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預算執行績(jì)效報告

時(shí)間:2023-07-18 17:55:31 秀雯 報告 我要投稿

預算執行績(jì)效報告(通用18篇)

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編整理的預算執行績(jì)效報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

預算執行績(jì)效報告(通用18篇)

  預算執行績(jì)效報告 1

  為加強機關(guān)行政效能建設,改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神,xxxx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

  (一)開(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

  (二)成立領(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資4xx元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織突出;

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的.人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門(mén)對應鄉鎮的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺相關(guān)的考核內容,由鄉鎮直接來(lái)執行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金,加大獎勵的力度。

  預算執行績(jì)效報告 2

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┲饕毮

  政治協(xié)商、民主監督、參政議政。

 。ǘC構情況

  政協(xié)攀枝花市西區委員會(huì )內設二室六委:辦公室、政策研究室、提案委員會(huì )、學(xué)習文史教科文衛委員會(huì )、法制群團委員會(huì )、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會(huì )、人口資源環(huán)境委員會(huì )、委員聯(lián)絡(luò )委員會(huì )。

  本單位無(wú)下屬二級單位。

 。ㄈ┤藛T情況變動(dòng)情況及原因

  現有人員行政編制13人、臨聘編制2人,實(shí)有在職人員18人(其中,工勤1人,事業(yè)2人),臨聘人員2人,退休職工12人。變化情況為:因全區干部交流和工作需要,調進(jìn)1名行政人員,調出1名事業(yè)人員,2名行政人員辦理退休。

  二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

  根據預算績(jì)效工作要求,區政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習了有關(guān)文件精神,對績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行了分工,明確了責任,提出了具體工作要求。同時(shí)對20xx年的年初預算、決算支出情況,機關(guān)運轉和業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用情況進(jìn)行了全面分析和評判,查找了預算目標設置和預算目標執行中存在的問(wèn)題,客觀(guān)分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。

  三、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  本年收入年初預算528萬(wàn)元,本年收入預算調整數為515萬(wàn)元,主要是執行過(guò)程中,項目經(jīng)費主要為存量資金。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況

  本年支出年初預算528萬(wàn)元,本年支出預算調整數為515萬(wàn)元,支出數為501萬(wàn)元,主要原因:一是年初預算時(shí)目標考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調整。三是執行過(guò)程中,項目經(jīng)費主要為存量資金。

 。ㄈ┙Y轉和結余情況

  本年年末結轉和結余14萬(wàn)元,主要為項目支出結轉和結余,包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元,農林水事務(wù)工作經(jīng)費3萬(wàn)元。

  四、部門(mén)財政支出管理情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金分配情況

  部門(mén)預算項目支出年初安排75.38萬(wàn)元,調整預算數為67.85萬(wàn)元,其中:政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬(wàn)元,其他農林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元。

  實(shí)際支出54.63萬(wàn)元,其中:政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元,政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元,政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬(wàn)元,其他農林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y產(chǎn)管理

  20xx年末,本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元,其中銀行存款5.11萬(wàn)元,財政應返還額度10.66萬(wàn)元,固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元,主要是辦公設備和辦公家具。

 。ㄈ﹥瓤刂贫裙芾

  本單位成立了內控工作領(lǐng)導小組,由政協(xié)黨組書(shū)記、政協(xié)主席任組長(cháng),政協(xié)副主席任副組長(cháng),機關(guān)各委室主任為成員,單位主要負責人作為內控實(shí)施的第一責任人負領(lǐng)導責任,各位副主席負責督導分管委室的工作,辦公室作為牽頭部門(mén),負責內控制度建設、實(shí)施和日常具體工作。內控制度管理分工明確、責任落實(shí)。

  1.內部控制制度的設置及執行情況

  本單位已按照內控規范的要求基本建立起了內部控制制度體系,包括單位層面的議事決策規則、三重一大工作制度、內控建設和評價(jià)制度體系;業(yè)務(wù)層面的預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度,以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。

  2.部門(mén)內部控制制度的執行

  本單位內部控制制度執行按照決策權、執行權和監督權進(jìn)行“三權分離”。其中:決策機構能夠客觀(guān)評估經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險,根據資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策,從起點(diǎn)上控制和約束執行機構;執行機構能夠根據已有的決策,進(jìn)一步細化執行過(guò)程中的職責和權限,協(xié)調有序地執行決策,并通過(guò)反饋以便決策機構實(shí)現決策的優(yōu)化調整;監督機構以獨立于決策和執行的身份,對決策機構是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執行機構是否嚴格執行已有決策進(jìn)行監督,以及時(shí)發(fā)現單位內部控制中存在的問(wèn)題,促進(jìn)單位完善內部控制體系。

  本單位在辦理經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項之前,必須經(jīng)過(guò)適當的`授權審批,特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等,還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì )簽制度,任何個(gè)人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn)。

  本單位通過(guò)對決策過(guò)程、執行過(guò)程的合規性以及執行的效果進(jìn)行檢查評價(jià),確保經(jīng)濟活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項都經(jīng)過(guò)了適當的授權審批,確保經(jīng)辦人員按照授權的要求和審批的結果辦理業(yè)務(wù)。

 。ㄋ模┬畔⒐_(kāi)

  按照要求,本單位的部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告和相關(guān)自評表,包括績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控等內容,已在規定的時(shí)間內,通過(guò)西區公眾信息網(wǎng)予以公開(kāi)。

 。ㄎ澹┛(jì)效監控

  開(kāi)展了1-8月預算執行進(jìn)度監控分析,分析了績(jì)效目標偏差原因,提出了整改措施和工作建議,形成《20xx年度部門(mén)預算績(jì)效監控自評報告》報送區財政局。

  五、部門(mén)績(jì)效情況

 。ㄒ唬┛傮w績(jì)效

  1.基本支出:目標值為447萬(wàn)元,實(shí)際支出446萬(wàn)元,保障了政協(xié)機關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納,機關(guān)正常運轉。

  2.項目支出:目標值68萬(wàn)元,實(shí)際支出55萬(wàn)元(包含往年),保障了履行政協(xié)三大職能,業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。

 。ǘ┲饕繕丝(jì)效完成情況

  1.順利召開(kāi)區政協(xié)七屆五次會(huì )議,召開(kāi)4次常委會(huì )議,6次主席會(huì )議,4次專(zhuān)委會(huì )對口協(xié)商會(huì )議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告,專(zhuān)題協(xié)商了西區“十四五”規劃編制,提出了有針對性和可操作性意見(jiàn)建議100余條,為區委、區政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì )議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議,直接交由9個(gè)區級部門(mén)辦理,一大批民生事項得到辦理,有力促進(jìn)了“六穩六!惫ぷ魅蝿(wù)的落實(shí)。

  2.完成了提案相關(guān)工作,收到提案85件,立案80件,確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度,通報表?yè)P優(yōu)秀提案,有力提升提案工作質(zhì)效,提案辦復率和滿(mǎn)意率均達100%。

  3.圍繞西區貫徹執行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區開(kāi)發(fā)建設、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開(kāi)展調研視察,提出意見(jiàn)建議,形成4篇調研視察報告,為區委區政府決策提供參考。深入調研融入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規劃編制、公共衛生應急管理體系建設等工作,形成2篇調研報告。

  4.加強思想政治引領(lǐng),深入開(kāi)展政協(xié)理論研究,加強政協(xié)文史資料征集工作;依托專(zhuān)委會(huì )及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò )站”,組織開(kāi)展委員學(xué)習培訓、視察調研等活動(dòng);積極開(kāi)展政協(xié)書(shū)畫(huà)院工作,設立政協(xié)書(shū)畫(huà)院創(chuàng )作基地,組織委員和書(shū)畫(huà)家精心創(chuàng )作了30余幅書(shū)畫(huà)作品,供社區群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò )站,廣泛開(kāi)展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng),圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛生應急管理體系、金沙湖開(kāi)發(fā)、三線(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等,積極協(xié)商建言,共提出建議120余條,一批民生實(shí)事得到解決。

  5.搭建平臺,開(kāi)展民主黨派、界別活動(dòng),發(fā)揮參政作用;建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會(huì )階層人士的溝通聯(lián)絡(luò )機制,扎實(shí)做好少數民族和宗教界委員工作,注重加強與社團組織的聯(lián)系,不斷擴大社會(huì )各階層有序政治參與;協(xié)助做好市政協(xié)到西區開(kāi)展的調研視察活動(dòng);做好駐區市政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)工作。

  預算執行績(jì)效報告 3

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  組織委員開(kāi)展各種活動(dòng),發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。

 。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況

  達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用!钡目(jì)效目標,相應的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均達到預期,成本指標未超過(guò)指標值。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù),加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進(jìn)工作效率提高。

 。ǘ╉椖抠Y金情況分析

  1、項目按計劃組織實(shí)施,資金及時(shí)到位,專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開(kāi)展工作,落實(shí)中央“八項規定”及省市具體規定,厲行勤儉節約,經(jīng)費控制在預算范圍內。

  3、支出依據合規,無(wú)虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開(kāi)支和超預算開(kāi)支等違規情況。

 。ㄈ╉椖拷M織情況分析

  1、年初根據市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計劃。

  2、每月對工作進(jìn)行細化,形成主要工作任務(wù)表。

  3、按計劃有序組織委員開(kāi)展活動(dòng),年終進(jìn)行工作總結。

 。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

  1、按照《政協(xié)xx市委員會(huì )關(guān)于加強界別工作的意見(jiàn)》進(jìn)行項目管理。

  2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調研視察等專(zhuān)項經(jīng)費管理規定》進(jìn)行經(jīng)費管理,保障支出合法合規。

  3、建立秘書(shū)長(cháng)會(huì )議(辦公廳黨組會(huì )議)定期聽(tīng)取和研究項目實(shí)施、項目經(jīng)費管理工作機制,對項目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監控。

  三、項目績(jì)效情況

  經(jīng)過(guò)考核,既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計劃安排的'任務(wù),又將經(jīng)費控制在預算范圍內。

 。ㄒ唬┙M織召開(kāi)委員情況通報會(huì )。聽(tīng)取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會(huì )議參會(huì )委員近300人。

 。ǘ┙M織界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車(chē)輛運營(yíng)監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營(yíng)醫院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務(wù)農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開(kāi)展形式多樣的界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中,委員們建議典當企業(yè)盤(pán)活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),推動(dòng)社會(huì )資本流動(dòng),為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中,提出提高認識,加強組織領(lǐng)導、加強軟環(huán)境建設,構建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù),為新僑人員融入我市創(chuàng )造條件等四方面對策建議,每次界別調研、視察和協(xié)商意見(jiàn)均報送市委、市政府及有關(guān)部門(mén)供決策參考。

