鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告范文(通用17篇)
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鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 1
為深入貫徹績(jì)效評價(jià)管理,根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求(南財績(jì)〔20xx〕3號),我鄉高度重視,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,統籌人員安排,明確工作責任,激發(fā)動(dòng)能、聚集合力積極開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作,F將我鄉20xx年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項匯報如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構組成。本單位內設置機關(guān)綜合辦事機關(guān)4個(gè):農業(yè)服務(wù)中心、社會(huì )事業(yè)服務(wù)中心、2個(gè)便民服務(wù)中心。
。ǘC構職能。貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律法規,穩定農村基本經(jīng)濟制度,承擔促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會(huì )管理、搞好公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定和鞏固基層政權等職能,推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調發(fā)展。
。ㄈ┤藛T概況。20xx年末在職人員58人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計1790.19萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入1767.29萬(wàn)元,占98.72%;政府性基金預算財政撥款收入22.90萬(wàn)元,占1.28%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1790.19萬(wàn)元,其中:基本支出1164.00萬(wàn)元,占65.02%;項目支出626.19萬(wàn)元,占34.98%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
結合本單位實(shí)際,重點(diǎn)建立和完善工作、紀律、財務(wù)、內控等基本制度,使我鄉業(yè)務(wù)建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調等各項工作有章可循。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《內務(wù)管理制度》等制度,從而使干部自律與制度監管相結合,內部監督與外部監督相結合,學(xué)習教育與查處懲戒相結合,確保對全體機關(guān)干部特別是領(lǐng)導干部監督的落實(shí)到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執行部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線(xiàn)”,堅決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費,堅決貫徹中央八項規定,切實(shí)降低“三公”經(jīng)費開(kāi)支。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
本單位嚴格按照規定進(jìn)行科學(xué)、合理的預算績(jì)效編制,確?(jì)效目標填報的.完整性和可行性、績(jì)效目標過(guò)程監控的規范性和長(cháng)效性、績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性和公正性。
。ㄈ┚C合管理情況
本單位嚴格按規定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執收、政府采購實(shí)施計劃、資產(chǎn)管理、內控制度管理、信息公開(kāi)、績(jì)效評價(jià)和依法接受財政監督等。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制,在資金預算、動(dòng)態(tài)調整、審批、執行、支付等環(huán)節中能做到層層把關(guān),按制度執行,確保財政資金的安全和高效運行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。無(wú)違規記錄等情況。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標規定的內容,經(jīng)我單位認真自評,20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)得分為96.5分。按照縣級部門(mén)預算編制通知和有關(guān)要求,按時(shí)完成基礎庫、項目庫報送工作,預算編制準確。部門(mén)整體績(jì)效目標編制完整、合理,項目績(jì)效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經(jīng)費”預算,行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降,沒(méi)有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開(kāi)預算、決算、績(jì)效等信息。按要求及時(shí)、準確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數據的真實(shí)性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題
1、由于項目指標下達時(shí)間較晚,未能及時(shí)使用撥付;有關(guān)項目工作開(kāi)展時(shí)間較晚,結算支出時(shí)間滯后;導致預算完成率略低。
2、內控制度需進(jìn)一步完善,隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn),我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化,建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度,但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。
3、除政策性因素以外,由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。
。ㄈ└倪M(jìn)建議
1、加強隊伍建設及相關(guān)業(yè)務(wù)知識,嚴格執行預算,提高預算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng )造好的條件。
2、嚴格按照績(jì)效管理及考核相關(guān)規定,加強績(jì)效管理,將績(jì)效工作細化、量化,做準基本支出預算,做全項目支出預算。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 2
根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀(guān)公正地展開(kāi)20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,現將相關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
南縣南洲鎮人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導下的鎮一級政權機構。主要職能包括:
。ㄒ唬┲贫ê徒M織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟運行,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
。ǘ┲贫ú⒔M織實(shí)施村鎮建設規劃,部署重點(diǎn)工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
。ㄈ┴撠煴拘姓䥇^域內的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動(dòng),調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
。ㄋ模┌从媱澖M織本級財政收入,管好財政資金,增強財政實(shí)力。
。ㄎ澹┳ズ镁裎拿鹘ㄔO,豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
。┩瓿缮霞壵晦k的其它事項。
南縣南洲鎮人民政府現有在職人員162人,退休人員175人,離崗退養人員18人,分流人員91人。
鎮本級內設職能辦公室7個(gè):黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、財政所。鎮屬事業(yè)單位5個(gè):南洲鎮社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮農業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮退役軍人事務(wù)站、南洲鎮綜合行政執法大隊。
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
20xx年部門(mén)決算部門(mén)總支出2160.34萬(wàn)元,其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):一般公共服務(wù)支出888.16萬(wàn)元、公共安全支出34.80萬(wàn)元、教育支出3萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出105.42萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出663.13萬(wàn)元、衛生健康支出153.46萬(wàn)元、節能環(huán)保支出35萬(wàn)元、城鄉社區支出36.13萬(wàn)元、農林水支出48.70萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出8萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出10.56萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出8萬(wàn)元、其他支出8元。整個(gè)20xx年收支基本平衡,可持續發(fā)展,財政無(wú)結余。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
根據上級要求,20xx年度預決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開(kāi)公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高,統一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息,編制了固定資產(chǎn)臺賬。20xx年三公經(jīng)費9.34公務(wù)接待費用,無(wú)境外公務(wù)費用),與上年度比有所下降,主要原因是堅持中央八項規定,厲行節約;內部管理制度得到了進(jìn)一步完善,建立并嚴格執行預決算管理制度、預決算公開(kāi)公示制度及機關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉代理制度,基礎信息管理力度不斷加強。有關(guān)重點(diǎn)項目的實(shí)施進(jìn)展順利,達到了預期效果,群眾滿(mǎn)意,社會(huì )效益明顯。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況
