部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
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部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告1
為加強衛生院管理,調動(dòng)我院衛生人員的積極性,為農民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛生和基本醫療服務(wù),實(shí)現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績(jì)效考核標準,我院組織對各科室1到6月份的績(jì)效進(jìn)行了考核,現將績(jì)效考核自查情況匯報如下:
一、考核內容基本情況
。ㄒ唬、基本醫療服務(wù)。
1、服務(wù)質(zhì)量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書(shū)寫(xiě)規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關(guān)法規制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書(shū)質(zhì)量、醫院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務(wù)數量。門(mén)(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實(shí)行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物,開(kāi)展基本藥物不良反應監測情況。
4、醫療費用情況。每門(mén)診收費46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門(mén)診費用實(shí)現負增長(cháng)。
。ǘ、公共衛生服務(wù)。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的.常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢(xún)服務(wù)的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證(卡)率100%;免疫規劃接種率≥99.6%;及時(shí)接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò )直報系統正常運行;共報告傳染病16例,及時(shí)報告16例,及時(shí)報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開(kāi)展兒童保健工作;0-3歲兒童系統管理率達96%。
6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規范開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健工作;年度孕產(chǎn)婦系統管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開(kāi)展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個(gè),認真做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)、康復指導及登記管理情況。在專(zhuān)業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪(fǎng)和康復指導。
10、重大公共衛生服務(wù)項目。按照重大公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產(chǎn)婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務(wù)項目的有關(guān)工作。
。ㄈ、新型農村合作醫療。
。1)新農合政策宣傳;設置新農合宣傳欄1個(gè),認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷(xiāo)流程,公示醫療服務(wù)與藥品價(jià)格。
。2)新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話(huà)以方便群眾投訴。
。3)新農合服務(wù)。認真做好新農合參合農民住院報銷(xiāo)工作,及時(shí)、準確、全面上傳醫療服務(wù)信息,并按要求開(kāi)展即時(shí)結報工作。
。ㄋ模、鄉村衛生服務(wù)一體化管理。
。1)按照浙江省社區衛生服務(wù)中心、村衛生室建設標準,基本完成鄉鎮衛生服務(wù)中心標準化建設工作,目前建成10個(gè)村衛生室的建設工作。
。2)衛生院對村衛生室管理情況。協(xié)助衛生行政部門(mén)建立鄉村醫生準入制度;建立鄉村醫生例會(huì )制度;對村衛生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監管:建立統一制度;村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。
。ㄎ澹、人事財務(wù)管理。
。1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,基本公共衛生服務(wù)崗位人員人,占衛生院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的30%;衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具備相應崗位的執業(yè)資格。
。2)財務(wù)管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務(wù)預算制度和會(huì )計制度,業(yè)務(wù)收入存入專(zhuān)戶(hù),基本能按照當日發(fā)生,當日入帳,并定期結算,收費使用統一票據,票款相符;醫院年終有結余。
。、院內環(huán)境與管理。
建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔,工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適,健康宣傳標語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規范,醫務(wù)人員精神飽滿(mǎn),服務(wù)態(tài)度和藹得。
。ㄆ撸、群眾評議與監督。
醫患溝通情況,群眾滿(mǎn)意率。院內設有群眾意見(jiàn)箱,能開(kāi)展問(wèn)卷調查,有群眾及病人評價(jià)結果,群眾滿(mǎn)意率達90%。
二、存在問(wèn)題
自查發(fā)現存在許多問(wèn)題,主要表現在:
。ㄒ唬、公共衛生服務(wù)情況。
1、健康教育方面:工作不到位,質(zhì)量不高,開(kāi)展講座次數不夠。咨詢(xún)工作開(kāi)展不到位等。
2、資料收集完善,人員對公共衛生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開(kāi)展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
。ǘ、醫療質(zhì)量情況。
1、未能完善質(zhì)量管理機構,特別是質(zhì)控和院感方面工作開(kāi)展較差,未能落實(shí)完善。
2、病歷書(shū)寫(xiě)規范尚未完善。
3、“三基”工作開(kāi)展不夠。
4、職工對醫院核心制度不熟悉,未能很好的執行醫療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進(jìn)一步提高。
三、整改措施
。ㄒ唬┘訌娕嘤柵c管理,努力提高衛生院整體水平。
。ǘ⿲残l生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動(dòng)員和參與。
。ㄈ┘訌娐〉墓芾,特別是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動(dòng)發(fā)現病人,主動(dòng)管理病人。
。ㄋ模┘訌娺M(jìn)修與培訓,加強“三基”培訓,提高人員素質(zhì),提高醫療技術(shù)水平。
。ㄎ澹┘訌娽t病質(zhì)量的管理。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告2
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境,保護消費者合法權益。
2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。
3、負責權限內食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設,推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。
5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。
6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展,監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作,按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查,配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。
9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。
10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。
11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施,防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。
12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為,依職責查處其他環(huán)節的違法行為。
14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度,按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。
16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃,組織實(shí)施地方標準,并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。
17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場(chǎng),完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。
19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。
20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權,建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系,促進(jìn)知識產(chǎn)權運用,推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。
21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作,保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。
22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
。ǘC構設置及在職人員情況
1.機構:根據編委核定,本單位設個(gè)17內設機構:辦公室、政策法規股、登記注冊股(審批服務(wù)股)、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊(規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股(化妝品監督管理股)、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股(投訴舉報辦公室)、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮(籌備)+荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘+霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路+東坪市場(chǎng)監管所。
2.在職人員情況:本部門(mén)截止至2021年12月31日,在職職工人數為94人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A算情況
1.年初預算情況:本年度年初預算總計2020.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1405.54萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有:機關(guān)運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬(wàn)元,電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元,協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元,監管所租賃10萬(wàn)元,商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元,12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元,雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元,科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元,“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元,“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元,“四品一械”(含疫苗)10萬(wàn)元,質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬(wàn)元,執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。
