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酒店財務(wù)個(gè)人工作總結

時(shí)間:2024-09-05 07:32:24

2019年酒店財務(wù)個(gè)人工作總結模板

酒店財務(wù)個(gè)人工作總結范文

篇一:

2019年酒店財務(wù)個(gè)人工作總結模板

回顧XX年的財務(wù)工作,財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財務(wù)部的指導下,認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按集團財務(wù)部要求實(shí)事求是,嚴以律己,圓滿(mǎn)完成了XX年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利完成,為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面:

一、會(huì )計基礎工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點(diǎn),制定財務(wù)工作計劃,扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作,年初以來(lái),我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái),并按照每月份工作計劃,組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求,認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳,部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

二、會(huì )計管理方面

1、資產(chǎn)管理:酒店XX年8月試開(kāi)業(yè),資產(chǎn)眾多,價(jià)值極大。針對這種情況,我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實(shí)到個(gè)人,堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度,對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí),認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核,做到萬(wàn)無(wú)一失。

2、債權債務(wù)管理:對酒店債權債務(wù)認真清理,每月及時(shí)收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話(huà)費超支等個(gè)人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時(shí),為公司減少損失。

3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個(gè)方面:

(1)財務(wù)監控從第一環(huán)節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個(gè)環(huán)節緊密銜接,相互監控,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)上報。

(2)對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督,制定了每月原材料采購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制,同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理,從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格,及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

(3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時(shí)回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷(xiāo)售要求編制酒水銷(xiāo)售日報,及時(shí)了解酒水進(jìn)銷(xiāo)存情況,從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理:財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定,由會(huì )計人員監督,定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán),并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán),現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度,做到現金管理無(wú)差錯。

三、對內、對外協(xié)調方面

1、對內:協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支,一、編制費用預算,為各部門(mén)確定費用使用上限,督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支;二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標,及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料,為領(lǐng)導決策提供了依據。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡,提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數據資料及后勤部門(mén)的費用資料。對本部門(mén)所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。

2、對外:及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向,主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解,多溝通,為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據。

四、其他工作:

1、在酒店籌備階段,為使開(kāi)業(yè)后部門(mén)工作順利進(jìn)行,財務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。規范會(huì )計內部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監督檢查落實(shí)。對本部門(mén)所屬收銀進(jìn)行了系統全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓,同時(shí)督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓,為試營(yíng)業(yè)的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。

2、團隊建設:熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)部門(mén)協(xié)調會(huì )議。每月評選優(yōu)秀員工,組織員工參加各項活動(dòng)。

3、及時(shí)填制酒店的納稅申報表,按時(shí)申報納稅,遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

4、按時(shí)參加集團召開(kāi)的財務(wù)例會(huì ),根據集團財務(wù)部召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署,及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合集團財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法,按時(shí)上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時(shí)上報資金日報表,定時(shí)將款項送存銀行。

7、及時(shí)按照集團的要求,審核工資表,并及時(shí)發(fā)放。對于人員變動(dòng)情況,及時(shí)與人事部溝通并解決。

8、對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記,并認真復核管理。

9、參加集團組織的會(huì )計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。

10、完成并運行部門(mén)的運行手冊,按月對員工進(jìn)行績(jì)效考核,提高部門(mén)人員的素質(zhì),每月評比本部門(mén)形象大使1名。

11、做好20XX年收入、費用計劃及經(jīng)營(yíng)計劃。

五、工作心得及存在的不足

總結XX年財務(wù)部所做的工作,基本完成了集團下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節做得較好,原因主要在于認真執行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現在監督力度還需加強,與部門(mén)之間的配合尚欠默契。在明年的工作中,財務(wù)部將更加堅持在XX年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法,同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn),繼續完善進(jìn)貨及采購環(huán)節的工作流程,減少紕漏,嚴格把關(guān),更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習力度,加強對本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓,提高工作效率,及時(shí)與各部門(mén)溝通,做到即要能解決細節問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對于各部門(mén)的臺帳勤檢查、勤監督,及時(shí)核對,多配合,相互協(xié)作,給領(lǐng)導當好參謀,使財務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。

