辦學(xué)績(jì)效自評報告范文(精選7篇)
在現在社會(huì ),越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的辦學(xué)績(jì)效自評報告范文(精選7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
辦學(xué)績(jì)效自評報告1
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
4、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20XX年實(shí)有教職工58人,退休職工63人,調出2人,退休1人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元,主要由以下四個(gè)項目構成:銀行存138.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元,其他應收款6.24萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下:
。1)人員支出907.76萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費79.84萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
。3)對個(gè)人和家庭的補助66.97萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。
。4)“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出共72.50萬(wàn)元,包括:
。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。
。3)“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬(wàn)元,主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。
。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20XX年度無(wú)追加一般公共預算收入
。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況
20XX年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:
1.20XX-20XX學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬(wàn)元。
2.20XX年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬(wàn)元。
。ㄋ模┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
根據績(jì)效目標及指標值逐項分析。
。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標:本年在校學(xué)生987人,教師培訓達58人。
質(zhì)量指標:改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標:20XX年度1-12月
成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)896.89萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元;衛生健康支出60.50萬(wàn)元;住房保障支出80.74萬(wàn)元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
2.區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標: 1.“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的'學(xué)生達987人,非寄宿生生活補助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標:1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標:20XX年度1-12月
成本指標:1.免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬(wàn)元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度97%以上
。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
。ㄋ模┳栽u結論
20XX年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標:
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2、負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。
3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。
生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
社會(huì )效益指標達到以下目標:1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:
1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。
3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績(jì)效評價(jià)工作。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
辦學(xué)績(jì)效自評報告2
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況
吉首市第一初級中學(xué)是吉首市教育和體育局下屬的二級機構,學(xué)校為財政全額撥款事業(yè)單位,統一社會(huì )信用代碼12433101MB1426644U,法人:姚茂盛。
單位主要職責為:
貫徹執行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規章制度,并實(shí)施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,工資申報,實(shí)施國家各項教育法規要求的專(zhuān)項事務(wù)。負責本;A設施建設,實(shí)施全方位跟蹤監督,測算工程量,上報基建進(jìn)度,審核資金運行,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ǘ┍締挝20xx年的整體績(jì)效目標為:
1、貫徹落實(shí)黨和國家的相關(guān)教育政策方針;
2、加強校園安全管理工作,在全體師生中積極宣傳安全教育知識;
3、積極加強教師培訓工作及師德師風(fēng)建設工作;
4、認真抓好教育教學(xué)質(zhì)量,全面推行素質(zhì)教育,培養合格的社會(huì )主義建設者和接班人;
5、加強學(xué)校后勤管理工作,營(yíng)造良好的校園文化氛圍,抓好學(xué)校各項項目建設工作,努力改善辦學(xué)條件;
6、嚴肅財經(jīng)紀律,開(kāi)源節流,合理開(kāi)支相關(guān)經(jīng)費。
二、20xx年度收支情況
一、基本收支情況
。ㄒ唬20xx年度預算收入36,107,706.07元。
。1)財政預算撥款35474106.07元
公共預算財政預算撥款35474106.07元(基本支出撥款35474106.07元,(其中:人員經(jīng)費撥款31777581.75元,日常公用經(jīng)費撥款1960214.32元;資本性支出撥款1736310元)。
