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供應商管理制度

時(shí)間:2022-11-23 11:52:19 管理制度 我要投稿

供應商管理制度(通用20篇)

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,制度起到的作用越來(lái)越大,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

供應商管理制度(通用20篇)

  供應商管理制度 篇1

  一、總則

  1、為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  二、管理原則和體制

  1、公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

  2、對選定的供應商,公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。

  4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  1、質(zhì)量水平。

  包括:

 。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

 。4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  2、交貨潛力。

  包括:

 。1)交貨的及時(shí)性;

 。2)擴大供貨的彈性;

 。3)樣品的及時(shí)性;

 。4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  3、價(jià)格水平。

  包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價(jià)的潛力;

 。3)成本下降空間。

  4、技術(shù)潛力。

  包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

 。2)后續研發(fā)潛力;

 。3)產(chǎn)品設計潛力;

 。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

  5、后援服務(wù)。包括:

 。1)零星訂貨保證;

 。2)配套售后服務(wù)潛力。

  6、人力資源。

  包括:

 。1)經(jīng)營(yíng)團隊;

 。2)員工素質(zhì)。

  7、現有合作狀況。

  包括:

 。1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

 。3)合作年限;

 。4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí),應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

  1、對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;

  3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;

  4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四、核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有透過(guò)的,請其繼續改善,保留其未來(lái)候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

  3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠,分散采購風(fēng)險。

  4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

  供應商管理制度 篇2

  一、目的

  規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理,通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。

  二、適用范圍

  適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù),此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時(shí),負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

  成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

  三、供應商評估分類(lèi)

 。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫,但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

 。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商,可在兩年內免了考察參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作,每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。

 。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標。

  供應商管理制度 篇3

  1.目的

  加強對供方的管理,確保供方提供滿(mǎn)足公司要求的產(chǎn)品。

  2.適應范圍

  適用于對公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價(jià)、重新評價(jià)與管理。

  3.職責

  3.1采購中心負責供方評價(jià)的組織工作。

  3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評價(jià)。

  4.工作程序

  4.1建立合格供方評價(jià)小組。

  4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價(jià)小組。

  4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評價(jià)小組成員。

  4.1.3填寫(xiě)供方評價(jià)小組名單,報公司主管領(lǐng)導批準。

  4.2供方的準入

  4.2.1通過(guò)ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒(méi)有經(jīng)過(guò)體系認證的要求逐步經(jīng)過(guò)認證或通過(guò)第二方審核。

  4.2.2授權準入:對一次性購買(mǎi)或批量很小的、臨時(shí)性、試驗性產(chǎn)品,在使用前對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,作出評定后,經(jīng)批準可作為供方進(jìn)貨。

  4.2.3根據公司經(jīng)營(yíng)工作需要,選擇資金實(shí)力強,能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用廠(chǎng)家)的中間商,根據其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對其進(jìn)行評。

  4.2.4準入:由采購中心評估市場(chǎng)需求種類(lèi)選擇供應商。

  4.3新供方的評價(jià)

  4.3.1評價(jià)新供應商的資質(zhì)水平。包括:國家質(zhì)量認證證書(shū)、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評價(jià)。

  4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫(xiě)供方評審表,注明更名的新名稱(chēng),對其按新供方重新評價(jià)。

  4.4對合格供方的重新評價(jià)與管理

  4.4.1評價(jià)內容

  4.4.1.1對供方交付時(shí)限、供貨能力進(jìn)行評價(jià)。

  4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.4.1.3對供應商資金實(shí)力情況進(jìn)行評價(jià)。根據實(shí)際情況,由各評價(jià)成員對以上方面評價(jià)。

  4.4.2供方的評定等級

  根據供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),競爭力及供需雙方的依賴(lài)程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

  A級供方:能夠長(cháng)期穩定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響,生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。

  B級供方:能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù),在質(zhì)量、數量、交付、價(jià)格、服務(wù)保證方面能夠達到基本滿(mǎn)足。

  C級供方:能夠滿(mǎn)足合同約定的當前運作要求,在質(zhì)量方面偶爾會(huì )出現小的質(zhì)量波動(dòng)或不穩定的情況。

  4.4.3管理控制

  4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進(jìn)行分類(lèi)評價(jià),實(shí)行A.B.C三級分類(lèi)管理,根據供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質(zhì)量問(wèn)題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題

  或不能投入使用的),確定為C級供方。

  4.4.3.2動(dòng)態(tài)管理

  a).對各級合格供方,在分類(lèi)評價(jià)中,根據到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒(méi)有供貨的則可免除評價(jià),對級別有變化的升、降級的合格供方,要說(shuō)明升、降級的原因,降級的還要求制定并落實(shí)相關(guān)的質(zhì)量整改措施,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

  b).如果供方在供貨過(guò)程中出現重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),由采購中心組織各評價(jià)小組成員針對供方出現的質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行評價(jià),由相關(guān)部門(mén)采取相應措施予以處理。

