04:27 經(jīng)營(yíng)計劃 我要投稿

經(jīng)營(yíng)工作計劃錦集5篇

  時(shí)間流逝得如此之快,又將迎來(lái)新的工作,新的挑戰,是時(shí)候認真思考計劃該如何寫(xiě)了。什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編精心整理的經(jīng)營(yíng)工作計劃5篇,歡迎閱讀與收藏。

經(jīng)營(yíng)工作計劃錦集5篇

經(jīng)營(yíng)工作計劃 篇1

  會(huì )所相關(guān)工作計劃書(shū)

  一、產(chǎn)品和服務(wù)描述

  出售各國風(fēng)情食品、餐點(diǎn)、咖啡、茶類(lèi)、飲料、洋酒等,并為客人提供優(yōu)良的環(huán)境和服務(wù),讓消費者在這里展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感,使會(huì )所成為商務(wù)休閑、,情侶聚會(huì )的好場(chǎng)所。

  二、競爭比較

  本區域同行競爭格局對我們有利,

  相對而言,我們的突出強調的是品牌內涵,還有管理水平、出品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、規模小而優(yōu)的優(yōu)勢。

  會(huì )所的時(shí)尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者舍近求遠,寧愿到市中心一帶位置找自己喜好的會(huì )所的心理;當然也有一大部分是就地利而言。

  三、資源、技術(shù)要求

  會(huì )所是要求有特色、出品、服務(wù)、價(jià)格的行業(yè),特別對產(chǎn)品和服務(wù)要求嚴格的行業(yè)。畢竟其帶有大眾消費色彩,消費者必然在意自己消費價(jià)值的充分體現。

  要達到這些,所以對餐廳資源、技術(shù)和管理能力有很高的要求。

  四、將來(lái)的產(chǎn)品、服務(wù)計劃

  隨著(zhù)本店的發(fā)展和周邊環(huán)境的變化,產(chǎn)品和服務(wù)將不斷的改進(jìn)。包括更全面的產(chǎn)品,更優(yōu)質(zhì)和人性化的服務(wù)。本會(huì )所將在公司的全力支持和自身的努力下,不斷提高。

  五、市場(chǎng)分析

  1、市場(chǎng)需求

 。1)新客、街客資源。

 。3)購物娛樂(lè )場(chǎng)所

 。4)成熟居民小區與公園道1號等高檔小區

  總的來(lái)說(shuō),資中目標消費者是充足的,目前還能夠容納有品牌號召力,具有行業(yè)特色的的會(huì )所。

  2、行業(yè)發(fā)展趨勢

  目前的在營(yíng)運中的會(huì )所都是已經(jīng)經(jīng)營(yíng)至少1年以上的,其中倒閉的會(huì )所數量不多,證明了該區域的市場(chǎng)承受能力和潛力很強,特別是開(kāi)發(fā)區開(kāi)通后會(huì )進(jìn)一步增強。 3、競爭分析

 。1)與強勢品牌店的間接競爭

  目前有3到4家會(huì )所,咖啡等。

 。2)直接競爭對手

  本區域的會(huì )所、咖啡廳。

  3、餐廳經(jīng)營(yíng)分析

  初估營(yíng)業(yè)狀況:

  臺數12張,餐位數4位,上座率:一天,100%,人均消費:60-70元/位,一天共計80人,營(yíng)業(yè)額元5000元/天左右。房租200元一天,人工1000元一天,水電300,成本20xx元,純收入1500

  5、預計經(jīng)營(yíng)不成功的原因:

 、倨放埔蛩兀簳(huì )所消費的品牌依賴(lài)程度目前是比較高的,消費者不僅僅是消費產(chǎn)品,更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感。這也是為什么消費者愿意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業(yè)的內涵不夠,外在一般,難以滿(mǎn)足消費者的需要,尤其是商務(wù)、交際方面的。

