成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

經(jīng)費預算的報告

時(shí)間:2023-04-26 08:54:06 報告 我要投稿

經(jīng)費預算的報告

  在當下社會(huì ),報告的適用范圍越來(lái)越廣泛,報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編幫大家整理的經(jīng)費預算的報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

經(jīng)費預算的報告

經(jīng)費預算的報告1

  一、單位基本情況

  (一)職能職責

  1.負責貫徹執行國家有關(guān)城鄉建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規、規章和方針政策;擬訂城鄉建設管理和城鎮園林綠化、民防發(fā)展戰略及中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并監督實(shí)施。

  2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的征收和管理;會(huì )同縣財政部門(mén)籌集城市建設維護資金,編制收支年度計劃,監督管理城市建設維護資金及其他專(zhuān)項資金的使用,負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價(jià)的監督管理。

  3.負責工程勘察、建筑設計市場(chǎng)的行業(yè)管理。監督管理建設工程勘察、建筑設計從業(yè)資質(zhì)和資格;負責工業(yè)與民用建筑的抗震設防和城鎮地下空間的綜合開(kāi)發(fā)利用;指導監督城鎮雕塑建設。

  4.負責監督管理建筑市場(chǎng)。管理建筑活動(dòng)從業(yè)資質(zhì)和資格;監督管理建設工程施工許可、質(zhì)量、安全、工程監理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作;監督管理建筑材料、建筑機械與設備的施工準入;負責工程造價(jià)、資質(zhì)認證、技術(shù)標準管理;指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。

  5.監督管理建設工程招標投標活動(dòng);負責監管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場(chǎng);管理建設工程評標專(zhuān)家庫。

  6.指導監管城建檔案管理工作;負責推進(jìn)建筑節能和城鄉建設科技進(jìn)步;負責建筑節能審查;管理建筑能效測評標識;指導公共建筑節能監管體系建設;指導既有建筑節能改造和可再生能源建筑應用;負責推進(jìn)綠色建筑工作;指導新型建材、環(huán)保建材和建筑機械推廣;負責建設領(lǐng)域新技術(shù)推廣應用;負責建筑行業(yè)信息化、建筑智能化等管理工作。

  7.負責住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設的監督管理;編制城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)計劃并監督實(shí)施;負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)、項目開(kāi)發(fā)、項目轉讓和項目資本金管理;組織實(shí)施城鎮住宅區建設;負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目預售資金使用監管;負責推進(jìn)成品住宅建設和住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

  8.指導村鎮人居環(huán)境改善工作;指導村鎮基礎設施和公共服務(wù)設施建設;指導中心鎮和重點(diǎn)鎮建設;指導農村住房建設和危舊房改造工作;指導歷史文化名鎮名村、特色景觀(guān)旅游名鎮名村組織申報和管理工作。

  9.負責全縣市政、環(huán)衛、園林綠化的行業(yè)管理工作;指導監督各鄉鎮(街道)市政設施、園林綠化、城鎮容貌、環(huán)境衛生管理工作;負責縣城區市政道路、橋梁、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作,負責城市基礎設施項目?jì)浜颓捌诠ぷ;負責市政設施維護許可管理。

  10.負責城市園林綠化建設和管理工作;配合縣林業(yè)部門(mén)組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng);負責城市公園、廣場(chǎng)的管理工作;組織審查重點(diǎn)園林綠化工程項目的規劃設計方案;負責園林綠化工程設計和施工單位的資質(zhì)管理;負責城鎮規劃區古樹(shù)名木的保護管理和園林植物保護工作。

  11.負責縣城區公共停車(chē)場(chǎng)(站、庫)的審批管理;負責縣城區占道、道路開(kāi)挖、建筑渣土準運審批管理及消納場(chǎng)的管理工作;組織編制重要場(chǎng)所和重大項目的燈飾建設規劃,指導城鎮天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專(zhuān)業(yè)管線(xiàn)規劃編制;負責城市排水的行業(yè)監管工作。

  12.負責市容和環(huán)境衛生管理工作;編制市容和環(huán)境衛生管理專(zhuān)業(yè)規劃,指導并監督城鎮市容和環(huán)境衛生工作;指導監督全縣垃圾、污水處理的'項目建設、運營(yíng)管理等工作,負責縣城區生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作;負責城市規劃區范圍內戶(hù)外廣告設置監管工作;負責長(cháng)江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作;負責城市洗車(chē)場(chǎng)(站、點(diǎn))的管理;負責忠州城區主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

