成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告

時(shí)間:2022-08-26 17:16:27 報告 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報告的用途越來(lái)越大,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編幫大家整理的農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告1

20xx年醫院財務(wù)會(huì )計工作檢查自查報告xxx財政局:

  根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定,并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求,結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、組織領(lǐng)導

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年5月5日至5月15日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

  四、自查結果

  按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求,醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查,對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

 。ㄒ唬┴攧(wù)收支和財務(wù)管理方面

  1、醫院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛假·發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用。

  2、嚴格專(zhuān)項資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規,無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

  5、認真執行規范津補貼政策,無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規范,無(wú)違規處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

  7、醫院資金全部集中統一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

 。ǘ⿻(huì )計核算和會(huì )計報告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設小金庫行為,一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結;由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表,財務(wù)報告符合要求,做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

 。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管,有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜,會(huì )計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當中,并加鎖確保安全。

 。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的.同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  4.明確賬務(wù)處理程序,根據醫院會(huì )計制度的規定,確定單位會(huì )計科目和明細科目的設臵和使用范圍;確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求,確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。

 。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

 。┐嬖趩(wèn)題。通過(guò)自查,醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  xxxxx醫院

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告2

  根據*****文件,為認真總結好20xx年財務(wù)管理工作,我單位對會(huì )計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執行情況進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:

  (一)會(huì )計基礎工作情況

  會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規定設置,會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。財務(wù)報銷(xiāo)制度完善,嚴格按照會(huì )計人員檢查原始憑證、填寫(xiě)報銷(xiāo)憑據、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復核的報銷(xiāo)程序進(jìn)行,有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時(shí)納稅。財務(wù)收支無(wú)坐支現象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調節表。會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂,存放安全、規范。

  (二)預算執行情況

  根據20xx年利潤及成本費用預算明細說(shuō)明,財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實(shí)際數與預算數進(jìn)行比較,特別結合公司管理特點(diǎn),要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導申請批準,務(wù)必將實(shí)際費用控制在預算費用之內。

  20xx年預計實(shí)現銷(xiāo)售收入22350萬(wàn)元,實(shí)現利潤828萬(wàn)元,產(chǎn)生成本費用21522萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費80萬(wàn)元,會(huì )務(wù)費35萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費30萬(wàn)元,差旅費44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現銷(xiāo)售收入18026。12萬(wàn)元,共發(fā)生成本費用13819。70萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費165。88萬(wàn)元,會(huì )務(wù)費28萬(wàn)元,生產(chǎn)檢查費26萬(wàn)元,差旅費52。91萬(wàn)元。

  (三)財務(wù)管理辦法完善和執行情況

  根據單位實(shí)際工作情況,20xx年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改,包括對財務(wù)管理辦法整體上的'修改,以及對差旅費開(kāi)支標準和費用報銷(xiāo)管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,控制了經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。完善各項管理辦法的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格執行規定,相互監督,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。

  (四)資金安全管理情況

  考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農取錢(qián)不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時(shí)都采取現金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現金需要量,并與銀行協(xié)調好。事前做好保密,當天由銀行專(zhuān)門(mén)運送現金到財務(wù)部,由出納一人負責發(fā)放和統計,發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算,并將剩余現金存入銀行,嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數目準確。

  通過(guò)自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  ******公司

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告3

  為進(jìn)一步加強農村集體三資管理,推動(dòng)農村集體財務(wù)管理規范化建設,根據《安慶市農業(yè)委員會(huì )安慶市監察局關(guān)于開(kāi)展農村集體財務(wù)管理及公開(kāi)工作檢查的通知》精神,我鄉對農村財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況報告如下:

  一、主要做法及取得的成效

  1、財會(huì )制度進(jìn)一步健全。一是建立健全財務(wù)管理制度,主要包括:三資委托代理服務(wù)中心工作人員崗位職責二是建立健全財產(chǎn)清查制度,定期開(kāi)展財產(chǎn)清查,目前區財政局、區審計事務(wù)所對各村資產(chǎn)進(jìn)行財產(chǎn)認證,做到摸清家底,防止集體資產(chǎn)流失,充分利用現有資源發(fā)揮最大效益。三是建立有效的內部控制制度,重點(diǎn)對土地補償費監督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務(wù)管理、進(jìn)行內部控制,資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設項目實(shí)行招投標制度,由鄉三資代理服務(wù)中心、鄉紀委書(shū)記和村監督委員會(huì )監督實(shí)施。