  4.5 評價(jià)工作分工

  4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集,對供方交貨時(shí)限、供貨能力等情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購標準,提供新礦點(diǎn)考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.5.3采購中心組織評價(jià)小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價(jià)后,填寫(xiě)評價(jià)小組意見(jiàn),建立合格供方名錄,報公司主管領(lǐng)導批準。

  4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進(jìn)行整改落實(shí)。

  5.供方退出

  根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

  5.1連續兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過(guò)進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進(jìn)質(zhì)量。

  5.2凡供貨中出現質(zhì)量問(wèn)題,整改措施屢次得不到實(shí)施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿(mǎn)足公司技術(shù)要求的。

  5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

  供應商管理制度 篇4

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  (4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

  (2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  (3)信譽(yù)良好者。

  (4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

  (2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

  八、本制度附件:

  1、《XXXXX請購單》

  2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》

  供應商管理制度 篇5

  一.總則

  1.為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  二.管理原則和體制

  1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

  2.對選定的供應商,公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。

  4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三.供應商的篩選與評級

  公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  1.質(zhì)量水平。包括:

 。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

 。4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  2.交貨能力。包括:

 。1)交貨的及時(shí)性;

 。2)擴大供貨的彈性;

 。3)樣品的及時(shí)性;

 。4)增、減訂貨貨的批應能力。

  3.價(jià)格水平。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價(jià)的能力;

 。3)成本下降空間。

  4.技術(shù)能力。包括:

 。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

 。2)后續研發(fā)能力;

 。3)產(chǎn)品設計能力;

 。4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

  5.后援服務(wù)。包括:

 。1)零星訂貨保證;

 。2)配套售后服務(wù)能力。

  6.人力資源。包括:

 。1)經(jīng)營(yíng)團隊;

 。2)員工素質(zhì)。

  7.現有合作狀況。包括:

 。1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

 。3)合作年限;

 。4)合作融洽關(guān)系。

  具體篩選與評級供應商時(shí),應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

  篩選程序。

  1.對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;

  3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;

  4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四.核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有通過(guò)的,請其繼續改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。

  五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

  七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八.管理措施

  1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

  3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。

  4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

  九.附則

  本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。

  供應商管理制度 篇6

  一、目的

  選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

  二、使用范圍

  本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商

  三、職責

  供應部或其他相關(guān)部門(mén)負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

  四、管理要求

  對供應商資格預審、選用和續用等過(guò)程進(jìn)行管理,并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。

 。ㄒ唬┎少

  1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求,危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證,危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。

  2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。

  3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi):

 。1)應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià),并選擇合格供方。

 。2)應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則。

 。3)對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

 。ǘ┎少徯畔

  1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定,必要時(shí)包括:

 。1)有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。

 。2)安全管理體系的要求。

 。3)在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。

 。4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

  2、采購產(chǎn)品的驗證

 。1)對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。

 。2)具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí),應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

 。ㄈ┕⿷痰呢熑

  1、化學(xué)品供貨人,無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商,均應保證:

 。1)對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的基礎上,進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。

 。2)對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品進(jìn)行標識,以表明其特性。

 。3)對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。

 。4)為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(msds)并提供給用戶(hù)。

  2、危險化學(xué)品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(msds),并及時(shí)提供給用戶(hù)。

  3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人,應查詢(xún)現有資料,依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià),以確定是否未危險化學(xué)品。

 。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品

  具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。

  具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。

 。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案

  包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料

  供應商檔案:

  1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證;

  2、合格危險化學(xué)品供應商登記表;

  3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證;

  4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(msds);

  5、危險化學(xué)品安全標簽;

  6、供應商預審合格表;

  7、品管檢驗合格證明。

  供應商管理制度 篇7

  第一節總則

  第一條目的

  為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家)

  第三條職責

 。ㄒ唬┴攧(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。

 。ǘ┎少彶拷(jīng)理負責結算單的制作。

 。ㄈ┓止軙(huì )計負責付款單的制作。

  第二節供應商結款管理制度

  第一條交卡時(shí)間。

 。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

 。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。

 。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

 。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的,按照合同執行。

 。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。

  第二條付款時(shí)間

 。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

 。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。

 。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。

 。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.

 。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執行。

 。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。

  第三條供應商的有效結款憑證。

 。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據。

 。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái),否則丟失責任自負。

  第四條稅票的開(kāi)具

 。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開(kāi)稅票時(shí),用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。

 。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額,由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額,供應商據此開(kāi)具發(fā)票,在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。

  第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

  代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單;16日前財務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。

  第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú),只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

  第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領(lǐng)導簽字,齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。

  第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái),經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

  第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的余額是否正確,結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現,供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問(wèn)題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

  第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說(shuō)明,要在簽字時(shí)寫(xiě)清。

  第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監;往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。

  第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。

  第三節結算卡管理

  第一條所有供應商必須使用結算卡,無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。

  第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。

  第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

  第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě):供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。

  第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

  第六條結款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。

  第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。

 。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě);結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。

 。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

 。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”,標明“新卡”后簽名。

 。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

 。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。

 。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數,不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

 。ㄆ撸┨顚(xiě)結算卡時(shí),須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。

 。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼,并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