2.年中追加和調減預算情況:全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有:
1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元;
2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元;
3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元;
4、撫恤金28.42萬(wàn)元;
5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元;
6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元;
7、工傷費用3.02萬(wàn);
8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元;
9、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。
3.全年總預算情況:本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元,結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1525.40萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算,調增173.07萬(wàn)元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費共35萬(wàn)元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬(wàn)元;省級及區財政撥付真抓實(shí)干獎勵共76.5萬(wàn)元。
。ǘ╊A算執行情況
1.基本支出執行情況:基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元,執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加,系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。
2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元,執行數為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項除上級部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費預算共35萬(wàn)元外,其他的嚴格落實(shí)國家政策及嚴格按照預算績(jì)效管理開(kāi)展工作,勤儉節約,大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項目支出,取消低效無(wú)效支出。
3.項目性專(zhuān)項執行情況
無(wú)
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2021年,我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預算,全年支出基本做到了按預算執行,既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出,又圍繞中心,服務(wù)大局,具體績(jì)效目標完成情況如下:
1.2021年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。
2.2021年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下:
、倏(jì)效目標:鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新,市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%;完成情況:目標完成12.70%;目標完成率:254%。
、诳(jì)效目標:在國家法律法規規定的`期限內消費申訴舉報辦結率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。
、劭(jì)效目標:深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標完成93.08%;目標完成率:132.97%。
、芸(jì)效目標:促進(jìn)信用體系建設,企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標完成4%;目標完成率:133.33%。
、菘(jì)效目標:大力維護消費者權益,消費者投訴處理答復率100%;完成情況:目標完成100%;目標完成率:100%。
、蘅(jì)效目標:萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況:目標完成16件;目標完成率:103.23%。
、呖(jì)效目標:依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次;目標完成126次;目標完成率:105%。
、嗫(jì)效目標:開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件;目標完成3件;目標完成率:150%。
、峥(jì)效目標:相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次;目標完成43批次;目標完成率:107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn),各項工作取得了一定成績(jì),具體完成情況如下:
。1)提高政府服務(wù)效能,培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng),基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報,讓數據多跑路,實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”,提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%,基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量,積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。
。2)持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名,制定或接收的抽查任務(wù)數51次,已啟動(dòng)任務(wù)數51次,已完成任務(wù)數51次,已抽取的檢查人員數125人次,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次,已錄入檢查結果的對象數1021次,已公示檢查結果的對象數1021次,企業(yè)年報率為93.08%。
。3)積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長(cháng)熱線(xiàn)1125件,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元,做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%,在規定期限內辦結100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著(zhù)落,事事有回音。
。4)規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作,共計受理傳銷(xiāo)舉報9起,搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè),遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次,通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場(chǎng)監督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶(hù)。
。5)嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定,嚴格把控食品準入關(guān),全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。
。6)強化藥械安全監管。結合“年關(guān)守護(2021)行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專(zhuān)項行動(dòng)”等多專(zhuān)項整治開(kāi)展工作,對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫療器械案件3起,化妝品3起,醫美廣告案件1起,結案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項檢查,確保疫苗接種順利進(jìn)行,對岳塘區12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節、儲存設備等進(jìn)行了全面盤(pán)查,建立了疫苗監管工作的常態(tài)化機制。
。7)積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理,檢查43 臺起重機械,責令停用設備 19 臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓,發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓50余家,培訓人員80余人。
。8)深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展,2021年有效發(fā)明專(zhuān)利369件,同比增長(cháng)率為17.14%。2021年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件,今年引導全區申報商標546件,注冊301件,截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳,共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份,促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。
四、存在的主要問(wèn)題
無(wú)
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無(wú)
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告3
為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組,自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位,歸屬省水利廳管理。
。ㄒ唬┞毮苈氊
1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作;承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作;為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
。ǘC構設置及人員情況
中心設有6個(gè)正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業(yè)管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元,20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元,年中追加預算90.25萬(wàn)元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元,其中:基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元,具體情況如下:
。ㄒ唬┗局С銮闆r
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元,年中追加90.25萬(wàn)元,指標調劑增加5萬(wàn)元,上年結轉結余10萬(wàn)元,全年預算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元,預算執行率為93.52%,其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元,基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元,比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為16.27%;比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元,減少47.56%,主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中:
全年因公出國(境)費實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元,比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元,下降13.36%;比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元,節約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元,實(shí)際支出18萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元),較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。
20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元,上年結轉372.08萬(wàn)元,實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元,執行率67%。具體明細如下:
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費:20xx年初預算為139萬(wàn)元,上年結轉20.74萬(wàn)元,年中指標調劑減少5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元,全年支出決算數86.81萬(wàn)元,預算執行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目:20xx年初預算為1,780萬(wàn)元,上年結轉351.34萬(wàn)元,年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元,20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元,全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元,預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)結果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕1號)相關(guān)要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分,評價(jià)等級為“優(yōu)”。
。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況
20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務(wù)改善民生為牽引,深入貫徹新發(fā)展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的.精神,統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù),不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng),認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí),嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次,并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”,辦好了27件民生實(shí)事,有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題,做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法,以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效,贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn),全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目,指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃,建成了245個(gè)移民美麗鄉村,提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn),打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù),督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度,為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下,優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估,以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià),深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì),連續3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查,確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化,需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。
。ǘ╉椖款A算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%,影響了項目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效目標管理,對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化,做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制,結合實(shí)際工作情況,優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
。ǘ┒酱偌涌祉椖繉(shí)施進(jìn)度,提高項目資金使用效率。
。ㄈ┘訌娍(jì)效評價(jià)結果應用。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
以結果為導向,健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題,采取有力措施進(jìn)行整改,并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告4
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能。
惠州市醫療保障局為政府工作部門(mén),正處級單位,本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能:
1.貫徹執行國家、省有關(guān)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監督檢查。
2.組織制定并實(shí)施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風(fēng)險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實(shí)施。
3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動(dòng)態(tài)調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規定組織實(shí)施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制,建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實(shí)施。
7.制定定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫藥服務(wù)評價(jià)體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用,依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
8.負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開(kāi)展醫療保障關(guān)系轉移接續。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉變。推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進(jìn)健康惠州建設。
11.與市衛生健康局的有關(guān)職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.年度總體工作:
。1)健全多層次醫療保障體系。
。2)繼續攻堅醫藥服務(wù)供給側結構性改革。
。3)推進(jìn)醫療保障法治化建設。
。4)強化醫療保障公共管理服務(wù)。
。5)營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)氛圍。
2.年度重點(diǎn)工作:
。1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發(fā)生規模性返貧的底線(xiàn)。繼續實(shí)施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的'駐村工作隊,繼續做好定點(diǎn)幫扶工作。
。2)推進(jìn)藥品、醫用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見(jiàn)》,落實(shí)國家組織的第一批(延續25個(gè)品種)、第二批(32個(gè)品種)、第三批(55個(gè)品種)、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網(wǎng)工作。
。3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務(wù)模式,推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。
。4)推動(dòng)基本醫保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫!虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實(shí)施方案》,指導承辦的商業(yè)保險機構實(shí)施“惠醫!表椖。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。
全面深化醫療保障制度改革,保持醫;鹌椒高效運行,積極發(fā)揮醫保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作大局,努力推動(dòng)我市醫療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況(以決算數為統計口徑)。
2021年本年收入2854.75萬(wàn)元,其中財政撥款收入2851.75萬(wàn)元,占99.89%;其他收入3萬(wàn)元,占0.11%。
2021年本年支出2850.02萬(wàn)元,其中:按資金來(lái)源,財政撥款支出2849.72萬(wàn)元,占99.99%,其他支出0.3萬(wàn)元,占0.01%;按支出性質(zhì),基本支出 1155.19萬(wàn)元,占40.53%,項目支出1694.82萬(wàn)元,占59.47%;按支出經(jīng)費分類(lèi),工資福利支出924.6萬(wàn)元,占32.45%,商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元,占62%,對個(gè)人和家庭的補助156.88萬(wàn)元,占5.5%,資本性支出1.39萬(wàn)元,占0.05%
二、績(jì)效自評
。ㄒ唬┳栽u結論
2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我局2021年度評價(jià)得分為99.79 分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。
已按規定完成相關(guān)項目的績(jì)效目標和整體支出績(jì)效目標。主要成效如下:
——截止2021年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬(wàn)人,參保率長(cháng)期保持在95%以上,醫;鹂傮w運行平穩。
——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個(gè),占總品規數84%,在用數比2021年增長(cháng)151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫藥服務(wù)供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進(jìn)一步減輕,同時(shí)減輕了醫;鹬Ц秹毫,為調整優(yōu)化醫療服務(wù)價(jià)格結構,體現醫護人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。
——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關(guān)和紀檢監察機關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫保協(xié)議1家,暫停醫保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫;8180萬(wàn)元,守護了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。
——打好醫保信息化建設基礎。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動(dòng)醫保經(jīng)辦服務(wù)數字化。實(shí)現“碼”上看病,“碼”上拿藥。