 、诠芾硪蛩:缺乏先進(jìn)、規范、系統的管理理念和手段,服務(wù)水平一般,難以上臺階,消費者不能充分體現其消費價(jià)值。

 、郛a(chǎn)品因素:產(chǎn)品質(zhì)量是品牌和銷(xiāo)售的基礎,如產(chǎn)品品種單一、平淡,難以滿(mǎn)足消費者多方面的需要。

 、茕N(xiāo)售意識:沒(méi)有積極去尋找、穩定客戶(hù)資源,基本是守株待兔。這將導致餐廳上座率始終處于不高的狀態(tài)。

 、輧炔亢献:如果合伙人之間合作存在芥蒂,會(huì )導致管理混亂,沒(méi)有執行力等容易導致整體分裂。

  小結

  從整個(gè)市場(chǎng)的環(huán)境來(lái)看,資中一帶擁有穩定的目標消費群;整個(gè)餐飲消費行業(yè)的態(tài)勢也是呈上升趨勢;雖然有競爭對手的直接競爭,但是市場(chǎng)存在著(zhù)空隙。只要我們抓住機會(huì ),充分利用自身的品牌號召力和資源支持,密切投資方與業(yè)主的合作,積極進(jìn)行推廣,盡快建立本餐廳的知名度、美譽(yù)度,穩定客源,并建立對本地區小型特色店的品牌優(yōu)勢,我們完全可以在投資規劃的時(shí)間內,穩定增長(cháng),實(shí)現贏(yíng)利。

  六、推廣策略

  1、市場(chǎng)策略

 。1)目標市場(chǎng)

  本區域商圈(在“市場(chǎng)需求”部分已敘述過(guò))有小資情調的消費者,月收入20xx元以上,多數受過(guò)良好教育,追求時(shí)尚和品位,以青、中年為主。也包括部分學(xué)生情侶。

 。2)營(yíng)銷(xiāo)規劃

 、倮锰厣放坪唾Y源優(yōu)勢,迅速建立起知名度、美譽(yù)度,穩定客源,將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過(guò)來(lái)。

 、谟捎诓粚儆谧顝妱莸钠放,而且本地區今后很可能會(huì )出現其他強勢品牌店。所以,我們必須利用現在的一切機會(huì )和資源,做好服務(wù)營(yíng)銷(xiāo),以更人性化的服務(wù),建設好自己的品牌,鞏固消費者的忠誠度。

  2、競爭優(yōu)勢

 。1)以本身自有的管理、產(chǎn)品與服務(wù)水平,加上具有特色的營(yíng)銷(xiāo)策略,使本店逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。

 。2)投資方之間的良好合作,雙方優(yōu)勢互補

 。3)投資方的創(chuàng )業(yè)熱情,良好的市場(chǎng)推廣意識,創(chuàng )新能力和服務(wù)水平。

  3、定位

  本地商圈內,以商務(wù)休閑為主的領(lǐng)導性品牌餐廳,業(yè)務(wù)交際、情感交流的時(shí)尚場(chǎng)所。

  4、推廣計劃

  當前最重要的是盡快建立本店的知名度,使本店為附近消費者知曉。

 。1)廣告宣傳

 、倏稍诟浇虡I(yè)、購物場(chǎng)所派發(fā)宣傳單,也可做成優(yōu)惠券形式。

 、谶m當的平面媒體和網(wǎng)站的廣告支持。

 。2)事件營(yíng)銷(xiāo)

 、籴槍Ρ緟^域商務(wù)公司較多、而商務(wù)公司又有很多客戶(hù),他們均是本店理想的目標群,可以舉辦一個(gè)商務(wù)沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象,又帶來(lái)了穩定的客源。時(shí)機成熟后,也可定期舉辦這樣的商務(wù)沙龍。

  商務(wù)公司的名單,可以從黃頁(yè)上查找,還可以主動(dòng)在本區域寫(xiě)字樓內搜尋一些商務(wù)公司,請他們互相轉告。

 、趯W(xué)生派對、讀書(shū)活動(dòng)。聯(lián)系本區域幾個(gè)重要高校的學(xué)生會(huì )組織,舉行一些沙龍派對、

  讀書(shū)活動(dòng),照樣有利于提升品位,吸引學(xué)生和年輕人消費。

 、蹠r(shí)機成熟的時(shí)候,也可以舉辦一個(gè)以“美食和生活”為主題的活動(dòng)。

 。3)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)