建立健全鎮、村級財務(wù)制度,規范報賬流程。堅持保正常運轉,保重點(diǎn)支出,保民生支出,保鎮村干部基本待遇穩步增長(cháng)的工作原則,按月按季及時(shí)落實(shí),全力確保社會(huì )大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級部門(mén)傾斜,較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養護、社會(huì )保障、教育衛生事業(yè)。村賬鎮代理工作有條不紊,及時(shí)完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作,增強村級財務(wù)的透明度。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、區績(jì)效管理工作的'有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政局關(guān)于開(kāi)展整體指出績(jì)效自評工作的通知精神,南洲鎮人民政府成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,負責績(jì)效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施。領(lǐng)導小組由黨委書(shū)記xxx任組長(cháng),鎮長(cháng)xxx、紀檢書(shū)記xxx任副組長(cháng)、各站辦所長(cháng)擔任組員。領(lǐng)導小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目,收集整理支出方面相關(guān)資料,形成評價(jià)結論。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結果
在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,本單位20xx年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規、預算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專(zhuān)項資金管理辦法的規定,遵循先預算、再審批、后支出的原則,保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監管,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保項目的順利開(kāi)展,取得了如下績(jì)效:
1、保障機關(guān)有效運轉。干部待遇嚴格按政策發(fā)放,嚴格按照厲行節約的要求,量入為出,規范機關(guān)事務(wù)管理工作,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運行成本,合理配置,提高保障能力。
2、保障民生項目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元,豐富了群眾文化生活;農林水利建設支出48.7萬(wàn)元,推動(dòng)農業(yè)現代化;節能環(huán)保支出35萬(wàn)元,建設美麗鄉村等。
四、存在的問(wèn)題
一、工作機制有待進(jìn)一步完善,由于在平時(shí)工作中未加強績(jì)效監控工作的重視,績(jì)效監控工作容易滯后,未形成對績(jì)效目標進(jìn)行監控的習慣。
二、單位各部門(mén)銜接不及時(shí),無(wú)法及時(shí)監控預算績(jì)效目標實(shí)施情況。
三、政府和財務(wù)部門(mén)在部門(mén)整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性,在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強對績(jì)效目標監控的重視,定期對預算執行情況進(jìn)行監督,使績(jì)效目標監控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤,做到及時(shí)監控,及時(shí)控制,避免疏忽。
二、加強各部門(mén)銜接,使預算績(jì)效目標實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋,便于及時(shí)匯總監控。
三、設置合理有效的績(jì)效目標監控機制,科學(xué)設置預算績(jì)效指標,合理安排經(jīng)費和各項資金,使其物盡其用,更加貼合鄉鎮財務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運用現有資源,及時(shí)協(xié)調上級爭取資金保證各預算績(jì)效指標的順利實(shí)施。使績(jì)效評價(jià)更客觀(guān)全面,更能為發(fā)展政府經(jīng)濟,保障民生起到積極有效的作用。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 3
根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)[20xx]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》(江財績(jì)[20xx]2號)精神,我單位領(lǐng)導高度重視,認真組織,對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
湘江鄉人民政府工作部門(mén)內設機構有一辦一所三中心。黨政辦1個(gè)財政所3個(gè)直屬事業(yè)服務(wù)中心(農業(yè)綜合服務(wù)中心、事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心)。落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規,穩定農村基本經(jīng)濟制度,堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi),加強對村民委員會(huì )的指導,提高村民委員會(huì )的自治能力,承辦縣政府和上級主管部門(mén)交辦的其他事項。
。ǘ┤藛T情況
湘江鄉人民政府現有編制數40個(gè),在編34人,目前正式在湘江鄉人民政府在職的實(shí)際有34人。全鄉291個(gè)黨員,14個(gè)非黨干部職工,15個(gè)黨員職工干部。
二、部門(mén)整體收支結余情況
我單位20xx年收到財政資金635.94萬(wàn)元,年初結轉結余xx元,合計635.94萬(wàn)元。其中基本支出635.94萬(wàn)元,項目支出xx元;20xx年全年實(shí)際支出元8635.94萬(wàn);結余財政資金xx元;局С鼋Y余xx元,項目支出結余xx元
三、預算執行與管理情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為98分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1、投入10分
預算配置得10分。其中:在職人員控制率:在職34人/編制40人x%=85%,得5分;“三公”經(jīng)費預算數基本無(wú)變動(dòng),變動(dòng)率≦0,得5分。
2、過(guò)程45分
。1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率4.25%,得4分;無(wú)新建樓堂館所得10分。
。2)預算管理得30分。政府采購執行率14萬(wàn)元/14元=100%,得5分;職責履行得9分;履職效益得30分;預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),基礎信息完善,得10分。
3、履職效益得、40分。
。1)產(chǎn)出指標內容:
指標1:完成改廁任務(wù),完成改廁10座,得5分
指標2;鄉村振興
。2)效益指標方面:
指標1:發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)
指標2;就業(yè)增加
指標3:生態(tài)平衡
。3)社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分:脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接需進(jìn)一步提升。旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護的和諧平衡發(fā)展。帶動(dòng)當地人民就業(yè),增收創(chuàng )收。人民群眾的幸福度指數有了質(zhì)的提高!
四、績(jì)效情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。
1、鞏固脫貧成果顯著(zhù)。20xx年,全鄉貧困檢測戶(hù)7戶(hù)15人,完成貧困戶(hù)農村危房改造11戶(hù);建檔立卡戶(hù)100%參加城鄉居民醫療保險,家庭醫生簽約率100%。湘江鄉中心校入學(xué)率達100%,高中在校貧困生61人,在校職業(yè)教育學(xué)生56人,全鄉無(wú)貧困戶(hù)家庭因貧失學(xué)、輟學(xué)。全鄉貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1031余人。
2、環(huán)境整治成效明顯。大力實(shí)施環(huán)境治理工程,全力推進(jìn)“垃圾革命”、“廁所革命”、“污水革命”、“村容革命”,集中開(kāi)展農村生活垃圾和農業(yè)面源污染防治。全面落實(shí)河長(cháng)制,鄉村兩級河長(cháng)定期對境內河道開(kāi)展巡查,全年清理河道垃圾10余噸。20xx年,完成衛生廁所改建10座,拆除旱廁15間。全年累計投入衛生保潔資金20余萬(wàn)元,落實(shí)門(mén)前三包制度,實(shí)現了常態(tài)化保潔和農戶(hù)垃圾分類(lèi)處理。
3、農業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。20xx年,新增15戶(hù)農戶(hù)發(fā)展水果、茶葉、油茶、養蜂、養雞等產(chǎn)業(yè)。同時(shí),培育引進(jìn)農業(yè)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社、能人大戶(hù)等新型經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶(hù)建立利益聯(lián)結機制,采取“直接幫扶、委托幫扶、股份合作”等方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
4、社會(huì )大局和諧穩定。鄉風(fēng)文明持續提升。各村建立健全“一約五會(huì )”,有效遏制了厚葬薄養、大操大辦、封建迷信等陳規陋習。開(kāi)展星級文明戶(hù)評比表彰活動(dòng),全鄉評選出星級文明戶(hù)60戶(hù),其中鄉級十星級文明示范戶(hù)7戶(hù)。社會(huì )治理創(chuàng )新提效。強力推進(jìn)掃黑除惡的專(zhuān)項斗爭和“黃賭毒”“兩搶一盜”等違法犯罪專(zhuān)項整治,積極創(chuàng )建“平安大錫”,完善社會(huì )治安防控體系。全年無(wú)刑事案件,人民群眾安居樂(lè )業(yè)。堅守安全生產(chǎn)紅線(xiàn),堅持安全生產(chǎn)發(fā)展理念,嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制,開(kāi)展隱患排查整改和打非治違整治行動(dòng),全年未發(fā)生1起安全生產(chǎn)事故,未發(fā)生1起森林火災。
5、自身建設越抓越實(shí)。對人民負責是政府工作的第一準則,讓人民滿(mǎn)意是我們的第一追求。我們始終牢記宗旨,改進(jìn)作風(fēng),提高效率,樹(shù)立開(kāi)拓進(jìn)取,真抓實(shí)干,團結高效,公正廉潔,親民為民形象,以良好的作風(fēng)和形象贏(yíng)得全鄉人民的信任、支持和擁護。
。ǘ┥鐣(huì )經(jīng)濟效益分析
1.經(jīng)濟效益指標:科學(xué)制定發(fā)展規劃,營(yíng)造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,加強農村市場(chǎng)監督,培育、提升市場(chǎng)功能,搞活市場(chǎng)流通,推廣農業(yè)技術(shù),完善農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系,引導農民發(fā)展現代農業(yè),調整產(chǎn)業(yè)結構,加強農村勞動(dòng)力技能培訓,引導農村勞動(dòng)力轉移和就業(yè),不斷提高社會(huì )主義新農村建設水平。
2.社會(huì )效益指標:加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉村規劃等社會(huì )管理,加強社會(huì )主義精神文明建設,做好防災減災工作,加強環(huán)境保護,努力改善農村人居環(huán)境,不斷提高農村人口素質(zhì)和農民生活質(zhì)量。
3.可持續影響指標:堅持以人民為中心的發(fā)展理念,加大投入,補齊短板,全面提升群眾獲得感、幸福感、安全感。提升群眾生活幸福指數
。ㄈ┬姓芊治
1.嚴格制度執行,特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強對公務(wù)用車(chē)的管理,嚴格招待費用審核審批程序,“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。
2.不斷深化制度改革,創(chuàng )新服務(wù)理念,優(yōu)化服務(wù)舉措,積極推進(jìn)群眾辦事“一門(mén)式”服務(wù),為群眾辦好事,讓群眾辦好事,一件事一次辦。加強事中事后監管,全面推行“互聯(lián)網(wǎng)+監督”,“放管服”改革工作成效顯著(zhù)。