。2)其他預算收入633600元(其中:中考和實(shí)驗操作考務(wù)費55000,培訓經(jīng)費343600元,疫情防控25000元,教師節慰問(wèn)金10000元,,商店收入180000元,吉大實(shí)習基地款20000元)
。ǘ┥夏曦斦䲟芸罱Y轉結余1973677.47元。(其中:基本支出結轉結余1973677.47元,項目支出結轉結余0元)。預算外資金結余2225178.92元。
。ㄈ20xx年度預算支出38,812,615.64元
。1)工資福利支出28,118,416.85元。(其中:基本工資11,719,194元,津貼補貼1,926,087元,績(jì)效工資6,807,576元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費2,868,750.29元,職業(yè)年金繳費163元,職工基本醫療保障繳費2,086,891.83元,其他社會(huì )保險繳費272,375.73元,住房公積金2,319,563元,其他工資福利支出117,816元)
。2)商品和服務(wù)支出4,083,287.79元。其中:辦公費637,801.77元;印刷費52,822元;咨詢(xún)費0元;手續費0元;水費347,267.33元;電費339,825.34元;郵電費4,532元,物業(yè)管理費0元;差旅費2,956元;維修(護)費329,465元;培訓費323,703元;專(zhuān)用材料費129,661.05元;勞務(wù)費451,638.65元;委托業(yè)務(wù)費10,700元,工會(huì )經(jīng)費333,365.76元;福利費255,746.1元;其他交通費用50,774.1元;其他商品和服務(wù)支出813,029.69元)
。3)對個(gè)人和家庭的補助4838101元。(其中:遺屬生活補助4,140元;獎勵金4,806,361元;其他對個(gè)人和家庭補助27,600元)
。ǎ矗┵Y本性支出1,772,810元。(其中:辦公設備購置32,200元;專(zhuān)用設備購置1,262,400元;信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新5500元,其他資本性支出472,710元)
20xx年度結轉結余:上年結轉財政撥款結轉結余1973677.47元+預算外資金結轉結余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末預算外結轉結余1493946.82元。
二、項目支出情況
本單位20xx年度項目資金支出0元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位20xx年度無(wú)政府性基金預算撥款,故無(wú)政府性預算基金支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出為0元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位20xx年度社會(huì )保險基金預算支出為0元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年以來(lái),我校始終堅持“教育為本”的原則,在市委市政府及各部門(mén)的關(guān)心支持下,在全校教職工的共同努力下,深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì )精神、湖南省第十二次黨代會(huì )精神,加強學(xué)習湘西州第十二次黨代會(huì )精神和吉首市第九次黨代會(huì )精神,圍繞中心,服務(wù)大局,緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學(xué)習教育,全面加強黨的建設,協(xié)同推進(jìn)教學(xué)培訓、宣傳宣講、鄉村振興、四大行動(dòng)等各項工作,取得了一定的進(jìn)步和成績(jì),F總結如下:
績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,使財政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能,服務(wù)社會(huì )、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作:
1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議,確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍,下發(fā)我校本級財政資金績(jì)效自評工作的通知,確定評價(jià)小組成員如下:
組長(cháng):姚茂盛
副組長(cháng):彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲
成員:梁四新、吳明燦、向玲、張婷、
2、加強管理,強化機制運行。我校財政資金績(jì)效自評工作小組人員嚴格按照上級部門(mén)的評價(jià)要求結合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評工作,并對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查,一是對本單位內部職工發(fā)放50份,收回調查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查,二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì ),進(jìn)行問(wèn)卷調查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
3、綜合分析并形成評價(jià)結論;
通過(guò)審計支出費用,收集資料,問(wèn)卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績(jì)效指標評分,并對各項指標數據進(jìn)行認真核準,我校本級財政資金績(jì)效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結論:評分等級為優(yōu),財政資金績(jì)效自評分數為96分。
八、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題及原因分析
。1)根據根據《《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(吉財績(jì)〔2022〕5號)和《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)(單位)項目支出績(jì)效自評工作的.通知》(吉財績(jì)〔2022〕6號)等文件精神要求,我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議,確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍。
。2)收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料;
從預算批復和部門(mén)決算采集基礎數據,收集與項目有關(guān)資料,并經(jīng)過(guò)認真復核,按照財政整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行評分
。3)對資料進(jìn)行審查核實(shí);
對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查,一是對本單位內部職工發(fā)放50份,收回調查問(wèn)卷50份,進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查,二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì ),進(jìn)行問(wèn)卷調查,同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
。4)綜合分析并形成評價(jià)結論;