  除去品牌因素,服務(wù)對于餐飲消費者來(lái)說(shuō),是最重要的。

  為了做到這一點(diǎn),需要更多人性化的服務(wù)。

 、俳⑼晟频臅(huì )員制度。

 、趥(gè)性化服務(wù)。

  在桌上放一些宣傳品,內容是關(guān)于會(huì )所的故事等,一方面可以提升品位,烘托氣氛,也增加消費者對本店的品牌好感。

  七、管理概要

  組織結構(管理及人員架構表)

  1、管理團隊

  建立“單一的,扁平化的管理架構,工作綜合能力高的管理團隊” 一、經(jīng)營(yíng)理念

  詮釋咖啡文化,演繹現代生活,引領(lǐng)時(shí)尚潮流

  二、市場(chǎng)定位

  格調方面:咖啡廳為溫馨浪漫的風(fēng)格,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),給顧客貴族式的享受,力求營(yíng)造一種幽雅、舒適、 休閑的消費環(huán)境,引導消費者改變消費觀(guān)念,向崇尚自然、追求健康的文化品質(zhì)方面改變。

  針對消費群體:商務(wù)旅客,樂(lè )成人士,追求時(shí)尚潮流的年輕一族.

  三、市場(chǎng)分析

  隨著(zhù)人們生活水平的不斷提高,消費觀(guān)念的逐步改變,咖啡廳已經(jīng)成為人們起居中一個(gè)重要的休閑聚會(huì )場(chǎng)所,咖啡廳越來(lái)越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類(lèi)對于咖啡廳的執著(zhù),使咖啡廳行業(yè)獲得了足夠大的上升成長(cháng)空間,市場(chǎng)成長(cháng)潛力偉大.

  咖啡連鎖店所擁有的品牌優(yōu)勢與廣告優(yōu)勢是我們今朝所無(wú)法比擬的,但連鎖店集團化的經(jīng)營(yíng)模式,步伐式的管理制度是其優(yōu)點(diǎn)也是其一大缺陷,各連鎖店風(fēng)格過(guò)于一致,產(chǎn)物服務(wù)模式化,無(wú)法彰顯咖啡廳的個(gè)性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優(yōu)勢,成長(cháng)個(gè)性化特色咖啡廳。

  四.管理理念

  1.尊重餐飲業(yè)人員的獨立人格.

  2互相監督:管理層監督員工的工作,同時(shí)員工也可以向上級提出自己的意見(jiàn)或見(jiàn)解.

  3營(yíng)造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來(lái)自團體的溫暖,有幫助于加強內聚力,提高工作踴躍性.

  4.公平對待,一視同仁,各展其長(cháng),發(fā)揮才干

  高培春

  20xx年10月18日

經(jīng)營(yíng)工作計劃 篇2

  一、在每一天做好本職工作,節約水電煤氣,安全等一切開(kāi)餐和收尾工作。

  二、推進(jìn)新的菜品,和每一道菜的出品不斷創(chuàng )新,開(kāi)拓出更喜客人的菜式。

  三、做好每個(gè)當口的開(kāi)源節流工作,和安全落實(shí)在每一個(gè)人的頭上,加強管理。

  四、控制好人力、物力和每一天收貨工作,原材料成本控制,每一道菜品的毛利率和核算,盡量用低成本做出高收入。

  五、在公司規定的每一項工作和管理制度,我們聽(tīng)從公司領(lǐng)導安排,將攜手努力把工作認真做好。

  六、加強新進(jìn)員工的培訓,讓新員工知道宜百姓的管理和制度才能上崗。

  七、每一天,與前廳部門(mén)的溝通協(xié)作每一道菜品的精細和客人反饋意見(jiàn)。

  八、做好每一天考勤,控制每一個(gè)月的工口在于1680個(gè)工以下,觀(guān)查員工上班時(shí)的態(tài)度和紀律。

  九、核算每個(gè)月的盤(pán)點(diǎn)和人工工天,電源、水、煤氣的節約。

  十、加強衛生、管理及各當口的紀律工作是否完成。

經(jīng)營(yíng)工作計劃 篇3

  1。 目的和范圍

  為了使本項目成本管理規范化、程序化,切實(shí)為業(yè)主把好資金使用關(guān),用好資金,根據我公司對造價(jià)管理的管理標準并結合本項目的特點(diǎn)制定本計劃。本計劃適用于本項目管理服務(wù)各階段的成本管理,并根據工程實(shí)際進(jìn)展狀況作出及時(shí)調整。