3.加強對省市縣財政預算資金管理方面制度的學(xué)習培訓,不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。及時(shí)組織股室隊所負責人學(xué)江華縣財政局出臺的培訓費、會(huì )議費、差旅費等相關(guān)制度的學(xué)習。
五、存在的問(wèn)題
1.工作能動(dòng)性不足,相關(guān)職能部門(mén)配合、參與度不夠,缺乏工作支持和經(jīng)費保障。各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠,宣傳不到位,工作難深入,各項綜合協(xié)調機制尚未健全,人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障,經(jīng)費保障與其他示范創(chuàng )建縣有一定的差距。
2.人員嚴重缺編與工作任務(wù)繁重矛盾日益突出。
六、后續的工作計劃
1.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的.費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
2.持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 4
一、基本情況
1、蘭溪鎮部門(mén)整體支出概況:20xx年決算數,上級財政補助收入6368萬(wàn)元,對應支出6308萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費支出2563萬(wàn)元,日常支出3745萬(wàn)元,支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利分別支出1743萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3705萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出280萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼580萬(wàn)元。
2、加強了財政管理,堅決貫徹執行上級政府及主管部門(mén)的績(jì)效考核指標,實(shí)現蘭溪鎮目標:
、僬顣惩,經(jīng)濟運行平穩增長(cháng);
、谵r業(yè)經(jīng)濟長(cháng)期發(fā)展;
、壅猩桃Y,立項爭資,以項目育財源,推行產(chǎn)業(yè)招商,以商招商,世林食品落地蘭溪并飛躍發(fā)展,三叉堤中國石化油庫項目也基本落實(shí)。
3、部門(mén)整體支出實(shí)施情況分析:資金預決算公開(kāi),資產(chǎn)資金管好用好,“三公經(jīng)費”按上級規定嚴加控制,內部管理制度完善。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、績(jì)效評估的目的:促進(jìn)蘭溪經(jīng)濟的發(fā)展,提升蘭溪鎮的整體形象。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程,對各項資金有效管理,控制資金,節約成本,決算公開(kāi),突出重點(diǎn):
、、保障人員工資津貼足額到位,按政策嚴格控制三公經(jīng)費;
、、突出城鎮管理,創(chuàng )建省級衛生鎮、市級衛生村;
、、農村基礎設施建設加大,蘭溪啞河治理日益推進(jìn),村級主干道改造加寬。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
1、突出打造楓林特色片區,既體現蘭溪的古鎮特色,又向城鎮化管理更加邁進(jìn)一步;
2、創(chuàng )建省級衛生鎮、市級衛生村,加大了農村基礎設施建設,改善了農村人居環(huán)境衛生;
3、蘭溪啞河治理工程項目基本完工;紅洲渠、紅衛渠,蘭啤公路,千港公路加寬維修改造;
4、績(jì)效評價(jià)發(fā)揮了很高的.效率,績(jì)效考核成為各部門(mén),站所風(fēng)向標,成了提高工作效率和促進(jìn)發(fā)展的良好制度,干部素質(zhì)大大提高。
四、存在的問(wèn)題和建議:
1、預算編制的合理性有待提高。年內追加數額太大,預算控制率較低;
2、資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步加強;
3、建議細化預算指標,提高預算科學(xué)性、準確性,促進(jìn)我鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)全面發(fā)展。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 5
按照《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》(瀘財〔20xx〕158號)文件要求,現將我鎮20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)綜合情況匯報如下。
一、部門(mén)整體支出基本情況
20xx年度我鎮預算支出總數為1884.56萬(wàn)元,決算支出總數為1902.68萬(wàn)元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬(wàn)元,結轉金額的主要是保險及項目款。
支出數主要是以下8項:
1.一般公共服務(wù)支出數為430.95萬(wàn)元,占總支出的22.65%;
2.國防支出數為1.22萬(wàn)元,總支出0.06%;
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出數為48.54萬(wàn)元,占總支出2.55%;
4.衛生健康支出數為24.93萬(wàn)元,占總支出1.31%;
5.城鄉社區支出數為7.41萬(wàn)元,占總支出0.38%;
6.農林水支出數為1325.7萬(wàn)元,占總支出69.67%;
7.住房保障支出數為49.54萬(wàn)元,占總支出2.6%;
8.節能環(huán)保支出數為14.34萬(wàn)元,占總支出0.75%
二、部門(mén)整體支出評價(jià)工作開(kāi)展情況
按照文件通知要求,我鎮領(lǐng)導班子及鎮黨委高度重視,庚即開(kāi)展自評工作,召開(kāi)相關(guān)會(huì )議,就部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作開(kāi)展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示,對資金使用情況進(jìn)行自清自查,及時(shí)自查發(fā)現問(wèn)題及時(shí)自行整理和糾正問(wèn)題,對治理不足的.要提出并制定相應整改方案。
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
。ㄒ唬┛(jì)效分析
1.預算編制情況
我鎮在績(jì)效目標編制時(shí)要素完整,績(jì)效指標按照要求進(jìn)行細化量化,20xx年全面我鎮部門(mén)績(jì)效目標實(shí)際實(shí)現程度與預期目標相符基本相符,20xx年我鎮預算編制數據基本支出與決算數基本相等,主要在于項目年度調劑數較大,無(wú)法預估,綜合評價(jià)我鎮在預算編制合計得分為25分。
2.預算執行情況
20xx年度,我鎮部門(mén)公用經(jīng)費及非定額公用支出與年初預算數基本相等,預決算偏差程度在10%以?xún),部門(mén)開(kāi)展績(jì)效運行監控后,將績(jì)效監控結果應用到預算調整的情況不理想,20xx年我鎮在11月預算執行進(jìn)度達到82.5%,綜合所得評分為13分。
3.完成結果情況
我鎮20xx年預算執行進(jìn)度在年末支付進(jìn)度達到了100%,資金使用率達到100%。20xx年我鎮未接受審計,未發(fā)現違規問(wèn)題,在完成結果方面綜合得分20分。
4.整改反饋情況
關(guān)于績(jì)效檢查提出的建議和存在的問(wèn)題,我鎮都庚即改進(jìn),完善相關(guān)制度,加強項目績(jì)效管理支出,按時(shí)報送相關(guān)報告材料。在此項問(wèn)題得分6分。
5.自評質(zhì)量情況
在開(kāi)展整體績(jì)效自評時(shí),我鎮均按照各項指標對比自查,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)更正,也存在自查不到位的情況,自查得分6分。
。ǘ┰u價(jià)結論
20xx年度,綜合整體績(jì)效評價(jià),我鎮總體得分70分,預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進(jìn)步,但是還需加強績(jì)效應用和反饋,完善相關(guān)機制,嚴格按照預算管理要求,嚴格管理相關(guān)資金,做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫,杜絕了預算科目與實(shí)際使用科目不實(shí),做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理,提高每一筆資金的使用效益。
四、存在的主要問(wèn)題
一是部門(mén)預算績(jì)效管理法律級次較低;
二是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制不完善;
三是部門(mén)預算績(jì)效評估全系不完善;
四是預算績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)偏低。
五、相關(guān)措施建議
一是要建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理的法律法規體系;
二是要完善預算績(jì)效管理體系與指標評估體系;
三是要提升績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 6
一、橋頭鄉概況
。ㄒ唬蝾^鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮,西靠漚江鎮,南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線(xiàn)從境內穿過(guò),鄉政府距縣城32公里,全鄉轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì ),112個(gè)居民小組,總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬(wàn)畝,茶園面積3萬(wàn)畝,橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作,內設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設城鄉管理辦公室(加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計與農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì )管理綜合治理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉實(shí)有編制數42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有:
1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
6、開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育,加強社會(huì )管理綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(huì )秩序。
7、推行計劃生育,控制人口數量,提高人口素質(zhì),改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8、負責民政工作,發(fā)展社會(huì )福利事業(yè),做好社會(huì )保障工作,辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
。ǘ蝾^鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預算數488.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元,衛生健康支出21.5萬(wàn)元。預算調整數:財政一般預算撥款983.8萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬(wàn)元,其中:基本支出587.2萬(wàn)元(工資福利支出385萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元),項目支出396.6萬(wàn)元。