——樹(shù)立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網(wǎng)絡(luò )媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫療保障專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì ),通過(guò)20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動(dòng)發(fā)布我市醫療保障改革發(fā)展成效和醫;菝裾,開(kāi)展了縣區巡回宣傳等線(xiàn)下活動(dòng),服務(wù)性強,接地氣、得民心,線(xiàn)上線(xiàn)下齊齊發(fā)力,營(yíng)造醫保宣傳聲浪。
。2)重點(diǎn)工作完成情況。
我局2021年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下:
——發(fā)揮已建立的醫保扶貧長(cháng)效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元;全市共救助33.21萬(wàn)人次,醫療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價(jià)優(yōu)者得”的原則,努力促成三個(gè)省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著(zhù)力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面:年內開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進(jìn)度均遠超計劃進(jìn)度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開(kāi)始實(shí)施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%;已完成第二批骨科類(lèi)品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)(套)也已落地實(shí)施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規定服務(wù)項目納入醫保支付范圍。
——“惠醫!表椖恳淹瓿2021年投保工作,全市共64.7萬(wàn)參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起,已順利開(kāi)展項目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫!币牙塾嫗1.5萬(wàn)人次報銷(xiāo)醫療費用,報銷(xiāo)總金額達5000多萬(wàn)元。
。3)對部門(mén)本級支出的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費支出情況:2021年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬(wàn)元,比上年決算減少1.58萬(wàn)元!叭苯(jīng)費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。
會(huì )議費支出情況: 2021年會(huì )議費總額1.01萬(wàn)元,比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì )議費減少主要原因:本年度會(huì )議開(kāi)展較少,會(huì )議費支出減少。
培訓費支出情況:2021年度培訓費總額33.26萬(wàn)元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開(kāi)展醫療監管執法能力提升培訓。
我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開(kāi)及時(shí)完整,資產(chǎn)管理使用規范,為保障機構正常運轉,發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實(shí)現了部門(mén)預算績(jì)效目標,財政資金使用效果良好。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.要強化對預算執行過(guò)程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學(xué)習等途徑,強化預算人員的素質(zhì)能力,以提高預算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時(shí)間,使預算編制人員能夠對本單位的財務(wù)運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時(shí)論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時(shí)加以糾正。
三、其他自評情況(無(wú))
城鄉居民基本醫療保險補助經(jīng)費項目自評99分。
市財政對醫;鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用補助-本級項目自評99分。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告5
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個(gè)縣市,州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體,覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等,對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容:1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。
7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測,進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。
(二)項目績(jì)效目標情況
1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設,穩步提升疫情監測質(zhì)量,使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準,為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。
2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測,及時(shí)發(fā)現禽間疫情,及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情,切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元,其中縣市資金268.84萬(wàn)元,州疾控中心68.42萬(wàn)元,州人民醫院4.48萬(wàn)元。
4.資金執行、管理情況:20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元,執行率為100%。資金管理方面,無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全,嚴格執行會(huì )計核算規范。
二、項目實(shí)施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導,完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作,成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔20xx〕213號),形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確,又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行,年度資金以當年目標要求管理使用。
二是完善項目方案,合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定,在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則,根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。
三是加強資金管理,規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全,項目資金使用均按照相關(guān)制度執行;設有項目輔助賬,對各項目資金進(jìn)行獨立核算,專(zhuān)款專(zhuān)用;無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況;無(wú)超標準開(kāi)支情況。
四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測,發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求,按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓,強化工作執行力。五是加強監督指導,確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導,對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報,督促整改,追蹤問(wèn)效,確保工作落到實(shí)處。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求,對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標,各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作,其次州級進(jìn)行復評,確保自評報告和數據真實(shí)、完整。
四、項目目標實(shí)現情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數量指標
(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例;
(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。
2.質(zhì)量指標
(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%;
(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間,20xx年12月。
(三)社會(huì )性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平,維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說(shuō)明的`事項
無(wú)其他說(shuō)明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求,完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調,確保指標順利完成,加強項目管理,按照項目方案完成工作,達到項目目標。
(三)存在的困難、問(wèn)題
中央補助資金有限,地方財政困難,經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想,究其原因既有項目單位報賬不及時(shí),未形成有效支出的原因,也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度,強化督導檢查,督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金,提高項目資金執行力度,確保工作有效落實(shí)。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費,用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作,不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度,擴大防治覆蓋面和提高有效性。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告6
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
機構組成情況:我部門(mén)設2個(gè)內設機構,分別是辦公室、計財股。
。ǘC構職能。
。ㄒ唬﹪栏褙瀼貓绦凶匀毁Y源管理法律法規和相關(guān)政策;
。ǘ┴撠煶擎傄巹潊^內和獨立選址非農業(yè)建設用地的統征工作,保障各類(lèi)項目建設用地;
。ㄈ┱魇胀恋貒栏駥(shí)行“兩公告、一登記”制度,負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;
。ㄋ模┴撠熣魇胀恋氐姆秶缍、實(shí)物調查、補償登記,做好征收補償、安置補償和青苗附著(zhù)物的賠償工作;
。ㄎ澹┴撠熞婪皶r(shí)向被征地集體經(jīng)濟組織或個(gè)人兌付各項征收補償安置費,做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發(fā)放工作;
。┴撠熞婪〝M定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核,報縣人民政府批準后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施;
。ㄆ撸┴撠熞婪〝M定《被征地農民社會(huì )保障實(shí)施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報縣人民政府批準實(shí)施;
。ò耍┴撠熃M織調查統計,科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(建)筑物補償、房屋重置價(jià)補償標準等,依法報有權機關(guān)批準后,嚴格實(shí)施,確保被征收人合法權益;