  2。 職責

  2。3。 項目經(jīng)理

  2。3。1。 項目經(jīng)理對項目管理各階段的成本管理負全面責任。

  2。3。2。 負責與業(yè)主溝通, 細化合同關(guān)于成本管理工作的內容和范圍,明確項目管理部、業(yè)主、造價(jià)咨詢(xún)單位、監理單位造價(jià)管理的職責分工、工作流程和審批權限。建立項目成本管理制度。

  2。3。3。 負責審批項目部出手的有關(guān)工程成本管理方面的重要文件、憑證等。

  2。4。 項目合同造價(jià)管理組

  2。4。1。 負責編制成本管理工作計劃,成本管理工作制度和項目成本管理工作流程。

  2。4。2。 負責編制項目投資估算、項目投資目標分解、年度資金使用計劃。進(jìn)行成本分析和投資風(fēng)險因素分析,制定控制措施。

  2。4。3。 審核初步設計概算,進(jìn)行設計階段成本控制。

  2。4。4。 審核造價(jià)咨詢(xún)單位提供的工作計劃和工程量清單等成本管理成果文件。

  2。4。5。 協(xié)助業(yè)主組織或參與招標、采購階段的詢(xún)價(jià)、比選和商務(wù)談判,進(jìn)行招標、采購階段的成本控制。

  2。4。6。 負責施工階段工程變更、工程進(jìn)度款支付、索賠費用的控制和管理。

  2。4。7。 負責組織和審核工程結算。

  3。 階段性項目成本管理計劃

  3。1 土地審批階段

  針對獲得土地使用權方面搜集相關(guān)信息,對于土地獲得所需要的相關(guān)文件涉及到的費用建立價(jià)格信息臺賬,做到每筆費用有據可依。

  3。2 建設工程的立項階段

  1) 充分利用各種社會(huì )資源簡(jiǎn)化項目立項程序,加快項目立項進(jìn)度,從而降低因工程延期造成項目成本的增加。

  2) 確保項目立項審批所需文件的質(zhì)量,盡量防止文件的第二次修改,降低過(guò)程成本,為項目后期工作打好良好的基礎。

  3。3 設計階段

  3。3。1 設計階段的目標及內容

  1) 通過(guò)設計招標(含方案競賽),協(xié)助業(yè)主選擇高水平的設計單位和項目設計隊伍,在規定的設計進(jìn)度和投資限額內,完成符合業(yè)主和合同要求的高質(zhì)量的工程設計。根據有關(guān)統計資料表明,計費用一般只相當于建設工程全部壽命費用的1%以下,但是這少于1%的費用對施工項目造價(jià)的影響度達到75%以上,由此,可見(jiàn)設計階段的成本管理對整個(gè)項目資金使用合理性有重要作用,對設計階段的成本管理顯得尤為重要。

  2) 在保證項目投資管理目標即批復的初步設計概算的前提下,最大限度地滿(mǎn)足建設單位的要求,把有限的資金用到最需要的實(shí)體項目上。

  3) 編制設計階段管理工作計劃,協(xié)助建設單位編制設計任務(wù)書(shū)、組織評選設計方案,招標選擇設計單位。

  4) 編寫(xiě)設計階段技術(shù)、經(jīng)濟分析報告,經(jīng)項目經(jīng)理批準后提交業(yè)主。

  3。3。2 方案設計的成本管理

  方案階段項目部協(xié)助業(yè)主作好多方案技術(shù)經(jīng)濟比較,提高投資估算精度,作好投資估算。采用設計招標形式選擇最合理的設計方案,促使設計單位采用先進(jìn)技術(shù),降低工程成本。

  3。3。3 初步設計的成本管理

  1) 項目設計任務(wù)書(shū)和初步設計方案應在充分考慮業(yè)主定位和投資目標的基礎

  上,項目部工程技術(shù)人員和造價(jià)工程師必須密切配合,進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟分析比較,協(xié)助業(yè)主選擇相對經(jīng)濟、合理、適用的設計方案。