  2、工作流程進(jìn)一步規范。主要是建立健全財務(wù)工作規范流程。村級所有經(jīng)濟業(yè)務(wù),經(jīng)手人必須取得有效的原始憑證,注明用途并簽字蓋章所有會(huì )計憑證必須經(jīng)村監督委員會(huì )審核同意并簽字蓋章所有會(huì )計憑證必須經(jīng)村集體經(jīng)濟組織負責人審批所有會(huì )計憑證必須在規定時(shí)間內由村級報帳員送會(huì )計服務(wù)中心按規定審核記帳,結賬前應將結賬期內發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入帳按規定編制月份、季度、年度財務(wù)報表,并及時(shí)按要求向上級報送會(huì )計資料和檔案定期整理,裝訂成冊,歸檔保管,做到五個(gè)統一:統一制度,統一審核,統一核算,統一公開(kāi),統一歸檔。

  3、管理機制進(jìn)一步民主。一是村成立村監督委員會(huì ),其成員由村民代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法,明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開(kāi)理財會(huì )議,履行民主理財職責。四是設立了固定的`財務(wù)公開(kāi)欄,所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到:推行民主理財日制度,把財務(wù)開(kāi)支的審批權交給群眾;推行村民議事日制度,把重大事項的決定權交給群眾;推行公開(kāi)公示日制度,把村級財務(wù)的總結果交給群眾。

  4、審計監督進(jìn)一步加強。主要是在抓好農村集體經(jīng)濟組織財務(wù)帳目和財務(wù)公開(kāi)等日常審計的同時(shí),重點(diǎn)抓好村干部任期離任經(jīng)濟責任審計、土地征用補償等專(zhuān)項審計,并將審計結果及時(shí)向群眾公布。

  5、人員素質(zhì)進(jìn)一步提高。一是自學(xué)。要求村級報帳員加強自學(xué),提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的積極性;二是組織學(xué)。主要是組織會(huì )計人員參加市財政局每年組織的會(huì )計繼續教育。

  二、基本經(jīng)驗

  1、宣傳發(fā)動(dòng),提高認識是基礎。推行農村集體三資委托代理工作一開(kāi)始,我們就進(jìn)行了廣泛宣傳,教育廣大干部、群眾要從發(fā)展農村經(jīng)濟,維護農村社會(huì )穩定的高度出發(fā),充分認識推行農村集體三資委托代理的重要意義,以高度的責任心和使命感,切實(shí)搞好這項工作。我們堅持做到四個(gè)統一:一是統一資料。街掛村領(lǐng)導、村主要負責人人手一套《大觀(guān)區十里鋪鄉陽(yáng)光村務(wù)工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說(shuō)明等學(xué)習資料;二是統一召開(kāi)動(dòng)員會(huì )。鄉組織召開(kāi)了三資清理監管代理工作動(dòng)員大會(huì ),各村組也相應召開(kāi)了黨員、群眾代表會(huì );三是統一標語(yǔ)、橫幅、專(zhuān)欄及工作流程,為推進(jìn)全鄉三資管理工作造勢;四是統一業(yè)務(wù)培訓,全鄉分機關(guān)干部、村干部、清查專(zhuān)班人員三個(gè)層次開(kāi)展了三資管理業(yè)務(wù)培訓。

  2、齊抓共管,領(lǐng)導重視是關(guān)鍵。農業(yè)部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強農村集體資金資產(chǎn)資源管理指導的意見(jiàn)》,鄉村各級都相應成立了強有力的領(lǐng)導小組,有力的推進(jìn)了三資代理工作,并印發(fā)了各項制度。

  3、成立機構,組織體系是保障。鄉成立三資管理工作領(lǐng)導小組,印發(fā)了《大觀(guān)區十里鋪鄉農村集體三資委托代理服務(wù)實(shí)施方案》,三資委托代理服務(wù)中心全面負責農村三資管理工作的日常事物;機構成立后,迅速制定了《農村集體三資管理制度和代理服務(wù)流程圖》,為農村集體財務(wù)管理規范化工作打下良好的基礎。

  三、突出的問(wèn)題

  三資委托代理中心由于不是坐班會(huì )計,對支出的真實(shí)性、合理性不可能完全把關(guān),在實(shí)際工作中對資金的用途不能及時(shí)歸類(lèi)。合同管理不規范。少數村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規范,許多征地未簽訂協(xié)議,征地款也不能及時(shí)到賬。有的村監督委員會(huì )成員監督不力,意識不強,不能發(fā)揮真正的監管作用。加強監管,嚴肅紀律。開(kāi)展農村三資清理工作,是推行農村基層黨風(fēng)廉政建設的一項重要內容。要強化監督,嚴明紀律。鄉紀委將加強對此項工作的全程監督,對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為,要及時(shí)提出嚴肅批評,責令改正;對失職瀆職行為要進(jìn)行責任追究。要顧全大局、服務(wù)中心,既要懲治腐敗、取信于民,又要化解矛盾,防患未然,嚴肅紀律,為此項工作的順利開(kāi)展提供有力保障。

