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審計部崗位職責

時(shí)間:2022-11-01 17:45:04 崗位職責 我要投稿

審計部崗位職責15篇

  在充滿(mǎn)活力,日益開(kāi)放的今天,很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的審計部崗位職責,希望對大家有所幫助。

審計部崗位職責15篇

審計部崗位職責1

  1、認真貫徹執行國家的有關(guān)法律、法規、政策和集團各項規章制度。

  2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。

  3、按照有關(guān)法規和制度,結合集團實(shí)際,建立健全內部審計規章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議審定,并組織實(shí)施。

  5、負責審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟合同進(jìn)行審計監督。

  7、組織開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。對集團各部門(mén)、公司的勞動(dòng)紀律、衛生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫(xiě)年度審計工作總結,并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議報告。

  10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

審計部崗位職責2

  職責描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規章制度。

  2.負責財務(wù)管理制度建設與落實(shí)工作;

  3.負責部門(mén)計劃與總結工作;

  4.負責公司預算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產(chǎn)統籌與監管工作;

  7.負責公司風(fēng)險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負責財務(wù)分析與改進(jìn)工作;

  11.負責財務(wù)架構優(yōu)化工作;

  12.負責財務(wù)審計線(xiàn)團隊建設工作;

  13.完成領(lǐng)導交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會(huì )計專(zhuān)業(yè)

  2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

  3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

審計部崗位職責3

  一、審計部職責

  1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程序,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實(shí)施;

  2、負責對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟合同及執行國家財經(jīng)法規情況等進(jìn)行審計監督。

  3、根據干部管理權限,負責對所屬企業(yè)的分支機構及分、子公司負責人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟責任審計;

  4、對集團本部及所屬企業(yè)內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價(jià)和意見(jiàn)反饋;

  5、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門(mén)和人員開(kāi)展審計工作,并對其內部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

  6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開(kāi)展內部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  二、審計部負責人崗位職責

  1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

  2、負責審計計劃和項目的實(shí)施和推進(jìn),負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核,并不定期組織進(jìn)行檢查和內部審計監督;

  3、負責對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)等進(jìn)行審計監督;

  4、根據集團公司的安排,負責組織開(kāi)展領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計;

  5、負責督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內部控制度,并對內控制度執行情況進(jìn)行審計監督;

  6、經(jīng)集團領(lǐng)導批準,公示有關(guān)審計結果,通報、責令改正審計發(fā)現的問(wèn)題;負責組織開(kāi)展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領(lǐng)導報告后續審計結果;

  7、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門(mén)組織開(kāi)展審計工作,并對內部審計工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

  8、負責組織開(kāi)展內部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓;

  9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  三、審計員崗位職責

  1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、項目審計實(shí)施計劃、審計方案的編制等工作;

  2、參加各項常規審計工作的實(shí)施,并具體負責對所涉及審計項目按規范要求編制審計工作底稿;按規定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據;

  3、負責對所涉及審計項目實(shí)施必要的審計程序,做到獨立、客觀(guān)、公正,規范整理審計底稿,撰寫(xiě)內部審計報告初稿或征求意見(jiàn)稿,并征求被審計對象的意見(jiàn);

  4、參與后續審計、審計調查,并撰寫(xiě)后續審計報告及審計調查報告初稿;

  5、負責有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計部崗位職責4

  1、認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規及集團公司有關(guān)規章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。

  3、根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)目標以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門(mén)負責人的領(lǐng)導下,對以下事項進(jìn)行審計監督和審計評價(jià):

 、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ,集團公司和本單位發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)決策、規章制度情況;

 、曝攧(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

 、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;

 、砂凑沼嘘P(guān)規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計;

 、势髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況,經(jīng)營(yíng)目標完成情況; ⑺企業(yè)內部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

 、探邮苄旁L(fǎng)、紀檢等部門(mén)委托,對各種違法違規行為進(jìn)行專(zhuān)項審計。

 、凸绢I(lǐng)導安排和根據工作需要開(kāi)展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的

  聘用、協(xié)調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

  6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規定整理歸檔。

  7、監督被審計單位執行審計決定情況。

  8、對各權屬單位的內部審計工作進(jìn)行指導和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

  審計部部門(mén)崗位職責

  1、內部審計部門(mén)應當履行以下基本職責:

 。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;