。ň牛┴撠熣鞯、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置,政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪(fǎng)處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。
。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級交辦的其他工作。
。ㄈ┤藛T概況。
編制人數12人,現有在職人員12人,事業(yè)人員8人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬(wàn)元,其中當年財政撥款收入9078.59萬(wàn)元,
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元,是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費,包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等;社會(huì )保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛生健康支出7.59萬(wàn)元,住房保障支出7.79萬(wàn)元;城鄉社區支出8947.24萬(wàn)元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會(huì )部門(mén)參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責,保證預算編制任務(wù)的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標。
。ǘ﹫绦泄芾砬闆r
各項支出按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理,防止無(wú)計劃開(kāi)支;局С霰仨殘猿止澕s的原則,嚴格執行規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準。專(zhuān)項支出按照計劃或預算批準的`項目和用途使用。
。ㄈ┚C合管理情況
為保障項目資金安全,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,我中心從資金申請、資金使用、會(huì )計核算三個(gè)環(huán)節加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節,嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金;在資金使用環(huán)節,嚴格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續,通過(guò)會(huì )計中心直接支付。在會(huì )計核算環(huán)節,對本項目資金實(shí)際核算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節的管理,極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象,保證財政資金安全有效使用。
。ǘ┙Y果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績(jì)效評價(jià),比對各個(gè)指標結果進(jìn)行總結、分析,將各個(gè)指標反饋相應業(yè)務(wù)股室。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
。1)評分結果:90分
。2)主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策,與實(shí)際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績(jì)效目標,項目資金到位及時(shí),項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按實(shí)際需要實(shí)施,具有較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,項目實(shí)施效果較好;項目后期政策、資金、人員的落實(shí),為項目可持續運行提供了較好的保障,具有高度可持續性。
為開(kāi)展好本次項目自評工作,根據西財績(jì)〔20xx〕1號《XX縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià):
。1)成立項目自評小組;
。2)收集項目相關(guān)資料,如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料,組織召開(kāi)項目座談會(huì ),最終形成項目績(jì)效評價(jià)材料;
。3)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),形成自評報告。依據收集的項目資料,自評小組通過(guò)運用相關(guān)性、效率、效果、可持續性準則對本項目進(jìn)行評價(jià)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
無(wú)
。ㄈ└倪M(jìn)建議。
無(wú)
XX縣土地征收征用事務(wù)中心
20xx年8月23日
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告7
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(湛赤財績(jì)﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。
湛江市赤坎區審計局屬政府機關(guān),執行《政府會(huì )計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時(shí)人員7人。
區審計局主要職能是:
1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計監督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況實(shí)行審計全覆蓋,對領(lǐng)導干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專(zhuān)項審計調查和核查社會(huì )審計機構相關(guān)審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
2.起草有關(guān)規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實(shí)施本區審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計決定或提出審計建議。
3.向區委審計委員會(huì )提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會(huì )提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問(wèn)題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專(zhuān)項審計調查情況及結果。依法向社會(huì )公布審計結果。向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調控部署貫徹落實(shí)情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(mén)(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業(yè)單位和社會(huì )團體的財務(wù)收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營(yíng)情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;區屬?lài)衅髽I(yè)和金融機構、區政府規定的區屬?lài)匈Y本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益;有關(guān)社會(huì )保障基金、社會(huì )捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規規定的其他事項。
5.按規定對區管黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實(shí)施對財經(jīng)法律、法規、規章、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問(wèn)題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導、監督全區內部審計和農村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會(huì )審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開(kāi)展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。
11.貫徹落實(shí)黨的`人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責。
12.完成區委、區政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門(mén)。
區審計局設8個(gè)內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會(huì )保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書(shū)股設在區審計局。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動(dòng)跟進(jìn)審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問(wèn)題,推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。
2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實(shí)合法效益,落實(shí)財政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進(jìn)規范權力運行,加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,促進(jìn)領(lǐng)導干部依法用權、秉公用權、規范用權。
4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節存在的問(wèn)題,著(zhù)力惠民富民政策落到實(shí)處,促進(jìn)保障和改善民生。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬(wàn)元,審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費134.60萬(wàn)元,購買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機動(dòng)應急資金8萬(wàn)元)。項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成,積極穩妥地推進(jìn)年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實(shí)現審計全覆蓋,及時(shí)完成區委、區政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監督職能,促進(jìn)赤坎區行政工作依法進(jìn)行。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況
20xx年收入總預算353.17萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬(wàn)元,其中:基本支出188.17萬(wàn)元、項目支出165萬(wàn)元。
20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元,其中:基本支出201.88萬(wàn)元、項目支出70.57萬(wàn)元。
二、自評工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長(cháng)為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
。ǘ┳栽u工作過(guò)程。成立績(jì)效評價(jià)小組,結合部門(mén)職能在財政部門(mén)設定的評價(jià)指標框架內對20xx年整體支出進(jìn)行評價(jià)。將20xx年部門(mén)預算和決算進(jìn)行對比,對20xx年部門(mén)整體支出預決算管理進(jìn)行評價(jià),并計算各個(gè)量化指標,對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析,量化分析部門(mén)資金使用績(jì)效管理。
。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料報送時(shí)間為20xx年7月22日,自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告全面詳實(shí),自評分數客觀(guān)、真實(shí)。我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。自評材料報送與公開(kāi)情況一致。
三、績(jì)效自評情況
。ㄒ唬┳栽u結果
部門(mén)整體支出目標實(shí)現程度及績(jì)效:一是按相關(guān)規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時(shí)完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門(mén)職責、年度工作重點(diǎn),以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預算執行情況。