  四、有關(guān)問(wèn)題

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項管理方面

  專(zhuān)項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規范。

 。ǘ┵Y金分配方面

  資金分配合理,突出重點(diǎn),公平公正,無(wú)散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

 。ㄈ┵Y金撥付方面

  撥付及時(shí),無(wú)滯留、閑置等現象。

 。ㄋ模┵Y金使用方面

  資金使用合規,無(wú)截留、挪用等現象,資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開(kāi)支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問(wèn)題。

  五、后續工作計劃

  我們將在下一步的工作中,認真總結經(jīng)驗,完善機制和制度,著(zhù)力抓好經(jīng)費預算規范管理,合理安排資金支出進(jìn)度,提高資金使用效率,切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。

  預算執行績(jì)效報告 4

  按照《關(guān)于開(kāi)展xx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》(隴財績(jì)[xxxx]2號)文件精神,我單位對整體支出和項目支出執行情況進(jìn)行了績(jì)效自評,現將自評情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能。

  中國人民政治政協(xié)會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構,政協(xié)隴南市委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的地方委員會(huì )。主要職責是:

  政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商,就重大決策執行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監督。是對國家憲法、法律和法規的實(shí)施,對重大方針政策的貫徹執行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )建設的'重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題,開(kāi)展調研、視察、評議,通過(guò)調研視察報告、提案、建議案或其他形式,向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導。加強對本市各縣(區)政協(xié)的聯(lián)系,研究和協(xié)調解決縣(區)政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題,指導縣(區)政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

 。ǘ﹥仍O機構及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內設正縣級機構9個(gè),分別為:辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛、民宗委、文史委、農業(yè)委、經(jīng)濟委。

 。ㄈ┤藛T情況。截至xx年12月31日,隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個(gè),目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人,非參公事業(yè)人員17人,離休人員1人。

  二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

  為加強財政項目資金績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預算審查監督重點(diǎn)向支出預算和政策拓展的指導意見(jiàn)》、《隴南市財政局關(guān)于開(kāi)展xx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規定,我單位根據年初計劃對機關(guān)專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效自評,取得了預期效果。納入績(jì)效自評的為4個(gè)項目:

  1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費;

  2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費;

  3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費;

  4.政協(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。

  xx年度年初結轉和結余54.62萬(wàn)元,本年收入1204.60萬(wàn)元,本年支出1200.37萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元,結余分配0萬(wàn)元,年末結轉和結余58.85萬(wàn)元。

  一般公共預算財政撥款收支:xx年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余37.48萬(wàn)元,本年收入1178.90萬(wàn)元,本年支出1180.40萬(wàn)元,年末結轉和結余35.98萬(wàn)元。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。

  依據年初績(jì)效目標申報表內容對各項目經(jīng)費逐一開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)?偟膩(lái)說(shuō),xx年度部門(mén)整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃,完成了預定的績(jì)效目標,加快支出進(jìn)度,資金合理利用,注重經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。xx年主要完成了以下工作:

  一、提高政協(xié)委員履職水平,開(kāi)展了六項調研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研,組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言;積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作,召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì )議。

  二、繼續加強全市政協(xié)系統信息化建設。不斷拓展政協(xié)云平臺建設,研究制定網(wǎng)絡(luò )議政機制,積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。

  三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用,加大“三親”史料的征集力度,多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

 。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。

  根據年初計劃,我單位完成了四個(gè)項目的執行。其中,政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設項目完成率100%,政協(xié)委員履職活動(dòng)項目完成率98%,《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%,政協(xié)會(huì )議支出項目完成率0%。

 。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。

  主要原因:一是部門(mén)支出未列入年初預算,比如說(shuō)人員工資增資;二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于偏離績(jì)效目標的問(wèn)題,我單位將嚴格按照年初預算,執行目標,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

 。ㄎ澹﹛xxx部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論。通過(guò)對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析,綜合打分,最終確定績(jì)效評價(jià)得分為95分,隴南市政協(xié)機關(guān)xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)等級為:優(yōu)。

  四、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評情況分析

  xx年,本部門(mén)預算支出項目4個(gè),上年結轉19.34萬(wàn)元,當年項目收入100萬(wàn)元,其中:財政撥款100萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元,執行率84%。通過(guò)自評,3個(gè)項目績(jì)效自評結果為“優(yōu)”,1個(gè)項目績(jì)效自評結果為“良”,分項目自評情況分析如下:

 。ㄒ唬┱䥇f(xié)委員履職活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費項目

  圍繞中心工作,積極履行職責,先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研;配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研,組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言;全年共組織主要履職活動(dòng)17項,352名委員均參與進(jìn)來(lái),社會(huì )反響良好。執行率達到98%,自評得分93分。

 。ǘ┱䥇f(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費項目

  本項目計劃xx年至xx年,建成包括委員提案管理系統、委員履職網(wǎng)上管理系統、社情民意網(wǎng)上管理系統、隴南政協(xié)手機客戶(hù)端,覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統。支出率達到100%。自評得分95分。

 。ㄈ峨]南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

  該項目由有關(guān)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責,組織編纂文史資料,完成年度編纂出版任務(wù),全面客觀(guān)反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動(dòng)態(tài);廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料,挖掘和匯集反映隴南地區社會(huì )巨變的歷史文化資料,填補一般歷史記載的空白和不足,發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。xx年度,出版《隴南政協(xié)》4期,《隴南文史》1輯,《隴南紅色文化史料》1冊,完成了預期目標,支出率92%,自評得分92分。

 。ㄋ模┱䥇f(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。

  該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量,做到“事事有說(shuō)法,件件有回應”。用好用活提案辦理經(jīng)費,全面提高提案辦理的辦結率和滿(mǎn)意度。xx年,政協(xié)委員履職盡責,推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強提案督辦,增強辦理時(shí)效,推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%,自評得分85分。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

  1.主要經(jīng)驗和做法:通過(guò)對部門(mén)整體支出的績(jì)效評價(jià),我們認為,部門(mén)預算是做好支出的有效保障,績(jì)效評價(jià)是檢驗部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節。

  2.存在的問(wèn)題及原因分析:我單位大體能夠按照年初設定的績(jì)效目標安排項目的執行,但是也存在執行偏差。原因在于:一是部門(mén)支出未列入年初預算,比如說(shuō)人員工資增資未納入預算;二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于上述問(wèn)題,我單位將嚴格按照年初預算,執行目標,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  預算執行績(jì)效報告 5

  根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》文件精神,高度重視,積極組織了單位財務(wù)進(jìn)行學(xué)習,并對本年度預算績(jì)效管理開(kāi)展了自查自評工作,自評得分99分,自評結果為優(yōu)秀,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、預算績(jì)效管理工作總體情況

  根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》要求,全面實(shí)施了預算項目績(jì)效目標管理,一是落實(shí)組織保障,由單位主要領(lǐng)導負總責,一名副局長(cháng),3名財務(wù)人員具體抓,聘請第三方機構承擔會(huì )計工作。二是規范過(guò)程管理,編制預算時(shí)對申報的項目加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算。在預算執行過(guò)程中加強了績(jì)效運行監控,對執行中存在偏差的項目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改,確保達到年初績(jì)效目標。項目結束后積極進(jìn)行績(jì)效評價(jià),強化了結果運用。三是加強基礎支撐,出臺《市區文化廣播電視和旅游局預算績(jì)效管理辦法》,對全局所有項目財務(wù)支出進(jìn)行規范,從嚴執行預算。全年開(kāi)展財務(wù)人員培訓3次,在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)本單位預算績(jì)效管理工作。全年預算管理執行到位。

  二、自評得分情況及說(shuō)明

  根據預算績(jì)效管理評價(jià)考核辦法,從組織保障體系、過(guò)程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進(jìn)行了自查自評,在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。

 。ㄒ唬┙M織保障體系3分,自評得3分。主要依據:落實(shí)了專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作。

 。ǘ┻^(guò)程管理體系88分,自評得87分。

  1、事前預算績(jì)效評估管理5分,自評得5分。主要依據:根據“關(guān)于編制20xx年部門(mén)預算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績(jì)效評價(jià)目標申報表,提供充分的'設立依據、測算標準、測算過(guò)程以及績(jì)效目標等。無(wú)設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績(jì)效目標的項目不得納入預算。

  2、預算績(jì)效目標管理36分,自評得36分。

 。1)時(shí)間要求7分,自評得7分。主要依據:按時(shí)按質(zhì)按量完成了項目績(jì)效目標填報并在規定時(shí)間內報送區財政局。

 。2)質(zhì)量控制16分,自評得16分。主要依據:部門(mén)整體支出績(jì)效目標內容完整,年度主要任務(wù)指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等要求。項目績(jì)效目標內容完整。按數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類(lèi)細化、標準合理,一次性的通過(guò)了區財政局審核當年度績(jì)效目標。

 。3)管理規模3分,自評得3分。主要依據:本部門(mén)全部項目均納入了績(jì)效目標管理。

 。4)管理模式10分,自評得10分。主要依據:按要求填報了部門(mén)整體支出、項目支出績(jì)效目標。

  3、事中預算績(jì)效監控管理15分,自評得14分。

 。1)管理要求7分,自評得7分。主要依據:按要求開(kāi)展了區級年初預算執行動(dòng)態(tài)監控并按時(shí)報送了績(jì)效監控動(dòng)態(tài)表。

 。2)管理范圍3分,自評得2分。主要依據:主動(dòng)對預算項目開(kāi)展了全程監控,但并未形成規范完整的監控報告。

 。3)管理創(chuàng )新5分,自評得5分。主要依據:在績(jì)效監控過(guò)程中并未發(fā)現問(wèn)題。

  4、事后預算績(jì)效評價(jià)管理32分,自評得32分。

 。1)整體支出評價(jià)8分,自評得8分。主要依據:開(kāi)展了整體支出績(jì)效自評并按時(shí)報送了整體支出績(jì)效自評報告。

 。2)項目支出評價(jià)8分,自評得8分。主要依據:對重點(diǎn)評價(jià)項目戶(hù)戶(hù)通運行維護(區級)開(kāi)展了績(jì)效自評并按時(shí)報送了項目支出績(jì)效自評報告。

 。3)報告質(zhì)量4分,自評得4分。主要依據:績(jì)效自評報告格式規范,報告中問(wèn)題分析全面深入,所提措施建議針對性較強。

  5、績(jì)效結果應用12分,自評得12分。

 。1)問(wèn)題整改7分,自評得7分。主要依據:針對在績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,并已送領(lǐng)導審批。同時(shí)還對20xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補貼。

 。2)結果公開(kāi)5分,自評得5分。主要依據:按規定在官網(wǎng)上對整體支出及項目支出績(jì)效自評結果進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)信息真實(shí)全面。

 。ㄈ┗鶎又误w系4分,自評得4分。

  1、制度建設2分,自評得2分。主要依據:截至考核年度,本部門(mén)預算績(jì)效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關(guān)財務(wù)管理制度執行,在機關(guān)財務(wù)管理制度中含有預算管理方面的內容要求。