  13.負責民防工程建設、管理工作;監督管理結合民用建筑修建防空地下室工作;承擔地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協(xié)調工作,參與地下空間建設和開(kāi)發(fā)利用項目規劃工作;指導監督城市建設開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執行情況;擬訂防空襲方案及實(shí)施計劃;指導監督戰備保障方案落實(shí);組織指導民防工程及其它設備設施的開(kāi)發(fā)利用和平戰轉換,監督管理民防系統國有資產(chǎn);承擔國防動(dòng)員委員會(huì )人民防空辦公室的工作。

  14.負責本系統職業(yè)病防治監督管理工作。

  15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)內設機構

  建設委員會(huì )是縣政府工作部門(mén),內設科室11個(gè),分別是辦公室(掛信訪(fǎng)科牌子)、組織人事科、紀檢監察室、財務(wù)統計科、城市建設科、村鎮建設科、建筑管理科(掛行政審批科牌子)、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監督管理科、民防科。全額撥款事業(yè)單位8個(gè)分別是建設辦公室;城建檔案館;建設工程施工安全管理站;市政園林管理所;環(huán)境衛生管理所;建設工程質(zhì)量監督站;建設工程招標投標辦公室;村鎮建設服務(wù)中心。

  二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

  1、基本支出1354.54萬(wàn)元,主要用于委機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成城市建設管理特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度基本支出。其中,工資福利支出884.76萬(wàn)元,主要用于經(jīng)組織人事部門(mén)核準的在職職工工資、績(jì)效及醫療保險等支出。商品和服務(wù)支出205.28萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)運行的辦公、郵電、差旅、物業(yè)管理、公務(wù)用車(chē)與接待等公務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補助支出264.50萬(wàn)元,主要用于離退休費、撫恤金及核定的住房公積金等。

  2、單項核定的商品和服務(wù)支出11012萬(wàn)元。主要用于城市基礎設施建設、維護及城市運行保障的市政、環(huán)衛、園林臨時(shí)聘用人員工資、勞動(dòng)保護、工具設備、養老保險、醫療保險、工傷保險及垃圾處理場(chǎng)運行、市政用水、用電、城鄉社區公共設施、城鄉社區環(huán)境衛生等。

  三、“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明

  城鄉建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區創(chuàng )建任務(wù),且公園建設、長(cháng)江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋梁維護、市政維護、園林綠化、市容環(huán)境衛生、危舊房改造、民防建設等業(yè)務(wù)工作量大,與市城鄉建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環(huán)衛局等多個(gè)上級主管部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

經(jīng)費預算的報告2

  衛生局:

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái),我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩步推進(jìn)醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來(lái),經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái),特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉10個(gè)行政村,10個(gè)村衛生站,11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元,全年實(shí)際撥付49070元。

  xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實(shí)際收入,即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元,共計14.9萬(wàn)元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年xx年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元,存在缺口32.5萬(wàn)元。

  三、 存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái),主要表現在:一是人員不穩定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的`經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒(méi)有結合醫院的特殊性,沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力,醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng),致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展,促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元,望予批準! 特此報告

  20xx年x月x日

經(jīng)費預算的報告3

  根據預算信息公開(kāi)工作要求,現將區街道辦事處20xx年部門(mén)預算信息公開(kāi)如下。

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┲饕毮埽C構編制文件)

  區街道辦事處為鎮鄉科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。

 。ǘC構及人員情況

  根據市編委機構編制方案,區街道辦事處為事業(yè)單位,機構編制112人,實(shí)有在職人數292人。

  二、區街道辦事處20xx年部門(mén)預算公開(kāi)

 。ㄒ唬┦罩Э傮w情況

  1.20xx年收入預算為3336.82萬(wàn)元。

  2.20xx年支出預算為3320.64萬(wàn)元。其中:基本支出預算2976萬(wàn)元,項目支出預算360.83萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算支出主要內容

  基本支出預算2975.99萬(wàn)元,包括工資福利支出2261.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出505.13萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出209.03萬(wàn)元。

  項目支出:279.81萬(wàn)元。包括:

  1.團工委建設經(jīng)費:1.1萬(wàn)元;

  2.科普示范社區-紅文苑社區:5萬(wàn)元;

  3.214中央基層科普行動(dòng)計劃專(zhuān)項資金-通訊社區:20萬(wàn)元;

  4.社區文體活動(dòng)費:49萬(wàn)元;

