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內部審計工作計劃

時(shí)間:2022-10-18 17:16:18 工作計劃 我要投稿

內部審計工作計劃范文

  日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中,來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編幫大家整理的內部審計工作計劃范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

內部審計工作計劃范文

內部審計工作計劃范文1

  為進(jìn)一步規范財務(wù)管理,提高經(jīng)費使用效益,防止國有資產(chǎn)流失,根據上級主管部門(mén)的要求和學(xué)院實(shí)際,從今年開(kāi)始將開(kāi)展內部審計工作,F制定我院年內部審計工作計劃。

  一、年度審計工作目標

  年的內部審計工作,以"三個(gè)代表"重要思想為指導,以國家財經(jīng)法規、財務(wù)管理制度為依據,以財務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn),結合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的主要任務(wù),把促進(jìn)管理,防范資金風(fēng)險,提高資金使用效益,增進(jìn)服務(wù),作為審計工作的出發(fā)點(diǎn),針對合理科學(xué)利用教育資源,防止鋪張浪費等內容開(kāi)展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀(guān)評價(jià),并針對審計發(fā)現的問(wèn)題提出審計意見(jiàn)和建議,幫助和督促被審計單位及時(shí)整改。

  二、審計的內容

  1、根據內部審計的規定要求,有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放,學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,班費、實(shí)習費等使用情況進(jìn)行內審;

  2、根據內部審計的規定要求,有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進(jìn)行內審;

  3、根據內部審計的規定要求,有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進(jìn)行內審;

  4、根據內部審計的規定要求,有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進(jìn)行內審;

  5、根據內部審計的規定要求,有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進(jìn)行審計;

  6、根據內部審計的規定要求,有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進(jìn)行內審;

  通過(guò)開(kāi)展財務(wù)周期審計,使審計工作規范化、制度化,及時(shí)評價(jià)部門(mén)財經(jīng)管理狀況,加強事前防范,促進(jìn)部門(mén)管理自律。

  三、審計的方法及范圍

  審計的方法是:首先各單位自查,并形成;其次內審人員采取審查資料、個(gè)別訪(fǎng)談、審計調查等方法進(jìn)行。

  審計的范圍是:教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來(lái)的財務(wù)收支情況,其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個(gè)年級。

  四、時(shí)間安排

  1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內審;

  2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門(mén)進(jìn)行審計。

  五、有關(guān)資料的提供

  1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實(shí)習費的使用情況等資料。

  2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

  3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類(lèi)生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類(lèi)收費的`依據

  4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

  六、其它相關(guān)工作

  學(xué)院內部審計工作,由院監察審計室牽頭,抽調相關(guān)人員,組成年學(xué)院內部審計工作組,工作組依據國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開(kāi)展工作,院屬各單位要積極配合,搞好內部審計,使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

內部審計工作計劃范文2

  一、指導思想

  審計工作圍繞街道發(fā)展目標,樹(shù)立以“監督促治理”的審計理念,堅持“圍繞街道中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的工作方針,建立、健全內部審計,有效開(kāi)展內部審計工作,確保內部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內部審計監督、管理、服務(wù)職能,為街道的發(fā)展提供有力保障。

  二、年度工作目標

  圍繞街道全面建設這個(gè)中心,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)內審工作,繼續做好財務(wù)收支、經(jīng)濟責任、在建項目審計,加強監督,促進(jìn)規范。著(zhù)力抓好審計整改落實(shí),不斷改進(jìn)審計方法,努力提高審計工作質(zhì)量,進(jìn)一步加強股份經(jīng)濟合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監管,推進(jìn)股份經(jīng)濟合作社財務(wù)規范管理,推動(dòng)農村經(jīng)濟健康發(fā)展。

  三、審計工作內容

  1、加強業(yè)務(wù)培訓,提高業(yè)務(wù)技能。

  由街道內審工作站牽頭,至少組織一次對社區、股份經(jīng)濟合作社財務(wù)人員、民主理財小組人員及相關(guān)領(lǐng)導人的集中培訓,主要就財經(jīng)紀律、農村財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓,進(jìn)一步提高社區、股份經(jīng)濟合作社財務(wù)人員、民主理財小組人員的業(yè)務(wù)水平,進(jìn)一步規范村級財務(wù)管理工作。

