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婦幼項目績(jì)效運行監控報告

時(shí)間:2024-10-05 12:35:10 報告 我要投稿
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婦幼項目績(jì)效運行監控報告

  隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,我們使用報告的情況越來(lái)越多,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?下面是小編精心整理的婦幼項目績(jì)效運行監控報告,歡迎閱讀與收藏。

婦幼項目績(jì)效運行監控報告

婦幼項目績(jì)效運行監控報告1

  一、績(jì)效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬(wàn)元;印刷費1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費1.07萬(wàn)元;維修維護費2萬(wàn)元;會(huì )議費2.13萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專(zhuān)用設備購置支出)15萬(wàn)元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核,面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà),加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作,婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報,由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規范結算程序,并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。

 。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析。

  為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目,完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的'出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托,以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容,以加強流動(dòng)人口管理為手段,結合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%,陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。

  2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統錄入不規范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉診率低,風(fēng)險人群召回干預率低。

  4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記,未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪(fǎng)

  5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

  4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

  (二)持續改進(jìn)措施:

  1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓,由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

 。2)鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責轄區目標人群的摸底,督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血,督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。

 。3)加強宣傳倡導,提高群眾認識,一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

婦幼項目績(jì)效運行監控報告2

  一、部門(mén)概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。

  內設機構:綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。

  2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  根據我中心工作實(shí)際,20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元(其中:購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。

  2、項目支出

  20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

 。2)專(zhuān)用設備占有使用情況:專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)

  四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問(wèn)題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的`順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。

  2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定,對項目執行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度,及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。

婦幼項目績(jì)效運行監控報告3

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

 。1)項目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù),制定全市婦幼衛生規劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預性措施,對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓,提供技術(shù)支持。

 。2)項目立項依據:邵財預[20xx]1—4號文件

 。3)項目實(shí)施主體:婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。

 。4)項目實(shí)施計劃及主要內容:因醫院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。

 。ǘ╉椖款A算情況

 。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據:根據邵財預[20xx]1—4號文件規定,市級財政預算450萬(wàn)元。

 。2)項目預算調整情況:無(wú)預算調整。

 。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況:保證了醫院人員的構成結構,從而保證醫院的'正常運行。為醫院增加新鮮血液,使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配,按完成數量及一定比列核算分發(fā)。

 。ǘ╉椖款A算執行情況:預算執行率基本達到100%;項目預算無(wú)結余。

 。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上,由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金,互相監督,無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據《本院內部工作制度與崗位職責》,《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項目,切實(shí)保障群眾利益,使項目層層推進(jìn)。

 。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況:我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。

 。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況:項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報,編制成報表,每月進(jìn)行統計,每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓,縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況。

  20xx年因醫院整體不能搬遷,醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調人員43人,所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫院,醫療環(huán)境差,醫院收入下降,人均收入不到十萬(wàn)元,而醫療設備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫院未來(lái)更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下:

  1、經(jīng)濟效益:嚴格執行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續開(kāi)展。

  2、社會(huì )效益:醫院的正常運行,有利于重大公共項目的開(kāi)展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫療環(huán)境,有利于建立和諧醫患關(guān)系,人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

婦幼項目績(jì)效運行監控報告4

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導醫院、湖南省兒童醫院臨床指導定點(diǎn)醫院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費婚前醫學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛生服務(wù)及臨床醫療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務(wù)與管理。

  醫院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫資雄厚,設備先進(jìn),設置獨立編制機構數1個(gè),獨立核算機構數1個(gè),編制人數197人,其中全額編制人數34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬(wàn)元,項目支出764.24萬(wàn)元);上級補助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(cháng)比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經(jīng)費,降低一般運行經(jīng)費,在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關(guān)財經(jīng)法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專(zhuān)項資金管理制度》等。

  我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)管理,財務(wù)管理制度健全,執行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會(huì )計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金撥付程序規范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規定執行,符合有關(guān)財務(wù)會(huì )計管理規定。隨著(zhù)財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項目績(jì)效情況