篇二:

時(shí)光匆匆,不知不覺(jué),20XX年已經(jīng)過(guò)去了一半,在酒店總經(jīng)理以及各部門(mén)負責人鼎力支持配合下,財務(wù)部全體員工團結一致,緊密配合,順利完成了上半年財務(wù)工作任務(wù),F對財務(wù)部上半年主要工作情況做以下總結和剖析,向酒店總經(jīng)理及各職能部門(mén)負責人做以下匯報:

第一部分上半年主要工作及階段性成績(jì)

1、規范財務(wù)管理,年初協(xié)助總經(jīng)辦重新修訂了酒店全年度目標執行計劃,認真編制了酒店財務(wù)總預算和各職能部門(mén)的財務(wù)收支預算,對酒店計劃指標進(jìn)行了認真考核、分析;對財務(wù)收支兩條線(xiàn)的執行情況進(jìn)行了檢查,監督。

2、資金管理是財務(wù)管理的一部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,財務(wù)部嚴格執行現金、銀行管理制度,定期核對收入、應收應付往來(lái);協(xié)助相關(guān)部門(mén)及時(shí)催收應收賬款,規避酒店資金在外循環(huán),提高酒店流動(dòng)資金使用率。

3、酒店財務(wù)漏洞絕大多數就是由于沒(méi)有嚴格的財務(wù)稽核導致而成的,為了杜絕各種漏洞,發(fā)揮財務(wù)職能監督作用,稽核人員根據中軟酒管系統,按“權責發(fā)生制”從各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀到審核、出納、每個(gè)環(huán)節精密銜接,相互監控,每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務(wù),及時(shí)進(jìn)行結賬處理,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

4、每月按時(shí)上報財務(wù)報表,定時(shí)召開(kāi)財務(wù)分析會(huì ),將酒店成本費用以及各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的物料消耗情況進(jìn)行分析,并及時(shí)將信息反饋到各相關(guān)部門(mén)。

5、定時(shí)安排成本會(huì )計、采購員、廚房大佬對市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià),月底對各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

6、按時(shí)完成了酒店營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質(zhì)的歸檔整理,順利通過(guò)20XX年稅務(wù)匯算清結。

第二部分目前工作存在的缺陷分析

1、培養員工成本意識,建立勤儉節約的企業(yè)文化

酒店的成本是否控制得好,歸根到底取決于員工的個(gè)體行為。酒店業(yè)人員流動(dòng)性相對較大,老員工的作風(fēng)對新員工的行為影響也較大,這就需要建立企業(yè)勤儉節約的文化。企業(yè)文化的建立是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程,酒店經(jīng)理、主管的榜樣作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺(jué)地節約一張紙、一滴水、一度電,酒店才能真正地做到成本最低。

2、制定成本預算

成本預算是成本控制的量化表現。只有對每一項成本項目制定了具體的指標,并且對此進(jìn)行考核,成本控制才有了現實(shí)的目標。預算要針對每個(gè)部門(mén)的特點(diǎn),在可控成本的范圍內,給出相應的成本指標。預算指標要合理并且要有挑戰性。指標過(guò)于苛刻,實(shí)踐中無(wú)法完成,也就失去了努力的動(dòng)力;若指標過(guò)于寬松,很容易實(shí)現,那也失去了控制的意義。

3、實(shí)施成本控制、擬定節約獎懲條例

每個(gè)月要召開(kāi)成本分析會(huì ),對與預算差異大的成本項目進(jìn)行分析,找出原因,以便對成本控制的薄弱環(huán)節及時(shí)進(jìn)行改正。對于成本預算指標完成好的部門(mén),給予獎勵;對于未完成成本預算指標的,相應給予懲罰。