 。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

 。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě),相應人員須簽寫(xiě)全名。

 。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線(xiàn)),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容,不許涂改、刮擦。

  第四節罰則

  第一條以上規定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒

  第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。

  第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

  供應商管理制度 篇8

  1.目的和范圍

  1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制,特制定本辦法。

  1.2 范圍:適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

  2.相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)

  3.職責:

  3.1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查,并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià),必要時(shí),應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

  3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程序

  4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進(jìn)行調查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據。

  4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

  4.3 在評價(jià)的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

  4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄:供應商評價(jià)表。

  供應商評價(jià)表

  年 月至 年 月 供應商名稱(chēng):

  項目配分考核內容及方法得分考核人

  價(jià)格201.根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格(會(huì )計成本),此標準價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類(lèi)推。

  品質(zhì)30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

  評價(jià)結論

  供應商管理制度 篇9

  1.0 目的

  為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。

  2.0 范圍

  本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。

  3.0 職責

  3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類(lèi)評估,合格供應商的檔案建立及考核。

  3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。

  3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。

  3.4 財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

  3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

  3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

  3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。

  4.0 內容

  4.1供應商的選擇

  4.1.1采購員根據采購部門(mén)提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類(lèi)別及方法,并據此進(jìn)行采購信息收集。

  4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。

  4.1.3產(chǎn)品信息收集:由提出采購部門(mén)提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數量等;

  4.1.4市場(chǎng)行情調查:根據專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場(chǎng)行情調查;

  4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書(shū)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集;

  4.1.6替代產(chǎn)品資料:根據產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集;

  4.1.7核定資金預算:確定公司財務(wù)方面的資金預算。

  4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。(相關(guān)證明材料需依類(lèi)別備附)

  4.2供應商的評估

  4.2.1供應商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負責實(shí)施(詳見(jiàn)《采購控制程序》)。

  4.2.2索樣:根據需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數,要求供應商按要求提供樣品。

  4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門(mén)檢驗確認后,由采購員依相關(guān)采購評估項目?jì)热萏峁┕⿷堂泩筘攧?wù)部主任,財務(wù)部主任依項目?jì)热菡偌嚓P(guān)部門(mén)人員進(jìn)行采購項目評估。

  4.2.3.1供應商的合法資質(zhì):對供應商營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。

  4.2.3.2ISO管理體系認證證書(shū):對供應商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行 評估。

  4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估;根據詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。

  4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況:根據供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶(hù)事實(shí)調查結果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。

  4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。

  4.2.5如審批結果合格后,則轉入合格供應商進(jìn)行請購作業(yè),并建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據采購部門(mén)要求的內容進(jìn)行談判或重新選擇供應商進(jìn)行評估。

  4.3供應商的考核

  4.3.1公司每年對所有合格供應商進(jìn)行一次過(guò)程考核。(如遇重大質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí),可立即對供應商實(shí)施考核)

  4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理,供應部經(jīng)理依資料內容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過(guò)程考核。

  4.3.2.1考核項目和方法

  1) 價(jià)格:依多家供應商價(jià)格比參數值進(jìn)行考核。

  2) 服務(wù):依服務(wù)滿(mǎn)意度調查結果進(jìn)行考核。

  4.3.3根據考核分數進(jìn)行供應商級別分類(lèi):共分A好、B一般、C差三類(lèi)。

  4.3.3.1評為A類(lèi)供應商,選擇加強合作;

  3) 4.3.3.2評為B類(lèi)供應商,選擇減少合作;

  4.3.3.3評為C類(lèi)供應商,選擇直接淘汰。

  5.相關(guān)文件

  供應商管理制度 篇10

  一、目的

  xx公司制定本《供應商管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”),旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。

  二、適用范圍

  xx公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)

  三、供應商分類(lèi)

  按照采購策略,對供應商分類(lèi)

  編號

  供應商類(lèi)型

  分類(lèi)特征

  1、戰略供應商

  與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

 。1)與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格(或不固定價(jià)格)等內容;

 。2)當每次采購申請提出后,如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí),則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

  反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

 。3)向此類(lèi)供應商采購時(shí),可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無(wú)需再行簽訂采購合同。

  2、優(yōu)先供應商

  針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù),與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商,此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得,但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢,總體績(jì)效較好,符合以下條件:

 。1)與其簽訂價(jià)格備忘錄,以確定年度采購價(jià)格;

 。2)當每次采購申請提出后,若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中,則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

  反之,仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作;

 。3)同時(shí),根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí),需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

  3、普通供應商

  與其有過(guò)合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià),然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。

  4、臨時(shí)供應商

  在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商,執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程,而采用的供應商。

  5、淘汰供應商

  公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí),在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。

  6、黑名單供應商

  公司根據供應商定期評估結果,發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門(mén)注意,不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。

  四、供應商管理流程

  1、供應商調查

 。1)采購部實(shí)施采購前,應對潛在供應商進(jìn)行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

 。2)由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組,對供應商實(shí)施調查評估,并填寫(xiě)《供應商調查表》。