  2) 項目部編寫(xiě)設計階段技術(shù)、經(jīng)濟分析報告,經(jīng)項目經(jīng)理批準后提交業(yè)主。

  3。3。4 施工圖設計的成本管理

  1) 要求設計人員按照批準的總概算控制總體工程設計,各專(zhuān)業(yè)在保證達到設計

  任務(wù)書(shū)各項要求的前提下,按分配的投資額控制各自的設計,在滿(mǎn)足設計任務(wù)書(shū)和相關(guān)標準的前提下,采用合理的工藝技術(shù),材料設備和合理的結構形式,使其設計造價(jià)接近投資限額或更少。

  2) 審核工程設計概算。初步設計概算一般采用對比分析法、查詢(xún)法和詳細審查

  法等方式進(jìn)行審查,項目部應結合設計圖紙審查進(jìn)行設計概算審查。主要審查內容包括:

 ? 設計概算的編制依據、編制方法、編制深度

 ? 設計概算的項目、規模、建設標準、配套工程投資

 ? 分析采用的定額水平與合理性

 ? 調查分析人工、材料、資源供應等基礎價(jià)格的合理性,施工方法和施工機械

  設備是否符合施工規劃的要求,取費標準是否合理

 ? 工程設備規格、數量與配置是否符合工藝設計要求,價(jià)格是否真實(shí)

 ? 單價(jià)分析的組成與計算程序、方法是否符合現行規定

 ? 概算項目的編制內容、編制水平、靜態(tài)投資、分年投資

 ? 技術(shù)經(jīng)濟指標水平

 ? 檢查經(jīng)濟效益分析

  3) 編制技術(shù)經(jīng)濟審核報告,經(jīng)項目經(jīng)理批準提交業(yè)主和設計單位。對不合理技

  術(shù)方案和設計概算,要求設計單位修改設計圖紙,調整設計概算。

  3。4 招投標階段

  根據招標采購工作計劃對擬采用招標方式招標的項目,項目部應審核招標代理機構或造價(jià)咨詢(xún)機構提供的工程量清單,審核結果提交業(yè)主和招標代理機構或造價(jià)咨詢(xún)機構。招標代理機構或造價(jià)咨詢(xún)機構對偏差部分進(jìn)行修正后,方可進(jìn)行招標。

  3。4。1 招標階段成本管理的目標

  通過(guò)招標的方式,在工程、貨物、服務(wù)的采購中選擇性?xún)r(jià)比較高的供應單位,做好在招標階段的成本管理。

  3。4。2 設計招標的成本管理

  嚴格按照業(yè)主的要求,同時(shí)兼顧對項目總投資的控制。在設計招標階段協(xié)助業(yè)主選擇最優(yōu)設計方案及最優(yōu)的設計單位,以確保設計進(jìn)度、質(zhì)量、成本得到有

  效控制,不影響整體工程的進(jìn)度。

  3。4。3 施工招標的成本管理

  準確把握設計圖紙,通過(guò)對建設項目的具體情況分析和投標單位的資格預審,編制招標文件,確定工程標底;通過(guò)評標、定標,選擇中標單位,并確定承包合同價(jià)。合理地確定工程標底是施工招標階段工程成本控制的一種重要方法,工程標底的確定往往因設計圖不全,材料的變更,或因市場(chǎng)價(jià)的不斷變化,難于有一個(gè)準確的數值。

  3。4。4 監理招標的成本管理

  通過(guò)招標選定有資質(zhì)的工程監理單位,明確監理單位在工程中的工作范圍。

  3。4。5 主要材料設備招標的成本管理

  根據招標采購計劃對直接采購的項目,項目部應組織招標代理機構或造價(jià)咨詢(xún)單位、項目管理部、監理單位進(jìn)行詢(xún)價(jià),編寫(xiě)詢(xún)價(jià)報告。

  嚴格控制材料等可變價(jià)格。對工程造價(jià)影響大,價(jià)格和質(zhì)量較難把握的主要材料和大型設備應單獨招標。主要材料和大型設備的供應控制主要是價(jià)格和質(zhì)量方面,應深入市場(chǎng)調查,然后定下主要材料和大型設備的技術(shù)指標及其質(zhì)量,價(jià)格檔次,由投標單位按要求自行報價(jià),形成投標價(jià)格,簽定合同時(shí)就形成了固定單價(jià)合同,防止施工單位以次充好,對其供應的材料應嚴格檢查。