  5.街道文體活動(dòng)費:12萬(wàn)元;

  6.街道勞動(dòng)保障經(jīng)費:7.77萬(wàn)元;

  7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬(wàn)元;

  8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬(wàn)元;

  9."訪(fǎng)民情惠民生聚民心”活動(dòng)工作組經(jīng)費:65.2萬(wàn)元;

  10.黨支部經(jīng)費:1.88萬(wàn)元;

  11.街道社區建設經(jīng)費:9萬(wàn)元;

  12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬(wàn)元;

  13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬(wàn)元;

  14.社區樓棟長(cháng)、單元長(cháng)工作經(jīng)費:40萬(wàn)元;

  15.社區辦公業(yè)務(wù)費:19.6萬(wàn)元;

  16.街道社會(huì )治安綜合治理費:6.75萬(wàn)元;

  17.管委會(huì )工作經(jīng)費:6.17萬(wàn)元;

  18.街道安全建設工作經(jīng)費:2.1萬(wàn)元。

 。ㄈ叭(jīng)費”支出預算公開(kāi)

  20xx年區街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件1)。

  1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開(kāi)。全區因公出國(境)經(jīng)費歸口區政府辦公室統一管理,各單位未核定。

  2.公務(wù)接待費用預算公開(kāi)。全區公務(wù)接待費歸口區機關(guān)事務(wù)局統一管理,各單位未核定。

  3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算公開(kāi)。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算安排14.25萬(wàn)元,主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費等支出。

經(jīng)費預算的.報告4

  一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室工作啟動(dòng)重要設備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括:

  1、購置電腦 9臺(原創(chuàng )先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺,現還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元;

  2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元;

  3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經(jīng)無(wú)法修復。

  4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支;

  5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺;

  6、購置折頁(yè)機1臺,預算支出14000元/臺;

  7、購置裝訂機1臺,預算支出3xx年;

  11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費2800元/年。:

  12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

  13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出2500元。

  14、文印紙張購置預算支出5400元。

  15、車(chē)輛燃油及維修費預算支出30000元。

  16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

  四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組,每組xx年工作總結會(huì )(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)部門(mén)單位主要領(lǐng)導參加),參會(huì )人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì )期1天),會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 165xx年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè),優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè),優(yōu)秀新農村指導員xx年x月x日

經(jīng)費預算的報告5

市教育局:

  我校在進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育打造品牌學(xué)校的進(jìn)程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。

  為了提升我校的辦學(xué)品位,實(shí)現教育教學(xué)的現代化,在地區內形成品牌效應和示范作用,校領(lǐng)導從學(xué)校發(fā)展的戰略出發(fā),科學(xué)制定了分步實(shí)施校園網(wǎng)的'建設規劃。根據雙高普九的要求,我,F急需組建兩個(gè)學(xué)生用微機室和兩個(gè)教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網(wǎng)的有效鏈接,充分發(fā)揮其網(wǎng)上功能,還需組建中央機房。

  經(jīng)有關(guān)施工單位和我校領(lǐng)導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價(jià)為85000.00元,因學(xué)校資金緊張,無(wú)力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實(shí)。

  xx市實(shí)驗小學(xué)

  x年x月x日

經(jīng)費預算的報告6

財政局:

  基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái),我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩步推進(jìn)醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來(lái),經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái),特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、基本情況

  全鄉10個(gè)行政村,10個(gè)村衛生站,11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開(kāi)放床位16張。

  二、實(shí)際運行情況

  1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元,其中:醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元,其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入,即醫療收入10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元,共計14.9萬(wàn)元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出:規范化建設2.6萬(wàn)元,中醫工作1.9萬(wàn)元,災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元,存在缺口32.5萬(wàn)元。

  三、存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來(lái)越多的`問(wèn)題凸顯出來(lái),主要表現在:一是人員不穩定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒(méi)有結合醫院的特殊性,沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力,醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng),致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展,促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元,望予批準!