 。3)評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

 。4)未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。

 。5)對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:

  價(jià)格評估:對于供應商所提供的物料價(jià)格,采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。

  技術(shù)評估:對于供應商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

  品質(zhì)評估:對于供應商的品質(zhì),采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

  供應商管理制度 篇11

  一、目的

  對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

  二、適用范圍

  提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。

  三、職責

  四、程序細則

  (一)供應商來(lái)源的控制

  1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。

  2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。

  3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

  4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

  (二)供應商的評估/選擇標準

  1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

  2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。

  3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。

  4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

  5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。

  (三)供應商表現的評估

  1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。

  2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。

  3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

  (四)供應商的更改

  1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。

  2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

  3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

  4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

  5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。

  6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

  7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。

  六、附件

  (一)《合格供應商名單》

  (二)《供應商信函調查表》

  (三)《供應商品質(zhì)體系調查表》

  (四)《供應商品質(zhì)表現評估表》

  (五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》

  (六)《供應商總體表現評估表》

  (七)《物料更改通知單》

  供應商管理制度 篇12

  第一章 總則

  第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,落實(shí)各級各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)責任制,加強對承包商、供應商等相關(guān)方在公司內的安全管理,特制訂本制度。

  第二條 承包商、供應商等相關(guān)方是指在公司內從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的、在公司內從事各種公務(wù)活動(dòng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。承包商、供應商等相關(guān)方主要包括:

  1、依照與公司訂立的有關(guān)合同,在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項目的外來(lái)單位或個(gè)人。

  2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務(wù)單位同意,進(jìn)入公司內開(kāi)展各類(lèi)公務(wù)活動(dòng)的外來(lái)單位或個(gè)人,如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)、工作檢查的外單位工作人員。

  第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關(guān)方的名錄和檔案,根據服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務(wù)風(fēng)險,并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開(kāi)展安全績(jì)效監測。公司對承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理堅持“誰(shuí)承辦、誰(shuí)負責”、“誰(shuí)接待、誰(shuí)負責”的原則,凡公司各類(lèi)合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理,各接待單位負責其他外來(lái)人員在公司內的安全管理。

  第四條 公司對進(jìn)入同一作業(yè)區相關(guān)方的交叉作業(yè)實(shí)行統一管理。對承包商、供應商等相關(guān)方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全,各承包商、供應商單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前,還要根據各自作業(yè)區內的實(shí)際情況,在工程項目承包協(xié)議中,與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議,明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施,并落實(shí)專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行安全監督與協(xié)調,通過(guò)交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點(diǎn)、作業(yè)場(chǎng)所存在的危險因素,防范措施及事故應急措施,以使各個(gè)單位對該作業(yè)區域的安全生產(chǎn)狀況有一個(gè)整體上的把握,確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。

  第五條 本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

  第二章 管理職責

  第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關(guān)方實(shí)施安全管理的主管部門(mén),負責組織審核或簽訂各類(lèi)安全協(xié)議或合同,負責進(jìn)行承包商、供應商等相關(guān)方三級安全培訓教育,負責作業(yè)現場(chǎng)和租賃現場(chǎng)的安全監督檢查,負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內各種生產(chǎn)安全事故的調查或備案工作,負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內能源使用的監督管理。

  第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內的消防安全、交通安全、動(dòng)火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監督管理,負責承包商、供應商等相關(guān)方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

  第八條 公司辦公室還應負責勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理,負責協(xié)調和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負責本單位勞務(wù)派遣人員的安全管理。

  第九條 各項目承辦單位(指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位)負責承包方、承租主的安全管理,負責其相關(guān)法律文件的各類(lèi)證件和資格的預審、簽訂合同,負責承包方、承租方的安全教育,負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。

  第十條 銷(xiāo)售部負責各產(chǎn)品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

  第十一條 因各類(lèi)公務(wù)活動(dòng)進(jìn)入公司的其余外來(lái)人員,由各接待(邀請)單位負責其在公司內的安全管理工作。

  第三章 項目承包方安全管理

  第十二條 公司以合同形式外包各項目時(shí),各項目承辦單位必須對外來(lái)項目承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承包方”)的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認,內容為:

  1、驗證承包方營(yíng)業(yè)能力和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求;承包方必須依法取得相應等級的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人委托書(shū),建設、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書(shū)、特種作業(yè)人員操作證等證書(shū)。以上證書(shū)必須真實(shí)有效,未按期審驗,視為廢證;

  2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿(mǎn)足工程需要;

  3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全,安全措施是否落實(shí)。

  4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)安全資質(zhì)的單位。

  第十三條 安全保證條件確認完畢后,由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書(shū)必須體現安全管理的條款,或另行簽訂《安全管理協(xié)議》,明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

  第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方,在開(kāi)工前必須落實(shí)施工(維修)方案,定員,定安全措施,定工程質(zhì)量標準,定檢查制度,并將施工(維修)方案遞交環(huán)境安全保障部備案。

  第十五條 開(kāi)工前安全保證條件審核。對需要在公司內進(jìn)行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目,由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關(guān)單位參加,進(jìn)行聯(lián)合審查合格后,方能開(kāi)工作業(yè)。