  2、培訓宣傳2分,自評得2分。主要依據:在20xx年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開(kāi)展了20xx年預算編制工作培訓會(huì ),并將會(huì )議情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了報道;將本部門(mén)整體支出績(jì)效自評以及項目支出績(jì)效自評情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)上進(jìn)行了登載。

 。ㄋ模┢渌己耸马5分,自評得5分。主要依據:積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作,按時(shí)提供了自評報告以及相關(guān)數據、資料等,并按時(shí)報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表與相關(guān)材料。

  三、主要經(jīng)驗和存在不足

  一是預算編制測算還不夠精確,編制依據和測算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實(shí)際執行與項目預算績(jì)效存在偏差。

  二是預算執行進(jìn)度不均衡,因年度大項工作任務(wù)多集中在年底,故項目資金存在年底較集中支付的現象。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步嚴格執行預算績(jì)效管理進(jìn)度。

  定期做好支出財務(wù)分析,及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行通報和預警。加強項目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jì)效管理有依據、有獎懲,實(shí)現績(jì)效管理規范化、常態(tài)化,確保項目績(jì)效目標的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規模,提高預算完成率。

 。ǘ┻M(jìn)一步科學(xué)編制項目資金預算。

  結合單位職能職責,按照“保民生、;、保運作”原則,科學(xué)合理編制本單位資金預算,廣泛征求機關(guān)干部項目收益群眾等意見(jiàn),確保預算科學(xué)合理。

  五、建議意見(jiàn)

  一是加強對項目實(shí)施主體、財務(wù)管理人員的培養,加強業(yè)務(wù)培訓,提升管理能力和水平。

  二是培養績(jì)效管理氛圍,加強理論研究,提高思想認識,擴大輿論宣傳,盡快讓預算績(jì)效理念在深入人心,形成講績(jì)效、重績(jì)效的濃厚氣氛。

  預算執行績(jì)效報告 6

  為加強機關(guān)行政效能建設,改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

 。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

  20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。

  xx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金?己朔绞綖榘醇径瓤己?己朔椒ㄒ园俜种瓶己耍臃至碛嫞,按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

 。ㄋ模┤娼M織實(shí)施

  20xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的.崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況

  20xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資42000元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織。

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求。

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查。

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資。

  三是加強痕跡管理。

  預算執行績(jì)效報告 7

  為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知文件精神,我單位于xx年11月,組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法,對本單位xx年度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià),F將情況報告如下:

  一、 基本情況

  資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府系科級行政機關(guān),辦公地址為資陽(yáng)區長(cháng)春鎮紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府設6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執法大隊。分別為:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執法大隊。長(cháng)春鎮人民政府統籌各部門(mén)、各部門(mén)對應相應職能。

  二、 人員概況

  截止xx年底,長(cháng)春鎮人民政府共有人員210人,行政39人,事業(yè)編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。

  三、本單位xx年預算收支情況如下:

 。ㄒ唬┦杖肭闆r

  收入各項目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,其他收入2.5萬(wàn)元。

 。ǘ┲С銮闆r

  支出各項目金額共1943.15萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出232.85萬(wàn)元,城鄉社區支出1萬(wàn)元,農林水支出843.92萬(wàn)元,住房保障支出53.06萬(wàn)元。

  四、xx年,根據年初計劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對財政資金的'使用,取得了如下績(jì)效:

  一是全面做好本鎮建設規劃,充分發(fā)揮財政調節作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,使各項指標及時(shí)撥付到村,促進(jìn)各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮運轉開(kāi)支,嚴格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認真落實(shí)好中央各項惠農政策,做好各項涉農補貼資金的發(fā)放工作,做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續推進(jìn)城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴格實(shí)行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進(jìn)財務(wù)人員依法辦事、依規行政。

  通過(guò)這次自評我們認識到財政運行還存在著(zhù)一些問(wèn)題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務(wù),根據年度內單位可預見(jiàn)工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算。嚴格按照預算進(jìn)度使用、撥付資金,定期做好預算執行分析,加強財務(wù)人員預算管理意識,使預算資金更好地為政府行政服務(wù)。

  五、自評結論

  根據以上預算績(jì)效情況,我單位xx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。

  預算執行績(jì)效報告 8

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理項目涉及12個(gè)村,1個(gè)社區,與炭庫鄉、沐溪鎮、高筍鄉、九井鄉接壤,地處xx縣北大門(mén),僅公路戰線(xiàn)就有約45公里。

 。ǘ╉椖抠Y金申報及批復情況。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元,鄉政府按季進(jìn)行申報,經(jīng)財政局批復下達后,全部用于環(huán)境綜合治理。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效目標。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理以改善農民生產(chǎn)生活條件,提高農民生活質(zhì)量為目標,不斷完善農村基礎設施建設,加快推進(jìn)城鎮基礎設施向農村延伸,城鎮公共服務(wù)向農村覆蓋,建成覆蓋城鄉的基礎設施網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現基礎設施城鄉共建、城鄉聯(lián)網(wǎng)、城鄉共享。

 。ㄋ模╉椖孔栽u步驟及方法。項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價(jià)內容,做到有計劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理等做出自我評價(jià),認真聽(tīng)取社區居民建議意見(jiàn),做好總結工作。

 。ㄒ唬┵Y金計劃到位及使用情況。

  1、資金計劃。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中,于20xx年1-12月按月平均申請并批復資金7500.00元,截止12月底所有計劃資金全部到位。

  2、資金使用。截止20xx年12月底,xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費已全部支出,主要用于:路燈電費支出14767.00元,環(huán)境衛生及垃圾清運工資22760.00元,環(huán)衛車(chē)保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元,環(huán)境整治場(chǎng)地、農藥、掃帚等28199.2元,環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元,資金支付與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。

  xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費采取授權支付形式,由財政所年初擬定用款計劃,分期按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請,及時(shí)、規范對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

  鄉黨委政府高度重視,并成立工作小組。鄉政府鄉長(cháng)唐平任組長(cháng),人大主席蘭宗權任副組長(cháng),黨政辦主任楊明英,城鄉環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導小組,負責整個(gè)項目建設和資金管理。

 。ǘ╉椖勘O管情況。

  各村委會(huì )、社區、單位之間加強協(xié)調,注重配合,強力推進(jìn),同時(shí),鄉黨委政府還加強綜合協(xié)調,加大督辦力度,督促任務(wù)落實(shí),保證順利完工。

  本項目在縣級相關(guān)部門(mén)的.關(guān)心、鄉黨委政府高度重視下,順利推進(jìn),圓滿(mǎn)完成任務(wù),并經(jīng)村、社區居民評價(jià),滿(mǎn)意度為100%。

  xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理改善了農民生產(chǎn)生活條件,提高了農民生活質(zhì)量,完善農村基礎設施功能,為進(jìn)一步深化城鄉環(huán)境綜合治理和創(chuàng )建生態(tài)鄉鎮奠定基礎。

  xx鄉地處xx北大門(mén),環(huán)境綜合治理戰線(xiàn)長(cháng),代表xx接受檢查多,20xx年xx場(chǎng)鎮至沐溪鎮公路沿線(xiàn)的垃圾由縣上統一運到縣垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行無(wú)害化處理,20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后,xx鄉自己對各村公路沿線(xiàn)垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運輸處理,還需要增加人力、物力、財力,由于部分人口素質(zhì)較低,還需要加強宣傳力度,環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財政局在來(lái)年預算時(shí)適當增加我鄉經(jīng)費,確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(cháng)效管理。

  預算執行績(jì)效報告 9

  一、目標任務(wù)

  預期完成xx所標準化衛生所建設。定期安排進(jìn)修培訓xx人。全面完成醫療衛生各項指標。

  二、工作思路

  1、進(jìn)一步加強村所建設,提升服務(wù)水平。我鎮村級衛生所建設還比較薄弱,基礎設施相對落后,特別是部分村所極其簡(jiǎn)陋以及管理不到位的問(wèn)題較為嚴重,因此我們要以“新農合”為契機,大力破解資金難題,積極爭取國家投入,著(zhù)力完善基礎設施建設,形成以鎮衛生院為骨干,以村衛生所為基點(diǎn)的衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),20xx年力爭xx%的村實(shí)現標準化衛生所。另外,要采取例會(huì )、培訓、督查等多種形式強化對村衛生所和村醫生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導,提高村醫的.業(yè)務(wù)水平。

  2、進(jìn)一步加強人才興院戰略,不斷提高衛技人員素質(zhì)能力。20xx年,我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度,加強與牽手醫院的技術(shù),有計劃的定期公派進(jìn)修,鼓勵開(kāi)展適宜新技術(shù),拓寬醫療領(lǐng)域,增加公益效益。另一方面要加強院內業(yè)務(wù)學(xué)習質(zhì)量管理,深入開(kāi)展繼續醫學(xué)教育,不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作,吸引市屬醫院退休專(zhuān)家來(lái)社區坐診,提高衛生服務(wù)質(zhì)量。

  3、進(jìn)一步加強醫療、護理和醫技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強醫院內部管理,打造一流衛生團隊,狠抓醫療質(zhì)量和公共衛生核心制度落實(shí),加強醫院內部管理效能建設,深入開(kāi)展醫療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強化護理隊伍建設,規范各種護理文書(shū),嚴格遵守護理操作規程,嚴懲護理差錯,竭力避免因護理失誤引起的醫療糾紛。三是加強醫技質(zhì)量治理建設,提高醫院整體診療水平,樹(shù)立醫院良好形象。利用現有設備,充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能,不但完善質(zhì)量控制體系,細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標準,實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式,達到基本診療更加完善。急救轉診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著(zhù)提高。服務(wù)能力不斷提升,醫德醫風(fēng)不斷改善。管理體制和運行機制科學(xué)高效,基本滿(mǎn)足農村居民基本醫療衛生服務(wù)需求。

  4、進(jìn)一步加強基本醫療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅持以人為本,樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)理念,把社會(huì )效益放在第一位,轉變服務(wù)模式,由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫療服務(wù),使農村居民一般常見(jiàn)病、多發(fā)病得到就近治療,有效控制醫藥費用增長(cháng),減輕群眾醫藥費用負擔,努力解決農民“看病難”、“看病貴”的問(wèn)題。二是嚴格執行基本用藥目錄和診療目錄,不得使用目錄外藥品和診療項目,做到合理用藥、合理檢查、合理收費,為農村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強市、鎮兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”,及時(shí)救治病人,適時(shí)轉診急危重癥患者,增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應急處理和緊急轉送能力。

  總之,我們決心在市衛生局、市中醫院和鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下,明確工作目標,扎扎實(shí)實(shí)工作,把我鎮衛生工作推上一個(gè)更高的臺階