4、建立成本監督體系

通過(guò)創(chuàng )建勤儉節約的良好企業(yè)文化,制定合理的成本費用考核獎懲制度和完善的監督檢查制度,建立全面的成本控制體系。才能降低酒店成本,提升經(jīng)濟效益,從而提高酒店競爭力、實(shí)現酒店的可持續發(fā)展。

5、規范成本費用的核算

嚴格按《旅游、飲食服務(wù)業(yè)會(huì )計制度》設置和使用會(huì )計科目,區分經(jīng)營(yíng)部門(mén)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和費用,區分管理部門(mén)的費用和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的財務(wù)費用,按記賬程序認真審核記賬憑證;

第三部分下半年工作基本思路及重點(diǎn)

1、加強財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習

下半年在緊張工作之余通過(guò)視頻講座,不定期學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識,學(xué)習稅收管理專(zhuān)家宋洪祥老師的講課,通過(guò)學(xué)習獲得有利于酒店投資以及經(jīng)營(yíng)管理的稅費政策,為酒店的經(jīng)營(yíng)決策和今后的財稅管控、合理避稅明確方向;

2、打造積極向上團隊

作為一個(gè)部門(mén)負責人對下屬應做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”充分發(fā)揮部門(mén)員工主觀(guān)能動(dòng)性和工作積極性,提高團隊整體素質(zhì),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲團隊,

3、挖掘內部潛力開(kāi)源節流

統計酒店近兩年以來(lái)POS機刷卡記錄,根據市場(chǎng)行情尋求手續費低的合作銀行,及時(shí)增加POS機的安裝,調整費率,為酒店節省費用開(kāi)支。

4、加速流動(dòng)資金使用率

加強酒店財務(wù)管理,規范費用報銷(xiāo)審批流程;擬定貨幣資金管理制度;協(xié)助銷(xiāo)售部對有合同、無(wú)合同的合作往來(lái)單位,及時(shí)對賬并擬定催收聯(lián)系函,加大應收賬款的催收力度。

5、完善酒店資產(chǎn)管理

對酒店整體及各部門(mén)設備實(shí)施收集素材,集中、整合登記,建立固定資產(chǎn)卡片、低值易耗品——-在用清單,根據使用部門(mén)和存放地點(diǎn)落實(shí)到責任人。

6、規范財務(wù)核算

正確核算各職能部門(mén)收入、成本、毛利、固定費用和變動(dòng)費用,編制經(jīng)營(yíng)狀況一覽表,測算酒店盈虧平衡點(diǎn),使財務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、可靠。及時(shí)為總經(jīng)理提供、準確、完整的財務(wù)信息。

(附:經(jīng)營(yíng)狀況一覽表、酒店盈虧平衡點(diǎn))

7、目標成本控制

進(jìn)行目標成本管理分類(lèi):客房部、餐飲部、棋牌室、大堂吧,商鋪,按部門(mén)分類(lèi)細化主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和各項費用:

A、降低單位固定費用,其途徑是提高客房出租率,通過(guò)出租數量的增加來(lái)降低每間客房分攤的固定費用。

B、控制單位變動(dòng)費用,主要是按照客房消耗品標準費用(即消耗品定額)控制單位變動(dòng)費用支出。消耗定額是對可變費用進(jìn)行控制的依據,對一次性消耗品的配備數量,要按照客房的出租情況落實(shí)到每個(gè)崗位和個(gè)人,領(lǐng)班和服務(wù)員要按規定領(lǐng)用和分發(fā)各種消耗品,并作好登記,以便對每人所管轄的客房消耗品數量進(jìn)行對比和考核,對費用控制得好個(gè)人要給以獎勵,對費用支出超出定額標準的要尋找原因,分清責任。對由于主觀(guān)因素造成的超標準支出要給以一定處罰。通過(guò)對固定費用和變動(dòng)費用的有效控制和管理,就能達到降低消耗,增加盈利的目的。

C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、電話(huà)費、財務(wù)手續費適當控制,為來(lái)年各部門(mén)的成本、費用控制考核提供參考數據。

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