20xx年本單位年末決算數為983.8萬(wàn)元,其中基本支出587.2萬(wàn)元(人員經(jīng)費362.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費224.2萬(wàn)元),專(zhuān)項支出396.6萬(wàn)元,主要用于農村基層設施建設支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元,其中工資福利支出319.9萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的'補助42.9萬(wàn)元,資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會(huì )議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬(wàn)元,實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中:因公出國(境)費0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置與運行維護費7.56萬(wàn)元。完成年初預算的100%。
。ǘ╉椖恐С
橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬(wàn)元,新農村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實(shí)施。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年12月31日橋頭鄉政府財務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國有資產(chǎn)總額:135.6萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元,較上年增長(cháng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無(wú)形資產(chǎn)(土地)20.45萬(wàn)元,較上年增長(cháng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我單位申報的資金均從20xx年初計劃實(shí)施,并于20xx年底前完成年度績(jì)效目標。所有開(kāi)支均按照我單位財務(wù)管理制度執行,資金的使用嚴格把關(guān);項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規定執行,嚴格落實(shí)制度管理,單位內部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規、違法問(wèn)題,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉申報的各項資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現了預定的績(jì)效目標,依據充分,目標明確,同時(shí)預定目標設置合理,符合相關(guān)規定和要求。
五、存在的主要問(wèn)題
一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉工作人員下村補助等沒(méi)有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績(jì)效獎也沒(méi)有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。
二是專(zhuān)項資金少,資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進(jìn)行鄉村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉村振興的工作目標。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據,從本鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展客觀(guān)要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉經(jīng)濟。
二是結合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實(shí)施要緊密結合我鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的現狀和需求,提升自主創(chuàng )新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的理念;菁懊癖,造福百姓。
。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。
一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。
二是認真開(kāi)展調查研究。
。ㄈ┳龊庙椖繉(shí)施的后續跟蹤檢查工作。對立項實(shí)施的項目,定期不定期地對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對實(shí)施進(jìn)展緩慢的項目督促整改,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
。ㄋ模┩晟乒芾頇C制,明確責任。項目實(shí)施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視,構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的長(cháng)效機制。
。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎設施建設投入。
。┘哟笸度雽︵l鎮經(jīng)費運轉的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 7
一、年度預算安排情況
20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬(wàn)元,其中:一般預算收入1777.68元,政府性基金收入xxx元。
20xx年1-8月項目安排38個(gè),資金共計907.98萬(wàn)元,其中20xx及以前年度結轉項目13個(gè),涉及資金366.98萬(wàn)元。
二、1至8月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-8月執行情況
20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬(wàn)元,其中:一般預算基本支出551.76萬(wàn)元,一般預算項目支出469.83萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績(jì)效目標整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個(gè),完成度在50-99的項目有5個(gè),完成度在50以下的`有3個(gè),完成度為0的有18個(gè)。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
20xx年1-8月無(wú)部門(mén)預算績(jì)效目標調整。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
預計全年部門(mén)預算執行98%左右。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年績(jì)效目標達到98%左右。
績(jì)效目標偏差原因分析(如無(wú)偏差則無(wú)需闡述)
1、財政資金緊缺,可能會(huì )導致支付進(jìn)度緩慢;
2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時(shí),支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月,我鎮較好的執行了20xx年度部門(mén)項目支出績(jì)效目標,各項支出都嚴格按預算要求執行,專(zhuān)項資金也做到專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí),按部門(mén)預算科學(xué)合理使用財政資金,充分發(fā)揮資金利用效率,但在預算績(jì)效目標中仍有一些問(wèn)題。
1、加強會(huì )計核算學(xué)習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。
2、加強工作力度,積極爭取各方面支持,加快項目實(shí)施進(jìn)度,更好的完成預算執行,提高部門(mén)預算績(jì)效。
3、加強鄉鎮財政隊伍建設,擴大鄉鎮財政隊伍建設,提高鄉鎮財務(wù)隊伍的硬實(shí)力。
4、加快項目進(jìn)度。確定專(zhuān)人負責,有效開(kāi)展績(jì)效管理工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正,保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用,對專(zhuān)項資金預算績(jì)效目標進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對預算執行精細化,加快資金撥付進(jìn)度。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 8
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,飛仙關(guān)鎮政府組織相關(guān)中心、戰所,認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮政府機關(guān)現有行政編制人員22人,事業(yè)編制人員18人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人,內設機構11個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入709.5萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費641.1萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.4萬(wàn)元,截至6月底,追加預算1199.44萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬(wàn)元)。
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月xx日常公用經(jīng)費支出422.11萬(wàn)元,完成全年預算59.49%;安全工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元,完成全年預算100%;財政所建設工作經(jīng)費支出1萬(wàn)元,完成全年預算100%;婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬(wàn)元,完成全年預算80.25%;維穩工作經(jīng)費支出3萬(wàn)元,完成全年預算100%;基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬(wàn)元,完成全年預算2.375%;補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元,完成全年預算0%,主要原因為:部分工作正進(jìn)行中,還未進(jìn)行結算報賬,因而預算執行率為0。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線(xiàn)路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目。20xx年項目預算金額771.97萬(wàn)元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額61.84萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬(wàn)元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為0個(gè),有3個(gè)項目預算執行率為0,主要原因為:部分工程項目尚在進(jìn)行中,因而預算執行率為0,其余項目工程未全部完工。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門(mén)預算績(jì)效目標穩步推進(jìn),機構運轉正常,各項工作有序開(kāi)展。認真貫徹執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;有效宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會(huì )(黨員大會(huì ))的決議。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設;落實(shí)對干部的.教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作,協(xié)助維護穩定和依法治理等工作。推動(dòng)農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮建設、城鄉環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入709.5萬(wàn)元,截至6月底追加預算1199.44萬(wàn)元,1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付72萬(wàn)元。全年預計執行1908.94萬(wàn)元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