  預算執行績(jì)效報告 10

  20xx年上半年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下,開(kāi)慧鄉有幸成為長(cháng)沙市城鄉一體化示范鄉鎮,鄉鎮績(jì)效考核工作匯報。開(kāi)慧鄉黨委、政府堅持以統領(lǐng)全局,積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇,力爭打造“經(jīng)貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態(tài)美鎮”,扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng),積極應對挑戰、開(kāi)拓創(chuàng )新,全鄉經(jīng)濟社會(huì )繼續保持了健康平穩的發(fā)展態(tài)勢,較好的完成了各項考核任務(wù)。

  一、上半年經(jīng)濟運行進(jìn)展情況

  (一)經(jīng)濟健康平穩發(fā)展

  1、工業(yè)發(fā)展

  今年上半年以來(lái),我們在全力推動(dòng)項目建設的同時(shí),努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境,將兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng)結合起來(lái),作為一項總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,形成規模,鄉黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規劃和激勵措施,對全鄉13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導聯(lián)系企業(yè)制度,組織對每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟形勢進(jìn)行調查分析。同時(shí)對目前存在困難的企業(yè),鄉政府幫助企業(yè)排憂(yōu)解難,熱情服務(wù),主動(dòng)協(xié)調各方關(guān)系。至6月底,全鄉規模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元),全鄉工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油,已完成7826萬(wàn)元,效益最好的李氏家具,完成稅收近32萬(wàn)元。

  2、財政建設

  上半年,我鄉共完成地方財政收入203萬(wàn)元,地方性收入151萬(wàn)元。堅持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規范管理,實(shí)現財政資金、預算支出程序的審批規范化,確保財政經(jīng)濟的穩健運行。致力于建設有開(kāi)創(chuàng )性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會(huì )保障體系和社會(huì )公平發(fā)展體系。

  3、招商引資

  以板倉小鎮建設為重點(diǎn),突出形象設計、項目包裝,制定優(yōu)惠政策,營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉在京珠高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)沿線(xiàn)設立“板倉小鎮”建設宣傳牌,在開(kāi)慧鄉政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮”的專(zhuān)題,并安排專(zhuān)人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識,結合區域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,走“以資源引資,以資源利商”的路子,牢固樹(shù)立“項目是投資的載體和支撐,抓經(jīng)濟就是抓投資,抓投資就是抓項目”的思想,積極主動(dòng)出擊,狠抓跟蹤落實(shí)。另外,組織招商小分隊走出去宣傳開(kāi)慧,爭取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項目,增加全鄉經(jīng)濟總量。全鄉招商引資共引進(jìn)項目75個(gè),實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的53%,實(shí)現了時(shí)間過(guò)半,完成任務(wù)過(guò)半。

  4、商貿流通

  重點(diǎn)以板倉小鎮建設為契機,啟動(dòng)相關(guān)商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,以開(kāi)慧紅色故里板倉小鎮為核心,打破行政區域界限,主動(dòng)承接長(cháng)株潭和武漢輻射,在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(cháng)平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮,探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路,摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實(shí)現城鄉一體可復制可推廣的經(jīng)濟模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游,都市休閑,文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前,總體規劃已經(jīng)出臺,土地利用規劃已經(jīng)上報,各項基礎工作正抓緊推進(jìn),F在,斯洛特小鎮正在建設之中,相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng):由城建公司對斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商,與專(zhuān)業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。

  (二)公共管理到位

  1、生態(tài)環(huán)境保護與建設

  鄉政府牽頭成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子,生態(tài)環(huán)境管理制度化,日;。我鄉以“優(yōu)化農村環(huán)境,推進(jìn)城鄉一體化”為目標,結合鄉村環(huán)境衛生整潔行動(dòng)督查內容,大力開(kāi)展農村環(huán)境衛生整潔運動(dòng),突出重點(diǎn),解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作,開(kāi)慧鄉農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。

  我鄉黨委政府成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實(shí)施方案,多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專(zhuān)題會(huì )議,全力開(kāi)展“四潔”運動(dòng),實(shí)行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時(shí)逢會(huì )必講環(huán)境衛生,使愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶(hù),工作匯報《鄉鎮績(jì)效考核工作匯報》。 我鄉按照“六個(gè)不一樣”的標準,即“領(lǐng)導抓與不抓不一樣,目標明不明確不一樣,方法恰不恰當不一樣,政策配不配套不一樣,主體擺不擺正不一樣,定位準不準確不一樣”,把環(huán)境治理當作頭等大事來(lái)抓,建立一級抓一級的監督、督查機制,要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識的干部是不稱(chēng)職的干部,不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外,從“四治、四潔”入手,抓重點(diǎn)整治到位。我鄉的環(huán)境整治分為兩部分:一部分是針對集鎮街道開(kāi)展的“四治”運動(dòng),治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運動(dòng),即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。

  其次,積極爭取多方投入,抓基礎設施建設到位。針對我鄉經(jīng)濟薄弱、環(huán)境設施缺乏,全鄉大小垃圾池僅有500多個(gè),無(wú)清潔隊伍、無(wú)環(huán)保機制的現狀,我鄉積極向上級爭取資金、項目,不斷完善基礎設施建設,一是對現有垃圾中轉站進(jìn)行維修、維護、新安裝了卷門(mén),并承包給環(huán)保合作社安排專(zhuān)人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車(chē)、1臺灑水車(chē)、12臺垃圾廢品回收車(chē),均有專(zhuān)人負責管理和使用,并且依靠環(huán)保合作社、長(cháng)沙縣再生物資有限公司,對大部分可回收廢品進(jìn)行處理,大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池,采用獨戶(hù)一個(gè)垃圾池,集居共用1個(gè)垃圾池的方式,在全鄉實(shí)現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面,我鄉積極向衛生局爭取指標1200個(gè),預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上,五是在沼氣池建設方面,我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問(wèn)題,我鄉積極和中國農業(yè)科學(xué)院銜接,依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢,在我鄉啟動(dòng)3戶(hù)零排放養殖示范戶(hù)改造、下一期完成20戶(hù)示范戶(hù)改造,積極為長(cháng)沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范,同時(shí)積極爭取日本國駐華大使館的支持,初步計劃無(wú)償支持我鄉環(huán)境治理資金80萬(wàn)元,中國農業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元,前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉還得到市縣各級各部門(mén)的大力支持,通過(guò)多方籌資,預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元,有效的保障了環(huán)保工作的長(cháng)效運行。

  最后是從政府引導到村民自覺(jué),抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶(hù)是治理主體,尊重農民的主體地位,發(fā)揮農民的主體作用,依靠農民的自身力量,政府加強宣傳、引導、指導,并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎設施,環(huán)境治理就會(huì )立竿見(jiàn)影。

  2、城鄉一體化建設管理

  一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審,整個(gè)規劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題,以完善城鎮基礎設施為重點(diǎn),以鼓勵集中居住為核心,以吸納城市資本為動(dòng)力,以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段,以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個(gè)中心。二是基礎工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外,新建了可容納100人的.開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓工作也有序展開(kāi),免費培訓農民,提高勞務(wù)輸出能力。三是項目建設相繼啟動(dòng)?茖W(xué)立項,嚴格監管,有序開(kāi)發(fā)。

  3、項目審批和管理

  今年建設的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目:葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度,政府嚴格把關(guān)中進(jìn)行的。

  4、社會(huì )事務(wù)管理

  (1)社會(huì )治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創(chuàng )建“平安開(kāi)慧”為主題,堅持“打防結合,預防為主”的工作方針,著(zhù)重抓好綜治維穩工作。領(lǐng)導重視,責任落實(shí),目標明確,全力維護社會(huì )穩定,認真排查各類(lèi)問(wèn)題。采取認真摸查,取締邪教組織和認真抓好流動(dòng)人口工作等措施,全力維持穩定。還通過(guò)采勸嚴打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng )建工作,進(jìn)一步維持穩定。

  (2)突然事件應急處理。鄉政府成立了突發(fā)事件應急處理領(lǐng)導小組,制定了相應應急突發(fā)事件的應急處理預案。

  (3)明確信訪(fǎng)工作責任,預防為主。改善工作作風(fēng),將矛盾和問(wèn)題化解在村組,消除在萌芽狀態(tài)。

  (4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監管對象。采取定期和不定期結合的方式,對全鄉安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查,徹底消除安全生產(chǎn)隱患。

  (5)計劃生育工作。落實(shí)國家政策,深入群眾,切實(shí)加強優(yōu)質(zhì)服務(wù),創(chuàng )新工作方法,很好的完成了各項目標任務(wù)。全鄉計生工作基礎牢固,計劃生育生育率97.4%,三查一治率98%。

  (6)統計工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統計和鄉綜合統計工作開(kāi)展得力,及時(shí)準確提供和上報相關(guān)數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。

  (三)公共服務(wù)優(yōu)良

  1、社會(huì )保障和勞動(dòng)就業(yè)。

  按照國家相應政策與規定,城鄉低保實(shí)現應保盡保,落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓力度,通過(guò)對農民免費培訓力度,提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費培訓500多人,舉辦了三次招聘會(huì )。

  2、公共衛生服務(wù)體系建設。

  著(zhù)力完善公共衛生體系,成立了公共衛生管理領(lǐng)導小組和傳染病管理領(lǐng)導小組,在常見(jiàn)的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績(jì)。鄉村清潔衛生,農村改廁改水工作進(jìn)展順利,垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行,今年五月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設也取得突破,我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。針對養殖污染問(wèn)題,我鄉與中國農業(yè)科學(xué)院合作,積極探索養殖零排放之路。

  3、社會(huì )事務(wù)服務(wù)。

  (1)教育工作。黨委、政府高度重視教育,積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規劃布局工作,全面完成中小學(xué)的建設任務(wù),加大了教育資金投入,完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設,修建了門(mén)球場(chǎng),組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。

  (2)公路建設。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成,鄉域內路網(wǎng)全部拉通,實(shí)現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計,本月底可出施工圖,開(kāi)慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。

  (3)水利建設。引水工程建設自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮鋪設完畢,支管網(wǎng)鋪設正在進(jìn)行,個(gè)別據點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。

  (4)農電改造工作。6個(gè)村完成了農電改造,板倉小鎮用電計劃已報市電業(yè)局,11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。

  預算執行績(jì)效報告 11

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C構職能。

 。1)負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規,制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃,監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。

 。2)組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施,指導各類(lèi)公益林和商品林的培育,指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案,組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施,統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。

 。3)承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃,監督執行森林采伐限額,監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理,組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作,依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的'臨時(shí)征用、占用林地的審批工作;加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。

 。4)組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

 。5)宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規;組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測,監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

 。6)承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革,依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策,擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的政策措施,指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

 。7)監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準,擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施,組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