  1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實(shí)際婚檢人數為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長(cháng)了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性?xún)瓤葡到y疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人;榍搬t學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確;榍搬t學(xué)檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫學(xué)檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣婚前醫學(xué)檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務(wù)指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪(fǎng)率99.9%、妊娠結局隨訪(fǎng)率99.88%經(jīng)專(zhuān)家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng),并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪(fǎng)登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉鎮的檢查情況進(jìn)行統計分析,形成分析報告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結果由專(zhuān)家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評估告知書(shū),由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話(huà)告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  3、免費節育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節育措施7319例:其中:結扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿(mǎn)意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執行。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪(fǎng)其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪(fǎng)服務(wù);全年無(wú)計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現醫療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會(huì )效益。

  5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫療機構分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,占篩查人數的. 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機構共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪(fǎng),風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當中產(chǎn)前篩查結果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠遠低于省控標準。項目經(jīng)費投入合理、政策執行有力、資金使用規范透明、對項目的監督及時(shí)準確。免費產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì )的負擔,經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬(wàn)元,全年對轄區內22個(gè)鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪(fǎng)率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達100%,隨訪(fǎng)、治療率100%,通過(guò)對疾病的早發(fā)現、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jì)效評價(jià)認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專(zhuān)項資金使用合理、效果顯著(zhù),績(jì)效評價(jià)得分為滿(mǎn)分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當地財政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫院的運行壓力。

 。ǘ⿲(zhuān)項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費標準實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟負擔。

 。ㄈ⿲(zhuān)項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛生保健工作評估等服務(wù)項目均無(wú)工作經(jīng)費和督導經(jīng)費,如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經(jīng)費完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  (四)專(zhuān)項項目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟負擔,增大了項目工作實(shí)施難度。

  五、對策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關(guān)規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關(guān)要求及醫院發(fā)展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經(jīng)費財政預算。

 。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開(kāi)展。

婦幼項目績(jì)效運行監控報告5

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元,該資金指標于20xx年初下達我院。

  二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評,撰寫(xiě)自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān),按時(shí)按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績(jì)效實(shí)現情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元;20xx年4月收到0.35萬(wàn)元;20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況。

  落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區)專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬(wàn)元,本年撥付資金2.35萬(wàn)元,使用11.96萬(wàn)元,得分20分。

  按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署,通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作,并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦?瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款,沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實(shí)施。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是數量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規范阻斷424人,不規范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標,得分2分,實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

  2.效益指標完成情況。

  一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續影響指標,推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

  認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。

  四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  項目各項績(jì)效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。

  五、績(jì)效自評結果

  項目各項績(jì)效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理,績(jì)效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結果公開(kāi)情況和應用打算

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則,因我院無(wú)網(wǎng)站,將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

  七、績(jì)效自評工作的'經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作,認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求,精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。

  通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作,能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進(jìn)度?(jì)效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結果應用不到位,評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議:一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用,通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果,發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門(mén)理財水平;二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓,組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。

  存在的問(wèn)題:預算績(jì)效觀(guān)念不深入,思想認識有誤區;績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏,規范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結果運用不充分,推動(dòng)作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績(jì)效觀(guān)念;完善指標體系,規范評價(jià)標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

婦幼項目績(jì)效運行監控報告6

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù),開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。

  二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作;基本公共衛生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作;常規醫療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%;門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元;出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。

  三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況

  彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求,由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。

  四、績(jì)效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現,部門(mén)履職情況一般。具體表現為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%;門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元;出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%,指標值未完成;病床使用率實(shí)際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人,指標值未完成等;

 。2)部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分,等級為“良”,通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價(jià)結論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足,詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

  六、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低,甚至部分指標完全不可能實(shí)現的'問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實(shí)施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性,缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當,績(jì)效目標設定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念,建立系統的、有效的,全過(guò)程的績(jì)效管理體系;科學(xué)合理預算編制,提高部門(mén)預算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。

 。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。

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