通過(guò)審計支出費用,收集資料,問(wèn)卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績(jì)效指標評分,并對各項指標數據進(jìn)行認真核準,最終形成整體支出評價(jià)結論
。5)撰寫(xiě)與提交評價(jià)報告;
根據第(4)工作,形成評價(jià)報告。
。6)建立績(jì)效評價(jià)檔案。
按年度歸集整理,裝訂成冊形成會(huì )計檔案。
。7)績(jì)效評價(jià)的局限性
由于部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會(huì )學(xué)等多項領(lǐng)域,故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下,對部門(mén)整體支出進(jìn)行獨立評價(jià)可能結果并不完整。
九、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步規范財政資金管理,強化各處室、部門(mén)責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實(shí)提高財政資金使用效益,通過(guò)組織培訓、會(huì )議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績(jì)效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力,確?(jì)效評價(jià)的科學(xué)性和準確性。
。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓實(shí)效。切實(shí)發(fā)揮我校自身優(yōu)勢,把學(xué)習宣講黨史、黨的十九屆六中全會(huì )、湖南第十二次黨代會(huì )精神等作為今后工作的主業(yè)主責,以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,嚴格按照《條例》開(kāi)展工作,統籌用好各種資源,切實(shí)加強隊伍建設,不斷提升教育培訓實(shí)效,打造黨性教育精品課程,提高辦學(xué)質(zhì)量和水平。
。ㄈ┻M(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性,繼續圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
。ㄋ模┻M(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念,在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現狀和需求,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習發(fā)展創(chuàng )造條件,從而實(shí)現管理目標。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng),推進(jìn)校園文化建設。結合黨史的學(xué)習教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng )設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據我校20xx年度財政資金績(jì)效自評結果,我校制定和完善部門(mén)管理制度,及時(shí)開(kāi)展厲行節約嚴格管理專(zhuān)項活動(dòng)。
1、強化我校單位內部控制制度,預算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行,
2、加強內部監督管理,有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端,有待加強。
3、按照上級要求真實(shí)、完整、準確的公開(kāi)預決算信息、績(jì)效評估報告信息,基礎數據信息和會(huì )計信息等資料。
十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
為了應對上述挑戰,首先應從會(huì )計科目上作出調整,這需要財政部門(mén)對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細化,財務(wù)軟件的運營(yíng)商對軟件做出改良,同時(shí)也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據時(shí)注明項目名稱(chēng),方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。要將非單位職能化的義務(wù)和責任一并納入績(jì)效評價(jià),這樣才能真實(shí)反映預算收入與實(shí)際之間的矛盾。財政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用,導致賬目上資金有所結余。因此在評價(jià)“預算完成率”這項指標時(shí)會(huì )導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動(dòng),而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時(shí)應盡量早,這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。
附件:1.吉首市第一初級中學(xué)關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知
2.市級預算部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表
3.市級預算部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
辦學(xué)績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬20xx年度重點(diǎn)工作簡(jiǎn)要介紹
20xx年斗笠山鎮中心學(xué)校根據全市財政工作的指導思想和市委、市政府及市教育局確定的預期目標任務(wù),制定了20xx年度重點(diǎn)工作計劃,主要是做好了以下五個(gè)方面的工作:
1.強化財政預算,為財政收支平衡打牢基礎。
為確保20xx年預算收支平衡,我校從以下幾方面著(zhù)手:一是對20xx年財政工作認真總結分析,找出做得好的方面及不足方面,針對存在的困難和問(wèn)題,及時(shí)向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算,搞好同財政部門(mén)的協(xié)調配合,為圓滿(mǎn)完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理,按照“保運轉,保工資”的要求,壓縮一般性支出,優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉以及社會(huì )的穩定。
2、加強對財政專(zhuān)項資金支出的管理
認真執行財務(wù)管理制度,財經(jīng)紀律,深化財政體制改革,做好專(zhuān)款專(zhuān)用,有效防止亂收濫支,財務(wù)管理得到有效規范,提高了工作效率,規范了會(huì )計核算,確保會(huì )計信息質(zhì)量。建立財政支出動(dòng)態(tài)管理,成立學(xué)校理財小組,審核監督財務(wù)收支管理,集中時(shí)間對財政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監督,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理,及時(shí)向上級財政主管部門(mén)請教,使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。
3、加強財政監督,強化會(huì )計等基礎工作規范