 。8)負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設;協(xié)調森林公安工作。

 。9)負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策,貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議,管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金,負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向,提出區財政資金的安排意見(jiàn),編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。

 。10)負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態(tài)文化建設。

 。11)承擔權限內行政審批事項。

 。12)承辦區政府交辦的其他事項。

 。ǘ┤藛T概況。

  根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè),即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè),即:東區綠化工作服務(wù)中心(股級)、東區林業(yè)執法稽查隊(股級)。

  xx年年末在職人員17人(公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  東區林業(yè)局xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬(wàn)元,執法執勤用車(chē)1輛,非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛,金額為214.23萬(wàn)元,其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。

  二、基本支出安排及使用情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。

  1、基本支出安排及使用情況

  xx年總收入2630.4652萬(wàn)元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元,,其他收入0.5499萬(wàn)元,年初結轉和結余836.1359萬(wàn))。

  xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元,其中:基本支出475.1027萬(wàn)元(包括:人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元),項目支出1614.596萬(wàn)元。

  xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元)。

  xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。

  2、項目支出安排及使用情況

  xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn),截至xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元,由于財政資金緊張,剩余資150.28金已財返在xx年支付。

  xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn),截至xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。

  xx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。

  xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。

  xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。

  xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。

  xx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付5萬(wàn)元。

  xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。

  xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn),截至xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。

  xx年古樹(shù)名木保護管理,枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。

  xx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元,截至xx年12月31日未支付,由于財政資金緊張,該資金在xx年支付。

  xx年街道績(jì)效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬(wàn)元,截至xx年12月31日未支付。

  xx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn),截至xx年12月31日支付25萬(wàn)元。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況

  財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù),包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費;防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新,林地狀況監測更新,更新后形成一套數據庫;綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。

 。2)效益指標完成情況

  效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標,嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作,取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況

  xx年度,我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標,調查結果達到滿(mǎn)意及以上。

  (二)上級專(zhuān)項(目標)資金績(jì)效目標完成情況。

  (1)xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元,集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元,集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元,截至xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。

 。2)xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元,截止xx年12月31日未支付。

 。3)xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設)。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛,其中指揮車(chē)1輛,運兵車(chē)3輛,工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元,截至xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。

  無(wú)。

 。ㄋ模┳栽u結論。

  按照預算管理有關(guān)規定,目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行,不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序,原則上無(wú)預算不追加,無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因。

  區林業(yè)局xx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未審核,財返在xx年進(jìn)行支付。

 。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。

  1.科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2.加強單位內控制度建設,完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節,建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)。

  預算執行績(jì)效報告 12

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┞氊熍c編制

  根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區)機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構編制事項如下:

  1.主要職責

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據有關(guān)法律、法規和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

  (2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項;負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

  (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

  (4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統公文處理工作。

  (5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。

  (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專(zhuān)題調查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

  (7)負責縣政府總值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

  (8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

  (9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

  (10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息;指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

  (11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

  (12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導,協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

  (14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

  (15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

  (16)負責縣政府行政事務(wù)工作,負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì ),縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

  2.機構編制

  縣政府辦總編制數為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3.部門(mén)預算單位構成

  縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內設機構:綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金收支

  1.部門(mén)全部資金收支

 。1)預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無(wú)政府性基金預算收入。

 。2)決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6 %,自評得分98分。

  3.結轉結余

  根據決算報表,縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出

  本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標,根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系(20xx 年版)等文件精神,結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下:(略)

  二、績(jì)效評價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià),進(jìn)一步深化財稅體制改革,改進(jìn)預算管理制度,落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任,客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度,評價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結經(jīng)驗,分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續財政資金預算安排提供依據,不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)基本原則

  評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)主要依據

  1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度;

  2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料;

  4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃;

  5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范;

  6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料,財政部門(mén)預算批復,財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況,年度決算報告;

  7.其他相關(guān)資料

  三、主要績(jì)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí),注重開(kāi)展調查研究,為領(lǐng)導決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規范執法行為,嚴格開(kāi)展了規范性文件清理,涉及我縣所有的規范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調,對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調;堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節,注重與部門(mén)、鄉鎮溝通,綜合權衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪乐敿氈,提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會(huì )商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的.思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則,嚴把公文運轉和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節,全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理,強化政民互動(dòng)工作監管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結112條,辦結率100%。

 。ㄋ模⿵娀鋵(shí),加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求,積極探索督查內在規律,創(chuàng )新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn),有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告,建立工作臺賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期,開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵娀e措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度,特別是在防汛、法定節假日期間,實(shí)行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。

 。┮匀藶楸,提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規定為依據,本著(zhù)高度負責的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著(zhù)落,事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮幏豆芾,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度,保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全,滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

  四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結論

  經(jīng)綜合評價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分,根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價(jià)等級為“優(yōu)”。

 。ǘ┛(jì)效指標分析

  依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架(參考),結合本單位的實(shí)際情況,分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值,明確具體的評價(jià)標準,設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看,預算編制10分,實(shí)得8.2分;預算執行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1.預算編制情況分析

  該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分,評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出,收入預決算差異大。

 。1)績(jì)效目標設置

  該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得5分。

 。2)預算編制

  該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分,評價(jià)得3.2分。

  A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預決算差異率95.33%,本項實(shí)得1.2分。

  B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項得滿(mǎn)分。

  本項指標2分,實(shí)得2分。

  2.預算執行情況分析

  該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分,評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

 。1)預算控制

  A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元,預算完成率100%,本項得滿(mǎn)分5分。

  B.“三公”經(jīng)費控制率!叭苯(jīng)費支出預算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實(shí)得4.9分。

 。2)預算管理

  A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息,反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

  B.管理制度健全性

  本單位制定了《財務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預算,嚴格預算執行,完整準確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財務(wù)狀況;建立健全內部財務(wù)管理制度,實(shí)施預算績(jì)效管理,加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統籌安排、節約使用資金,保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿(mǎn)分3分。

  C.資金監管

  本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶(hù),不存資金隱患,本項指標3分,實(shí)得3分。

  D.績(jì)效自評價(jià)

  按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(德財績(jì)〔20xx〕2號)的要求,本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表,但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能,

  本項指標2分,實(shí)得1分。

  3.產(chǎn)出及效率分析

  該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分,評價(jià)得65.6分。

 。1)職責履行

  根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求,結合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分,評價(jià)得43分。

 。2)履職效率

  本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分,實(shí)得22.6分。

  A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

  本項指標7分,實(shí)得6分。

  B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì )影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。

  本項指標8分,實(shí)得7分。

  C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能,隨機對各單位和群眾調查,多數認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

  本項指標10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問(wèn)題

  一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入,不重視,導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際,部分科室在項目運行中監督管理不到位,使項目沒(méi)有達到預期。

  二、部分項目參與人員較少,導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報,導致資金撥付率不高。

  三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標,重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jì)效目標工作。

  六、建設性意見(jiàn)

  一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí),積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓,并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒,多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

  二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作,將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核,將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預算績(jì)效管理,提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”,預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向,結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估,評估結果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則,完善用款計劃管理,對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋,如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果,對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門(mén)協(xié)作;組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權責,實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

  七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

 。ㄒ唬┲匾暱(jì)效管理,加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓,不斷提升績(jì)效管理水平。

 。ǘ┩苿(dòng)各項工作落細落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

  八、其他說(shuō)明事項

  被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

  1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓,不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況,及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。

  3.嚴格制度的執行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

  4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

  預算執行績(jì)效報告 13

  一、評估對象

  項目名稱(chēng):市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目

  實(shí)施單位:南充市住房和城鄉建設局

  主管部門(mén):南充市人民政府

  項目屬性(新增/延續):延續

  項目績(jì)效目標:優(yōu)秀

  申請資金總額:350萬(wàn)元

  其中申請財政資金:350萬(wàn)元

  項目概況:為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作,加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣,實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化,減少垃圾對環(huán)境造成的影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

  項目申請預算總額350萬(wàn)元。

  二、評估方式和方法

  (一)評估程序

  1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求,通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

  2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求,擬定工作方案。

  3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。

  4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

  5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

  (二)論證思路及方法

  主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

  (三)評估方式

  評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

  三、評估內容與結論

  (一)立項的必要性

  生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的`,在推行過(guò)程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索,為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。

  (二)績(jì)效目標科學(xué)性

  本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等,從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運,能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。

  (三)實(shí)施可行性

  本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可,批準實(shí)施。

  (四)籌資合理性

  本項目主要由政府的財政資金支持。

  (五)預算合理性

  本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準,預算合理可行。

  (六)總體要求

  項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放,提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。

  四、相關(guān)建議

  1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區)垃圾分類(lèi)管理主體責任。

  2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià),結論與意見(jiàn)是參考性的,僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用,不做其他用途。

  預算執行績(jì)效報告 14

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖块_(kāi)展的背景

  敬老院是各級政府投資興建,重點(diǎn)為農村特困供養對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂(lè )、精神慰藉等人性化、規范化服務(wù)的集中供養場(chǎng)所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預算資金,屬經(jīng)常性項目支出。

 。ǘ╊A期完成的內容與經(jīng)費投入

  縣級以上人民政府應當將政府設立的供養服務(wù)機構運轉費用、特困人員救助供養所需資金列入財政預算。工作人員的綜合待遇不得低于當地最低工資標準,并按照《河南省特困人員救助供養辦法》(豫政[2016]79號)有關(guān)規定提供基本養老、基本醫療、工傷等社會(huì )保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬(wàn)/年,敬老院工作人員工資173.28萬(wàn)/年,敬老院工作人員保險4.8萬(wàn)/年,半失能和全失能護理人員工資11.52萬(wàn)/年。

 。ㄈ╊A期實(shí)現的績(jì)效目標與指標

  經(jīng)濟效益指標:解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問(wèn)題、滿(mǎn)足敬老院正常運轉及服務(wù)人員工資待遇,切實(shí)保障特困人員基本生活;社會(huì )效益指標:解決城鄉特困人員突出問(wèn)題、滿(mǎn)足城鄉特困人員基本需求為目標,切實(shí)保障特困人員基本生活。新建、維修改造農村敬老院15所,特困人員滿(mǎn)意率達到95%。

  二、項目的績(jì)效狀況分析

 。ㄒ唬╉椖款A算總體評價(jià)結論

  本項目資金補助的15個(gè)農村敬老院,在專(zhuān)項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農村敬老院管理辦法》執行,加強項目規范化管理,保障項目的有效實(shí)施。項目落實(shí)情況良好,能完成項目指標,綜合評價(jià)得分97分?(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)秀。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標分類(lèi)分析

  農村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復娛樂(lè )、社會(huì )工作等服務(wù)的'專(zhuān)業(yè)照料和集中供養機構,是構建養老服務(wù)體系不可或缺的重要內容。該項目的實(shí)施在應對人口老齡化、改善民生、完善養老服務(wù)體系建設等方面,發(fā)揮著(zhù)重要而積極的作用。