  3。5 施工階段

  3。5。1 施工階段成本管理的目標

  1) 使項目要求的質(zhì)量、工期、費用所進(jìn)行的全過(guò)程、全方位的規劃、組織、控制與協(xié)調。

  2) 縮短工期、提高質(zhì)量和降低造價(jià)。

  3。5。2 投資人或項目管理者在工程施工階段對項目的管理是為使項目要求的質(zhì)量、工期、費用所進(jìn)行的全過(guò)程、全方位的規劃、組織、控制與協(xié)調。

 ? 根據項目合同和項目約定的工程進(jìn)度款申請和審批程序進(jìn)行工程計量和工程款支付審批。

 ? 根據合同和項目約定的工程變更費用申請和審批程序,審批工程變更費用和支付申請。

 ? 工程投資控制。項目部應建立工程進(jìn)度款支付和工程變更費用及其它費用支

  付臺帳,并定期進(jìn)行分析比較,編制項目造價(jià)分析報告,經(jīng)項目經(jīng)理批準后提交業(yè)主。

 ? 費用索賠管理。項目部應根據合同和項目約定的`索賠報審程序,與項目部工程技術(shù)管理人員配合,進(jìn)行索賠處理和審批。

  3。5。3 在組織措施上,督促承包商在保證質(zhì)量和進(jìn)度的前提下盡可能采取先進(jìn)技術(shù),以降低工程成本,制定先進(jìn)的、經(jīng)濟合理的施工方案,以達到縮短工期、提高質(zhì)量和降低成本的目的。

  3。5。4 加強材料、設備的采購和管理。材料費是構成工程施工過(guò)程中成本的主要內容,一般材料費占工程總成本的60%~70%。

  3。6 竣工驗收階段

  3。6。1 竣工驗收階段的成本管理目標

  1) 避免承包商在結算過(guò)程中,虛報工程量和高套定額基價(jià)等以獲取高額利潤的行為。

  2) 審核竣工內容是否符合合同要求、驗收是否合格,審核結算方法、計價(jià)方法、優(yōu)惠條款是否符合合同;按竣工圖審核工程量,在審核中,應根據竣工圖、設計變更、現場(chǎng)簽證等,按照國家規定的工程量計算規則逐項核對;嚴格執行計價(jià)依據與計價(jià)方法;嚴格審查設計變更簽證;檢查取費標準,是否按照國家及北京市相關(guān)計取。

  3。6。1 從項目的的各個(gè)環(huán)節人手,找出控制要點(diǎn),突出重點(diǎn)管理,實(shí)施建設過(guò)程嚴格監控,這樣以來(lái),就可以將建設工程總造價(jià)控制在預計或理想的范圍內。

  3。6。2 工程項目或工作單元竣工后,項目部應按合同和項目約定的工程竣工結算程序,及時(shí)組織施工單位、監理單位進(jìn)行工程結算,審查施工單位報送并經(jīng)監理單位審核的竣工結算報表,進(jìn)行竣工結算。

  3。6。3 協(xié)助業(yè)主與承包單位進(jìn)行工程結算談判。

  3。6。4 協(xié)助業(yè)主報送審計部門(mén)進(jìn)行工程審計。

  4。 項目部投資控制總結及資料歸檔

  4。1 項目竣工結算完成后,項目部應組織投資控制分析總結,按照項目分解結構,編制項目各時(shí)間段投資分析對照表,包括目標值、調整值、實(shí)際結算值的對照及該工程分類(lèi)指標分析、含鋼量、砼含量指標等。經(jīng)項目部校核,項目經(jīng)理批準后。

經(jīng)營(yíng)工作計劃 篇4

  隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展,競爭與挑戰逐漸成為企業(yè)生存與發(fā)展的主流,以需求為導向的市場(chǎng)經(jīng)濟體制代替傳統的計劃經(jīng)濟體制,以?xún)?yōu)勝劣汰為本質(zhì)的競爭體制將代替平均主義,醫院要在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中生存與發(fā)展,脫穎而出,成為品牌,建立醫院的經(jīng)營(yíng)理念是必須考慮和實(shí)施的必要部分。