。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進(jìn)度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。
、僦С鐾瓿陕。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元,財政下達預算數353.17萬(wàn)元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。
、诮Y轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬(wàn)元,20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬(wàn)元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
、蹏鴰旒兄Ц督Y轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動(dòng)率為0。
、苷少張绦新。20xx年實(shí)際采購金額合計數5.5萬(wàn)元,采購計劃金額合計數9.4萬(wàn)元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。
。2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績(jì)效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規定和《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》的規定列支。
。3)項目監管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費的支出,開(kāi)展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規定》,規范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。
。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責,設置專(zhuān)人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結存情況,實(shí)現資產(chǎn)的.全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。
3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績(jì)效目標已按規定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評小組,在規定時(shí)間完成自評工作并按時(shí)報送材料。
4.預算使用效益。
。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。本單位20xx年整體績(jì)效目標實(shí)現情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構運轉經(jīng)費的實(shí)際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費調整預算數5.23萬(wàn)元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個(gè),完成審計(調查)項目13個(gè),針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計。
。2)重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個(gè),審計查出管理不規范金額5899萬(wàn)元,違規金額84萬(wàn)元,其中審計期間整改金額72萬(wàn)元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。
。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個(gè),支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬(wàn)元、審計購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費59.22萬(wàn)元,項目經(jīng)費主要用于開(kāi)展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監督職能,促進(jìn)依法行政工作。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題
1.由于上級臨時(shí)安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績(jì)效管理有一定的影響。
2.預算績(jì)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預算績(jì)效管理工作有待加強。
(四)改進(jìn)措施
1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預算編制,積極加強績(jì)效管理。
2.加強工作人員對預算績(jì)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓,提升工作人員績(jì)效管理工作水平。
四、其他自評情況
無(wú)。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告8
根據湛江市財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求(湛財績(jì)[2022]3號),我校及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格并綜合分析,形成本評價(jià)報告,F將2021年度我校整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門(mén)職能情況。
單位屬性:公益二類(lèi)事業(yè)單位
核定編制人數:核補115人,員額115人
年末在職人數:128人,退休人數:104人
單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.認真履行主體責任,推動(dòng)全面從嚴治黨縱深發(fā)展。
2.強化責任落實(shí),常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅持立德樹(shù)人宗旨,穩步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅持以
“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實(shí)施標準化的教學(xué)管理,建設重點(diǎn)專(zhuān)業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時(shí)機,大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓工作。
4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。
5.新校區建設取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng )新,堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂(lè )業(yè),解決當前就業(yè)安置難的問(wèn)題;緦(shí)現一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。
。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況
2021年市財政資金年初預算數為2049.09萬(wàn),決算數為2388.24萬(wàn),主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出及新校區建設等各專(zhuān)項支出。
二、自評工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。
我校高度重視整體績(jì)效自評工作,由主管領(lǐng)導、財務(wù)人員和各部門(mén)負責人組成評價(jià)小組。學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作。
。ㄈ┳栽u工作過(guò)程。
1.認真收集資料。根據整體績(jì)效自評指標評分表和整體績(jì)效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時(shí)間內提供相關(guān)信息。
2.檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料。
3.分析評價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績(jì)效評價(jià)報告。
4.綜合評價(jià)結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績(jì)效自評指標較好地實(shí)現了績(jì)效目標,自評為“優(yōu)”。
。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
我校在規定時(shí)間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實(shí),表格填寫(xiě)內容齊全,自評報告的內容全面詳實(shí),自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。
。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。
我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表相一致。
三、績(jì)效自評情況
。ㄒ唬┳栽u結果
1.整體支出績(jì)效自評結論
。1)2021年完成整體招生任務(wù)目標,免學(xué)費、助學(xué)金市級補助資金按規定得到落實(shí)。
。2)經(jīng)濟性:資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓事業(yè)。經(jīng)費控制率達標。
。3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績(jì)效目標完成效率達標。
。4)效果性
經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷(xiāo)發(fā)放辦法,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證預算的有效執行。
社會(huì )效益:全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。
。5)公平性:我校認真落實(shí)相關(guān)政策,對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長(cháng)的抽樣調查滿(mǎn)意度達到90%以上,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。
2.自評分數: 預算執行效益自評分數為87分。
。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況
。1)預算編制
預算編制合理性:部門(mén)預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門(mén)預算資金能根據年度工作重點(diǎn)合理分配; 部門(mén)預算分配能根據實(shí)際情況合理調整。
預算編制規范性:部門(mén)預算編制符合市財政當年度有關(guān)預算編制的原則。
預算編制準確性:項目預算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)等符合預算編制的準確性。
。2)目標設置
目標完整,能按要求申報項目績(jì)效目標和設置部門(mén)整體績(jì)效目標。
目標科學(xué),績(jì)效指標能夠明確體現部門(mén)履職效果的社會(huì )經(jīng)濟效益指標。
2.預算執行情況
。1)支出管理
單位資金支出規范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。
。2)資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規范,有資產(chǎn)管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規定執行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規范,相關(guān)收入按規定及時(shí)足額上繳;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。
3.預算監督情況
。1)信息公開(kāi)
在被評價(jià)年度按照《預算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開(kāi)透明情況;在被評價(jià)年度按照績(jì)效目標批復要求在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jì)效目標,所公開(kāi)的績(jì)效目標內容與批復一致;被評價(jià)年度按績(jì)效自評規定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評材料,用以反映單位公開(kāi)的自評材料的'真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
。2)績(jì)效自評