  20xx年省級財政安排的239元農村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時(shí)完成項目年度預算績(jì)效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來(lái)看,項目支出都控制在預算內,基本未超出預算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實(shí)現了建設項目的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。從項目的可持續發(fā)展性來(lái)看,很大程度上改善了當地的集中供養服務(wù)水平,農村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平,特困救助供養對象滿(mǎn)意度進(jìn)一步提升。

  三、項目績(jì)效預算中存在的不足

  我縣敬老院建設前瞻性不足,大部分敬老院存在規模小,建設年代久遠,基礎設施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問(wèn)題。

  四、項目績(jì)效管理的改進(jìn)和建議

  根據《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養辦法的通知》,按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規定,提出以下改進(jìn)措施及建議:

  對農村敬老院建設和管理有關(guān)情況和問(wèn)題,民政及時(shí)同財政部門(mén)協(xié)調溝通,就特困救助供養存在的問(wèn)題進(jìn)行認真分析,并提出切實(shí)可行的解決方案,在特困救助供養專(zhuān)項資金已列入中央財政并足額補助的基礎上,應及時(shí)通過(guò)調整資金預算結構,足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時(shí)加強敬老院內部管理,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

  預算執行績(jì)效報告 15

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

 。ǘ┤藛T及機構情況

  學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1 人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元,財政應返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

 。3)對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。

 。4) “三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

  2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

  項目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

 。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。

 。3)“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補助支出。

  (二) 追加預算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:

  1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費)1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結轉結余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:本年在校學(xué)生948人,教師培訓達62人。

  質(zhì)量指標: 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標: 20xx年度1-12月

  成本指標: 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛生健康支出59.45萬(wàn)元; 住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的.教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  2、區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標 :

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

 。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄋ模┳栽u結論

  20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標達到以下目標:

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

  社會(huì )效益指標達到以下目標:

  1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。

  本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。

  2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

  2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  預算執行績(jì)效報告 16

  一、評估對象

  政策或項目名稱(chēng)及概況、資金構成、績(jì)效目標等

  二、事前績(jì)效評價(jià)的基本情況(評估程序、方式、方法)

 。ㄒ唬┰u估程序

  1、成立評估工作組

 。1)確定評估工作組成員

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

 。2)明確評估的依據、內容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項。

  2、擬定工作方案

  評估工作組結合事前績(jì)效評估工作要求,擬定《事前評估工作方案》,包括評估對象、內容、方法、時(shí)間安排等。

  3、評估工作組結合實(shí)際情況調研

 。1)與等人員溝通,進(jìn)一步熟悉項目?jì)热荩?/p>

 。2)指導人員填報《項目支出績(jì)效目標申報表》、《項目預期績(jì)效與管控措施申報表》;

 。3)通過(guò)查閱資料、核實(shí),了解項目具體內容、申報理由、和項目實(shí)施的具體做法、依據等,聽(tīng)取并記錄相關(guān)人員對問(wèn)題的解釋和答復;

 。4)評估工作組經(jīng)過(guò)深入的了解,收集項目信息,通過(guò)集中座談等方式進(jìn)行充分論證后,評估工作組出具評估意見(jiàn),得出評估結論,完成《預算政策和項目事前績(jì)效評估》。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  本次事前績(jì)效評估主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的`有效性、項目預期績(jì)效的可持續性、財政資金投入的可行性及風(fēng)險等五方面進(jìn)行綜合評估、分析論證、并提出相關(guān)建議。

  本次事前績(jì)效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。

 。ㄈ┰u估方式

  本次事前績(jì)效評估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則,主要采用深入座談的方式,同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)、電話(huà)采訪(fǎng)等評估方式和手段,對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。

  三、評估內容與結論

 。ㄒ唬╉椖繉(shí)施的必要性、可行性、合理性(立項的必要性)

  1、主要的立項依據:如相關(guān)政策、職能和規劃等,同時(shí)明確依據的時(shí)效性。

  2、政策和項目的現實(shí)需求。針對的問(wèn)題,當前存在的短板和問(wèn)題,政策實(shí)施后將解決哪些問(wèn)題。

  3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象

  4、可替代性。是否可通過(guò)市場(chǎng)替代,是否屬于非競爭領(lǐng)域,是否具有公益性屬性,財權與事權是否匹配,是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟性

  明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價(jià)、數量等。

 。ㄈ┛(jì)效目標合理性

  1、以明確總體目標和分年度目標

  2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

  3、明確產(chǎn)出指標和效益指標

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性

  是否有具體操作方案或實(shí)施細則,對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險、協(xié)調風(fēng)險、政策風(fēng)險、組織風(fēng)險、資金風(fēng)險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。

 。ㄎ澹┗I資合規性

  1、財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障渠道的可行性

  2、如有負債,是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規定

  3、按規定需開(kāi)展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的,應進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險評估。

 。┛傮w結論

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關(guān)責任及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

  預算執行績(jì)效報告 17

  根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20xx〕12號)、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(益赫財績(jì)〔20xx〕85號)等有關(guān)文件精神,結合我局的具體情況,認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  1、上年結余953.02萬(wàn)元。(主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款)

  2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預算內收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。

  3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金,伙食補助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開(kāi)支);對個(gè)人和家庭的`補助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

  4、累計結余417.54萬(wàn)元。(主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款)

  20xx年度,本單位嚴格控制三公經(jīng)費,加強資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度,財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神,完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。

  20xx年12月,本單位嚴格按照財政資金預決算要求,全面公開(kāi)了20xx年度資金預算和整體執行情況。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要,本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求,在財力有限的情況下,全面搞好各項業(yè)務(wù)工作,力爭有工作成績(jì),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責,20xx年度,本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,嚴格執行年初財政預算,特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費嚴格控制,嚴把財政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jì)效評價(jià),各項工作開(kāi)展效果明顯。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財政預算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

 。ǘ┬市苑治。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作,農民負擔減負維權監管工作,土地流轉管理工作,農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成,部門(mén)工作效率明細提高,在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。

 。ㄈ┬б嫘苑治。本單位狠抓減負維權工作,積極推進(jìn)土地確權頒證工作,認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng),加強村級財務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作,為維護一方穩定,發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻,產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。

  四、存在的問(wèn)題

  1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。

  2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強。

  五、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費,充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

  2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度,規范部門(mén)職責履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。

  預算執行績(jì)效報告 18

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、常德市武陵區財政局《關(guān)于印發(fā)20xx年區本級預算績(jì)效管理目標任務(wù)的通知》(常武財[20xx]16號)等文件精神,受陵區財政局委托,湖南九澧咨詢(xún)有限公司對20xx年度武陵區車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1.項目背景

  20xx年10月,市、區城管體制改革,環(huán)衛管理職能下放,在原常德市環(huán)衛處下轄的武陵城區內五個(gè)環(huán)衛管理所的基礎上,新組建成立了武陵區環(huán)境衛生管理處,20xx年機構改革更名為武陵區環(huán)境衛生服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)區環(huán)衛中心)。負責全區環(huán)衛清掃保潔;生活、餐廚垃圾清收;環(huán)衛設施設備的運行和管養。環(huán)衛管理職能下放武陵區后,車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費專(zhuān)項按原定標準預算到區環(huán)衛中心,由區環(huán)衛中心組織實(shí)施。

  2.項目立項

  根據《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》(常政辦發(fā)[20xx]11號)文件立項。

  3.項目主要內容

  該專(zhuān)項經(jīng)費主要用于環(huán)衛生產(chǎn)作業(yè)車(chē)輛的運行維修及維護;垃圾中轉站與公廁的維修維護;果皮桶的更換、維護以及清掃工具的配備等。

  4.項目實(shí)施情況

  區環(huán)衛中心定點(diǎn)確定政府指定的專(zhuān)用燃料供應企業(yè)中石化常德公司下屬的兩個(gè)加油站點(diǎn),并要求各所派專(zhuān)人進(jìn)行油料管理;車(chē)輛維修服務(wù)在政府指定車(chē)輛維修企業(yè)中選定大眾、湘沅和華遠三家維修廠(chǎng)進(jìn)行車(chē)輛維修維護,各維修廠(chǎng)內常駐武陵區財政局專(zhuān)派人員對每筆維修費用進(jìn)行監控,同時(shí),環(huán)衛中心設置維修專(zhuān)員崗位對維修費用進(jìn)行審核,對車(chē)輛維修費用實(shí)行多重監管。

  通過(guò)競爭性磋商的方式選定鴻運機械設備有限公司提供垃圾中轉站的維修維護服務(wù);通過(guò)集中招標采購,確定信源物資貿易有限公司以及朝陽(yáng)一站汽車(chē)服務(wù)有限公司二家車(chē)輛輪胎供應商;公廁、果皮桶維修采購供應商常德長(cháng)今建筑裝飾工程有限責任公司、玉涵清潔服務(wù)有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司;零星輔助工具定點(diǎn)采購供應商常德市周記商貿有限公司。

  5.資金投入和使用情況

  20xx年,車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金年初預算2684.21萬(wàn)元,新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬(wàn)元,追加769.18萬(wàn)元,合計3908.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際到位3908.39萬(wàn)元。另外,安排100萬(wàn)元非稅收入用于車(chē)輛運行、工具及設施維護支出。20xx年可用專(zhuān)項資金合計4008.39萬(wàn)元。

  20xx年,下達的指標已使用3669.29萬(wàn)元,其中運行、工具及設施維護支出2787.38萬(wàn)元、環(huán)衛所支出128.95萬(wàn)元、臨聘人員經(jīng)費支出456.7萬(wàn)元、其他支出296.26萬(wàn)元。指標結轉339.10萬(wàn)元,在20xx年支付20xx年發(fā)生的車(chē)輛維修及設施維護費182.28萬(wàn)元及臨聘人員工資及福利156.82萬(wàn)元。因環(huán)衛中心未對專(zhuān)項資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算,在“新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費”也預算了車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費,兩個(gè)專(zhuān)項支出無(wú)法區分,支出為兩個(gè)專(zhuān)項的匯總數。具體明細詳見(jiàn)附件1 。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目績(jì)效總目標

  通過(guò)專(zhuān)項實(shí)施,以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨,以不斷創(chuàng )新管理手段和作業(yè)模式為抓手,著(zhù)力打造魅力宜居城市,全面推進(jìn)環(huán)衛事業(yè)發(fā)展。

  2.20xx年具體目標

 。1)數量指標。對164臺作業(yè)車(chē)輛、25個(gè)垃圾中轉站、98所公廁、34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶的日常維修維護,保證作業(yè)車(chē)輛、設備實(shí)施正常運行;保證市城區共計3818個(gè)果皮桶完好可用。