  2、開(kāi)展財務(wù)審計,建立長(cháng)效機制。

  根據街道實(shí)際情況,有計劃、有步驟地對部門(mén)和社區、股份經(jīng)濟合作社進(jìn)行財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金審計工作,不斷擴大內部審計工作的覆蓋面,建立長(cháng)效監督機制,充分發(fā)揮審計監督對嚴肅財經(jīng)紀律、維護經(jīng)濟秩序、加強領(lǐng)導干部監督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的積極作用。

  3、對社區、股份經(jīng)濟合作社進(jìn)行審計。

  根據農村財務(wù)三年一輪審的內審工作要求,結合今年街道社區、股份經(jīng)濟合作社換屆情況,按照街道20xx年內審工作計劃,重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟合作社近3年村級財務(wù)收支、工程項目、財務(wù)管理情況開(kāi)展財務(wù)審計。同時(shí),針對社區、股份經(jīng)濟合作社黨支部換屆離任情況,適時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計,建立審計結果情況通報機制,強化責任落實(shí)和整改,切實(shí)提高農村財務(wù)審計監督實(shí)效。

  4、加強審計工作隊伍建設,做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓工作。

  20xx年各項內審工作的開(kāi)展,要在街道內審工作領(lǐng)導小組的統一領(lǐng)導和街道紀工委的協(xié)調組織下,堅持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn),加大后續整改力度,不斷創(chuàng )新新經(jīng)濟常態(tài)下的審計工作的新思路、新方法、新舉措,建立健全事前、事中、事后審計監督和問(wèn)責工作機制,提高審計工作質(zhì)量。同時(shí),要切實(shí)抓好內審信息的收集和報送工作,開(kāi)展審計案例分析調研,落實(shí)審計項目調研課題,積極組織內審人員參加省、市各級內審業(yè)務(wù)培訓,提升內審業(yè)務(wù)工作水平,為促進(jìn)我街道內審工作常態(tài)化、程序化、規范化水平而繼續努力。

內部審計工作計劃范文3

  一、財政收支審計

  根據省審計廳要求,我縣今年安排12個(gè)財政收支審計項目,包括:

  1、本級預算執行審計7個(gè),即對縣財政局、民政局、人口和計劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿局、信訪(fǎng)局進(jìn)行預算執行審計。

  2、地稅系統審計1個(gè),并延伸審計啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng )業(yè)集團公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶(hù)納稅企業(yè)。

  3、鄉鎮財政決算審計4個(gè),即對鎮、鄉、鎮進(jìn)行財政決算審計。

  二、經(jīng)濟責任審計

  經(jīng)與縣委組織部商定,今年將結合其他專(zhuān)業(yè)審計,加大任中審計力度,共安排任中經(jīng)濟責任審計項目11個(gè),即對縣交通局、科技局、統計局、招商局、畜牧局、文體局、財辦、扶貧開(kāi)發(fā)辦、工會(huì )、第二實(shí)驗小學(xué)、職教中心的單位主要負責人進(jìn)行任中經(jīng)濟責任審計。離任經(jīng)濟責任審計根據縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。

  三、財務(wù)收支審計

  全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財務(wù)收支審計項目。

  1、市局項目2個(gè),對縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財務(wù)收支審計。

  2、縣局項目5個(gè),對經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )、縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗中學(xué)、中心衛生醫院的某某年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計。

  四、資產(chǎn)、負債、損益審計

  全年安排資產(chǎn)負債損益審計項目2個(gè),即對縣農村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負債損益審計。

  五、投資審計

  市局全年安排投資審計項目6個(gè),即對三中搬遷跟蹤審計、經(jīng)濟適用房決算審計、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)行政性收費基金繳納情況審計、鎮中小學(xué)標準化建設項目決算審計、農村公路建設及管理養護收支審計和審計調查、已建成污水處理項目效益審計調查。

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