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財務(wù)審計工作職責

時(shí)間:2023-01-26 08:48:30 工作職責 我要投稿

財務(wù)審計工作職責15篇

財務(wù)審計工作職責1

  1、負責公司日常財務(wù)核算,會(huì )計憑證、出納等工作的審核

財務(wù)審計工作職責15篇

  2、根據公司需要,制定各類(lèi)財務(wù)報表,核對關(guān)聯(lián)往來(lái)賬目,合并報表進(jìn)行財務(wù)分析

  3、依據費用管理規定,合理控制費用支出

  4、研究會(huì )計政策,制定財務(wù)管理制度

  5、進(jìn)行原始憑證的`審核,確保合法性、合理性和真實(shí)性,

  6、根據費用報銷(xiāo)制度審核費用發(fā)生的審批手續是否符合規定。

  7、按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門(mén)組織清產(chǎn)核資工作。

  8、負責公司月度工資核算工作。

  9、負責財務(wù)部日常管理工作。

財務(wù)審計工作職責2

  一、 審計準備階段(審計前期階段)

  1、 接收有關(guān)部門(mén)委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(cháng)(項目負責人)。

  3、 對被審計單位(人),進(jìn)行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經(jīng)營(yíng))性質(zhì)、工作(經(jīng)營(yíng))范圍,組織結構,人員情況,財務(wù)核算特點(diǎn)(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

  4、 確定審計工作重點(diǎn),制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。

  5、 編制審計通知書(shū),被審計單位承諾書(shū),并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。

  6、 下發(fā)審計通知書(shū),并召開(kāi)由審計處領(lǐng)導、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)會(huì )。

  7、 將審計通知書(shū)抄送財務(wù)處,由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料(包括賬簿的電子文檔)。

  二、 審計實(shí)施階段

  1、 對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會(huì )計資料(包括電子文檔),實(shí)施財務(wù)審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶(hù))中明細項目匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶(hù))分類(lèi)匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點(diǎn)對具體會(huì )計事項進(jìn)行詳細檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會(huì )計憑證,對主要會(huì )計事項的會(huì )計憑證進(jìn)行復櫻

  (5) 根據審計工作需要,找有關(guān)人員和部門(mén)調查了解情況,并及時(shí)做好調查記錄,如有必要可召開(kāi)座談會(huì )。

  (6) 在審計實(shí)施過(guò)程中,審計小組要及時(shí)向審計處領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展和審計過(guò)程中的有關(guān)情況。

  2、 整理匯總審計實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及有關(guān)情況。

  3、 審計小組向審計處領(lǐng)導匯報審計過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題和有關(guān)情況,對問(wèn)題進(jìn)行初步篩選,確定需進(jìn)一步核實(shí)的問(wèn)題。

  4、 實(shí)施相關(guān)的追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向審計處領(lǐng)導匯報核實(shí)和追加審計實(shí)施情況,并確定在

  審計報告中反映的問(wèn)題和需披露的事項。

  三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導進(jìn)行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進(jìn)行修改。

  3、 審計小組向審計處領(lǐng)導匯報審計報告的征求意見(jiàn)稿,并對審計報告的征求意見(jiàn)稿進(jìn)行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見(jiàn)稿送相關(guān)分管領(lǐng)導和財務(wù)處領(lǐng)導傳閱,并進(jìn)行相應的.溝通。

  5、 對審計報告的征求意見(jiàn)稿進(jìn)行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見(jiàn)稿征求被審計單位(當事人)意見(jiàn)。

  7、 將定稿后的審計報告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關(guān)領(lǐng)導、部門(mén)及當事人送達正式審計報告。

  四、 審計報告的終結階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

  3、 按要求對歸檔審計報告進(jìn)行統一編號、裝盒。

財務(wù)審計工作職責3

  1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門(mén)負責人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

  4、審查財務(wù)收支項目、費用開(kāi)支與報銷(xiāo)等工作。

  5、針對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內審報告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的'真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。

  7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價(jià)意見(jiàn)。

  8、進(jìn)行企業(yè),按規定使用所獲取的財務(wù)資料。

  9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

  10 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

  11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

財務(wù)審計工作職責4

  —協(xié)助準備與戰略規劃相關(guān)的經(jīng)營(yíng)分析工作。

  —收集、整理與戰略規劃相關(guān)的'經(jīng)營(yíng)分析所需內外部數據及資料,協(xié)助制作相關(guān)材料;