  一、各功能科室管理。

  1、項目?jì)热荩?/p>

  功能科室年要開(kāi)展的項目?jì)热,根據成本制定出相應價(jià)格(新設備購進(jìn)后全面制定,原有設備價(jià)格xx月底前核定完成)

  2、人員編制:

  根據項目?jì)热、工作量情況進(jìn)行人員配置。(配合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行合理分科,xx月底前完成此項工作)

  3、科室制度:

  科室制度牌的制作以及巡邏制度的制定(需業(yè)務(wù)部門(mén)配合制定,xx月底前完成)

  4、工作流程:

  明確科室工作流程,使科室工作通暢有序(各業(yè)務(wù)部門(mén)制定,xx月底前完成)

  5、部門(mén)配合:

  細化各部門(mén)之間的配合,作好銜接工作(全年工作)

  6、資料統計:

  分析各科室工作情況,適時(shí)提出整合營(yíng)銷(xiāo)(全年工作)

  7、績(jì)效考核:

  提高員工工作能力和積極性為宗旨制定(按以往業(yè)績(jì)進(jìn)行分析后制定,xx月底前出臺,每三個(gè)月制定一次)

  二、醫生科室。

  1、分診制度:

  試行掛號制度,以平均分診為主,考慮醫生能力可適當控號(xx月試運行,系統起動(dòng)起正式完成)

  2、報表制度:

  有醫生業(yè)績(jì)報表和日報表,及時(shí)分析(xx月試運行,系統起動(dòng)起正式完成)

  3、接診技巧:

  根據報表數據與醫生溝通以及接診細節(全年工作)

  4、診療方案:

  包括開(kāi)具檢查、手術(shù)、治療,進(jìn)行整合營(yíng)銷(xiāo)。(全年工作)

  5、醫患關(guān)系:

  協(xié)調醫患關(guān)系,提高醫生的信任度。(全年工作)

  三、院外營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)(全年工作)。

  1、營(yíng)銷(xiāo)目的:

  指人氣炒作、技術(shù)炒作等等。

  2、營(yíng)銷(xiāo)內容:

  包括優(yōu)免、院內營(yíng)銷(xiāo)等等。

  3、活動(dòng)流程:

  制訂活動(dòng)細節流程圖,發(fā)給相關(guān)部門(mén),確;顒(dòng)順暢。

  4、廣告投放:

  包括電視、報紙、院刊等投放。

  5、市場(chǎng)配合:

  市場(chǎng)投入管道以及相關(guān)配合。

  6、效果評估:

  通過(guò)數據,對院內活動(dòng)的效果進(jìn)行評估。

經(jīng)營(yíng)工作計劃 篇5

  一、成本控制的目標

  在保證工程質(zhì)量、工期等合同約定的前提下,對施工項目實(shí)施過(guò)程中所發(fā)生的各項費用,通過(guò)成本預測、計劃、實(shí)施、核算、分析、考核,整理成本資料與編制成本報告等活動(dòng)實(shí)現預定目標成本,達到降低工程項目管理成本,提高工程項目經(jīng)濟效益,在有限成本控制下,建造符合質(zhì)量要求的工程項目,獲取更多經(jīng)濟利潤的目的。

  二、成本控制的思路

  1、對將要施工的項目進(jìn)行成本預測,對提高成本計劃的可行性、降低成本和提高施工企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義。其中包含:

 。1)人工、材料,機械費用的預測

  首先,施工企業(yè)需要考慮人工費單價(jià)以及工人的工資水平是否合理,是否具有市場(chǎng)競爭力,因而應對工程項目人工費單價(jià)以及工人的工資水平的市場(chǎng)行情進(jìn)行對比統計分析,根據工期及準備投入的人員數量分析該項工程合同價(jià)中人工費,從而對成本進(jìn)行準確、合理預測。

  其次,施工企業(yè)應分別對主材、地材、輔材、其它材料費進(jìn)行逐項分析,且重新核定材料的供應時(shí)間、地點(diǎn)、購買(mǎi)價(jià)、運輸方式及裝卸費,分析合同定額中規定的材料規格與實(shí)際購買(mǎi)材料規格的差異,其主要原因在于材料費占建安費的比重極大,只有控制了此項費用,工程項目成本才可以得以控制。