支持加強財政監督與規范財政管理、深化財政改革相結合,不斷改進(jìn)工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫,確保完成財政收入預算,為完成財政支出提供資金保證。加強非說(shuō)收入管理,以健全的制度切實(shí)加強財政監督,提高資金效益,達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì )發(fā)展和財政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題,按照上級統一部署,開(kāi)展財政監督管理活動(dòng),以加強財政監督機制建設為切入點(diǎn),樹(shù)立“財務(wù)監督”理念,實(shí)施對財政資金事前、事中和事后的全程監督,加大監督力度,規范財政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財政預決算執行情況的監督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種會(huì )計知識培訓,進(jìn)一步規范會(huì )計行為和提高會(huì )計工作質(zhì)量,為適應國家的會(huì )計制度改革打下了堅實(shí)的基礎;積極學(xué)習黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。
4、著(zhù)力深化財政改革,公共財政體制不斷健全
改革是財政發(fā)展的不竭動(dòng)力,學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導的機遇,進(jìn)一步解放思想,創(chuàng )新機制,不斷推動(dòng)財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購改革。強化政府采購的全程管理,將政府采購全面納入部門(mén)預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續深化國庫集中支付改革,優(yōu)化支付流程,加強支付管理,規范支付行為,不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續完善非稅收入管理。
5、20xx年重點(diǎn)完成的工作任務(wù)
加強師德師風(fēng)建設和學(xué)生思想道德教育工作,提高育人實(shí)效;提高質(zhì)量意識,嚴把質(zhì)量關(guān),推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量穩步上升;奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色;加強學(xué)校規范管理,為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證;繼續實(shí)行了學(xué)生免費營(yíng)養午餐,加強學(xué)校安全穩定責任,努力建設平安和諧校園;積極開(kāi)展教育扶貧,對輟學(xué)學(xué)生進(jìn)行三幫一勸返,對建檔立卡貧困學(xué)生進(jìn)行全方位資助,對殘疾學(xué)生送教上門(mén)。
。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
20xx年,斗笠山鎮中心學(xué)?偸杖霝2866.6012萬(wàn)元,其中:一般公共財政預算撥款收入2639.9812萬(wàn)元,為縣本級財政當年撥付的資金;轉移支付收入為226.6200;上年結轉和結余0萬(wàn)元。
支出總計2866.6012萬(wàn)元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬(wàn)元,主要用于為保證各學(xué)校日常正常運轉所發(fā)生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出;按漣源市統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會(huì )議費等日常公用經(jīng)費等支出;以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的'支出。
20xx年度公共預算財政撥款支出2866.6012萬(wàn)元,其中:基本支出2866.6012萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。其中:工資福利支出2540.4757萬(wàn)元,占總支出的89%;商品和服務(wù)支出226.6200萬(wàn)元,占總支出的7.8%;對個(gè)人和家庭的補助支出99.5055萬(wàn)元,占總支出的3.5%。
20xx年“三公”經(jīng)費支出收入總計2.2048萬(wàn)元:因本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算2.2048萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
。ㄒ唬20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標設定及指標設置情況
20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效設定了7個(gè)目標,分別是:
目標1、教育教學(xué)。
目標2、繼續教育。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
目標4、固定資產(chǎn)。
目標5、食堂管理。
目標6、黨建工作。
目標7、幫扶解困。
。ǘ20xx年部門(mén)支出績(jì)效目標實(shí)現情況和指標完成情況
基本情況分析
我中心,F有初級中學(xué)2所,小學(xué)11所,中心幼兒園1所獨立核算機構1個(gè)。在職教職工233人,退休教職工237人,遺屬補助人員27人。初中學(xué)生931人,小學(xué)生2181人,及時(shí)支付機關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修維護費、差旅費等日常開(kāi)支。經(jīng)費保障率100%,服務(wù)對象滿(mǎn)意度100%。
目標1、教育教學(xué)
按照德育要求,開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng),德育專(zhuān)題講座。按教育教學(xué)要求,教師認真備課,相互聽(tīng)課,確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標準,做到遵守公德,為人師表,依法執教,廉潔自律。
把握所授科目的重點(diǎn)難點(diǎn),加強課堂教學(xué)紀律管理,加強教育教學(xué)紀律管理,加強教育教學(xué)儀表形象管理。
目標2、繼續教育
。1)建立教師隊伍建設工作總目標。
加強政治學(xué)習,制訂學(xué)習“學(xué)習強國”方案,加強師德師風(fēng)建設,確保教職工思想純潔,作風(fēng)正派,為人師表,以身作則。教師本科學(xué)歷達95%。教師培訓率達100%。50%的教師能開(kāi)展專(zhuān)題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現代信息教育技術(shù)進(jìn)行管理與教學(xué)。教師普通話(huà)水平達到學(xué)科規定要求。
。2)具體工作目標:
一是每月規定一次固定時(shí)間進(jìn)行政治學(xué)習,線(xiàn)上線(xiàn)下學(xué)習相結合,紙質(zhì)資料與電子資料相結合,學(xué)習后要有學(xué)習心得和體會(huì )。二是加強教師業(yè)務(wù)培訓,邀請教研室專(zhuān)家來(lái)校開(kāi)展教研活動(dòng)不少于5次,進(jìn)行高效班主任管理,提高教師所執教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動(dòng),以此提高教師教學(xué)水平,從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強教師現代信息技術(shù)培訓,利用本校專(zhuān)業(yè)老師資源,對年齡偏大教師進(jìn)行課件制作與多媒體運用培訓,讓堂堂上課有課件,節節課上有媒體,使課堂更加豐富多彩,學(xué)生更加樂(lè )于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù),教師參培率達100%。五教師繼續教育每人不少于10天。