  第十六條 承包方人員進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)前,必須做到:

  1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

  2、明確雙方現場(chǎng)安全管理的對口工作人員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現場(chǎng)安全員”)。

  3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進(jìn)行一級安全教育,并將教育情況記錄備案。

  4、項目承辦單位負責對承包方進(jìn)行二級安全教育,對承包方各級領(lǐng)導和安全管理人員進(jìn)行作業(yè)現場(chǎng)及環(huán)境的安全技術(shù)交底,明確安全技術(shù)要求,提供安全作業(yè)條件,一同落實(shí)安全措施。

  5、承包方對項目的全體作業(yè)人員(含管理人員)進(jìn)行全面安全三級教育,并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。

  第十七條 承包方在作業(yè)期間,必須做到:

  1、現場(chǎng)作業(yè)中,必須嚴格執行公司規定的入廠(chǎng)、動(dòng)火、用水、用電等管理和審批制度,并取得公司主管部門(mén)的批準,方可作業(yè)。其中,承包商、供應商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動(dòng)火作業(yè)、;愤\輸使用等由公司辦公室負責審批,用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批,臨時(shí)租用公司設備由設備保全處負責審批。

  2、承包商、供應商等相關(guān)方使用的各類(lèi)機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

  3、現場(chǎng)作業(yè)人員按國家有關(guān)規定著(zhù)裝和佩戴防護用品。

  4、現場(chǎng)作業(yè)人員應接受公司的安全監督和檢查,對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè),公司有權令其糾正或停止作業(yè)。

  5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故,由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故,承包方在上報其主管部門(mén)時(shí),應同時(shí)抄送公司環(huán)境安全保障部備案。

  6、為加強對承包方的安全管理和監督,使其認真履行各項職責,公司對承包方收取安全風(fēng)險抵押保證金。若承包方在整個(gè)施工過(guò)程中能?chē)栏衤男泻贤,無(wú)不安全因素,無(wú)違章違紀等現象,工程竣工驗收合格后,公司將收取的安全風(fēng)險抵押保證金100%返還。若在施工過(guò)程中發(fā)現有不安全因素,違章違紀行為,將按照合同中的有關(guān)安全協(xié)議條款規定處罰,在其風(fēng)險抵押保證金中進(jìn)行扣罰,并責令進(jìn)行整頓,若整頓無(wú)效,公司有權停止其施工,一切后果由承包方負責。

  第四章 租賃單位安全管理

  第十八條 公司以合同形式進(jìn)行對外出租業(yè)務(wù)時(shí),出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應資質(zhì)進(jìn)行審查,審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內容包括:

  1、承租單位是否具備法人資格,是否具有承擔安全生產(chǎn)風(fēng)險的經(jīng)濟能力,是否具有安全生產(chǎn)管理機構或者專(zhuān)(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。

  2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力;從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲存業(yè)務(wù)的,是否具備相應的資質(zhì)和條件。

  第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時(shí),應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》,并向環(huán)境安全保障部備案。

  第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產(chǎn)場(chǎng)所、設備設施,并在合同中予以體現。承辦單位應如實(shí)告知承租單位租賃場(chǎng)所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

  第二十一條 公司辦公室按照國家有關(guān)消防、交通安全的法律法規,對租賃方的消防、交通安全工作實(shí)施監督、管理。

  第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標準,對租賃方的安全生產(chǎn)情況實(shí)施監督、檢查、考核。

  第五章 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工的安全管理

  第二十三條 凡在公司工作三個(gè)月以上勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須按規定辦理臨時(shí)用工手續,由辦公室統一簽訂勞動(dòng)合同,合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內容,同時(shí)辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前,應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內容征求生產(chǎn)安全科的意見(jiàn),明確合同雙方的權利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務(wù)派遣人員使用單位,共同對合同的履約情況進(jìn)行監督。對勞務(wù)公司違反合同規定,公司有權責令其實(shí)施整改。

  第二十四條 依據公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》,分別由公司安全主管部門(mén)、各項目部及班組對勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工進(jìn)行三級安全教育,并填寫(xiě)《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進(jìn)行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。

  第二十五條 各勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定,遵守崗位安全操作規程,參加安全學(xué)習和培訓,接受安全檢查。

  第二十六條 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工依照國家相關(guān)規定享有相應的安全權力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病,應根據國家相關(guān)法律法規和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。

  第六章 供應方的安全管理

  第二十七條 銷(xiāo)售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關(guān)方(如物流公司)在公司內的安全管理,對其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓教育,并作好培訓記錄。

  第二十八條 銷(xiāo)售部與各承包商、供應商等相關(guān)方簽訂合同時(shí),應在合同中充分體現安全管理的內容,明確合同雙方的安全管理責任和義務(wù)。

  第二十九條 凡進(jìn)入公司的承包商、供應商等相關(guān)方員工應遵守以下規定:

  1、服從公司的管理,自覺(jué)遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現場(chǎng)以及環(huán)境保護等各項規章制度,接受公司的安全檢查。