經(jīng)費預算的報告7

  鎮政府:

  據初步統計,我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬(wàn)左右,其工作量大,任務(wù)重,根據市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實(shí)人口普查經(jīng)費的通知》(仙人普辦[20xx]3號)和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮級經(jīng)費預算項目設定的意見(jiàn)》(仙人普辦

  [20xx]4號)文件精神,結合我鎮實(shí)際,特向鎮政府申請,要求按政策撥付(本行政區人口人均1.5元的預算)人普專(zhuān)項工作經(jīng)費,以便我們盡快落實(shí)市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪制(430個(gè)小區) 5000元

  3、宣傳費用5000元

  4、購買(mǎi)培訓資料費(450份) 7000元

  5、普查登記草表的印制(12萬(wàn)人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點(diǎn) 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

  3、普查后的結果抽查 5000元

  4、普查表的匯總10000元

  三、普查辦公費用1、接待上級檢查 5000元

  2、報送普查表的'差旅費 5000元

  3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待 5000元

  4、打印費15000元

  四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時(shí)間為四個(gè)月;兩個(gè)居委會(huì )共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時(shí)間為一個(gè)半月。

  五、普查后期的工作 1、到市集中錄入匯總 10000元

  2、資料的裝訂、刻盤(pán)、建檔、建冊 10000元總 計170100元 西流河鎮統計組

  支部 20xx年4月11日

經(jīng)費預算的報告8

縣財經(jīng)領(lǐng)導小組:

  為推進(jìn)我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動(dòng)、湖南衛視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開(kāi)工儀式、吐魯番市玫瑰花產(chǎn)業(yè)“互觀(guān)互學(xué)”、湖南產(chǎn)業(yè)援疆等大型活動(dòng)的接待工作,產(chǎn)生各類(lèi)費用合計15萬(wàn)元(壹拾伍萬(wàn)元整),F因我辦經(jīng)費較少無(wú)力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,特申請解決15萬(wàn)元(壹拾伍萬(wàn)元整)的'專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費,請領(lǐng)導小組考慮我辦實(shí)際,予以解決為盼。

  妥否,請批示!

  ××××縣人民政府辦公室

  ××××年4月11日

經(jīng)費預算的報告9

鹽邊縣人民政府:

  20xx年是教育發(fā)展的'關(guān)鍵時(shí)期,根據“全國教育工作會(huì )”和《四川省中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進(jìn)新課程改革,進(jìn)一步提升教育質(zhì)量,必須對現有教師進(jìn)行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質(zhì)。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風(fēng)建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來(lái)抓,從20xx年起分三年對全縣教師進(jìn)行一次全面輪訓,重點(diǎn)抓好邊遠地區教師培訓、辦好班主任培訓班和學(xué)科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專(zhuān)項培訓經(jīng)費75萬(wàn)元。

  根據《四川省教育廳關(guān)于加強縣級教師培訓機構建設的實(shí)施意見(jiàn)》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學(xué)、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門(mén)預算,專(zhuān)項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬(wàn)元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。

  妥否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:xx

  20xx年xx月xx日

經(jīng)費預算的.報告10

××××市人民政府:

  ××××路街道辦事處成立已有大半年時(shí)光,半年來(lái)為配合我市創(chuàng )××××家級衛生城市,和迎接“天山杯”競賽,我處協(xié)助市直各部門(mén)做了很多的工作,投入超多的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的籌建準備、初始運行,和建立市級禮貌單位等建立工作,以及各類(lèi)眾多的`文體活動(dòng),目前我處經(jīng)費嚴重不足,財政收支存有很大缺口,已影響了我處正常的辦公。

  現××××路街道辦事處特向市政府申請經(jīng)費2萬(wàn)元,望有關(guān)領(lǐng)導能解決為盼!

申請人:

申請日期:

經(jīng)費預算的報告11

市發(fā)改委、市房地局住房保障科、×××區政府:

  ×××××項目是省市重點(diǎn)工程。該地塊項目南臨解放西路、北臨常勝西路、東接蒸湘北路、西臨迎賓路?傉嫉孛娣e約××××萬(wàn)㎡,其中私產(chǎn)面積為:××××㎡;片區內住戶(hù)共計××××戶(hù);其中已拆遷××××戶(hù);未拆遷×××戶(hù)。該片區房屋大多建于上世紀70、80年代,主要以磚混結構和土木結構平房為主,基礎設施不完善,很多房屋年久失修,出現墻體裂痕等情況,安全隱患極為嚴重。

  現在拆遷住戶(hù)分別安置在×××安置區、×××安置小區、×××安置小區,小區配套基礎設施、××××路、××××路及主體實(shí)施單位是×××××有限公司。

  根據《關(guān)于印發(fā)(×××市棚戶(hù)區改造實(shí)施方案)及相關(guān)配套文件的通知》中相關(guān)精神,本項目拆遷范圍屬于棚戶(hù)區改造范圍,現特申請為該片區棚戶(hù)區改造立項。懇請批準為盼。