在單位內部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作較少,有的科室對預算績(jì)效管理還缺乏認識,項目績(jì)效目標申報還較為籠統不具體。
。ǘ┱拇胧
積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作,科學(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照制定的項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
。ㄒ唬┙ㄗh根據單位工作需要,將可預見(jiàn)且每年持續發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門(mén)預算。
。ǘ┙ㄗh財政部門(mén)多組織預算績(jì)效業(yè)務(wù)培訓,提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力,推進(jìn)預算績(jì)效工作有序開(kāi)展。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 9
為切實(shí)加強鄉鎮部門(mén)整體支出管理,深入貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jì)效管理”決策部署,進(jìn)一步提高資金使用效益,根據《昌寧縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)〔20xx〕61號)文件要求,卡斯鎮于20xx年6月10日至30日對卡斯鎮20xx年度項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖拷ㄔO內容及任務(wù)指標
1.建設內容。
發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟,建設村集體經(jīng)濟商鋪5間。
2.任務(wù)指標。
完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層,改造面積1500m2;修復綜合樓屋面防水350m2;翻新綜合樓內外墻面7100m2;換綜合樓門(mén)窗470m2;改造13格商鋪房自動(dòng)門(mén)130m2;修復綜合樓水電1400m2。
。ǘ┩顿Y規模及資金籌措
項目計劃總投資50萬(wàn)元,全部為云南省昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則?ㄋ规偝闪⒘20xx年度項目績(jì)效自評專(zhuān)項工作小組,組成人員名單如下:
組長(cháng):
副組長(cháng):
成員:
工作領(lǐng)導小組下設辦公室在鎮財政所,負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等,工作成員為付xx、李xx。
自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
自評準備階段,首先,確定評價(jià)對象。其次,擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式,確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案,根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。
實(shí)施自評階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告,并上報上級主管部門(mén)。
整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn),在限期內做出相應整改。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
項目資金到位50萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。
項目資金支出50萬(wàn)元,執行率100%
3.項目資金管理情況。
項目資金按照專(zhuān)戶(hù)儲存管理,付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成。
2.效益指標完成情況。
經(jīng)濟效益指標村集體經(jīng)濟年收入大于等于21萬(wàn)元,實(shí)際完成18.615萬(wàn)元,因受到市場(chǎng)行情影響,租金未達到預期。社會(huì )效益指標均完成。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標完成。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
不存在績(jì)效目標未完成情況。
五、績(jì)效自評結果
通過(guò)對全年預算執行情況、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標進(jìn)行綜合評價(jià),自評分為100分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
對外公開(kāi)。
應用和打算:
。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)績(jì)效評價(jià)結果的比較功能,實(shí)施標桿管理?(jì)效考評至少在以下四個(gè)方面具有重要的標桿作用:用于當前與過(guò)去的比較;實(shí)際績(jì)效與績(jì)效標準或目標的比較;組織或項目等單位間績(jì)效的比較;一個(gè)組織或項目的績(jì)效與其他相似組織或項目績(jì)效之間的比較,而且強調建立“外部標桿”、“公共類(lèi)標桿”以及“統計性標桿”等以使標桿在多個(gè)層面上實(shí)施。將績(jì)效評價(jià)結果用于比較功能,即比較不同項目之間的績(jì)效水平。應該將比較績(jì)效指標限制在工作條件非常相似的機構或者項目中,在所有可能的類(lèi)似組織中,由于它們在重要環(huán)境因素上可能差別很大,因此應該建立一個(gè)“對照組”,即由很少幾個(gè)在工作內容上更具可比性的組織組成。
。ǘ┮钥(jì)效結果為導向,實(shí)現公共服務(wù)市場(chǎng)化,提高公民的滿(mǎn)意度。從一定意義上講,公眾的受益水平和滿(mǎn)意程度才是評價(jià)政府績(jì)效的終極性標準;诠姖M(mǎn)意度的績(jì)效評價(jià)可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過(guò)績(jì)效評價(jià)引入競爭機制和市場(chǎng)機制,實(shí)現競爭性選擇和公共服務(wù)市場(chǎng)化,提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量;另一方面,通過(guò)收益者滿(mǎn)意標準的實(shí)施,評價(jià)政府部門(mén)提供的公共服務(wù)與收益者滿(mǎn)意度之間的差距,并通過(guò)資金使用效率的優(yōu)化,降低公眾使用公共服務(wù)時(shí)的資金性和非資金性成本,真正建立起服務(wù)型和效能型政府?(jì)效評價(jià)的結果也可以用于政府決策優(yōu)化、績(jì)效評價(jià)方案的`完備、政府審計、機構重組以及資源的有效配置等方面。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
政府績(jì)效評價(jià)的公開(kāi)與應用中所存在的問(wèn)題:
(一)政府績(jì)效評價(jià)具有很大隨意性,缺乏制度化保障,缺乏系統的理論作指導,照搬西方國家或企業(yè)績(jì)效評估措施的現象普遍存在,盲目性嚴重。
(二)政府績(jì)效評估缺乏評估主體的制度建構;黨委組織部門(mén)、政府人事部門(mén)、國有資產(chǎn)管理部門(mén)在評估公務(wù)員績(jì)效時(shí)彼此分割,負責公務(wù)員績(jì)效評估的專(zhuān)門(mén)機構還沒(méi)有真正建立。
(三)績(jì)效評估的內容不全面,沒(méi)有建立科學(xué)、綜合的評估指標體系,片面地將經(jīng)濟業(yè)績(jì)等同于政績(jì),或者將公眾的滿(mǎn)意度評估等同于政府績(jì)效評估的全部;績(jì)效評估與政府職能和崗位職責嚴重脫節;同時(shí),政府績(jì)效一般沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)交換領(lǐng)域,導致政府績(jì)效評估難以用市場(chǎng)價(jià)格來(lái)直接標示必要的行政成本。
(四)評估程序沒(méi)有規范化、程序化,存在著(zhù)隨意性;評估過(guò)程具有封閉性、神秘性,缺乏透明、公開(kāi)與應有的監督。
(五)績(jì)效評價(jià)結果運用方式單一,缺乏績(jì)效管理的有效手段,如績(jì)效獎勵、精神補償、增益分享、共享節余、績(jì)效工資、績(jì)效合同等。
(六)績(jì)效評估功能的定位沒(méi)有注重通過(guò)科學(xué)合理和可量化的績(jì)效目標、績(jì)效標準來(lái)規范行政行為,不是把績(jì)效評估作為提高行政能力、規范行政行為和進(jìn)行激勵的有效措施,而是作為消極防御、事后監督與制裁的手段,因而總是陷于被動(dòng)。
(七)在科學(xué)政績(jì)觀(guān)、績(jì)效目標和評估指標體系沒(méi)有有效建立的條件下,表面化的績(jì)效評估進(jìn)一步助長(cháng)了政府部門(mén)及其領(lǐng)導者把政府部門(mén)的主要精力放在見(jiàn)效快、表面化程度高的行政事務(wù)上,不考慮經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,揮霍公共財政,刻意制造政績(jì)工程。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
沒(méi)有其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 10
按照省市縣關(guān)于新農村建設工作開(kāi)展要求,我鎮組織開(kāi)展了20xx至20xx年度“全鎮新農村建設”項目資金績(jì)效評價(jià),F將自評情況報告如下:
一、項目實(shí)施情況
20xx至20xx年,分宜鎮共實(shí)施建設了49個(gè)新農村建設點(diǎn),省級建設點(diǎn)32個(gè),自建點(diǎn)17個(gè);共安排新農村建設專(zhuān)項資金1300萬(wàn)元。新農村建設村點(diǎn)屬于民生基礎設施改善項目,是以項目屬地鎮村作為項目建設主體和實(shí)施主體,以省、市、縣三級財政專(zhuān)項資金、村民投工投勞等作為項目資金來(lái)源的建設項目。項目建設主要用于改善農村基礎設施,提升農村人居環(huán)境,提高農民生活水平,加快城鄉一體化進(jìn)程。項目主要內容包括以“七改三網(wǎng)”(改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝,完善電力、廣電、電信網(wǎng)絡(luò ))和公共服務(wù)設施建設等。
二、項目管理情況
為確保項目順利實(shí)施,加強組織領(lǐng)導歷年來(lái)成立了由鎮黨委政府主要領(lǐng)導任組長(cháng),鎮分管農業(yè)農村工作的領(lǐng)導任副組長(cháng),鎮財政、規劃、環(huán)保、衛健、農辦等部門(mén)負責人和各村書(shū)記組成的分宜鎮新農村建設領(lǐng)導小組,并及時(shí)進(jìn)行了人員調整,小組下設辦公室在鎮農業(yè)農村辦,具體負責開(kāi)展新農村建設工作。各村也成立了相應領(lǐng)導小組,各新農村建設點(diǎn)都成立了村民理事會(huì ),負責落實(shí)村點(diǎn)新農村整治建設任務(wù)。通過(guò)建立自上而下的工作組織,保障了新農村建設的有序開(kāi)展。
為做好新農村建設工作,我鎮按照省、市、縣要求,結合工作實(shí)際,每年專(zhuān)門(mén)制定下發(fā)了《分宜鎮新農村建設工作實(shí)施方案》和相關(guān)獎懲措施,從選點(diǎn)規模、選點(diǎn)原則、申報要求、建設內容、推進(jìn)時(shí)序、竣工驗收等方面對全鎮新農村建設村點(diǎn)的'選點(diǎn)報點(diǎn)和組織實(shí)施等工作進(jìn)行了明確。各新農村建設點(diǎn)工程施工,通過(guò)了村民理事會(huì ),事前有規劃設計,施工有質(zhì)量監督。同時(shí),鎮新村辦通過(guò)全面督促檢查與重點(diǎn)跟蹤督促相結合的方式,適時(shí)展開(kāi)專(zhuān)項督查。工程竣工后各村能邀請鎮新村辦人員,通過(guò)聘請第三方進(jìn)行驗收,并制作出決算書(shū);出現工程量不夠的都事后補足了工程量。有效保障了全鎮新農村建設任務(wù)的順利完成。