  —收集、整理銀行經(jīng)營(yíng)所需的宏觀(guān)經(jīng)濟政策、監管動(dòng)態(tài)及同業(yè)信息;

  —協(xié)助戰略項目管理中有關(guān)經(jīng)營(yíng)分析方面內容;

  —合理分配工作,保證部門(mén)總體工作進(jìn)度;

  —其他:協(xié)助完成上級分配的其他工作。

財務(wù)審計工作職責5

  1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;

  2、負責根據上級公司要求并結合公司實(shí)際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計劃;

  3、負責年度末公司審計工作的總結,并根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;

  4、負責組織或參與公司各項業(yè)務(wù)的現場(chǎng)審計和非現場(chǎng)審計;

  5、負責協(xié)調外部審計機構、上級單位等對公司的現場(chǎng)審計或審計相關(guān)的`調研、檢查;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)審計工作職責6

  1、根據公司發(fā)展戰略和發(fā)展規劃,建立、推行并不斷完善財務(wù)管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務(wù)工作流程和各項財務(wù)管理制度;

  2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務(wù)預算、核算、成本管理工作,監督公司運營(yíng)各環(huán)節的預算執行情況。量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)整體戰略,為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的`財務(wù)信息支持;

  3、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及審計工作;

  4、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供各項財務(wù)支持,提供所需財務(wù)信息;參與重大項目的財務(wù)交易結構設計及可行性研究,參與項目風(fēng)險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經(jīng)濟與財務(wù)分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務(wù)風(fēng)險的審核;

  5、與公司各部門(mén),政府各相關(guān)部門(mén)、稅務(wù)機關(guān)、銀行及會(huì )計師事務(wù)所等合作機構保持良好的協(xié)作關(guān)系;

  6、完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)審計工作職責7

  1、根據部門(mén)年度審計計劃,制定項目審計方案,進(jìn)行風(fēng)險分析,組織開(kāi)展各類(lèi)審計工作,完成相關(guān)審計底稿,出具審計報告及管理建議書(shū);

  2、定期跟蹤審計意見(jiàn)的落實(shí)情況并及時(shí)匯報跟蹤結果;

  3、負責擬訂內部審計相關(guān)制度及方法體系,包括各類(lèi)審計業(yè)務(wù)的作業(yè)流程和作業(yè)標準;

  4、部門(mén)領(lǐng)導交辦的'其他工作。

財務(wù)審計工作職責8

  1、實(shí)施內部財務(wù)費用審計,對公司總部及分子公司開(kāi)展財務(wù)、費用審計工作

  2、實(shí)施子公司季度財務(wù)審計,包括但不限于貨票款數據,將重大審計發(fā)現進(jìn)行上報

  3、參與實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)相關(guān)的專(zhuān)項審計

  4、負責對所有涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出初步處理意見(jiàn)和建議

  5、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作

  6、負責執行對于審計發(fā)現的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的`結果進(jìn)行分析和報告

  7、協(xié)助外部審計進(jìn)行上市公司年度審計報告的出具

財務(wù)審計工作職責9

  1、做好會(huì )計核算、報表報送、財務(wù)分析等會(huì )計管理工作;

  2、做好資金預算、清查盤(pán)點(diǎn)等財務(wù)管理工作;

  3、協(xié)助做好經(jīng)濟指標測算工作;

  4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;

  5、協(xié)助做好內控制度管理;

  6、領(lǐng)導交辦的`其他工作。

財務(wù)審計工作職責10

  1、掌握審計和財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉財經(jīng)、審計政策;

  2、具有解決財務(wù)審計中較復雜問(wèn)題的.能力;

  3、具有豐富的財務(wù)或審計工作實(shí)踐經(jīng)驗,能獨立組織開(kāi)展項目審計工作;