 。2)質(zhì)量指標。作業(yè)車(chē)輛、工具及設備設施維修維護合格率100%;政府采購合規率100%;處理各單位和群眾投訴與意見(jiàn)建議,辦結率100%;交通事故與工傷事故同比下降,無(wú)重大安全事故發(fā)生。

 。3)時(shí)效指標。維修維護及時(shí)率100%;群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。

 。4)成本指標。車(chē)輛維修、專(zhuān)用燃料、中轉站維修成本均實(shí)現同比下降。

 。5)社會(huì )效益指標。全年“四區”城市管理考評月度排名獲得第一的月數不低于上年,獲得第四的月數不高于上年;全年無(wú)負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛公共事件發(fā)生;城市公共區域整潔衛生,環(huán)境優(yōu)美,總體保持“全國文明衛生城市”環(huán)衛標準。

 。6)生態(tài)效益指標。城區空氣質(zhì)量明顯改善,空氣質(zhì)量達標率高于上年;垃圾收集、轉運、處理過(guò)程規范,無(wú)影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

 。7)滿(mǎn)意度。臨聘人員、社會(huì )公眾對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度90%以上。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象、范圍

  1.評價(jià)目的:加強專(zhuān)項資金管理,提高資金使用效率,總結項目的成效,查找資金、項目管理中存在的問(wèn)題,積累資金、項目管理的經(jīng)驗,探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)的辦法、制度,逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制,進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用管理效益。

  2.評價(jià)對象:20xx年車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金和新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費。

  3.評價(jià)范圍:對專(zhuān)項資金的立項、分配、管理、使用、產(chǎn)出及效果等進(jìn)行分析,為提高財政資金使用效益提供建議。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、方法、標準、體系

  1.評價(jià)原則:科學(xué)公正、統籌兼顧、激勵約束、公開(kāi)透明原則。

  2.評價(jià)方法:主要采用因素分析法、目標評價(jià)法、公眾評判法、綜合評價(jià)法進(jìn)行評價(jià)。

  3.評價(jià)指標體系:以財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等文件規定體系為標準,結合區環(huán)衛中心的個(gè)性特點(diǎn)設置個(gè)性化指標,總分100分。一級指標權重為:項目決策21%,項目過(guò)程19%,項目產(chǎn)出34%,項目效益26%。

  4.評價(jià)標:

 。1)計劃標準:《20xx年車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金績(jì)效目標申報表》;

 。2)行業(yè)標準:《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)。

 。3)歷史標準:項目資金以前年度執行情況及維護數據。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接受區財政局委托后,成立了績(jì)效評價(jià)小組,結合項目實(shí)施情況制定了具體績(jì)效評價(jià)方案?(jì)效評價(jià)工作從20xx年7月開(kāi)始,評價(jià)的主要步驟:聽(tīng)取項目情況介紹;收集相關(guān)文件資料;對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行核查,評價(jià)小組對13處垃圾中轉站(包含公廁)、20處公廁、100多個(gè)果皮桶進(jìn)行了實(shí)地查看。對臨聘人員發(fā)放調查問(wèn)卷298份,社會(huì )群眾發(fā)放調查問(wèn)卷80份。

  經(jīng)統計匯總、綜合分析,并與區環(huán)衛中心溝通交流后,形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  按照項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出、項目效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià),綜合評分84.5分,評價(jià)等級為“良”。得(扣)分明細如下:

  表:20xx年度車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項支出績(jì)效評價(jià)得分情況

  略

  評分詳見(jiàn)附件:20xx年度車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金指標體系評分表。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  1.項目立項。本專(zhuān)項是根據《常德市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化城市管理體制改革的意見(jiàn)》(常政辦發(fā)[20xx]11號)文件立項,為適應城市管理發(fā)展的需求并結合常德市實(shí)際情況,將環(huán)境衛生清掃保潔和環(huán)衛設施維護等管理事權全部下放各區。立項依據充分,符合法律法規及部門(mén)發(fā)展規劃,立項程序符合相關(guān)規定。

  2.績(jì)效目標。根據項目具體情況,設置了績(jì)效目標并根據目標性質(zhì)分解為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標和效益指標,但績(jì)效目標欠細化。

  3.資金投入。區環(huán)衛中心根據區內總清掃面積確定資金預算,預算內容與項目?jì)热莼酒ヅ,但存在?zhuān)項資金申報和批準不科學(xué)的問(wèn)題。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

  1.資金管理。

 。1)資金到位率。20xx年,車(chē)輛運行、工具及設施維護專(zhuān)項資金年初預算2684.21萬(wàn)元,新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費年初預算455萬(wàn)元,應到位合計3139.21萬(wàn)元,20xx年實(shí)際到位資金4008.39萬(wàn)元。資金到位率127.69%。

 。2)預算執行率。20xx年,區環(huán)衛中心實(shí)際支付金額為3669.29萬(wàn)元,年末結轉339.10萬(wàn)元。預算執行率為91.54%。

 。3)資金使用合規性。項目單位依據國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度制定規定,資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續。所有支出均實(shí)行國庫集中支付。但未制定專(zhuān)項資金管理辦法,也未專(zhuān)賬核算,與公用支出混合使用。

  2.組織實(shí)施。

 。1)制度的健全性。區環(huán)衛中心制定了《內控管理制度》《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》《車(chē)輛燃油管理制度》《環(huán)衛設施設備管理制度》《專(zhuān)用車(chē)輛安全生產(chǎn)管理細則》《環(huán)衛作業(yè)車(chē)輛管理制度》等一系列業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度較健全。

 。2)制度執行有效性

  專(zhuān)用車(chē)輛管理執行《環(huán)衛作業(yè)車(chē)輛管理制度》《專(zhuān)用車(chē)輛安全生產(chǎn)管理細則》。指定專(zhuān)職駕駛員駕駛,駕駛員對各自車(chē)輛負有保管責任,對違反相關(guān)細則的駕駛員實(shí)行處罰。

  燃油管理按《車(chē)輛燃油管理制度》執行,實(shí)行定點(diǎn)加油,統一辦理加油卡,所有車(chē)輛一車(chē)一卡,實(shí)行持卡加油;定期查看車(chē)輛里程和油耗,強化燃油使用監管。

  車(chē)輛及中轉站的維修養護執行《環(huán)衛設施設備管理制度》,實(shí)行統一管理,定點(diǎn)維修,實(shí)行一車(chē)(站)一臺賬管理。

  政府采購業(yè)務(wù)執行了《政府采購業(yè)務(wù)管理制度》,編制了年度政府采購預算,嚴格按照國家政府采購法規定的方式進(jìn)行采購,按照制度規定履行了政府采購項目的申報、審核、報批、招標、投標、評標、合同簽訂等工作流程。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數量。

 。1)完成了對各所隊共計199輛生產(chǎn)作業(yè)及管理車(chē)輛的維護維修(超出目標車(chē)輛為20xx年新增車(chē)輛),保證了其正常運行。完成目標。

 。2)完成了對各所隊25個(gè)中轉站的日常維護維修,保證了中轉站正常運行。完成目標。

 。3)完成了市城區98所公廁的日常維護維修,保證了公廁正常工作。完成目標。

 。4)保證了市城區共計3818個(gè)果皮桶擺放準確到位,并正常發(fā)揮作用。完成目標。

 。5)保證了市城區34個(gè)集裝箱式垃圾桶和33個(gè)移動(dòng)式垃圾桶正常運行。完成目標。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量

 。1)根據評價(jià)小組工作人員查看財務(wù)原始憑證以及隨機抽查設備設施運行情況,作業(yè)車(chē)輛、工具及設備設施維修維護合格率達100%。完成目標。

 。2)據統計,區環(huán)衛中心20xx年發(fā)生交通事故22起同比下降11起;工傷事故共34起,同比下降14起。個(gè)別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標。

 。3)根據評價(jià)小組對單位財務(wù)憑證以及相關(guān)資料的查看,單位通過(guò)政府采購確定中轉站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛工器具定點(diǎn)采購,執行了政府采購程序,但存在采購評標因素設置不合理;供應商違規調價(jià)的問(wèn)題。未完成目標。

 。4)區環(huán)衛中心辦公室負責處理群眾投訴建議工作,通過(guò)與區長(cháng)熱線(xiàn)辦進(jìn)行聯(lián)動(dòng),收到熱線(xiàn)辦的投訴信息后第一時(shí)間與群眾進(jìn)行溝通確認并及時(shí)將投訴信息傳遞至責任部門(mén),密切監控處理情況,一經(jīng)處理完畢立即回饋。根據群眾問(wèn)卷調查結果顯示單位對群眾的投訴及建議處理辦結率100%。完成目標。

  3.產(chǎn)出時(shí)效

 。1)根據評價(jià)小組工作人員進(jìn)行隨機抽查,公廁存在兩處損壞未及時(shí)維修情況。未完成目標。

 。2)根據調查問(wèn)卷顯示,群眾投訴與意見(jiàn)建議處理及時(shí)率100%。完成目標。

  4.產(chǎn)出成本

  區環(huán)衛中心20xx年車(chē)輛維修費804.07萬(wàn)元,維修費同比上升15.42%;專(zhuān)用燃料費909.58萬(wàn)元,同比下降6.15%;中轉站運行及維護費109.62萬(wàn)元,同比下降5.91%。未完成目標。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  1.社會(huì )效益

  20xx年“四區”城市管理考評武陵區在2月、10月和12月三次得第一,相比20xx年減少2次,20xx年獲第四名一次,與20xx年相同。全年無(wú)負面影響較大的有關(guān)環(huán)衛公共事件發(fā)生;城市公共區域整潔衛生,環(huán)境優(yōu)美,總體保持了“全國文明衛生城市”環(huán)衛標準。

  2.生態(tài)效益

  通過(guò)緊急購置霧炮車(chē)并投入運行,按照環(huán)保標準在主干道進(jìn)行綜合灑水降塵作業(yè)等一系列措施,使得城區空氣質(zhì)量已得到明顯改善,并持續保持較優(yōu)水平。垃圾收集、轉運、處理過(guò)程規范,無(wú)影響較大的垃圾污染事件發(fā)生。

  3.滿(mǎn)意度

  根據調查問(wèn)卷結果統計,單位臨聘人員滿(mǎn)意度為95%,完成目標;社會(huì )群眾滿(mǎn)意度為87.5%。未完成績(jì)效目標

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法

  1.改革機制,完善長(cháng)效機制。針對油料控制進(jìn)行改革,全面推開(kāi)定點(diǎn)加油管理改革,通過(guò)同中石化常德公司合作,結合智慧平臺系統生成的油耗--里程曲線(xiàn),解決了油料走失情況,一定程度上降低了油料成本。