三、資金使用情況
分宜鎮20xx至20xx年共實(shí)施建設了49個(gè)新農村建設點(diǎn),省級建設點(diǎn)32個(gè),自建點(diǎn)17個(gè)。共安排新農村建設專(zhuān)項資金1300萬(wàn)元,(按照綠化合同要求,除20xx年度還有10萬(wàn)元綠化需到年底支出外)省市縣三級財政預算新農村項目建設資金到位率100%。
為確保專(zhuān)項資金發(fā)揮效益,我鎮嚴格按照上級文件精神要求,有效地規范新農村建設資金的撥付和使用。每張工程款項撥付發(fā)票,都經(jīng)過(guò)了經(jīng)手人、理事長(cháng)簽字申請,村兩委初核,鎮新村辦初審,鎮分管領(lǐng)導審核,鎮財政分管領(lǐng)導審簽,以銀行轉賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級分批撥付下達到了各個(gè)建設點(diǎn)的行政村;20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級分批撥付下達到各個(gè)建設點(diǎn)的承包方。無(wú)截留、擠占、挪用等違紀現象。全鎮各村新農村建設資金使用合理,能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎設施和相關(guān)公共服務(wù)設施建設。
四、自查考評情況
根據新余市社會(huì )主義新農村建設暨農村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導小組辦公室,關(guān)于做好迎接20xx至20xx年度新農村建設項目實(shí)施和資金使用情況審計工作函的要求,我鎮高度重視,立即召開(kāi)工作部署會(huì )議,組織鎮農業(yè)農村辦、鎮財政所等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人員,對全鎮20xx至20xx年度新農村建設專(zhuān)項資金進(jìn)行了全面清理,從項目申報、工程實(shí)施、項目驗收、資金撥付等關(guān)鍵程序入手,逐一進(jìn)行了認真檢查核對,認為:
1.全鎮各村新農村建設資金使用還合理,基本能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎設施和相關(guān)公共服務(wù)設施建設。
2.各新農村建設點(diǎn)工程施工,通過(guò)了村民理事會(huì ),事前有規劃設計,施工有質(zhì)量監督,竣工后有工程決算。
3.個(gè)別承包方為了避稅,不按工程項目開(kāi)具發(fā)票。如水北村20xx年萬(wàn)家建設點(diǎn)60萬(wàn)元工程項目開(kāi)了30萬(wàn)元油漆發(fā)票;大臺村20xx年十組建設點(diǎn)20萬(wàn)元工程項目全開(kāi)成土方平整發(fā)票。站前村20xx年塘家里建設點(diǎn)20萬(wàn)元工程項目開(kāi)了10萬(wàn)元吸水磚發(fā)票;收村村20xx年劉家二組開(kāi)了9萬(wàn)元勞務(wù)發(fā)票。
4.項目建成后管理還需加強,要落實(shí)責任,保證新農村建設各項工程良性運行。
五、成效發(fā)揮情況
通過(guò)實(shí)施新農村項目建設,實(shí)現全鎮道路硬化率達到100%,自來(lái)水入戶(hù)率達到98%以上,水沖廁入戶(hù)率達到95%以上,衛生公廁建置率達到100%,人居環(huán)境整潔有序,村組公共基礎設施和服務(wù)設施大有改善。讓村民都能走上平坦路,喝上干凈水,用上衛生廁,住上整潔房,居優(yōu)美村,享受安全舒適捷便的現代生活。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 11
為貫徹落實(shí)《豐都縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕18號等文件有關(guān)規定,我鎮以政府會(huì )計制度類(lèi)級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià),形成自評報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。
根據渝財農[20xx]18號關(guān)于下達20xx年中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金預算的通知(豐委組[20xx]36號下達20xx年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目江池關(guān)塘村)。市級資金安排50萬(wàn)元用于關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。
。ǘ╉椖抠Y金情況。
財政安排市級資金50萬(wàn)元,專(zhuān)項用于關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。截至20xx年底,江池鎮關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目已全部完成,資金已全部支付,用于關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。
。ㄈ┛(jì)效目標。
配套設施:新建圈舍40平方米,用水設備2000米,圍欄1000米,邊溝24米,養殖場(chǎng)圈舍便道240平方米。養雞7000只,養魚(yú)20000尾。種植馬鈴薯50畝。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)職能職責。
20xx年3月7日,成立預算績(jì)效評價(jià)工作組,負責績(jì)效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長(cháng):
副組長(cháng)
成員:
下設辦公室于鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務(wù)管理。
2.工作職責
。1)組長(cháng)職責:審批績(jì)效自評方案,監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果;
。2)副組長(cháng)職責:審核修改擬定的.績(jì)效自評方案,并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò);監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。
。3)小組成員職責:起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò),實(shí)施執行績(jì)效自評方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評,根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示,對考評結果進(jìn)行復核,完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開(kāi)展自評檢查工作,對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定。
二、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
完成配套設施:新建圈舍40平方米,用水設備2000米,圍欄1000米,邊溝24米,養殖場(chǎng)圈舍便道240平方米。養雞7000只,養魚(yú)20000尾。種植馬鈴薯50畝。
。ǘ┛(jì)效指標完成情況分析
評價(jià)工作組通過(guò)資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度績(jì)效指標值,逐項分析全年實(shí)際完成情況,對豐都縣江池鎮關(guān)塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目進(jìn)行綜合績(jì)效評分。單個(gè)項目績(jì)效指標分值為100分,其中產(chǎn)出35分,效益35分,滿(mǎn)意度30分。
產(chǎn)出:養殖雞7000只,養殖魚(yú)20000尾,種植馬鈴薯50畝,項目收益中村集體分配6%,項目質(zhì)量達標率95%以上,資金到位率100%,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,預算執行率100%,資金撥付及時(shí)率100%,已完成部分驗收合格率100%。產(chǎn)出指標得分35分。
效益:帶動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展,增加村集體收入,入股分紅帶動(dòng)農戶(hù)收入,提高人民群眾生活質(zhì)量水平,推動(dòng)我鎮經(jīng)濟發(fā)展;改善生態(tài)環(huán)境,助力生態(tài)文明建設;項目正常運營(yíng)年限5年。效益指標得分35分。
滿(mǎn)意度:社會(huì )公眾滿(mǎn)意度高。滿(mǎn)意度指標得分30分。
。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評分滿(mǎn)為100分,自評分為100分,評價(jià)等級為優(yōu),達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
。ㄒ唬╉椖抗芾碛兴啡;
。ǘ╉椖靠(jì)效目標設置不夠科學(xué),績(jì)效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。
四、下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┘哟箜椖窟^(guò)程管理監督的力度,加強項目從立項、實(shí)施、項目到竣工驗收等全過(guò)程監管工作。
。ǘ┘訌婍椖拷y籌管理。明確項目實(shí)施進(jìn)度計劃,加強執行中的過(guò)程管理和監督機制,保障工程進(jìn)度,提高項目管理水平,按照相關(guān)約定和規定及時(shí)撥付資金,對于無(wú)法按進(jìn)度實(shí)施工作或無(wú)法按時(shí)完成工作的相關(guān)責任人,應落實(shí)項目績(jì)效考核制度,堅持將績(jì)效考核結果與獎勵掛鉤。
。ㄈ┩晟脐犖榻ㄔO,提升管理、服務(wù)水平,加大專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn),加強職業(yè)教育培訓,提高專(zhuān)業(yè)技能、服務(wù)水平。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 12
一、基本情況
1、項目區基本情況
勐蚌村地處象達鎮西南部,東鄰平達鄉安樂(lè )村,南鄰木城鄉老滿(mǎn)坡村,西鄰芒市芒市鎮上東、平和村,北鄰小米地村,轄14個(gè)村民小組6個(gè)自然村,村委會(huì )距鎮政府所在地43千米。有居民410戶(hù)1682人;經(jīng)濟總收入2679萬(wàn)元,人均純收入10946元。有耕地面積4120畝,主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物,林地81069萬(wàn)畝,主要種植泡核桃、紅花油茶、車(chē)厘子等。
2、項目建設情況
建設內容及規模:C30砼硬化產(chǎn)業(yè)道路3.05Km(寬4m,厚0.2m);M7.5支砌擋墻900m;涵管安裝50m;M7.5支砌邊溝200m;開(kāi)挖土石方4000m;橋1座;土夾石換填600m。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
為給群眾交上一份滿(mǎn)意的答卷,項目建設前期,按照新農村建設的總體要求,在對項目點(diǎn)礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境等方面進(jìn)行精心調研和分析論證的基礎上,堅持把“科學(xué)規劃、基礎先行、產(chǎn)業(yè)支撐、整體推進(jìn)”與項目村的優(yōu)勢有機結合起來(lái),確定了建設“生態(tài)、和諧、文明村寨”為主題,編寫(xiě)實(shí)施方案,為項目村建設指明了方向。同時(shí)結合當地地形地貌特征,堅持節約用地,合理布局的原則。同時(shí)鎮人民政府成立了項目建設領(lǐng)導小組,由鎮人民政府鎮長(cháng)任組長(cháng),分管項目工作的副鎮長(cháng)為副組長(cháng),鎮項目辦、財政、水利、農業(yè)、林業(yè)、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門(mén)的負責人及項目所在村的“村三委”領(lǐng)導為成員,抽調有關(guān)人員負責項目的規劃、管理、實(shí)施、監督、財務(wù)等工作,確保工程順利實(shí)施。工程建設領(lǐng)導小組下設:
。1)辦公室:負責編制工程實(shí)施計劃,處理日常事務(wù)及工程資料的收集整理。
。2)工程技術(shù)管理組:負責施工管理及監督,把好工程質(zhì)量關(guān);