成立自評工作小組,自評工作評價(jià)小組3人以上,由主管領(lǐng)導、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人員組成;在規定時(shí)間內完成自評工作并按時(shí)報送材料;表格內容、自評報告填寫(xiě)真實(shí)、齊全,自評評分表自評得分客觀(guān)、真實(shí)。
4.預算使用效益。
。1)部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況
我校市級資金用于學(xué)校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關(guān)規定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項目的有效執行,確保2021年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓等正常進(jìn)行。
。2)重點(diǎn)工作完成情況
落實(shí)深化免學(xué)費、助學(xué)金政策,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保專(zhuān)項資金補助政策順利實(shí)施。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標,全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
。3)部門(mén)重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況
對在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓,使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書(shū),提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現績(jì)效目標價(jià)值。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題
我校根據相關(guān)法律法規,從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問(wèn)題。
(四)改進(jìn)措施
1.加強組織領(lǐng)導,完善工作機制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改
革創(chuàng )新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實(shí)經(jīng)濟社會(huì )對高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
2.加強管理,做好基礎工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現象,保證學(xué)生基本信息的完整、準確,做好免學(xué)費資助對象的認定工作。
3.落實(shí)經(jīng)費責任,強化資金管理,提高專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用意
識,規范使用,確保資金安全有效。
四、其他自評情況
我校認真開(kāi)展自評自查,按時(shí)保質(zhì)完成績(jì)效自評工作,確保自評結果準確、客觀(guān),禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jì)效自評,形成《整體績(jì)效自評報告》、《整體績(jì)效自評基礎數據表》、《整體績(jì)效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績(jì)效自評公開(kāi)情況表》。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告9
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ
根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:
。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。
。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。
。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。
。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。
。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。
、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的`督查工作接待費和住宿費。
、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
。ㄒ)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。
。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告10
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規范財政資金管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法,制定了評價(jià)實(shí)施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下:
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長(cháng),舒象偉為副組長(cháng),以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采。赫匍_(kāi)了每一項工作,座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料,各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識,對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果(見(jiàn)附件)
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實(shí)惠,取得了良好的社會(huì )效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬(wàn),艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí),進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記,及時(shí)建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實(shí)種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實(shí)種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實(shí)種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實(shí)種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人,實(shí)種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人,實(shí)種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實(shí)種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實(shí)種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實(shí)種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導,全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外,各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進(jìn)行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人,其中涂陽(yáng)患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導,全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導,3輪54次的電話(huà)督導,有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導,提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份,對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席,在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的.采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標,并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過(guò)多年的監測,我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節的,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集,預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村,覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽(yáng)性1人。(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),積極利用各種機會(huì ),向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數為40人,實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足:隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動(dòng)人口頻繁,公共衛生工作任務(wù)繁重,無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心,有專(zhuān)門(mén)負責人管理,有專(zhuān)業(yè)人員督查,從根本上解決城區的問(wèn)題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告11
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:
1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件,統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執法檢查和監督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,承擔相關(guān)協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。
3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案;提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議;監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施;組織推進(jìn)交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。
10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室;
下屬單位包括:
1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室(正科級行政機構)
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位(不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數404人,20xx年年末實(shí)有人數600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日,本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米;車(chē)輛40輛,其中一般公務(wù)用車(chē)40輛;執法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。
20xx年年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元,其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元,交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元,其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元,其他收入123.2萬(wàn)元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元,包括基本支出8865.86萬(wàn)元,項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元,包括基本支出8838.13萬(wàn)元:其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元,占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元,占比12.9%。