目標3、教學(xué)環(huán)境
學(xué)校全封閉管理,門(mén)衛、寢室、教學(xué)區由專(zhuān)業(yè)保安公司值勤,配備專(zhuān)業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監控系統,實(shí)現監控全覆蓋,校園的每個(gè)角落都是視頻監控區。加強校園周邊環(huán)境整治,每期對校園周邊環(huán)境清查二次,對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全,損害學(xué)生身心健康的問(wèn)題及時(shí)上報教育局、綜治辦,請求有關(guān)部門(mén)解決突出問(wèn)題。把愛(ài)國主義教育貫穿教書(shū)育人全過(guò)程,特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用,每期由政教處組織愛(ài)國主義教育活動(dòng)二次(征文活動(dòng)、演講比賽等)。美化校園,聘請臨時(shí)人員1人不定時(shí)對校園環(huán)境進(jìn)行清理,所有垃圾有償由專(zhuān)業(yè)公司收集處置。繼續新冠疫情防控,對學(xué)生及工作人員進(jìn)行體溫監控,經(jīng)常對教學(xué)區和學(xué)生生活區消毒,確保師生身體健康,共建平安校園。
目標4、固定資產(chǎn)
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。
目標5、食堂管理
狠抓食堂常規管理,堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時(shí)登記,賬務(wù)日清月結。定店定人簽訂合同與責任狀送貨采購,嚴禁三無(wú)、變質(zhì)食品進(jìn)食堂。實(shí)行自費陪餐制度,使學(xué)生吃得開(kāi)心,家長(cháng)放心。
目標6、黨建工作
開(kāi)展黨員紅色警示學(xué)習2次,增強黨內純潔度 。學(xué)習每星期有計劃,每月一總結,有心得有體會(huì )。不忘初心,七一重溫入黨誓詞。心懷組織,網(wǎng)銀按月交納黨費。計劃發(fā)展新黨員。
目標7、扶貧解困
組織教職工工會(huì )活動(dòng)1次。退休教師慰問(wèn),保障已故教師遺屬生活,按時(shí)足額發(fā)放撫恤金。
三、總體評價(jià)和自評得分情況
。ㄒ唬┒敷疑芥傊行膶W(xué)校20xx年度工作總體自我評價(jià),20xx年通過(guò)各項經(jīng)費的使用,保障了教職工的基本利益,提高了廣大教職工的工作積極性和責任心,保障了各項業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行,實(shí)現了年初制定的目標,因此,從整體決策,管理,完成和效果來(lái)看,都較好的完成預期的效果。
。ǘ┳栽u得分情況:根據年初的績(jì)效考核工作計劃和目標,從預算配置、預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等可持續影響指標的分析、計算,20xx年度,較好的完成了全年的目標工作任務(wù),自評為優(yōu)秀(94分)。
四、存在問(wèn)題及建議
1、預算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。
一方面年初財政預算部門(mén)核定的指標控制數,不能滿(mǎn)足各單位填報的計劃開(kāi)支需要。另一方面省市年內安排的未納入計劃的工作,導致年中追加預算較多。建議改進(jìn)預算編制方法,加強預算執行的約束力。
2、對政府采購預算編制和執行的認識有待提高,政府采購項目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調和配合。
建議由各科室提出采購項目,再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后,提交財務(wù)科上報政府采購項目預算,提高預算編制質(zhì)量。加強采購執行環(huán)節的管理,按照政府采購預算和程序實(shí)行采購,因特殊原因追加采購項目的,應嚴格按照追加預算執行。
辦學(xué)績(jì)效自評報告4
一、部門(mén)概況:
截止20xx年12月,我校有在職教師101人,無(wú)退休教師,在校學(xué)生人數1607人。
學(xué)校的主要職責是:貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規、規章,實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展,中、小學(xué)學(xué)歷教育。
學(xué)校部門(mén)整體支出包括教育基本經(jīng)費、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費和教學(xué)儀器設備經(jīng)費。
教育基本經(jīng)費:保障教育教學(xué)工作的有效開(kāi)展以及學(xué)校工作的正常運行。
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費:提高師生信息化水平。
教育發(fā)展校方責任經(jīng)費:保障學(xué)生及時(shí)入學(xué),活躍校園氣氛,保證學(xué)生安全及身心健康。
教育發(fā)展教學(xué)儀器設備經(jīng)費:教學(xué)教研活動(dòng)的'有效開(kāi)展。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況:
。ㄒ唬┗局С: 教育基本經(jīng)費總支出11144954.46元:其中工資福利支出9354687元,商品和服務(wù)支出1507295.96元,對個(gè)人和家庭補助480元,資本性支出282491.5元。
區教育局建立健全了資金分配規程和各項財務(wù)管理制度,成立了教育財務(wù)審核中心,制定了財務(wù)報賬審批制度,修訂完善了會(huì )議費、公務(wù)接待費、差旅報銷(xiāo)管理辦法。由核算中心進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)管理,嚴格執行政府采購制度,做到先申報后采購,按流程辦理。嚴格執行因公出國(境)、公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護政策規定,學(xué)!叭(jīng)費”得到有效控制,20xx年無(wú)因公出國(境)費支出;無(wú)公務(wù)接待費;無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。
。ǘ⿲(zhuān)項支出:(教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費)
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費,在教育局裝備站的指導下,為加大學(xué)校建設力度,提高師生信息水平,抓好教研教改工作,促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調發(fā)展,根據學(xué)校預算金額,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)違規超范圍使用情況。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費,是由區教育局裝備站,根據學(xué)校具體情況,組織管理專(zhuān)項資金的項目招投標、調整及使用,學(xué)校配合督查管理。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況:
教育基本經(jīng)費的使用,力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開(kāi)展以及學(xué)校工作的正常運行。