  2、未經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)允許,嚴禁進(jìn)入各種危險作業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)辦公區域、涉密場(chǎng)所等;

  3、未經(jīng)公司相關(guān)單門(mén)審批,嚴禁擅自在公司內進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、擅自動(dòng)用生產(chǎn)設備或私接管線(xiàn)等;

  4、凡承包商、供應商等相關(guān)方車(chē)輛需要進(jìn)入公司的,應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關(guān)規定。

  第三十條 承包商、供應商等相關(guān)方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及;窌r(shí),項目部應提前告知公司辦公室,按規定辦理相關(guān)手續,并安排專(zhuān)人負責管理。

  第七章 其他往來(lái)人員的安全管理

  第三十一條 其他往來(lái)人員主要指在廠(chǎng)區內進(jìn)行臨時(shí)作業(yè)(如臨時(shí)搬運、修理工)、商務(wù)接洽、參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)、工作檢查、業(yè)務(wù)咨詢(xún)等公務(wù)活動(dòng)的非公司人員。

  第三十二條 其他往來(lái)人員的安全管理按照“誰(shuí)邀請、誰(shuí)負責,誰(shuí)接待、誰(shuí)負責,誰(shuí)批準、誰(shuí)負責”的原則,由各二、三級單位負責本部門(mén)邀請(接待)的外來(lái)人員在公司內的安全管理。

  第三十三條 對其他往來(lái)人員的在公司內的安全管理參照配套(供貨)方的規定執行。

  第八章 考核

  第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人,公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經(jīng)濟處罰。

  第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關(guān)方履行職責與義務(wù)情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進(jìn)行評價(jià)審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合安全管理規定,不按公司要求履行法定職責義務(wù)的,將取消其續約資格。

  第三十六條 對勞務(wù)派遣人員和其他外來(lái)人員違反本管理制度的,按公司內部的安全管理規定執行處罰;造成安全事故的,按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實(shí)施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核,如不符合繼續錄用條件的,將其解聘。

  第九章 附則

  第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

  第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執行。

  供應商管理制度 篇13

  1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;

  2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

  3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6 、制定裕東公司供應商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核,必要時(shí)參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

  10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見(jiàn)和建議;

  11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

  供應商管理制度 篇14

  供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

  第一條供應商檔案管理對象:

  1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

  2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

  3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同,對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

  4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

  第二條供應商管理內容

  1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

  2、供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

  3、業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

  第三條供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、偬峁┕⿷藤Y料卡,由供應商填寫(xiě)。

 、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

 、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。

  然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

  1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料,不斷地供應商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。

  2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關(guān)注意向供應商,為公司選擇新應商,開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

  3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時(shí),必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

  供應商管理制度 篇15

 。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

 。ǘ┳袷貒业姆、行政法規,具有良好的商業(yè)信譽(yù);

 。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

 。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;

 。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;

 。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù);

 。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準;

 。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

 。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

 。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。

  供應商管理制度 篇16

  為保證公司接待工作規范有序,充分展現公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

  第一條公司前臺是來(lái)訪(fǎng)人員接待的直接接待人。

  第二條來(lái)訪(fǎng)客人進(jìn)門(mén)后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問(wèn)你找誰(shuí)”的詢(xún)問(wèn),并將來(lái)訪(fǎng)人員引領(lǐng)到接待區,做好來(lái)訪(fǎng)登記,送上茶水。

  第三條接待人員問(wèn)明來(lái)訪(fǎng)者事由及被訪(fǎng)者后,要立即通知被訪(fǎng)者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進(jìn)行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時(shí),應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時(shí),應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時(shí),接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點(diǎn)頭禮后離開(kāi)。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

  第四條來(lái)訪(fǎng)人員接待地點(diǎn)的安排,遵循以下原則。

  1、對于普通來(lái)賓,一般安排在公司接待區接待。

  2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點(diǎn)。

  3、對于面試人員,如果會(huì )議室條件允許,應盡量安排在會(huì )議室接待。

  4、對于外來(lái)對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。

  第五條預約人員到達后,若被訪(fǎng)者由于種種原因不能馬上接見(jiàn),接待人員一定要說(shuō)明理由與等待時(shí)間,若來(lái)訪(fǎng)人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時(shí)為來(lái)訪(fǎng)人員更換茶水。

  第六條如果預約來(lái)訪(fǎng)人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的`時(shí)間,請來(lái)訪(fǎng)人員留下電話(huà)、地址,并明確是來(lái)訪(fǎng)人員再次來(lái)公司,還是本公司人員回訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)者單位。

  第七條如果來(lái)訪(fǎng)人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢(xún)問(wèn)對方來(lái)意,并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見(jiàn)面。

  第八條接待人員經(jīng)過(guò)初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時(shí)與相關(guān)人員溝通,最后決定是否安排接待。

  第九條接待來(lái)訪(fǎng)人員時(shí),接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來(lái)訪(fǎng)者不滿(mǎn)或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

  第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

  供應商管理制度 篇17

  為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理,規范市場(chǎng)行為,引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。