。3)財務(wù)管理組:負責項目資金使用管理。同時(shí),成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會(huì )主任及非領(lǐng)導小組成員、村民小組長(cháng)、村民代表組成的項目實(shí)施監督小組,負責對項目的.計劃、工程進(jìn)度、資金管理使用、工程質(zhì)量等進(jìn)行監督
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.申請上級補助資金200萬(wàn)。實(shí)際到位資金200萬(wàn)。
2.目前已完成項目資金撥付200萬(wàn)。
3.項目資金嚴格按照財經(jīng)相關(guān)工作紀律要求由財政所統一管理專(zhuān)款專(zhuān)用,按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
建設內容及規模:C30砼硬化產(chǎn)業(yè)道路3.05Km(寬4m,厚0.2m)、混凝土土澆筑2549.37m;M7.5支砌擋墻247.75m,M7.5橋臺毛石支砌311.72m;橋2座;砂礫石回填654.83m,等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個(gè)村民小組,項目受益農戶(hù)126戶(hù)583人,其中已脫貧戶(hù)38戶(hù)161人。
2.效益指標完成情況:全部完成
3.滿(mǎn)意度指標完成情況;滿(mǎn)意度95%以上。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標全部完成
五、績(jì)效自評結果
自評結果100分
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
項目要在縣級主流媒體,鎮、村、組要在政務(wù)公開(kāi)欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進(jìn)行公告公示,確保項目實(shí)施陽(yáng)光操作、公正透明、資金運行安全。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
在項目建設過(guò)程中,注重調動(dòng)和發(fā)揮黨員群眾的積極性和主動(dòng)性,讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定,形成了“要我建”為“我要建”的共識;積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設,讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛(ài)美麗家園。同時(shí),結合“四群”教育,完善村規民約和民主議事、無(wú)職黨員設崗定責、村務(wù)公開(kāi)等制度,加快推進(jìn)了基層民主管理進(jìn)程。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 13
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣太平鎮人民政府組織相關(guān)股室(部),認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員17人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工13人,內設機構6個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下:
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入637.92萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費561.12萬(wàn)元,項目經(jīng)費76.80萬(wàn)元,截至6月底,追加預算458.16萬(wàn)元(其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬(wàn)元)
二、1-6月執行情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月x日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬(wàn)元,完成全年預算65.24%;項目經(jīng)費支出3.93萬(wàn)元,完成全年預算5.12%。
。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目。20xx年項目預算金額186.7萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金xx萬(wàn)元、年初預算安排xx萬(wàn)元、年中追加預算186.7萬(wàn)元),20xx年1-6月預算執行金額xx萬(wàn)元(其中:上年結轉結余資金執行金額xx萬(wàn)元、年初預算安排執行金額xx萬(wàn)元、年中追加預算執行金額xx萬(wàn)元),至6月預算執行率為xx%,完成的項目為2個(gè)已竣工驗收,正在完善報賬手續,進(jìn)行撥付流程,另1個(gè)項目主要原因為:鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟發(fā)展項目尚在進(jìn)行中,正在進(jìn)行撥付流程。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.太平鎮大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬(wàn)元,主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩,方便群眾的出行。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的xx%。
2.太平鎮勝利村董家溝組堡坎修復項目5萬(wàn)元,主要是修復勝利村董家溝組堡坎,保障人民群眾生命安全。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的xx%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預算48萬(wàn)元,主要用于保障太平鎮轄區內4個(gè)行政村的村級基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行維護工作正常開(kāi)展,保障各村基礎設施正常運行,服務(wù)基層群眾,促進(jìn)農村經(jīng)濟事業(yè)持續向好發(fā)展。1-6月執行預算xx萬(wàn)元,完成該項目年度預算的xx%。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入637.92萬(wàn)元,截至6月底追加預算399.53萬(wàn)元,1至6月完成支付471.21萬(wàn)元,其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬(wàn)元。全年預計執行2000萬(wàn)元,執行率達到100%。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
預計全年的`績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標全部完成,部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一)存在問(wèn)題
一是編制部門(mén)績(jì)效目標設立不夠明確、細化和量化;
二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,有的資金使用過(guò)快,有的資金使用過(guò)慢。
。ǘ┱拇胧
強化源頭管理,提高績(jì)效目標設立的科學(xué)性?茖W(xué)細化編制項目績(jì)效目標,按照項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
多組織財政預算績(jì)效相關(guān)方面的培訓及學(xué)習。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 14
根據縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預算績(jì)效運行監控情況的通知》(財績(jì)函〔20xx〕133號)文件要求,對我鎮20xx年度1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)行匯總分析,現報告如下。
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預算績(jì)效管理工作要點(diǎn)的通知》(財績(jì)〔20xx〕67號)和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》(郎財投審〔20xx〕139號)等有關(guān)規定,由分管領(lǐng)導直接負責,財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jì)效目標,對1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度進(jìn)行了統計分析。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬(wàn)元(含上年結轉220萬(wàn)元),其中:一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元;城鄉社區支出752.2萬(wàn)元;農林水支出194.36萬(wàn)元;住房保障支出40.58萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元;衛生健康支出20.9萬(wàn)元;普法經(jīng)費1萬(wàn)元;預備費12萬(wàn)元。根據目前資金執行進(jìn)度及工作成效,預計全年執行數在100%以上。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
20xx年以來(lái),我單位按照年初預算,嚴格控制各項經(jīng)費,圍繞我鎮工作,不斷加強和創(chuàng )新機構編制管理,較好地完成了各項工作任務(wù)。
。ㄒ唬┎块T(mén)預算1—8月執行情況
20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元,已執行32%。
。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1—8月完成情況
20xx年1—8月,畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元,完成率32%。
。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
一是補助類(lèi)項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調整,主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等;二是項目取消導致績(jì)效目標無(wú)法完成,主要原因是上級部門(mén)下達任務(wù)與去年有變化,部分項目取消。
三、運行監控分析
。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬(wàn)元。
。ǘ┤昕(jì)效目標預計完成情況
20xx年,郎溪縣畢橋鎮人民政府績(jì)效監控項目無(wú),整體績(jì)效目標預計完成情況較好。
。ㄈ┛(jì)效目標偏差原因分析
因機構改革及人員調動(dòng),部分職能進(jìn)行劃轉,導致資金出現偏差;
四、整改措施
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束。對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的`預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 15
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項,共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,項目下達資金共計169萬(wàn)元,分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米,1000涵管長(cháng)10米,跌水井1口,路面恢復45平方米;王灣路護岸長(cháng)7米、高4米,600涵管長(cháng)4米,路面恢復7平方米;倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長(cháng)8米,800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米,清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米,水溝44米,護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