1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元,因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元,下降比率20.3%,其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少;公務(wù)接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大;二是公務(wù)接待較以前標準提高;三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河,許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功,在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多,導致公務(wù)接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費225萬(wàn)元;辦公樓修繕費用250萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元;其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費229萬(wàn)元;維修費172萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元;咨詢(xún)費110萬(wàn)元;其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元,一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元,二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。
2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元;湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元;數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元;20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元;部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元;重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元;《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行;確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護,確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標,確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據,通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。
2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的,包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調,打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力,大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》(采購編號JYZB-1311200G)執行,目前已完成監控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標,強化了市場(chǎng)監管,促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設,促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用,另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元,共計275萬(wàn)元,其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,基本形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間,我市公交線(xiàn)路由20xx年的'67條增長(cháng)到79條,填補公交盲區62.8公里,公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%,公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造,實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數字化,運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化,降低了運營(yíng)和出行的成本,提升了出行體驗,推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收,我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度,謀劃好十四五規劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費)200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合,課題包括:株洲中長(cháng)期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時(shí)間,促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,將提高所在地區居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì ),對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執行各項程序,至20xx年底,由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執行50%,剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展?朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干,圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作,還充分體現了“交通味”,使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車(chē);S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè),通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng),疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。
4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家;新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元,淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成;國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善,節約建設資金約6000萬(wàn)元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制,即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。
7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成,清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題,強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面,推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”,形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià),成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持,沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成,老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放;交通運輸綜合行政執法先行先試,成立了聯(lián)合執法隊伍,開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng),查處各類(lèi)違法違規行為400余起;所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結;溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任,深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng),檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次,下達執法文書(shū)342份,排查安全隱患118個(gè),實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元;交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效;高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺,“兩客一!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用,實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行,危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮;成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè);持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定,“三公經(jīng)費”穩步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長(cháng)效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”,工作作風(fēng)持續轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作,主動(dòng)接受民主監督,未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。
13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺;交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通;駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展;對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備;585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監控中心建成使用,對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管,實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn),共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù),綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題,主要表現在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn),能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平,造成了行政負擔過(guò)重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元(20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元),但實(shí)際達350萬(wàn)元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開(kāi)支的一部分外,還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責,二級機構辦公場(chǎng)所分布較多,地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊,建設資金分在兩個(gè)單位,事權、財權不對等,造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn),完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改,切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規定辦理資金結算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
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