  一、考核方式

  本制度實(shí)行36分制,即根據全年12個(gè)月,各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。

  市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核,必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加,每月實(shí)行定期或不定期稽查。

  二、稽查資料

  1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  2、所帶給商品是否明碼標價(jià),價(jià)格是否合理,是否超過(guò)規定的指導價(jià)。

  3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。

  4、是否有健全的財務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。

  5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的;

  6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。

  7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。

  8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

  9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

  三、具體扣分標準

 。裕

  四、違規處罰

  1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。

  2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún),采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光,并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金,定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購事項。

  3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點(diǎn)資格,取消三年內參加政府采購的資格。

  4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況,將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。

  5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀(guān)公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。

  6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報,投訴舉報電話(huà):xxxxxx

  供應商管理制度 篇18

  第一章:總則

  第一條:為加強工廠(chǎng)在采購過(guò)程中對供應商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應,客觀(guān)評價(jià)供應商的資質(zhì)和能力。

  第二條:本制度適用于與供應商管理有關(guān)的事項。

  第二章:供應商調查

  第三條:工廠(chǎng)采購人員應隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息,關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應商信息和供貨價(jià)格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

  第4條:已建立的供應商調查問(wèn)卷數據。

  1、供應商基本情況,包括供應商名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等

  2、供應商的材料供應情況。

  3、供應商所供材料的質(zhì)量狀況。

  4、供應商的技術(shù)專(zhuān)長(cháng)。

  5、供應商的生產(chǎn)能力。

  6、供應商管理水平。

  7、供應商的財務(wù)和信用狀況。

  第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

  1、工廠(chǎng)與供應商之間的歷史溝通記錄。

  2、供應商目錄。

  3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

  4、引進(jìn)工廠(chǎng)固定供應商。

  5、銷(xiāo)售代理介紹。

  6、工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

  7、網(wǎng)絡(luò )搜索。

  第六條:所有愿意與工廠(chǎng)建立供貨關(guān)系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時(shí)填寫(xiě),作為供應商評估的依據。

  第七條:當供應商調查表中供應商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí),采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

  第八條:對于與工廠(chǎng)有供貨關(guān)系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關(guān)系,并及時(shí)在供應商調查表中填寫(xiě)相關(guān)數據。

  第三章:供應商評審

  第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

  第10條:合格供應商應遵守本條件。

  1、供應商應具有與工廠(chǎng)規模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執照和綜合實(shí)力。

  2、供應商已建立并驗證質(zhì)量體系。

  3、供應商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

  4、供應商能滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物資和應急物資的供應。

  5、供應商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。

  6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

  7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

  第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

  1、供應商評審小組負責對供應商進(jìn)行評審。

  2、評審組由采購總監、質(zhì)量總監、技術(shù)總監、財務(wù)經(jīng)理組成。

  第12條:供供應商審查的材料。

  1、能力,包括供應商的生產(chǎn)能力、創(chuàng )新能力、財務(wù)能力、分銷(xiāo)能力、技術(shù)水平等

  2、質(zhì)量,包括供應商供應材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品質(zhì)量認證等

  3、價(jià)格,包括購買(mǎi)價(jià)格的穩定性、相對購買(mǎi)價(jià)格、付款條件等

  4、時(shí)間,包括應急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等

  5、供應商提供的服務(wù),包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

  6、其他,包括供應商的抗風(fēng)險能力、人員穩定性、安全措施等

  第十三條:對于工廠(chǎng)臨時(shí)提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經(jīng)理批準。

  第十四條:對于工廠(chǎng)長(cháng)期合作的供應商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現場(chǎng)評估,并準備評估結果。

  第15條:供應商審查時(shí)間。

  1、一般供應商的一般評審周期為一年。

  2、提供重要材料的供應商應至少每六個(gè)月審查一次。

  3、與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

  第四章:合格供方檔案管理

  第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠(chǎng)在采購時(shí)首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

  第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

  第十八條:采購部根據評價(jià)得分選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價(jià)等級分配采購數量。

  第19條:合格供應商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

  第五章:供應商評估

  第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

  第21條:評估方法。

  對供應商實(shí)行評分制度,滿(mǎn)分100分。

  1、90~100為一流供應商。

  2、80~89分為二級供應商。

  3、70~79分為三級供應商。

  得分低于4、70的供應商不合格。

  第22條:考核項目及評分標準。

  供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

  供應商考核項目及評分標準

  第23條:考核頻次。

  重點(diǎn)、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

  第24條:評估結果的處理。

  1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

  2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進(jìn)行整改,并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

  3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進(jìn)行整改,并以書(shū)面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

  4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

  5、買(mǎi)方應書(shū)面通知供應商評估標準和結果。

  第25條:合格供應商的質(zhì)量監督。

  1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品,應及時(shí)通知供應商。如果產(chǎn)品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