階段性目標:通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目,以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,成立項目監管服務(wù)小組,項目辦負責項目的具體實(shí)施。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù),監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工,確保材料符合設計標準或國標,對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收,做好記錄并留存影像資料,做好項目初驗和決算工作,并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作,落實(shí)專(zhuān)人負責制,填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的'施工,項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
。ǘ╉椖靠(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長(cháng)期造福于農村居民,調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善,道路揚塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利
3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入,改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農村信息傳播和對外交流,助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評,定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容,對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評,加強整改落實(shí),持續跟蹤問(wèn)效,嚴肅整改紀律,確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬,對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理,并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 16
根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》(丹財〔20xx]263號)文件精神,委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下:
一、績(jì)效監控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作,創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生,認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象,解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。
二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況
我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元,開(kāi)展績(jì)效運行監控分析,經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析,收集評價(jià)相關(guān)資料,并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析,形成項目資金績(jì)效運行監控報告。
三、績(jì)效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元,主要用于沿途畫(huà)墻壁3處,沿途設立橫幅標語(yǔ)15處,增設綠色彩鋼圍欄2處,共計70米,撤豬圈1舍,并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中,嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規范審批程序,手續完備,資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面,嚴格審批程序,確保手續完備,工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練,二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元,已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。
四、績(jì)效監控結果應用
該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好,實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標,且財務(wù)資料齊全,審批手續完備,財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控,預算執行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準,能夠量化就量化,工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過(guò)快。
3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù),各財務(wù)部門(mén)剛接觸,處于學(xué)習和起步階段,加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠,制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預算的編制的時(shí)候,盡量細化,做到按月編制,這樣有利于及時(shí)調整偏差,找到解決辦法,可以適當的'在目標中加入一定的培訓,讓參加培訓的人員再去他的片區講解,效果會(huì )更好。
2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支,建議在做預算時(shí),應按照月來(lái)制定計劃,出現偏差也好及時(shí)調整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整,從而新接觸到這個(gè)崗位,對績(jì)效評價(jià)的目的和作用不是很明白,其制定的目標就不會(huì )那么精準,建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統的培訓。
3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況,及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節,提出糾偏措施,并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正。
鄉鎮整體績(jì)效評價(jià)報告 17
為加強績(jì)效管理的工作,根據石屏縣財政局關(guān)于部門(mén)整體支出績(jì)效管理的部署要求,我鎮積極開(kāi)展相關(guān)工作,對20xx年的部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評?傮w自我評價(jià)是:財政資金預算配置合理合規,預算管理規范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:
一、部門(mén)基本情況和績(jì)效目標
。ㄒ唬┙M織機構設置情況:
1、黨政機構設置。壩心鎮黨委、政府設置6個(gè)綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )事務(wù)辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
2、事業(yè)單位設置。壩心鎮設置7個(gè)事業(yè)單位,均為股所級財政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位:農業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì )保障服務(wù)中心、國土和村鎮規劃建設服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財政所。
。ǘ┲饕ぷ髀毮埽
1、貫徹落實(shí)好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業(yè)、農村工作。
2、為農村經(jīng)濟工作營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導,做好鄉村發(fā)展規劃,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構調整,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。
3、加強農村基礎設施、新型農村服務(wù)體系、村鎮規劃建設,落實(shí)強農惠農措施,著(zhù)力解決群眾生產(chǎn)生活的.突出問(wèn)題,促進(jìn)農民增加收入,切實(shí)維護農民合法權益。
4、推進(jìn)依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù),促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展。
5、指導村民自治,推動(dòng)農村社區建設,綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農村社會(huì )治安綜合治理和維護穩定工作,促進(jìn)社會(huì )組織健康發(fā)展,增強社會(huì )自治功能,確保社會(huì )穩定。
。ㄈ﹩挝豢(jì)效目標
扎實(shí)推進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、加強基礎設施建設、重點(diǎn)項目及招商引資、城鄉人居環(huán)境整治、社會(huì )事務(wù)及民生保障、綜治維穩、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時(shí)完成縣委、縣政府或上級主管部門(mén)績(jì)效考核的個(gè)性指標以及重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、部門(mén)整體收支情況
20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為94119.17元,公務(wù)接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節約,減少三公經(jīng)費開(kāi)支。
三、自評結果概述
20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規范,設置了明確的績(jì)效目標,財務(wù)相關(guān)管理制度健全,預算執行及時(shí)、有效,活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)有效,群眾滿(mǎn)意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績(jì)效管理的重視程度進(jìn)一步提升,大部分項目有序開(kāi)展,執行和完成情況良好,資金使用比較規范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行力有待進(jìn)一步強化,項目實(shí)施進(jìn)展慢等問(wèn)題。
四、下一步工作措施
。ㄒ唬⿲ψ栽u結果進(jìn)行通報反饋,將相關(guān)情況反饋到項目執行部門(mén),對項目進(jìn)行總結回顧,查漏補缺,對需要改進(jìn)的地方積極反思,創(chuàng )新工作方式方法,不斷完善項目。
。ǘ┻M(jìn)一步優(yōu)化項目指標,注重其科學(xué)性、實(shí)用性、可實(shí)現性和可操作性,盡可能地設計客觀(guān)性的量化指標,并適當使用定性指標;既關(guān)注部門(mén)的工作目標,也考慮受益者、社會(huì )公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學(xué)可行。
。ㄈ┻M(jìn)一步建立健全預算管理和專(zhuān)項資金管理制度,加強資金監管,明確工作責任,將項目預算執行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進(jìn)項目預算的有序進(jìn)行。
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