 。2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì )計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合規性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績(jì)快報、自愿披露的預測性財務(wù)信息等;

 。3)在內部審計過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

 。4)至少每季度向審計委員會(huì )報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題。

  2、其他職責:

 。1)內部審計部門(mén)應當在每個(gè)會(huì )計年度結束前兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個(gè)會(huì )計年度結束后兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交年度內部審計工作報告;

  內部審計部門(mén)應當將審計重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內容。

 。2)內部審計部門(mén)應當以業(yè)務(wù)環(huán)節為基礎開(kāi)展審計工作,并根據實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià);

 。3)內部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節,包括但不限于:銷(xiāo)貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務(wù)管理等;

 。4)內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱(chēng)、來(lái)源、內容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

 。5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時(shí)對審計工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理并歸檔;內部審計部門(mén)應當建立工作底稿保密制度,并依據有關(guān)法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;

 。6)協(xié)調和配合政府審計、社會(huì )審計、財稅部門(mén)的審計檢查工作;

 。7)協(xié)助監事會(huì )檢查相關(guān)事項,為監事會(huì )提供相關(guān)材料;

審計部崗位職責5

 。ㄒ唬┙(jīng)理

  1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動(dòng)集團審計監督機制的正常運行;

  2、負責審計工作中與集團公司其他職能部門(mén)及項目公司、專(zhuān)業(yè)公司負責人的協(xié)調和溝通;

  3、負責組織制訂集團審計工作規章制度和審計操作規程,并組織實(shí)施;

  4、負責制定年度審計工作計劃,確定內部審計工作重點(diǎn),并負責審計項目的實(shí)施和推進(jìn);

  5、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握集團經(jīng)營(yíng)管理中帶傾向性、普遍性的問(wèn)題,為領(lǐng)導決策提供參考信息;

  6、負責督辦經(jīng)集團領(lǐng)導批準的審計結論和處理意見(jiàn)的執行情況,并向董事會(huì )匯報;

  7、負責并參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng);

  8、負責集團公司審計方面的咨詢(xún)工作,為被審計單位提供管理咨詢(xún)服務(wù);

  9、負責組織審計專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,加強部屬的培養和審計團隊建設;

  10、負責組織完成集團公司董事會(huì )及總經(jīng)理交辦的其他工作。

 。ǘ└苯(jīng)理

  1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)進(jìn)行管理,推動(dòng)審計工作的順利開(kāi)展;

  2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定集團內部審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,并具體負責實(shí)施;

  3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定年度審計計劃,負責項目審計實(shí)施計劃和審計方案的制定和實(shí)施;

  4、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專(zhuān)題審計活動(dòng);

  5、負責各項常規審計工作的實(shí)施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫(xiě)工作;

  6、負責審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作;

  7、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓;

  8、完成上級交辦的其他工作。

 。ㄈ⿲徲媶T

  1、參與集團審計工作規章制度、內部審計操作規程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實(shí)施計劃、審計方案的編制等工作。

  2、參加各項常規審計工作的實(shí)施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制;

  3、參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng);

  4、負責對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議;

  5、負責有關(guān)審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  6、完成上級交辦的其他工作。

審計部崗位職責6

  榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:

  1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內部審計制度,并持續優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預決算、經(jīng)營(yíng)成果、收支、招采、專(zhuān)項資金的使用等進(jìn)行審計,匯報。

  3、監督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進(jìn)行審計,檢驗其真實(shí)性、準確性、合規性等。

  4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見(jiàn)或建議,跟蹤整改結果。

  5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉崗、任期績(jì)效等專(zhuān)項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。

  7、監督評價(jià)各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進(jìn)行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會(huì )計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),中級以上職稱(chēng);

  2、有注冊會(huì )計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內部控制和內部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過(guò)往無(wú)違法違紀行為。

審計部崗位職責7

  職責描述:

  1、在部長(cháng)的.統一領(lǐng)導下,具體負責對集團所屬公司(部門(mén))的財務(wù)審計工作。及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問(wèn)題查到底;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報,盡量將問(wèn)題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開(kāi)展、報表分析進(jìn)行監督。

  3、對集團公司開(kāi)發(fā)的新項目督促財務(wù)部門(mén)可行性經(jīng)濟分析并對其分析結果進(jìn)行審計。

  4、對集團各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。

  5、對集團各公司及部門(mén)的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。

  6、監督各司各部績(jì)效考核財務(wù)指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務(wù)會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè),專(zhuān)科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

