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物業(yè)財務(wù)出納崗位職責

時(shí)間:2022-11-16 13:35:07 崗位職責 我要投稿

物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(通用13篇)

  現如今,需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家收集的物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(通用13篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

物業(yè)財務(wù)出納崗位職責(通用13篇)

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責1

  1.辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

  2.負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

  3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務(wù)章

  4.負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責2

  1.每天依據銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;

  2.在交接班時(shí),檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:

  3.統計前一天未確認收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認;

  4.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責3

  1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時(shí)與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

  3、做好每月的票據整理、交接工作;

  4、做好和材料廠(chǎng)家的和勞務(wù)隊的對接

  5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

  6、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責4

  1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律,遵守現金管理制度和銀行結算制度,接受銀行監督。

  2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員審核簽章。

  3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,按銀行規定合理使用支票。

  4、登記現金和銀行存款日記帳,保管好現金和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,辦理現金的提取和存儲業(yè)務(wù)。

  5、保管好有關(guān)印鑒,空白支票和空白收據。

  6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

  7、及蚶盤(pán)點(diǎn)庫存現金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責5

  一、嚴格執行國家財政部貨幣資金的換算與管理規定及銀行結算的規定,根據審核無(wú)誤的憑據辦理款項收會(huì )結算業(yè)務(wù)。

  二、根據已結算的收付款憑證,分帳戶(hù)按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當日余額。

  三、定期檢查庫存現金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結,帳款帳單相符。

  四、遵守國家現金管理制度,注意庫存現金不能超過(guò)銀行規定的限額;收入現金及時(shí)送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現金和公款私存。

  五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴格簽發(fā)空白支票。

  六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫療保險工作。

  七、按時(shí)完成教職工工資的'編排及工資發(fā)放工作。

  八、不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會(huì )計檔案保管工作。

  九、對于現金要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負賠償責任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。

  十、完成學(xué)校領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責6

  1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準;

  2、票據印章的使用管理;

  3、負責工資結算及發(fā)放;

  4、報銷(xiāo)差旅費各項工作;

  5、領(lǐng)導交付的其他工作;

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責7

  1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

  2.付款(員工費用報銷(xiāo)、借支等);

  3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;

  4.每月進(jìn)度款完稅;

  5.收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財務(wù)部;

  6.跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;

  7.應付帳款臺帳的登記;

  8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。

  9.項目考勤管理、績(jì)效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責8

  1.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  2.及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.及時(shí)與銀行定期對賬;

  4.根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表;

  5.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6.管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

  7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責9

  1、負責從財務(wù)借支備用金并管理會(huì )所日常使用的備用金。

  2、嚴格遵守公司的財務(wù)制度的規定,支出各項日常費用。

  3、嚴格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。

  4、負責收集會(huì )所日常產(chǎn)生的各種原始單據,按時(shí)交付財務(wù)人員。

  5、收集財務(wù)部要求的各種報表,并按時(shí)交付給財務(wù)人員。

  6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶(hù)工作。

  7、負責對收銀員的備用零錢(qián)的監督及盤(pán)點(diǎn)工作。

  8、負責代表財務(wù)部參加會(huì )所物資的盤(pán)點(diǎn)工作。

  9、財務(wù)部安排的其他工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責10

  1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統;

  2.登記現金、銀行存款日記帳;

  3.處理各項費用報銷(xiāo);

  4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

  5.發(fā)票及送貨單的整理

  6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

  7.重要文件存檔掃描備份工作;

  8.各項單據的歸檔整理

  9.協(xié)助人事處理各項臨時(shí)性工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責11

  1、負責協(xié)助財會(huì )文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

  2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

  4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

  5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開(kāi)具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責12

  1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

  2、負責日常報銷(xiāo),收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、負責出口退稅以及單據備案等相關(guān)工作。

  4、負責憑證、賬簿等會(huì )計資料的打印、裝訂及保管工作。

  5、編制一些力所能及的憑證。

  6、完成上級交給的其它工作。

  物業(yè)財務(wù)出納崗位職責13

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢(qián)。

  3、每周兩次到興漢門(mén)、營(yíng)盤(pán)路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬(核對現金收入,刷卡收入,現會(huì )員充值現金收入,會(huì )員充值刷卡收入,核對店負責人存款金額并兌換零錢(qián)。

  4、核對爺爺土缽菜停車(chē)券數量,并與會(huì )計一起到停車(chē)場(chǎng)負責人處兌換停車(chē)費(每張五元)。

  5、不定時(shí)抽查盤(pán)點(diǎn)收銀員備用金情況。

  6、到銀行預約零錢(qián)兌換,保證各門(mén)店的零錢(qián)正常使用。

  7、根據采購報銷(xiāo)單每日完成采購報賬,對于門(mén)店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

  8、整理各店報銷(xiāo)單據,收入與支出憑證,認真編號做出納電腦賬,并及時(shí)把單據返還至各門(mén)店會(huì )計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶(hù),十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現回款不正確情況。

  11、每月按時(shí)交納各門(mén)店水電費、燃氣費等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶(hù),二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

  13、每月一日收集好各門(mén)店賬目,做好出納賬與各門(mén)店會(huì )計核對好余額,出現金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶(hù)對賬工作。

  15、做好現金的管理,及時(shí)到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣(mài)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售回款情況,及時(shí)通知財務(wù)做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時(shí)通知門(mén)店負責人,做收入單。

  18、交納各門(mén)店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

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