  2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進(jìn)行修訂。

  第六章附則

  第二十六條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定和解釋。

  第二十七條工廠(chǎng)采購部負責本制度的檢查和考核。

  第二十八條本制度經(jīng)工廠(chǎng)董事會(huì )批準后生效,修改時(shí)適用。

  第二十九條本制度實(shí)施后,原相關(guān)系統自動(dòng)終止

  供應商管理制度 篇19

  一、目的

  規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理,通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。

  二、適用范圍

  適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù),此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時(shí),負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

  成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

  三、供應商評估分類(lèi)

 。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫,但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

 。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作,每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。

 。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經(jīng)過(guò)標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

 。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^(guò)程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經(jīng)發(fā)現并經(jīng)審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過(guò)程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

 。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T(mén)組織的聯(lián)合多區域、多項目的招標采購工作,通過(guò)資格預審和考察,通過(guò)招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個(gè)項目按照集采的中標價(jià)格簽訂供貨合同。

 。⿷鹇院献鞴⿷蹋河杉瘓F組織的戰略招標采購工作,通過(guò)資格預審和考察,并通過(guò)招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商;戰略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目,均應遵守該戰略合作協(xié)議,與該戰略供應商直接依據協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項合同。

 。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰略合作供應商名單,并簽訂相關(guān)的戰略合作協(xié)議。

  四、供應商庫的建立

 。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^(guò)集團成本管理中心審核后進(jìn)入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統一交由集團成本管理中心,經(jīng)審核后由招采部門(mén)錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過(guò)招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T(mén)可以通過(guò)各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過(guò)資格審核成為潛在供應商,進(jìn)而通過(guò)考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

 。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察,并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過(guò)招標采購部門(mén)審核并考察評級通過(guò)后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

 。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過(guò)資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進(jìn)入供應商庫成為合格供應商。

 。ㄎ澹┮酝ㄟ^(guò)入圍的供應商未進(jìn)行考察評級,可暫時(shí)錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時(shí),需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。

  五、供應商庫的維護和更新

 。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)是供應商庫系統的維護責任部門(mén),負責供應商資料審核及日常維護。

 。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過(guò)后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門(mén)負責更新。

 。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時(shí),招標采購部門(mén)應組織對該供應商進(jìn)行再次核實(shí),審核通過(guò)后,該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍調整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

 。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估,招采部門(mén)負責匯總

  及審核。

 。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

  六、供應商的評估

 。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。

 。ǘ┕⿷痰馁Y質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門(mén)將安排對通過(guò)資料審核的注冊供應商進(jìn)行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

 。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià),參與評估人不少于兩部門(mén)三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門(mén)根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

 。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行,合同履約階段的評估由招標采購部門(mén)組織,評估時(shí)間可依據項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進(jìn)行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進(jìn)行評審,合同履約評估的參與部門(mén)應包括工程、成本、招采、設計等相關(guān)人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價(jià);采用評估打分的形式進(jìn)行加權打分評定。每次履約評估的成績(jì)及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績(jì),在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門(mén)為主,項目部、成本管理部門(mén)參與,參考表單為《材料類(lèi)供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門(mén)、成本管理部門(mén)參與;參考表單為《工程類(lèi)供應商履約評估表》。造價(jià)咨詢(xún)、設計、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同的履約評估以對

  應負責的成本、設計、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為主,相關(guān)配合的部門(mén)參與評估,參考表單為《咨詢(xún)類(lèi)供應商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時(shí)參考,評估表具體內容可以依據實(shí)際履約情況本著(zhù)公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

 。┰诤贤募s過(guò)程中履約評估分值低于60分,承辦部門(mén)應協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險,風(fēng)險解除后才可以繼續履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

 。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門(mén)組織,相關(guān)項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估,參與評估人不少于兩部門(mén)三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績(jì)最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績(jì),在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。

 。ò耍┱袠瞬少彶块T(mén)負責收集各個(gè)階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

  七、供應商的評級與選擇

 。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

 。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執行階段不同會(huì )有不同的評級分值,評估持續的整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

 。ㄈ┱袠隧椖咳雵,應首先選擇供應商庫中的廠(chǎng)家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠(chǎng)家。

 。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經(jīng)招標采購部門(mén)再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。

 。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過(guò)程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門(mén)發(fā)起,并征詢(xún)相關(guān)人員意見(jiàn),經(jīng)審計部門(mén)及公司主管副總裁審批通過(guò),則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

  八、年終總評與定級

 。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進(jìn)行一次,由招標采購部門(mén)組織。

 。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規定。

 。ㄈ﹨R總意見(jiàn)后,由招標采購部門(mén)在供應商管理系統中發(fā)起審批,通過(guò)審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

 。ㄋ模┠杲K總評定級的同時(shí),由招標采購部門(mén)發(fā)布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。

  九、表單

  1.《材料類(lèi)供應商履約評估表》

  2.《工程類(lèi)供應商履約評估表》

  3.《咨詢(xún)設計類(lèi)供應商履約評估表》

  4.《售后維保評估表》

  5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

  供應商管理制度 篇20

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

  第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應商時(shí),必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

  1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

  2、ISO90012000版證書(shū);

  3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話(huà)和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后,需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

  第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門(mén)在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

  第三章 附則

  本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

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