審計部崗位職責8

  第一條根據領(lǐng)導安排,按照有關(guān)規定具體組織開(kāi)展稽核審計工作。

  第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現的問(wèn)題,進(jìn)行認真的分析研究,提出處理意見(jiàn),按稽核審計程序和有關(guān)規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。

  第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門(mén)工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問(wèn)題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

審計部崗位職責9

  審計部經(jīng)理崗位職責:

  1.貫徹國家、地區有關(guān)定額、預算、價(jià)格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門(mén)的組織建設,確保部門(mén)各項工作有序開(kāi)展,負責制定部門(mén)各項管理規章制度及工作流程。組織實(shí)施并監督執行,以控制工程項目的投資。

  2.負責編制部門(mén)年度、月度工作計劃,并組織落實(shí)。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會(huì )審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會(huì )審、會(huì )簽工作。

  4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負責計算在建工程的變更工程量及造價(jià),進(jìn)行變更造價(jià)測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負責與項目相關(guān)的預算、結算以及進(jìn)度款審核等。

  7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

  8.參與銷(xiāo)售相關(guān)的面積計算、價(jià)格制定,為公司相關(guān)部門(mén)提供所需要的資料及數據,做好配合工作。

  9.負責本部門(mén)人員的指導、培訓、監督、績(jì)效管理工作。

  10.負責工程預算部的組織管理、部門(mén)經(jīng)費控制及與其他部門(mén)的協(xié)調工作。

審計部崗位職責10

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調、實(shí)施賽格股份公司系統的內部審計項目;

  4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價(jià)格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預警工作;

  7、指導賽格股份公司投資企業(yè)內部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會(huì )審計委員會(huì )交辦的其它審計工作。

審計部崗位職責11

  1、內部審計部門(mén)應當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;

  (2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì )計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合規性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績(jì)快報、自愿披露的預測性財務(wù)信息等;

  (3)在內部審計過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向審計委員會(huì )報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題。

  2、其他職責:

  (1)內部審計部門(mén)應當在每個(gè)會(huì )計年度結束前兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個(gè)會(huì )計年度結束后兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交年度內部審計工作報告;

  (2)內部審計部門(mén)應當將審計重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內容。

  (3)內部審計部門(mén)應當以業(yè)務(wù)環(huán)節為基礎開(kāi)展審計工作,并根據實(shí)際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià);

審計部崗位職責12

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執行國家金融方針、政策和聯(lián)社規章制度,農村信用社稽核審計崗位職責匯編。

  二、負責組織本部門(mén)實(shí)施

  二、組織實(shí)施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營(yíng)運及經(jīng)濟效益情況,通過(guò)稽核審計,不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出建議,對信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫治虛假經(jīng)營(yíng),當好金融醫士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門(mén)搞好協(xié)調工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導與上級審計部門(mén)交辦的其它工作,范文《農村信用社稽核審計崗位職責匯編》。

審計部崗位職責13

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、有汽車(chē)行業(yè)內審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內控、審計管理體系的建設及管理;

  4、具有較強的觀(guān)察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

  崗位職責:

  1、負責擬定及完善企業(yè)內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

  2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進(jìn)行評價(jià);

  3、負責組織實(shí)施公司常規審計,以及各類(lèi)專(zhuān)項財務(wù)審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等方面提出改善建議。

審計部崗位職責14

  審計部經(jīng)理中南集團-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進(jìn)建議

  2、根據團隊的審計計劃,準時(shí)高效的完成國內各項目公司的審計復核工作

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃

  任職要求:

  1、會(huì )計師職稱(chēng)或相關(guān)資格

  2、了解國內和國際內部審計相關(guān)的法律法規及要求

  3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨立、客觀(guān)公正的進(jìn)行內部審計

  4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力

審計部崗位職責15

  一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

  三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專(zhuān)項稽核,做到序時(shí)稽核有匯報,專(zhuān)項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實(shí)施方案,整理稽核審計記錄,寫(xiě)出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務(wù)會(huì )計工作進(jìn)行檢查監督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規章制度在執行過(guò)程中遇到的問(wèn)題,如實(shí)向領(lǐng)導提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

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