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費的使用,給學(xué)校教育教學(xué)設備設施得到充實(shí),學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善,大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達標建設。
部門(mén)整體支出績(jì)效情況:自評優(yōu)良
五、存在的主要問(wèn)題:
學(xué)校水電費、打印耗材費開(kāi)支較大,應加強管理、減少浪費。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議:
切實(shí)做好預算編制工作,做好本單位情況調查,仔細測算部門(mén)資金需求,努力使預算資金合理,防止資金完成后出現結余,減少部門(mén)資金結轉。
進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度,規范財務(wù)管理,規范教育教學(xué)行為;提高教育教學(xué)質(zhì)量,加強校園文化建設,加強學(xué)校廉政建設。
辦學(xué)績(jì)效自評報告5
一、部門(mén)概況
1、主要職能:
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機構情況:
我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。
3、人員情況:
20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。
2、年中追加和調減預算情況:20xx年的年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預算情況:
、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。
、陬A算調整率為5.46%。
、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。
、苋(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。
。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。
3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的.效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
四、存在的主要問(wèn)題
年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
辦學(xué)績(jì)效自評報告6
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況
郴州市第一中學(xué)北校區是一所由郴州市一中領(lǐng)辦的高標準規劃、高起點(diǎn)建設、高質(zhì)量發(fā)展的市直屬公立完全中學(xué),是郴州市委、市政府為進(jìn)一步推進(jìn)郴州教育現代化進(jìn)程,滿(mǎn)足郴州市民對優(yōu)質(zhì)教育資源需求,投資新建的一項民生重點(diǎn)工程。2019年9月,郴州一中北校區在同心河畔、北湖之濱華彩綻放,筑夢(mèng)起航,現有高二、高一、初二、初一學(xué)生共計3100余人。
學(xué)校位于城區干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝,建設總投資8.3億元,規劃高中、初中辦學(xué)共計120個(gè)班,學(xué)生6000名。目前,校園建設已全部完善,6棟教學(xué)樓、3棟實(shí)驗樓,1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學(xué)生宿舍、1棟教師周轉房已投入使用,學(xué)校內庭綠化已全部完成,環(huán)境清新優(yōu)雅,是學(xué)子理想的求學(xué)勝地,教師向往的夢(mèng)想家園。2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區學(xué)校第3名,超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中,成功實(shí)現了郴州一中北校區開(kāi)辦后首屆學(xué)生開(kāi)門(mén)紅。
。ǘ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標,市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除市級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標
部門(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標:目標1:老師對學(xué)生實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎教育發(fā)展。學(xué)校為學(xué)生提供進(jìn)入更好大學(xué)的平臺,開(kāi)拓學(xué)生視野,幫助學(xué)生獲得更多人生選擇;目標2:加強學(xué)校校園安全建設,杜絕各類(lèi)安全事故;目標3:后勤教職工保障好學(xué)校的服務(wù)工作,保障學(xué)生在學(xué)習過(guò)程中接觸良好的教學(xué)設施設備、享有良好的學(xué)習環(huán)境、擁有良好的吃住行條件;績(jì)效目標4:教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平全面提升。市級專(zhuān)項資金目標:辦好人民滿(mǎn)意教育,認真落實(shí)《教育規劃綱要》,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,穩步提高教學(xué)質(zhì)量,辦位列全市名列前茅的優(yōu)質(zhì)教育。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、2020年度郴州市第一中學(xué)北校區基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見(jiàn)下表)。
2、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
2020全年“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,其中,因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
2、項目資金實(shí)際使用情況分析:
2020年度,我校項目支出合計為4757.69萬(wàn)元,其中本年項目資金已支付4757.69萬(wàn)元,本單位的項目周期基本上為3年,2020年項目大部分已經(jīng)完工和驗收。
2020年財政撥款項目支出4757.69萬(wàn)元,其中:
。1)、市一中北校區培訓費61.30萬(wàn)元,主要用于在職人員教育教學(xué)能力培訓;
。2)、2020年轉北校區設施購置費和2020年教育專(zhuān)項經(jīng)費支出4608.35萬(wàn)元,其中廚房燃氣工程2.30萬(wàn)元,配套功能室裝修裝飾監理18.00萬(wàn)元,配套工程室裝修裝飾EPC總承包699.37萬(wàn)元,教學(xué)功能室設施設備1791.97萬(wàn)元,生活設施設備644.84萬(wàn)元,智慧校園設施設備917.46萬(wàn)元,空調款30.55萬(wàn)元,不銹鋼制品128.81萬(wàn)元,門(mén)禁系統140.57萬(wàn)元,體育器材123.22萬(wàn)元,電表安裝53.14萬(wàn)元,設計評審費2.3萬(wàn)元,項目預算費0.59萬(wàn)元,食堂工程改造55.23萬(wàn)元。
。3)、校園安保費20萬(wàn)元,主要用于加強校園及周邊社會(huì )治安秩序,為學(xué)校的安全保駕護航。
