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財務(wù)部門(mén)季度工作總結
總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發(fā)揚成績(jì),不妨讓我們認真地完成總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?以下是小編精心整理的財務(wù)部門(mén)季度工作總結,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
華錦公司第三季度的工作已全面結束,現就有關(guān)各項財務(wù)指標完成情況做簡(jiǎn)單的分析說(shuō)明:本季度的總費用為441070.91元和預算的460521元比較節約19450.09元;和同期的184805.57元比較少256265.34元,分析其原因有以下幾點(diǎn):
一、制造費用
本季度的制造費用為35158.64元,和預算的47460元比較少12301.36元,其主要原因有以下幾點(diǎn):
1、預算中本季度的電費為1000元,而在實(shí)際中示范園并未轉入電費,此項費用將在下季度一并轉。
2、華錦公司職工的補貼暫時(shí)停發(fā),總經(jīng)理本季度的工資未發(fā),董事會(huì )本季度的工資也未進(jìn)賬(這些費用都將在下季度進(jìn)賬)。
3、預算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。
本季度話(huà)費1340元和預算的780元比較有所上升主要是因為生態(tài)園總經(jīng)理的電腦入網(wǎng)費在我單位報賬;其余的辦公費3232元、面包車(chē)4357元、和預算比較無(wú)太大出入。本季度增加辦公費3232元,差旅費495元。 和去年同期35135.98元比較各項都較為穩定。
二、直接生產(chǎn)成本
從上表可以看出,除人工工資以外各項都有所下降。其中化肥下降的原因預算時(shí)每畝為664元,而實(shí)際為610元每畝;本季度雨水比較充分所以電費也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數比預算多一次,這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆。和去年同期的149669.59元無(wú)可比性。因為去年同期的工作安排和今年不同。 以上就是華錦公司本季度的工作總結。
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