  四、幾點(diǎn)建議

  1、加大對村級財務(wù)管理人員及財會(huì )人員的培訓力度,重點(diǎn)對鄉、村兩級農村三資管理人員進(jìn)行培訓,促使其掌握操作規程,真正做到規范運作,嚴格管理。

  2、各代理會(huì )計可以抽查定量票據、實(shí)地對各村去了解一下資金的性質(zhì)用途,做到不偏信、不偏離,真正發(fā)揮會(huì )計職能。

  3、加強對村級資產(chǎn)資源管理,不能讓村集體資產(chǎn)資源流失,做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。

  4、嚴肅查處村集體財務(wù)管理和資產(chǎn)、資源處置過(guò)程中發(fā)生的各種違紀案件,及時(shí)公開(kāi)、公示處理結果,發(fā)揮警示作用,維護好農民的集體利益,確保社會(huì )和諧穩定。

農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告4

  臨水鎮認真按照霍農〔20xx〕42號文件精神,經(jīng)鎮黨政聯(lián)系會(huì )議學(xué)習了農業(yè)部辦公廳農辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神,研究決定,以紀委書(shū)記為組長(cháng),分管副鎮長(cháng)為副組長(cháng),農經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查領(lǐng)導組,及時(shí)召開(kāi)了全鎮村級干部參加農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查專(zhuān)題會(huì )議,認真學(xué)習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農村財務(wù)管理的重要性。

  我鎮歷經(jīng)7天通過(guò)對各村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查情況,各村財務(wù)能夠按照上級有關(guān)文件精神,由鎮農經(jīng)站三資代理作賬。農經(jīng)站接受村級組織會(huì )計核算財務(wù)管理領(lǐng)導組自主權審核的條據,認真按照《村集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度》有關(guān)規定及《會(huì )計基礎工作規范》的要求,開(kāi)設銀行賬戶(hù),統一憑證賬簿、規范財務(wù)流程,全面核算反映各村經(jīng)濟活動(dòng)管理的財務(wù)收支、結算、分配等會(huì )計事項。認真審核做賬,每月1—5號統一時(shí)間為各村做賬,統一建立財務(wù)操作流程,建立了農村財務(wù)管理信息化服務(wù)平臺。

  1、規范了村級會(huì )計委托代理,實(shí)行村級會(huì )計委托代理,尊重了各村農民群眾意愿和民主權利,保持集體資產(chǎn)所有權、使用權、審批和收益權,確保了財務(wù)審批權以及經(jīng)濟活動(dòng)監督由村級組織行使。農經(jīng)站切實(shí)提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責,嚴格了操作流程,強化了工作內部監控,落實(shí)了工作責任追究,建立健全了村級財務(wù)檔案管理。

  2、落實(shí)了村級民主理財。各村務(wù)監督委員會(huì ),加強了對村級財務(wù)的民主監督工作,充分發(fā)揮了民主理財的作用。保證了農民群眾對整體財務(wù)的知情權、參與權、表達權和監督權。各村組織發(fā)生各項財務(wù)活動(dòng)都制定了各項財務(wù)計劃以及重大財務(wù)事項決策都履行了民主程序,有會(huì )議記錄等,實(shí)行了民主理財。

  3、完善了村級財務(wù)公開(kāi),各村村級組織的財務(wù)計劃各項收支,各項資產(chǎn)資源以及債權債務(wù)和收益分配等內容,每月規定時(shí)間內在本村公開(kāi)欄中公開(kāi)。村“一事一議”財政獎補農業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金,都全程公開(kāi)了。

  4、規范了村級民主評議,各村干部與村級財務(wù)管理相關(guān)的工作人員,鎮黨委政府每年12月份進(jìn)行一次,統一組織,由村務(wù)監督委員會(huì )主持,召開(kāi)黨員、群眾代表會(huì )議對村干對其履職情況按照規定程序開(kāi)展民主評議。使民主得到真正落實(shí)和發(fā)展。

  以上是我鎮通過(guò)核查的`情況,村級財務(wù)沒(méi)有存在問(wèn)題,領(lǐng)導組是固定的,每月各村的賬目都要有組長(cháng)審批。是我鎮財務(wù)管理的一項制度。

  建議:請上級部門(mén)每年對村級財務(wù)人員多舉行幾次財務(wù)培訓,使他們提高工作業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。

【農村財務(wù)管理專(zhuān)項檢查自查報告】相關(guān)文章:

專(zhuān)項檢查的自查報告12-02

專(zhuān)項檢查的自查報告12-02

專(zhuān)項檢查自查報告06-17

專(zhuān)項安全檢查自查報告06-06

資金專(zhuān)項檢查自查報告10-17

銀行專(zhuān)項檢查自查報告03-18

安全專(zhuān)項檢查自查報告08-23

定密專(zhuān)項檢查自查報告06-17

資產(chǎn)管理專(zhuān)項檢查自查報告09-05