。4)、運行維護專(zhuān)項30萬(wàn)元,主要用于空調維護。
。5)、編制包干經(jīng)費40萬(wàn)元,主要用于派遣人員工資支付。
3、2020年使用其他資金支付的項目支出共有四筆,分別為籌建期金太陽(yáng)精工第一包部分教學(xué)功能室設施設備27.00萬(wàn)元,恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬(wàn)元,天和廚具第二包生活設施設備工程款216.70萬(wàn)元,支付昊天人臉識別及門(mén)禁系統工程款140.57萬(wàn)元。
4、項目資金管理情況分析
學(xué)校項目支出嚴格按照國家財經(jīng)法規、預算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專(zhuān)項資金管理辦法的規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關(guān)鍵環(huán)節和崗位加強監管工作,把項目資金的審批分配、監督檢查與績(jì)效評價(jià)結合起來(lái),做到專(zhuān)款專(zhuān)用。遵循先預算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實(shí)配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)本年度項目支出績(jì)效總體良好,各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果。經(jīng)過(guò)一年努力,我校教學(xué)成績(jì)斐然,2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區學(xué)校第3名,超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中。與入學(xué)時(shí)相比,高一、高二年級學(xué)優(yōu)生人數均增長(cháng)了20多倍。成功實(shí)現了郴州一中北校區開(kāi)辦后首屆學(xué)生開(kāi)門(mén)紅。相比中考錄取成績(jì),我校在全市2000名和6000名的人數明顯提升。 按照學(xué)校建設規劃,學(xué)校各項項目建設有序推進(jìn),教學(xué)樓、體藝館、圖書(shū)館都陸續可以投入使用,成為全市環(huán)境優(yōu)美、硬件一流校園;學(xué)校安全大局穩定,沒(méi)有出現重大安全事故。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數量指標
2020年轉移支付已完成57.15萬(wàn)元的撥付工作;部門(mén)預算基本支出已完成1288.40萬(wàn)元的撥付工作;部門(mén)預算項目支出已完成1870.47萬(wàn)元的撥付工作;納入專(zhuān)戶(hù)的非稅收入已完成175.47萬(wàn)元的撥付工作。
。2)質(zhì)量指標
各基本支出和項目支出資金已通過(guò)財政撥款方式發(fā)放至預算單位,用于維持正常教育教學(xué)生活,資金及時(shí)的'撥付,保質(zhì)保量的完成了學(xué)校日常公用開(kāi)支和項目建設。
。3)時(shí)效指標
資金嚴格按照預算及實(shí)際情況時(shí)間節點(diǎn)發(fā)放至預算單位,預算支出實(shí)際完成時(shí)間與計劃完成時(shí)間大致一致。
。4)成本指標
無(wú)成本節約指標。
2、效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,圓滿(mǎn)完成學(xué)校年度目標,單位年終績(jì)效考核為優(yōu)秀,保障了教師工資福利待遇。
。2)社會(huì )效益
通過(guò)合理使用學(xué)校資金,改善教育教學(xué)條件,使義務(wù)教育學(xué)校健康發(fā)展,教學(xué)質(zhì)量得以保證,教學(xué)成績(jì)領(lǐng)跑全市,成績(jì)斐然。
。3)生態(tài)效益
無(wú)生態(tài)效益指標。
。4)可持續影響
學(xué);A設施建設、教學(xué)環(huán)境持續改善。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
通過(guò)2020年各項資金的合理使用,保障了學(xué)校正常運轉、改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境、提高了廣大師生滿(mǎn)意度,滿(mǎn)意度100%。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、2020年新入職的教師數量為135人,因新入職教職工人數多且無(wú)法納入到部門(mén)年初預算,造成學(xué)校經(jīng)費缺乏,學(xué)校工作被動(dòng)。
2、工程建設由于年初疫情原因導致延遲復工,造成部分項目進(jìn)度相對滯后。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作,采取定期與不定期相結合的方式對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定;對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調并提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制,著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
報告需要以下附件:
1、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表
2、部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
3、項目支出績(jì)效自評表(每個(gè)一級項目支出一張表)
4、政府性基金預算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
6、社會(huì )保險基金預算支出情況表
辦學(xué)績(jì)效自評報告7
為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20XX年預算績(jì)效管理工作的通知》(瓊財績(jì)〔20XX〕218號)文件要求,現對海南省旅游學(xué)校20XX年度預算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執行情況開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。具體情況如下:
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內容:項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助,資助困難學(xué)生,降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項目涉及范圍:項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學(xué)生生活補助費。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標:保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)。
2. 項目績(jì)效階段性目標:保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生,當年度無(wú)學(xué)生因貧輟學(xué)。
項目績(jì)效目標:發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20XX年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬(wàn)元。項目資金由財政部門(mén)于20XX年3月份一次性下達,截止20XX年末實(shí)際到位資金120萬(wàn)元。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