  4、能有效地指導低層級人員的工作。

財務(wù)審計工作職責11

  一、部門(mén)描述

  財務(wù)審計部是公司經(jīng)營(yíng)管理的重要職能部門(mén),主要任務(wù)是制定、執行公司的各項財務(wù)管理制度、成本控制制度、財產(chǎn)管理制度,對公司各部門(mén)涉及財務(wù)方面的一切工作實(shí)行統一管理,定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,為公司的經(jīng)營(yíng)決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

  二、具體職責

  一、負責組織貫徹執行《會(huì )計法》、《公司法》、企業(yè)會(huì )計準則等財經(jīng)法律法規,建立健全公司財務(wù)管理的各項規章制度。

  二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,嚴格執行公司財務(wù)管理規章制度。

  三、負責搞好公司的'財務(wù)核算工作,負責按時(shí)做賬、報表,做到手續齊備、內容真實(shí)、數字準確、賬目整潔,按時(shí)做財務(wù)分析,及時(shí)為相關(guān)部門(mén)提供準確、齊全、完整的會(huì )計信息。

  四、加強財務(wù)管理,做好財務(wù)結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

  五、負責與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門(mén)的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系,及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及融資動(dòng)向。

  六、遵守、維護國家的財經(jīng)法律法規,嚴格費用開(kāi)支,認真執行成本費用開(kāi)支的審批權限、費用報銷(xiāo)制度。

  七、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益,當好公司的理財、經(jīng)營(yíng)參謀。

  八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過(guò)程中存在問(wèn)題的處理意見(jiàn),確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

  九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務(wù)資料。

  十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會(huì )計制度》規定對投資項目進(jìn)行財務(wù)核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實(shí)準確,每月按時(shí)填報基建報表,隨時(shí)接受各級檢查。保證專(zhuān)項資金的“專(zhuān)戶(hù)儲存、專(zhuān)賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專(zhuān)項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

  十一、負責定期組織召開(kāi)財務(wù)分析會(huì ),考核經(jīng)營(yíng)成果,分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導提出建議,促進(jìn)公司不斷提高管理水平。

  十二、嚴格按《會(huì )計檔案管理制度》的要求,保管公司財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門(mén)完整地保管公司的會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、財務(wù)報告、其它會(huì )計核算資料。

  十三、負責完成公司安排的其他工作。

財務(wù)審計工作職責12

  1、參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行情況。

  2、主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià),向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

  3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

  4、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

  6、負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準,審核原始憑證的.合法性、合理性和真實(shí)性,審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

財務(wù)審計工作職責13

  1、具體實(shí)施上市公司或大型企業(yè)集團年報、IPO、資產(chǎn)重組或企業(yè)并購等項目的審計工作;

  2、帶領(lǐng)項目組有效解決項目實(shí)施過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,樂(lè )于接受高難度挑戰性的工作;

  3、合理制定項目工作計劃,保證項目有效實(shí)施,并對工作進(jìn)度進(jìn)行監控;

  4、負責項目實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量控制,發(fā)現、解決和溝通審計中發(fā)現的重要問(wèn)題,并做好向合伙人的匯報工作及與技術(shù)質(zhì)控部門(mén)的溝通工作;

  5、維護正常的`客戶(hù)關(guān)系,與客戶(hù)保持良好的溝通。

財務(wù)審計工作職責14

  1、參與開(kāi)展公司內部控制評審與優(yōu)化。

  2、參與物資采購、招標業(yè)務(wù)流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務(wù)流程及制度管理審計。

  3、參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的.審計評價(jià)與咨詢(xún)。

  4、不定期地進(jìn)行專(zhuān)項審計和專(zhuān)案審計。

  5、公司內部規章管理制度監督執行。

財務(wù)審計工作職責15

  1、原始憑證的審核,記賬憑證的導入、編制及審核;

  2、按會(huì )計制度要求,全面核算公司各項資產(chǎn)、負債、權益及收入、成本、費用。

  3、發(fā)票的`申購、稅金計提的審核,報稅和其他稅務(wù)事宜的辦理;

  4、公司各項費用的審核、管控、預警等核算工作;

  5、預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;

  6、做好會(huì )計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實(shí)相符;

  7、憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會(huì )計資料和財務(wù)負責的檔案的裝訂、歸檔、保管

  8、固定資產(chǎn)、低值易耗品、無(wú)形資產(chǎn)、存貨等公司財產(chǎn)的記賬及監管;

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