  2.創(chuàng )新管理,保證提質(zhì)增效。完成智慧環(huán)衛平臺建成并投入使用,一方面通過(guò)系統對車(chē)輛作業(yè)區域設置電子圍欄、灑水和加水設置了明確考核指標,給考核各部門(mén)、各所隊管理人員帶來(lái)了時(shí)間和效益上的優(yōu)勢;另一方面通過(guò)對人員、車(chē)輛設備的配置進(jìn)行數據采集、分析,進(jìn)行合理化調控,優(yōu)化了作業(yè)模式。

  3.多方聯(lián)動(dòng),打贏(yíng)藍天保衛戰。區環(huán)衛中心作為打贏(yíng)藍天保衛戰的相關(guān)責任單位,制訂了《污染防治攻堅戰實(shí)施方案》,在作業(yè)車(chē)輛不足的情況下,通過(guò)緊急調配中心城市作業(yè)車(chē)輛增援,采取停人不停車(chē)的辦法,快速形成戰斗力。

  4.多措并舉,堅守安全紅線(xiàn)。一是層層簽訂安全管理責任狀,確保安全責任人,增強安全作業(yè)意識。二是嚴格考核,制定《區環(huán)衛處安全管理考核辦法》,每月進(jìn)行安全工作考核排名;充分利用智慧環(huán)衛平臺的監控功能,及時(shí)制止不規范行為發(fā)生。三是強化培訓,邀請交警、消防、應急處置等專(zhuān)業(yè)人士開(kāi)展安全知識培訓,增加了員工安全知識,增強了安全預防自覺(jué)性。

 。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  1.資金管理制度不健全,會(huì )計核算不規范。未制定專(zhuān)項資金管理辦法,支出范圍、審批原則等不明晰。也未專(zhuān)賬核算,與公用經(jīng)費混同使用。會(huì )計核算按下屬區所分類(lèi)核算,沒(méi)有和財政預算下達的專(zhuān)項對應設置明細科目進(jìn)行會(huì )計核算,無(wú)法準確反映專(zhuān)項資金的預算執行情況。

  原因分析:財務(wù)核算未根據新的`管理要求改變核算方式。

  2.預算申請和批復不科學(xué)。專(zhuān)項之間相互交叉,無(wú)法對各專(zhuān)項準確進(jìn)行考核和評價(jià)!靶略雒娣e環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費”專(zhuān)項中也申報批復了部分車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費。

  原因分析:實(shí)施單位根本無(wú)法區分原下放區域和新增區域該類(lèi)費用的使用份額。

  3.政府采購執行過(guò)程有缺陷。一是中標條件設置欠合理。中轉站維修政府采購評標因素中,設置“供應商自20xx年以來(lái)承擔過(guò)類(lèi)似項目有中轉站維修業(yè)績(jì)的每個(gè)計5分”的評分標準,如此設置,除原服務(wù)供應商外,其他投標者已無(wú)中標之可能。二是中途調增采購價(jià)格,違反政府采購規定。20xx年通過(guò)政府采購簽定的輪胎采購合同,在20xx年供應商提出因橡膠價(jià)格上揚,輪胎價(jià)格上漲要求調價(jià),隨后以補充合同的形式對價(jià)格進(jìn)行了10%的調整,而供應商此次調價(jià)是在原供應量不變的情況下進(jìn)行的單價(jià)上調,違反了政府采購法的相關(guān)規定。三是新的供應商引入不充分。評價(jià)組關(guān)注了近兩次(服務(wù)期四年)通過(guò)政府采購確定的中轉站維修服務(wù)、公廁維修服務(wù)、輪胎定點(diǎn)采購、其他環(huán)衛工器具定點(diǎn)采購供應商名單,按采購金額計算,中標單位95%以上無(wú)變化。以上服務(wù)和貨物,都不具有單一來(lái)源屬性,未充分引入新的競爭者。

  原因分析:一是單位未根據具體招投標情況參與招投標工作,設置評標因素;二是對政府采購相關(guān)法律法規理解不到位,執行不合規;三是未從提升服務(wù)品質(zhì)和保證價(jià)格公平的角度實(shí)施招投標工作。

  4.投入不足,設備設施陳舊老化。環(huán)衛經(jīng)費20xx年整體下放時(shí)年度預算資金總額約7929萬(wàn)元,20xx年預算安排10783萬(wàn)元,增長(cháng)幅度35.99%,而環(huán)衛作業(yè)面積20xx年下放時(shí)828萬(wàn)平米,20xx年1255萬(wàn)平米,增長(cháng)率51.57%,作業(yè)面積增長(cháng)和預算增長(cháng)不對稱(chēng),另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬(wàn)元/人增長(cháng)至20xx年的3.58萬(wàn)元/人,增長(cháng)幅度37.69%,高于預算增長(cháng)幅度。部分垃圾中轉站、公廁老舊,頻繁發(fā)生大修。如大橋中轉站于20xx年6月至20xx年12月共計發(fā)生7次大修,大修費用共7.58萬(wàn)元;茉莉村中轉站于20xx年8月至20xx年3月共計發(fā)生8次大修,大修費用7.66萬(wàn)元;無(wú)論從次數還是金額上都遠超平均水平。經(jīng)評價(jià)組調查,大橋中轉站與茉莉村中轉站均建成于20xx年下放之前,并于20xx年完成提質(zhì)改造,大修仍然超過(guò)平均水平,反映了設備老化嚴重。作業(yè)車(chē)輛10年以上必須強制報廢,但中轉站等設備無(wú)類(lèi)似規定,超齡服役情況較多。

  原因分析:未對中轉站使用及報廢形成相關(guān)規定,導致部分老舊中轉站的更新及維護得不到政策和法律上的支持,從而難以得到資金支持。

  5.專(zhuān)項實(shí)施效果有瑕疵。根據評價(jià)小組現場(chǎng)調查,發(fā)現城投公廁天花板破損;朝陽(yáng)路南坪街道公廁小便池擋板損壞。由于采取不特定時(shí)間與不特定地點(diǎn)的隨機抽查,在20個(gè)抽查樣本中發(fā)現兩處設備設施損壞后未維修,可以判斷公廁維修及時(shí)性存在問(wèn)題。

  原因分析:公廁及設備設施報修機制未完善,由于部分設備設施管理人員存在不及時(shí)報修或疏于管理怠于報修情況,其設備設施修理依靠機關(guān)日常抽檢,及時(shí)性上完全不滿(mǎn)足城市環(huán)衛工作的質(zhì)量要求。

  6.安全生產(chǎn)意識有待加強。20xx年城南所發(fā)生工傷事故12起,同比增加2起;交通事故7起,同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降,但個(gè)別所的生產(chǎn)事故呈上升趨勢。

  原因分析:安全問(wèn)責機制不夠嚴厲,未嚴肅處理交通違規違法行為,相關(guān)工作人員(主要為車(chē)輛駕駛員)對交通違規問(wèn)題不夠重視。

  六、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘涌熘贫冉ㄔO。抓緊制定專(zhuān)項資金管理辦法,建立健全從專(zhuān)項資金的申報審批、支付使用到績(jì)效分析的相關(guān)管理制度,重點(diǎn)明確專(zhuān)項資金的使用范圍與資金支付審批流程;財務(wù)上對專(zhuān)項資金實(shí)施專(zhuān)賬核算,在項目支出科目下設置專(zhuān)項明細科目,并在國庫集中支付審批單上注明項目名稱(chēng),實(shí)現與賬面上的對應。

 。ǘ┘訌婎A算管理。根據評價(jià)組對項目單位工作性質(zhì)和工作內容的全面了解,建議按目前總面積重新框定預算,并將新增道路環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費、臨聘人員經(jīng)費和車(chē)輛運行、工具及設施維護經(jīng)費整合為環(huán)衛作業(yè)經(jīng)費專(zhuān)項,便于專(zhuān)項資金預算與管理。

 。ㄈ┮幏墩少。應落實(shí)政府采購程序,集中采購目錄內和超過(guò)分散采購限額標準的,應嚴格落實(shí)政府采購程序,實(shí)現應采盡采;重視政府采購評標過(guò)程,應當適當增加投標人各種資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款,應公平競爭,不能有針對性地選擇潛在的供應商,減少單個(gè)因素所占權重,從而評選出綜合實(shí)力最強的單位;嚴格遵循政府采購制度規定,對于供應商違反相關(guān)規定的給予適當處罰,并登記備案,在以后招投標中納入評標因素。將不良供應商的行為與與以后的評標直接聯(lián)系起來(lái);同時(shí)通過(guò)設立投訴舉報查處招標投標中違法違規行為,達到監管的目的。建立供應商淘汰機制,新引入一定比例的供應商,提高供應商服務(wù)質(zhì)量。

 。ㄋ模┘訌娫O備設施管理。加強對設備設施使用和管理人員的考核,增加設備設施損壞及時(shí)報修情況考核指標,強化管理人員對設備設施保持完好狀態(tài)的意識。同時(shí),將管理人員或使用人員反映的維修及時(shí)性、維修質(zhì)量等情況作為單位設備設施部門(mén)的考核內容,實(shí)現雙向考核。

 。ㄎ澹┲匾暟踩a(chǎn)。繼續開(kāi)發(fā)單位智慧平臺功能,在指定車(chē)輛行駛線(xiàn)路的基礎上,增加交通狀況提示功能,給駕駛員提示風(fēng)險;嚴格處理交通事故責任人,考慮到作業(yè)車(chē)輛體積噸位較大,發(fā)生事故造成的經(jīng)濟風(fēng)險和人員傷害風(fēng)險較大,對于作業(yè)車(chē)輛造成交通事故全部責任的,考慮取消駕駛員作業(yè)車(chē)輛駕駛資格。同時(shí),因各個(gè)所隊分別管理下屬車(chē)輛人員以及設備設施,安全生產(chǎn)考核應當從總體和各所隊兩個(gè)方面分析,既要控制總交通安全事故數量,又要以各所隊為對象考核分所事故數量。

 。ㄆ撸┬麄魍茝V垃圾分類(lèi)。通過(guò)向市民傳播垃圾分類(lèi)的良好生活習慣,傳授垃圾分類(lèi)方法,逐漸引導垃圾分類(lèi)意識,通過(guò)垃圾分類(lèi)減少中轉站工作量,減緩中轉站機器設備磨損和老化,大大降低維修成本。

 。ò耍╊A算建議

  因歷來(lái)投入不足,城區環(huán)衛作業(yè)面積逐年增加,設備設施陳舊老化等原因,環(huán)衛作業(yè)相關(guān)專(zhuān)項跨年支付額度較大,20xx年底結轉171.33萬(wàn)元,20xx年專(zhuān)項支出占用20xx年預算指標1054.07萬(wàn)元,20xx年底結轉388.46萬(wàn)元,20xx年專(zhuān)項支出占用20xx年預算指標1064.91萬(wàn)元,近二年實(shí)際支出均不同程度超出項目預算。建議下一年相關(guān)專(zhuān)項整合,預算適當調增。

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