  妥否,請批示。

  ××××××××有限公司

  ××年××月××日

經(jīng)費預算的報告12

  ***石油公司:

  ****村就如何發(fā)展生產(chǎn),擺脫貧困,改變落后的面貌,會(huì )同新開(kāi)河鎮扶貧工作領(lǐng)導小組分析了現狀,規劃了未來(lái)。

  一、***村基本情況及貧困現狀分析

  ***村位于*****鎮柳東、東鄰村、西鄰村,北鄰村,南鄰村。四個(gè)自然屯,分為、、太、子,共6個(gè)村民組,384戶(hù),1544人,其中貧困戶(hù)232戶(hù),占全村總人口18%,全村南北3公里,東西2公里,總面積6平方公里,全村耕地6008畝。玉米種植為我村農民收入的主要來(lái)源。由于經(jīng)濟發(fā)展緩慢,群眾生活困難,20xx年人均純收入6093元,被列為全縣貧困村之一。

  經(jīng)濟發(fā)展滯緩,農民經(jīng)濟收入主要依靠種養業(yè),但形不成規模氣候,脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養量不足10只,生豬戶(hù)均不足0.3頭,打工收入,人均400元。

  由于該村受地理位置的限制,交通晴天尚可,下雨難以通行,運輸費用昂貴,靠天吃飯,收成極不穩定,群眾生活困難。少數學(xué)生小學(xué)畢業(yè)后面臨輟學(xué),大多數學(xué)生初中畢業(yè)由于種種原因難以繼續求學(xué),造成整體文化素質(zhì)低,產(chǎn)業(yè)化緩慢,就外出打工來(lái)說(shuō),也大多靠出賣(mài)苦力,收入低。

  二、常興村扶貧開(kāi)發(fā)指導思想

  為擺脫貧困,規劃組確定的總體指導思想是:常興村抓住新時(shí)期扶貧開(kāi)發(fā)的機遇,充分把握和利用好扶貧開(kāi)發(fā)的方針政策,在積極爭取社會(huì )各界支持的同時(shí),結合村情,發(fā)揮優(yōu)勢,自力更生,利用資源,挖掘潛力,在廣大農戶(hù)積極參與扶貧規劃的.基礎上,落實(shí)扶貧措施,改變面貌,使村容村貌大有改觀(guān),農民生活水平得到提高,實(shí)現脫貧致富奔小康的目標。

  按照新一輪的扶貧攻堅戰略“項目到村、措施到戶(hù)”的原則,充分尊重貧困群體的脫貧需求和意愿,做到農戶(hù)參與式的“扶真貧”、“真扶貧”的方式,將扶貧措施統一落實(shí)到戶(hù)。

  三、規劃項目

  1、籌建棚菜區一處,規劃在長(cháng)江路北側建造蔬菜大棚60棟,建設標準;長(cháng)100米,寬25米(棚內凈寬7.5米),鋼筋骨架,每棟棚占地4畝。棚區內水、電、路配套,其中新修棚區路300米,棚內水井和水泵36套,配電一個(gè)臺區?偼顿Y需280萬(wàn)元。爭取在3—5年內使貧困戶(hù)脫貧。

  2、全面開(kāi)展村屯環(huán)境整治,改善村容村貌,擬修建砂石路10000米,需資金50萬(wàn)元,翻建村部需資金20萬(wàn)元。

  綜上村為改變共需扶助資金350萬(wàn)元,特懇請貴單位幫助解決為盼。

經(jīng)費預算的報告13

  保密辦:

  為做好保密辦的費用預算,本著(zhù)節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現將費用預算說(shuō)明如下:

  xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用

  1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

  g 2、 保密管理經(jīng)費:

  (1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教

  育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);

  (2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

  (3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費:xx年費用合計8000元

  (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的.保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

  保密辦費用預算合計:55500元

  專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

【經(jīng)費預算的報告】相關(guān)文章:

經(jīng)費預算的報告04-26

經(jīng)費預算報告通用02-01

培訓經(jīng)費預算報告通用03-01

經(jīng)費預算請示報告08-31

經(jīng)費預算申請報告03-04

項目經(jīng)費預算績(jì)效自評報告(通用19篇)12-19

項目經(jīng)費預算績(jì)效自評報告范文(精選21篇)12-19

關(guān)于幼兒園經(jīng)費預算計劃06-15

工會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預算方案(通用13篇)10-14