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往來(lái)核算崗位職責

時(shí)間:2023-10-07 15:06:06 藹媚 崗位職責 我要投稿
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往來(lái)核算崗位職責(精選14篇)

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編幫大家整理的往來(lái)核算崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

往來(lái)核算崗位職責(精選14篇)

  往來(lái)核算崗位職責 1

  1、復核進(jìn)倉單,審核無(wú)誤后加蓋印章并審核系統

  2、復核出倉單,審核無(wú)誤后加蓋印章并審核系統

  3、倉庫印章管理

  4、倉儲部日常資金、發(fā)票管理

  5、應收付賬務(wù)處理及異常情況及時(shí)跟進(jìn)提醒

  6、srp會(huì )計處理

  7、編制倉儲經(jīng)營(yíng)報表

  8、負責抽查倉儲資料,復核檔案管理員檢查執行情況

  9、廢料登記管理

  10、核算倉庫勞務(wù)費

  11、倉儲專(zhuān)項檢查及反饋

  12、協(xié)助管控日常行政事務(wù)

  往來(lái)核算崗位職責 2

  1、根據采購部提供的供應商認證表在sap系統錄入

  2、根據采購部的合同、物料采購需求表在sap系統審核采購訂單草稿并添加

  3、根據采購部提供的合同,用款申請單、sap系統的預付款申請單審核確認

  4、根據采購部提供的付款申請單進(jìn)行審核確認,和采購部協(xié)調和供應商進(jìn)行對賬

  5、根據銷(xiāo)售助理提供的合同、到貨證明給客戶(hù)開(kāi)票,根據發(fā)票在sap中做應收發(fā)票

  6、根據采購部提供的合同、轉倉單、供應商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做應付發(fā)票,將當月所有的'進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行認證

  7、根據客戶(hù)付的貨款在sap中做收款核銷(xiāo),收集銷(xiāo)售提供到貨證明、售后提供竣工報告。

  8、編制報表,裝訂憑證等。

  9、配合財務(wù)部其他日常工作

  往來(lái)核算崗位職責 3

  1.根據《醫院會(huì )計制度》的規定,負責“醫療收人”、“藥品收人、“其他收人”明細核算,按會(huì )計科目規定的'核算內容,在主管會(huì )計的組織指導下,完成核算任務(wù)。負責審核、整理收人原始憑證,審核無(wú)誤后編制記賬憑證。負責打印有關(guān)明細賬頁(yè)。

  2.根據《醫院會(huì )計制度》的規定,負責“醫療應收款”、“其他應收款”、“預收醫療款”、“其他應付款”等往來(lái)核算,并負責按單位或個(gè)人或會(huì )計科目規定的內容,進(jìn)行明細核算。經(jīng)常與往來(lái)單位或個(gè)人,核對往來(lái)賬余額,督促往來(lái)單位或個(gè)人及時(shí)結清往來(lái)賬款,原則h做到往來(lái)賬款當年結清。

  3.審核支出記賬憑證。

  4.負責自費病人欠費管理。

  5.負責住院收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。

  6.負責自制收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。

  7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

  往來(lái)核算崗位職責 4

  1、及時(shí)處理各項往來(lái)經(jīng)濟業(yè)務(wù)(含備用金管理),負責登記結轉往來(lái)帳,保證與各單位往來(lái)相符。

  2、定期清對往來(lái)帳項,保證往來(lái)帳款清晰,做到帳帳、帳證、帳表相符。

  3、定期結算各項往來(lái)款項,并做好相關(guān)臺帳,定期提供往來(lái)款項應收、已收資料。

  4、做好往來(lái)欠款清欠工作。

  5、 協(xié)助做好內部審計工作。

  6、做好公司會(huì )計電算化軟件、硬件管理工作。

  7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

  往來(lái)核算崗位職責 5

  1、采購進(jìn)貨應付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成,物資采購、庫存商品、應付款確認入賬,審核系統生成記賬憑證;

  2、付款單錄入系統及確認入賬;

  3、接收供應商發(fā)送的`對賬清單,進(jìn)行對賬工作;

  4、與采購專(zhuān)員進(jìn)行溝通,核實(shí)對賬差異,完成對賬工作;

  5、按照規定的付款周期,及時(shí)將對賬結果登記發(fā)票臺賬,為供應商進(jìn)行排款;

  6、提請賬期付款申請,審核供應商所有付款及其他供應商相關(guān)流程。

  7、供應商賬期及信用分析;

  8、預付賬款的追蹤及異常管理。

  往來(lái)核算崗位職責 6

  1、在室主任領(lǐng)導和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

  2、辦理全段往來(lái)核算工作,審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

  3、及時(shí)與外部單位對帳,做到帳帳相符,為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準確的`信息。