  再次,由于投標施組中的機械設備的型號、數量一般是采用定額中的施工方法套算出來(lái)的,與工程項目實(shí)際施工一般存在差異,施工效率也有差異,因此,在機械使用費中要詳細測算實(shí)際將要發(fā)生的機械使用費,考慮其差異性可能帶來(lái)的成本增加。

 。2)施工方案變更引起費用變化的預測

  另外,還應當關(guān)注成本失控的風(fēng)險預測。成本失控的風(fēng)險預測,是施工企業(yè)對在工程項目中實(shí)施可能影響項目工程目標實(shí)現的所有可能性因素進(jìn)行事前分析與預測,并提前做好應對措施。施工企業(yè)通常應該事前分析的事項包括:對工程項目技術(shù)特征的認識,如結構特征,地質(zhì)特征等;對業(yè)主單位有關(guān)情況的分析,包括業(yè)主單位的信用、資金充足情況、既往業(yè)績(jì)等;對項目組織系統內部的分析,包括組織設計、資源配備、人力資源制度等以及對項目所在地的交通、能源、電力、氣候的分析。

  總體而言,通過(guò)對人材機費用和施工方案引起費用變化的預測,施工企業(yè)可大致確定人材機及間接費的控制標準,也可確定合適的項目工期以便完成成本費用的目標控制。

  2、成本控制

  成本控制是一個(gè)全員、全系統的控制過(guò)程。因此,理論上項目成本控制應堅持成本最低化原則、全面成本控制原則。成本控制包括事前、事中和事后成本控制三個(gè)環(huán)節。

 。1) 事前成本控制。事前成本控制指工程項目施工前,施工企業(yè)進(jìn)行的對影響工程項目成本的經(jīng)濟活動(dòng)所進(jìn)行的事前規劃、審核、監督與管理。施工企業(yè)對成本的事前控制措施主要包括施工企業(yè)在投標報價(jià)時(shí)的成本預測、在成本決策階段和工程項目施工前制定的成本控制計劃等內容。

 。2) 事中成本控制。施工過(guò)程中施工企業(yè)開(kāi)展的成本過(guò)程控制即事中控制,是三個(gè)環(huán)節中控制措施最多,變化最復雜的控制環(huán)節。在施工過(guò)程中,施工企業(yè)對影響工程項目成本的各種因素加強控制,并采取各種有效控制措施,將施工中實(shí)際發(fā)生的各種支出嚴格控制在成本預算范圍之內。事中控制一般可從材料費、人工費、機械費用和管理費的控制四個(gè)方面進(jìn)行成本控制。

 。3) 事后成本控制。事后控制可以借鑒經(jīng)驗教訓,對成本控制的成效進(jìn)行有效分析。施工企業(yè)工程項目完工后,施工企業(yè)應將工程所有實(shí)際成本與計劃成本進(jìn)行對比分析,確定是否完成了成本控制目標。針對施工過(guò)程中存在的各種問(wèn)題,施工企業(yè)可采取成本核算、成本分析、人員激勵等有效措施,完善成本控制工作。同時(shí),施工企業(yè)應對工程項目成本進(jìn)行綜合考核評價(jià),以評價(jià)該工程成本控制的執行與完成情況,總結成功與失敗的經(jīng)驗教訓,明確今后成本控制工作的重點(diǎn)和注意事項,不斷完善成本控制理念,為今后的成本控制工作提供借鑒。

  三、成本管理的辦法與建議

  1、明確施工成本管理的組織結構和人員分工,明確各級施工成本管理人員的任務(wù)、權利和責任。

  2、做好合同管理,如合同簽訂時(shí)分析、避免合同中可能出現的各種潛在不利因素;合同執行期,要關(guān)注對方合同執行的情況,同時(shí)也要關(guān)注自身合同履行情況,以防止被對方索賠,保障施工企業(yè)自身合理經(jīng)濟利益不受損失。

  3、定期分析總結和預計,如每個(gè)月進(jìn)行成本分析并制作相應文檔,每個(gè)季度,半年,年度進(jìn)行小結,保持和公司成本預算的同步。

  4、和其他部門(mén)做好協(xié)調工作,如通過(guò)物資部門(mén)了解現場(chǎng)材料、機械的使用,通過(guò)財務(wù)了解資金流向。定期做工作總結和節超分析。

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