20XX年度實(shí)際支出92.82萬(wàn)元,主要用于支付學(xué)生副食品補貼,按支出經(jīng)濟分類(lèi)項目各項支出情況統計如下:
項目預算編制的比較準確,但資金使用過(guò)程沒(méi)有完成支出全部資金,沒(méi)有完成項目年初預算計劃。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
20XX年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關(guān)的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實(shí)施過(guò)程中,按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規定,財務(wù)開(kāi)支實(shí)行校長(cháng)審批制度。五萬(wàn)元以下的經(jīng)費開(kāi)支在經(jīng)手人簽名、說(shuō)明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長(cháng)審核,最后報校長(cháng)簽名審批,五萬(wàn)元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò),并進(jìn)行公示后再支出。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目系為了保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放,責任部門(mén)提出工作計劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負責人員執行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門(mén)按計劃制表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò),并進(jìn)行公示后由校長(cháng)簽字審批。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規章制度進(jìn)行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經(jīng)費支出嚴格按照程序規范管理,嚴格經(jīng)過(guò)相應層級審核,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
項目支出按照各項財務(wù)制度及規定進(jìn)行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。
。2)項目成本(預算)節約情況
項目執行過(guò)程中嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
。1)項目的實(shí)施進(jìn)度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,金額92.82萬(wàn)元。20XX年項目各季度實(shí)際完成情況如下:
。2)項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開(kāi)支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,金額92.82萬(wàn)元,有效的保障了學(xué)生的在校生活,降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
、傺a助學(xué)生人數。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績(jì)效指標評價(jià)為良。
、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20XX年海南省旅游學(xué)校無(wú)因貧困輟學(xué)學(xué)生,因貧困輟學(xué)下降率達到100%,達到了預期的目標,績(jì)效指標評價(jià)為優(yōu)。
。2)項目實(shí)施對社會(huì )的影響
項目有效實(shí)施有助于維護學(xué)生入學(xué)率,保障貧困學(xué)生受教育的權利,提高學(xué)生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會(huì )的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了持續有力的.支撐。
4. 項目的可持續性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目,通過(guò)項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來(lái)年度中預計項目是穩定持續的。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標未完成原因分析
無(wú)
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
此次績(jì)效評價(jià)共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績(jì)效,評價(jià)小組通過(guò)檢查、分析、訪(fǎng)談等方法對項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià),評價(jià)總得分為89分,評價(jià)等次為“良”,具體評分情況如下:
。ㄒ唬╉椖繘Q策評價(jià)情況
項目決策設定分值20分,實(shí)得18分,扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實(shí)際,不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益,具體評分情況如下:
。ǘ╉椖抗芾碓u價(jià)情況
項目管理設定分值25分,實(shí)得23分,扣分原因主要由于項目資金沒(méi)有按計劃完成支出,支出進(jìn)度只有77.35%,具體如下:
。ㄈ╉椖靠(jì)效評價(jià)情況
項目績(jì)效設定分值55分,實(shí)得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產(chǎn)出數量不足,具體如下:
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法:
“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實(shí)施,領(lǐng)導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項目的準備工作,發(fā)放學(xué)生生活補助要及時(shí),特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生,有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題:
1. 項目相關(guān)目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒(méi)有按計劃完成支出,支出進(jìn)度不夠,以及相應的項目產(chǎn)出數量不足。
。ㄈ┙ㄗh:
1.設置項目的產(chǎn)出目標時(shí)要先進(jìn)行深入、細致的了解項目實(shí)施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產(chǎn)出情況及社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進(jìn)度問(wèn)題,應提前做好項目實(shí)施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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