  4、負責財務(wù)快報、季報、年報的編制工作,及時(shí)提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。

  5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

  6、負責段總帳、明細帳、會(huì )計憑證、會(huì )計報表的打印、裝訂、保管工作。

  7、妥善保管會(huì )計資料,完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

  往來(lái)核算崗位職責 7

  1、負責公司成本費用核算,審核原始憑證,填制記帳憑證;

  2、負責公司往來(lái)賬務(wù)核算,應收應付賬齡分析,定期與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通、核對、催收;

  3、負責提供財務(wù)報表編制支撐;

  4、負責完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。

  往來(lái)核算崗位職責 8

  1、負責開(kāi)展庫存物資的核算工作,核對財務(wù)系統庫存與總賬模塊數據的一致性,確保庫存物資核算的.準確、完整:

  2、制定公司存貨管理辦法并監督相關(guān)部門(mén)實(shí)施;

  3、組織存貨盤(pán)點(diǎn)工作,對盤(pán)虧、盤(pán)盈的數據按有關(guān)規定進(jìn)行處理,確保賬實(shí)相符;

  4、稽核業(yè)務(wù)與財務(wù)收、發(fā)、存數據的一致性,編報月、季度存貨管理報告;

  5、結合公司物資管理及資金情況,提供存貨經(jīng)濟批量參考數據。

  往來(lái)核算崗位職責 9

  1.協(xié)助國際業(yè)務(wù)財務(wù)經(jīng)理組織實(shí)施和監督復核國際業(yè)務(wù)核算工作。

  2.編報、審核各類(lèi)公司財務(wù)、統計報表及內部管理報告、經(jīng)營(yíng)分析報告等。

  3.根據預算管理要求,實(shí)施相關(guān)核算控制。

  4.審核指導相關(guān)稅務(wù)申報和稅務(wù)事項。

  5.協(xié)助國際業(yè)務(wù)財務(wù)經(jīng)理完成年度預算、決算工作。

  6.完成財務(wù)領(lǐng)導交予的其他相關(guān)工作。

  往來(lái)核算崗位職責 10

  1.負責服裝面輔料與人工成本的核算;

  2.熟悉服裝成本核算流程,對服裝市場(chǎng)比較熟悉;

  3.負責大貨訂單的成本系統輸入以及核對檢查;

  4.部門(mén)日常工作管理與協(xié)調進(jìn)展;

  5.收集整理各種面輔料參考價(jià)格,并不斷更新資料庫。

  往來(lái)核算崗位職責 11

  1、負責施工項目成本測算工作,參與施工項目成本控制;

  2、對項目成本目標執行情況進(jìn)行分析;

  3、配合施工現場(chǎng)工作。

  往來(lái)核算崗位職責 12

  1、負責總賬各科目的.審核、檢查、入賬工作,確保各項入賬符合公司財務(wù)核算要求;

  2、舉行月度結賬工作,檢查科目入賬的準時(shí)性、精確性,按時(shí)關(guān)賬;

  3、費用管控,日常單據的審核,預提費用、攤銷(xiāo)費用等的復核;

  4、協(xié)同審計、稅務(wù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部門(mén),提供準時(shí)有效的內部財務(wù)支持。

  往來(lái)核算崗位職責 13

  (1)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定物資的核算與管理辦法;

  (2)審查匯編物資的`采購資金計劃;

  (3)負責物資的明細核算;

  (4)會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制物資計劃成本目錄;

  (5)配合有關(guān)部門(mén)制定物資消耗定額;

  (6)參與物資的清查盤(pán)點(diǎn)。

  往來(lái)核算崗位職責 14

  1.接收業(yè)務(wù)數據,導入各類(lèi)業(yè)務(wù)核算傳票,核對查找差異并調整;

  2.核算各類(lèi)手工保全、理賠、收付費等業(yè)務(wù)類(lèi)賬務(wù),配合改善公司業(yè)務(wù)流程;

  3.核算月結業(yè)務(wù),包括應繳未繳保費、傭金的預估、年金預估、保險保障金及監管費計提、增值稅及附加的'計提等,核對準確;

  4.完成業(yè)務(wù)類(lèi)報表的報送,如月度保費報表、每日經(jīng)營(yíng)快報、外部監管報表等;

  5.業(yè)務(wù)類(lèi)應收應付的明細賬建立及每月按時(shí)核對;

  6.月度業(yè)務(wù)類(lèi)賬務(wù)調整;

  7.完成各級主管交代的其他事項。

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